Наименование цели (задачи) субъекта бюджетного планирования | Наименование функции субъекта бюджетного планирования | Наименование количественного показателя (индикатора) | Единица измерения | 2007 год отчет | 2008 год отчет | 2009 год оценка | 2010 год прогноз | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз |
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 01.09.2010 N 943) | |||||||||
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифици- рованного труда | 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо- вательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образова- тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Пензенской области | Число учащихся | Чел. | 40671 | 40022 | 38819 | 39098 | 40829 | 40829 |
Число общеобразова- тельных учреждений | Ед. | 83 | 83 | 80 | 80 | 80 | 78 | ||
Удельный вес муниципальных общеобразо- вательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе | % | 60 | 58 | 30 | 57,5 | 63,8 | 56,4 | ||
Обеспеченность учащихся общеобразо- вательными учреждениями | Ед./1000 чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,96 | 1,9 | ||
Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования: 10 - 11 классы профессиональные училища, техникумы и т.д. | % | 100 70 30 | 100 68,6 31,2 | 100 68 31,9 | 100 65 35 | 100 63 37 | 100 61 39 | ||
Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразо- вательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников общеобразо- вательных учреждений | % | 92,9 | 93,5 | 92,3 | 94,2 | 95 | 95 | ||
Удельный вес учащихся, получивших по ЕГЭ оценки 4 и 5 баллов по пятибалльной шкале | % | 62,8 | 50,3 | - | - | - | - | ||
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в числе выпускников общеобразо- вательных муниципальных учреждений | % | - | - | 97,6 | 97,8 | 98 | 98,2 | ||
Обеспеченность общеобразо- вательных учреждений компьютерной техникой | % | 70 | 70 | - | - | - | - | ||
Количество учащихся/1 Ед. компьютерной техники | - | - | 15 | 12 | 10 | 10 | |||
2. Организация предоставления дополнительного образования | Число учащихся в системе дополнительного образования | Чел. | 22341 | 22536 | 26017 | 22139 | 22539 | 22539 | |
Охват учащихся общеобразо- вательных учреждений дополнительным образованием (школьными кружками и секциями) | % от общей численности | 86,7 | 92,9 | 93,1 | 93,3 | 93,4 | 93,4 | ||
Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразо- вательных учреждениях | % | 53,3 | 57,0 | 67 | 56,6 | 55,2 | 55,2 | ||
Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях | % Муници- пальный уровень Регио- нальный уровень Общерос- сийский уровень | 0,89 0,71 1,23 | 0,92 0,74 1,42 | 0,92 0,74 1,42 | 0,92 0,74 1,42 | 0,92 0,74 1,42 | 0,92 0,74 1,42 | ||
3. Организация отдыха детей | Нарушения в организации питания воспитанников | Кол-во случаев нарушения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Наличие случаев травматизма воспитанников во время нахождения в Учреждении | Кол-во случаев травматизма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Нарушения воспитанниками режима пребывания в Учреждении | Кол-во нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Наличие жалоб на нарушение требований Стандарта | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Проведение мероприятий в области образования | Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях педагогов Учреждений | Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях учащихся образовательных Учреждений | Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
Охват учащихся внеучебной деятельностью в Учреждениях | Кол-во учащихся, % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
5. Привлечение подростков и молодежи к различным формам труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении | Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе: Городских Региональных федеральных, международных | Кол-во учащихся, % | 4 2 0,5 | 4 2 0,5 | 4 2 0,5 | 4 2 0,5 | 4 2 0,5 | 4 2 0,5 | |
Учреждение в образовательном процессе реализует образовательные программы с применением информационных технологий | % от общего числа программ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) качеством Услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
6. Обслуживание, бесперебойное и своевременное материально- техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пенза | Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Количество аварийных ситуаций в зданиях и помещениях потребителей Услуги | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Сроки ликвидации аварийных ситуаций | Суток с момента поступления заявки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Средняя продолжительность рассмотрения заявок учреждений на необходимость предоставления Услуги | Дней | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Совершенствование организационно- экономического механизма функционирования сферы образования | 7. Расширение спектра предоставляемых населению образовательных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 5,3 | 6,6 | 8 | 7 | 10 | 10 |
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 5,9 | 8,6 | 8,6 | ||
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | ||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,5 | 0,54 | 3,9 | 3,3 | 4,7 | 4,7 | ||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 1,4 | 2,9 | 2,9 | ||
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифици- рованного труда | 8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | Число воспитанников | Чел. | 14954 | 15366 | 14075 | 17825 | 19050 | 19050 |
Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные Учреждения | Чел. | 5020 | 5500 | 6000 | 6300 | 6500 | 7000 | ||
Число дошкольных образовательных учреждений | Ед. | 88 | 88 | 83 | 83 | 83 | 85 | ||
Обеспеченность воспитанников местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Мест/250 чел. | 156 | 156 | 157 | 177,8 | 183,8 | 183,8 | ||
Обеспеченность площадью на 1 воспитанника дошкольного муниципального образовательного учреждения | Фактическая площадь/ нормативная площадь, % | 104 | 108 | 88 | 88 | 92 | 88 | ||
Охват детей дошкольным образованием и воспитанием | % | 62 | 63 | 65 | 71,1 | 73,5 | 73,5 | ||
Охват детей старше 5 лет, охваченных дошкольным образованием и воспитанием | % | 78 | 80 | 81 | 81,9 | 82,1 | 82,1 | ||
Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных Учреждений | % | 52 | 55 | 55,5 | 55,7 | 56 | 56,5 | ||
Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных Учреждений | % | 16 | 18 | 18 | 18,5 | 18,7 | 19 | ||
Реальная посещаемость детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Дето-дни | 2024094 | 2196784 | 2408455 | 2591400 | 2595572 | 2599572 | ||
Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место) | Чел. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,23 | 1,21 | 1,21 | ||
Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе | % | 36 | 41 | 45 | 48 | 50 | 50 | ||
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | |||||||||
Организация в городе оказания экстренной медицинской помощи, в том числе службой скорой медицинской помощи; первичной медико-санитарной помощи; стационарной медицинской помощи; специализи- рованной медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях стационаров; медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; осуществление контроля за соблюдением стандартов медицинской помощи; обеспечением граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на территории города | 1. Организация стационарной медицинской помощи | Количество коек по проектной мощности в муниципальных учреждениях здравоохранения | Ед. | 2835 | 2715 | 2610 | 2500 | 2400 | 2400 |
Количество коек фактически развернутых в муниципальных учреждениях здравоохранения | Ед. | 2835 | 2715 | 2610 | 2500 | 2400 | 240.0 | ||
Обеспеченность стационарами всего (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах по норме | % | 67,2 | 67,5 | 67,7 | 68,0 | 69,0 | 69,0 | ||
Обеспеченность стационарами круглосуточными (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах круглосуточных по норме | % | 58,0 | 58,2 | 60,0 | 60,2 | 61,0 | 61,0 | ||
Среднее число дней функционирования койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | Дней | 338,2 | 320,0 | 318,0 | 317,0 | 316,0 | 316,0 | ||
Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения | Чел./1000 жителей | 183,0 | 185,1 | 187,0 | 188,4 | 188,6 | 188,6 | ||
Количество услуг в расчете на 1 обратившегося за медицинской помощью | Койко-дней/ чел. | 10,3 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | ||
Число койко-дней на 1000 жителей (обеспеченность круглосуточными стационарами) | Койко-дней/ 1000 жителей | 1882,9 | 1851,4 | 1870,8 | 1883,6 | 1886,0 | 1886,0 | ||
Уровень госпитализации на 1000 жителей | % | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 18,9 | ||
Средняя длительность лечения | Дней | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Смертность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи | Чел./1000 жителей | 2,35 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | ||
2. Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов | Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения (дневных стационарах) на 1000 жителей | Чел. 1000 жителей | 51,7 | 52,5 | 53,5 | 54,0 | 54,5 | 54,5 | |
Обеспеченность стационарами дневными всех типов (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в РФ | % | 134,5 | 134,2 | 134,0 | 133,8 | 133,6 | 133,6 | ||
Число койко-дней в дневном стационаре на 1000 жителей | Койко-дней/ 1000 жителей | 565,5 | 569,9 | 580,9 | 562,1 | 559,9 | 559,9 | ||
Число пациенто-дней в условиях дневных стационаров | Пациенто- дней | 288586 | 289660 | 292315 | 272120 | 283125 | 283125 | ||
Обеспеченность поликлиниками (отношение фактического (прогнозного) числа посещений в поликлинике на 1000 населения к нормативному числу посещений на 1000 населения по норме в РФ | % | 57,9 | 58,3 | 59,0 | 59,2 | 59,3 | 59,3 | ||
Количество посещений поликлиник (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 01.09.2010 N 943) | Ед./УЕТ | 4887045 | 4902200 | 2198866 | 2193620/ 1752331 | 2024788/ 1733000 | 2024788/ 1733000 | ||
Удельный вес посещений поликлиник по поводу заболеваемости | % | 64,7 | 64,0 | 63,5 | 63,0 | 52,5 | 52,5 | ||
Удельный вес посещений поликлиник по поводу просмотров | % | 35,3 | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 37,5 | ||
3. Оказание скорой медицинской помощи (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 01.09.2010 N 943) | Количество вызовов | Ед. | 175494 | 174200 | 175000 | 181967 | 175000 | 175000 | |
Обеспеченность скорой медицинской помощью | Вызовы/1000 жителей | 344,6 | 342,4 | 340,7 | 339,2 | 335,9 | 335,9 | ||
Среднее время ожидания скорой медицинской помощи | Минут | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Обеспеченность скорой медицинской помощью (отношение фактического (прогнозного) числа вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения по нормам в РФ | % | 95,0 | 94,8 | 94,6 | 94,5 | 93,8 | 93,8 | ||
4. Организация транспортного обслуживания предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения | Среднее время доступности транспортного средства (от момента получения заявки до момента приезда к месту вызова). Среднее время доступности транспортного средства (от момента получения заявки до момента приезда к месту вызова) | час | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | Не > 24 ч. | |
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса A | % | Не > 2% | Не > 2% | Не > 2% | Не > 2% | Не > 2% | Не > 2% | ||
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса B | % | Не > 5% | Не > 5% | Не > 5% | Не > 5% | Не > 5% | Не > 5% | ||
Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса C | % | Не > 10% | Не > 10% | Не > 10% | Не > 10% | Не > 10% | Не > 10% | ||
Непредоставление обслуживания иным автотранспортом | % | Не > 15% | Не > 15% | Не > 15% | Не > 15% | Не > 15% | Не > 15% | ||
5. Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами | Среднее время приема 1 рецепта на раздаточном пункте | Мин. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Среднее время выдачи продуктов питания 1 потребителю | Мин. | 1 | 1 | 1 | I | 1 | 1 | ||
Укомплекто- ванность кадрами раздаточных пунктов | % | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | ||
Укомплектованность кадрами цехов молочной кухни | % | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | Не < 80% | ||
6. Оздоровление детей в санаториях | Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе) | % | Не < 90% | Не < 90% | Не < 90% | Не < 90% | Не < 90% | Не < 90% | |
Занятость койки | Дней | Не < 300 | Не < 300 | Не < 300 | Не < 300 | Не < 300 | Не < 300 | ||
Выполнение плана койко-дней | % | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | Не < 95% | ||
Осуществление дальнейшего развития и совершенст- вования медицинской помощи населению города | 7. Расширение спектра предоставляемых населению медицинских услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,048 | 0,075 | 0,076 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | ||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 5,08 | 6,1 | 6,3 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||
Наименование цели (задачи) субъекта бюджетного планирования | Наименование функции субъекта бюджетного планирования | Наименование количественного показателя (индикатора) | Единица измерения | 2007 год отчет | 2008 год отчет | 2009 год оценка | 2010 год прогноз | 2011 год прогноз | 2012 год прогноз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 13.07.2010 N 723/3) | |||||||||
Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно- эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе | 1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) | Количество учреждений библиотечного обслуживания населения | Ед. | 1 (22 филиала) | 1 (22 филиала) | 1 (22 филиала) | 1 (сеть состоит из 22 библио- тек) | 1 (сеть состоит из 22 библио- тек) | 1 (сеть состоит из 22 библио- тек) |
Число пользователей учреждений библиотечного обслуживания населения | Чел. | 115229 | 115250 | 115250 | 91050 | 91050 | 91050 | ||
Обеспеченность пользователей учреждениями библиотечного обслуживания населения | Ед./10000 пользо- вателей | 0,09 (1,9 с филиа- лами) | 0,09 (1,9 с филиа- лами) | 0,09 (1,9 с филиа- лами) | 0,11 (обеспе- ченность библио- теками 2,4) | 0,11 (обеспе- ченность библио- теками 2,4) | 0,11 (обеспе- ченность библио- теками 2,4) | ||
Обеспеченность жителей учреждениями библиотечного обслуживания населения | Ед./10000 жителей | 0,02 (0,44 с филиа- лами) | 0,02 (0,44 с филиа- лами) | 0,02 (0,44 с филиа- лами) | 0,02 (обеспе- ченность библио- теками 0,43) | 0,02 (обеспе- ченность библио- теками 0,43) | 0,02 (обеспе- ченность библио- теками 0,43) | ||
Общее число посещений библиотек жителями города | Число посещений | 754135 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | 755000 | ||
Среднее число посещений одним жителем библиотек | Число посещений на 1 жителя | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения | Ед. | 2005346 | 2005300 | 2005300 | 1518000 | 1518000 | 1518000 | ||
2. Организация культурно- зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа | Количество муниципальных культурно- досуговых учреждений | Ед. | 8 (10 включая филиалы) | 8(10 включая филиалы) | 8(10 включая филиалы) | 5 (7 включая филиалы) | 5 (7 включая филиалы) | 5 (7 включая филиалы) | |
Обеспеченность жителей культурно- досуговыми учреждениями | Ед./10000 жителей | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Количество организованных и проведенных культурно- досуговых мероприятий | Ед. | 6559 | 5710 | 5733 | 609 | 618 | 621 | ||
Количество посетителей культурно- досуговых мероприятий | Чел. | 784382 | 871253 | 884483 | 222515 | 226119 | 229619 | ||
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений | Число посещений | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | ||
3. Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности. | Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности | Ед. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Число учащихся | Чел. | 5729 | 5800 | 5800 | 5910 | 5910 | 5910 | ||
Обеспеченность обучающихся муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности | Ед./ 1000 чел. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
4. Предоставление услуг Пензенского зоопарка | Среднее количество посетителей Зоопарка за один день: - в осенне-зимний период; - в весенне-летний период | Не менее человек Не менее человек | 71 432 | 125 594 | 104 828 | 106 845 | 107 853 | 109 869 | |
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги | % | - | - | 22,5 | 22,9 | 23,1 | 23,6 | ||
Процент животных, содержащихся в удовлетворительных условиях | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе | % | - | - | 22,5 | 18,4 | 18,5 | 19 | ||
Обеспечение животных кормами с учетом их физиологических потребностей и установленными нормативами | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечение животных необходимыми медикаментами | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Количество экскурсий, проводимых в течение года (в том числе для детей) | Шт. | 76 | 363 | 270 | 275 | 278 | 284 | ||
Количество лекций, проводимых в течение года | Шт. | 4 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | ||
Количество выставок, проводимых в течение года | Шт. | 37 | 36 | 10 | 25 | 26 | 29 | ||
Количество праздничных мероприятий, организованных и проведенных в течение года | Шт. | 236 | 89 | 90 | 125 | 126 | 130 | ||
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуги | % | - | - | 100 | 99 | 99 | 99 | ||
Процент обращений потребителей, по которым приняты меры | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
5. Организация культурно- досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха | Количество парков культуры и отдыха | Ед. | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
Количество посетителей парков культуры и отдыха | Чел. | - | - | - | 530000 | 540000 | 540000 | ||
Обеспеченность жителей парками культуры и отдыха | Ед./10000 жителей | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
Количество проводимых мероприятий | Шт. | 3393 | 3318 | 3365 | 2600 | 2600 | 2600 | ||
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Количество направлений | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Общий уровень укомплектованности кадрами согласно утвержденному штатному расписанию | % | 90,7 | 89,4 | 91,7 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | ||
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально- зрелищная услуга) | Количество посетителей спектаклей | Количество посетителей | 20033 | 20237 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
Количество проводимых спектаклей | Количество спектаклей | 160 | 184 | 210 | 190 | 190 | 190 | ||
Время на подготовку одного спектакля | час | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
Осуществление мер по развитию сети муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов | 7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 14,5 | 10,6 | 10,0 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,2 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | ||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ (в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 13.07.2010 N 723/3) | |||||||||
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы | 1. Организация и проведение общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий | Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий | Ед. | 230 | 230 | 240 | 210 | 210 | 210 |
Число участников общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий | Чел. | 37426 | 37926 | 38226 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
2. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности | Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.) | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Число обучающихся | Чел. | 5332 | 5341 | 4700 | 4400 | 4400 | 4400 | ||
3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений | Количество учащихся спортивных школ, занимающихся на муниципальных сооружениях | Чел. | 68600 | 74376 | 82950 | 80000 | 80000 | 80000 | |
Количество населения города, занимающегося на муниципальных спортсооружениях | Чел. | 228560 | 247600 | 276120 | 270000 | 270000 | 270000 | ||
4. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу | Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава | % | - | - | - | 10 | 10 | 10 | ||
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) | Количество игроков | 24 | 24 | - | 20 | 20 | 20 | ||
Количество зрителей (одна игра, для первого и второго дивизионов) | Зрителей на 1000 человек | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Количество проводимых мастер-классов для МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год) | Количество мастер- классов | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | ||
Количество спаррингов между спортивным резервом команды и командой МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год) | Количество спаррингов | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | ||
5. Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях порегби | Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава | % | - | - | - | - | - | - | ||
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов) | Количество игроков- профессио- налов | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | ||
Участие игроков Организации в национальной сборной команде | Количество игроков | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
Наличие мастеров спорта в команде Организации | Количество мастеров спорта | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | ||
Развития на территории городского округа молодежной политики | 6. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике | Количество организованных и проведенных общегородских мероприятий по молодежной политике | Количество мероприятий | 88 | 63 | 16 | 14 | 14 | 14 |
Количество потребителей Услуги, на одно мероприятие | Количество потребителей | 240 | 240 | 240 | 100 | 100 | 100 | ||
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников | Кол-во нарушений законода- тельных и иных нормативных актов | - | - | - | - | - | - | ||
7. Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежив учреждениях | Востребованность Услуги детскими и молодежными общественными организациями | Кол-во организаций | 88 | 63 | 16 | 10 | 12 | 14 | |
Количество потребителей Услуги, в год | % от муници- пального задания | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Соблюдение законодательных и иных нормативных актов | % | - | - | - | - | - | - | ||
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы | 7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 0,39 | 0,2 | 0,17 | 0,83 | 0,89 | 0,89 |
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | ||
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования | % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | ||
СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | |||||||||
Осуществление контроля за организацией социального обслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях в соответствии с действующим законодательством | 1. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Количество учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов на дому | Чел. | 4590 | 4616 | 4633 | 4636 | 4639 | 4639 | ||
Обеспеченность обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания | Ед./1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Обеспеченность отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениями дневного пребывания детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Количество предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания | Ед. | 946214 | 963126 | 967409 | 973357 | 978769 | 978769 | ||
Число работников в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Чел. | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | ||
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, приходящихся на одного работника в учреждениях социального обслуживания (в отделениях социального обслуживания, на дому) | Чел./1 работника | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||
2. Организация социальной поддержки детей и семейных форм организации | Количество обращений жителей города | Ед. | 22243 | 22800 | 22990 | 23170 | 23250 | 23250 | |
Число жителей города, охваченных различными формами социальной поддержки | Чел. | 36418 | 36789 | 37033 | 37323 | 37470 | 37470 | ||
Обеспеченность обслуживаемых жителей города различными формами социальной поддержки | Количество услуг/1000 жителей | 2514 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
3. Организация социальной реабилитации несовершен- нолетних | Число несовершеннолетних жителей города, охваченных различными формами социальной реабилитации | Чел. | 16973 | 17040 | 17150 | 17200 | 17200 | 17200 | |
Количество зарегистрированных обращений | Ед. | 8769 | 9190 | 9250 | 9260 | 9260 | 9260 | ||
Обеспеченность социально- реабилитационными отделениями для несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Число реабилитированных несовершеннолетних жителей города | Чел. | 10308 | 10150 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | ||
4. Расширение спектра предоставляемых населению социальных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования | Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования | % | 6,0 | 3,8 | 3,9 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
5. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения | Обеспеченность отделениями социального обслуживания на дому | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Обеспеченность отделениями срочного социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность службами психолого -педагогической помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность специалистами социально-правовой защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность отделениями помощи женщинам, оказавшимся в трудной 1 жизненной ситуации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность организационно методическими отделениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | |||||||||
Осуществление общего руководства, координация и контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений жилищно- коммунального хозяйства. Участие в разработке и выполнении программ жилищно- коммунального обслуживания населения на территории города | 1. Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | Общая площадь отапливаемых помещений в городе | Тыс. кв. м | 6076,261 | 6089,709 | 6089,709 | 6089,709 | 6089,709 | 6089,709 |
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением | % | 96,35 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | 96,26 | ||
Уровень обеспеченности населения города системами теплоснабжения (от потребности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Доля населения города, пользующихся водоснабжением, водоотведением | % | 95,75 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | ||
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 98,63 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | 98,25 | ||
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного канализацией | % | 95,75 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | 95,4 | ||
2. Содержание муниципального жилищного фонда | Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда (от потребности) | % | 0,2 | 5,0 | 40,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 0,002 | 0,05 | 0,4 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | ||
Доля жилищного фонда с износом от 0 до 30% | % | 79,82 | 79,6 | 79,38 | 79,2 | 78,7 | 78,7 | ||
Доля жилищного фонда с износом от 31 до 65% | % | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 18,91 | 19,3 | 19,3 | ||
Доля жилищного фонда с износом от 66 до 70% | % | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | ||
Доля жилищного фонда с износом свыше 70% | % | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | ||
Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного газом | % | 95,9 | 95,8 | 95,9 | 96,0 | 96,2 | 96,2 | ||
Уровень газификации (удельный вес газифицированных сетевым газом жилых зданий, квартир) | % | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | ||
3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования | Тыс. кв. м | 1637,1 | 474,51 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта | % | 24,5 | 9,4 | 15,3 | 18,1 | 22,1 | 22,1 | ||
Площадь построенных автомобильных дорог общего пользования | Тыс. кв. м | 1302,0 | 119,0 | 315,0 | 300,0 | 300,0 | 1320,0 | ||
4. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа | Тыс. кв. м | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | 3628,0 | |
Количество установленных урн | Ед. | 458 | 379 | 400 | 460 | 480 | 480 | ||
5. Организация освещения улиц | Количество светоточек | Ед. | 24067 | 24738 | 24920 | 25133 | 25354 | 25354 | |
Площадь освещенных дорог от общей длины дорог | % | 88,0 | 89,0 | 89,5 | 91,0 | 92,5 | 92,5 | ||
6. Содержание мест захоронений | Общая площадь захоронения на территории городского округа | Га | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 192,5 | 192,5 | |
Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил | % | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 | ||
7. Организация текущего содержания пригородных лесов | Процент прижившихся лесных культур в результате искусственного лесовосстановления | % высаженных в результате искусствен- ного лесовос- становления лесных культур прижились | - | - | - | 85 | - | - | |
Площадь проведенных рубок ухода за лесом | Га | 30 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | ||
Процент площади городских лесов, используемой в рекреационных целях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Протяженность построенных, реконструи- рованных и содержащихся дорог противопожарного назначения | Км | - | - | 5 | 5 | 5 | |||
Устройство минерализованных полос | Км | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Устройство противопожарных барьеров и разрывов | Км | - | - | - | 5 | 5 | 5 | ||
Подготовка противопожарных пунктов | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Устройство мест отдыха в лесу | Шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||
Наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов | Га | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Профилактические биотехнические мероприятия | Га | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Санитарно- оздоровительные мероприятия | Га, куб. м | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | ||
Число погибших лесных насаждений от повреждений вредными насекомыми | Шт. | - | - | - | - | - | - | ||
Число погибших лесных насаждений от лесных пожаров | Шт. | - | - | 21600 | 7200 | 7200 | 7200 | ||
8. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | Соблюдение сроков выполнения работ по уборке помещений | Кол-во случаев несоблюдения сроков | - | - | - | - | - | ||
Санитарный день | Дней в неделю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Количество обоснованных жалоб на качество работы | Кол-во жалоб | - | - | - | |||||
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | |||||||||
Организация работы транспорта и связи на территории города Пензы | 1. Обеспечение и организация транспортного обслуживания населения | Уровень охвата населения транспортным обслуживанием | % | 59,42 | 61,95 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
Доля частного сектора в общем объеме пассажирских перевозок | % | 36,6 | 36,1 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | ||
Доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках конкурсов на обслуживание маршрутов, в общем объеме соответствующих расходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | |||||||||
Составление проекта бюджета г. Пензы и организация исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом; составление отчета об исполнении бюджета г. Пензы | 1. Составление проекта бюджета города | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ | % | 17,9 | 18,6 | 40,9 | 44,1 | 38,1 | 38,1 |
Планируемый объем дефицита бюджета города на очередной финансовый год | Не более % | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | ||
2. Организация исполнения бюджета города; составление отчета об исполнении бюджета города | Уровень отклонения фактических доходов бюджета города от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год | Не более % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета города в части собственных полномочий | % | 0,3 | 0,43 | 0,43 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | ||
3. Обслуживание муниципального долга | Общее количество случаев осуществленных муниципальных внутренних заимствований (в различных формах), в том числе переходящих на очередной финансовый год | Ед. | 16(12) | 21(20) | 17(19) | 16(13) | 14(10) | 14(10) | |
Количество выданных муниципальных гарантий | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА ПЕНЗЫ | |||||||||
Разработка предложения по реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе администрации города и организациям предложений по совершенствованию работы в этих областях | 1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа | Мероприятие по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации закончено до момента вероятного или фактического возникновения чрезвычайной ситуации | Кол-во мероприятий | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Все организации, привлеченные по результатам предварительного отбора, соответствуют конкурсным требованиям | Кол-во организаций, несоответст- вующих конкурсным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны | Время обнаружения чрезвычайной ситуации с момента возникновения источника чрезвычайной ситуации | Мин. | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | |
Обеспеченность кадровым составом согласно штатному расписанию | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Выполнение требований по профессиональной подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайной ситуации согласно профилю организации (учреждения, формирования), включенной в РСЧС | Кол-во учений в год | 228 | 399 | 547 | В соответ- ствии с орга- низа- ционно- методи- ческими указа- ниями и планом основных меро- прия- тий на 2010 год | В соответ- ствии с орга- низа- ционно- методи- ческими указа- ниями и планом основных меро- прия- тий на 2011 год | В соответ- ствии с орга- низа- ционно- методи- ческими указа- ниями и планом основных меро- прия- тий на 2012 год | ||
Проведение учений по действиям в организациях и на предприятиях городского округа с участием их сотрудников и специалистов РСЧС | Кол-во учений в год | 228 | 399 | 547 | В соответ- ствии с орга- низа- ционно- методи- ческими указа- ниями и планом основных меро- прия- тий на 2010 год | В соответ- ствии с орга- низа- ционно- методи- ческими указа- ниями и планом основных меро- прия- тий на 2011 год | В соответ- ствии с орга- низа- ционно- методи- ческими указа- ниями и планом основных меро- прия- тий на 2012 год | ||
Обеспеченность табельным оборудованием, оснащением, средствами защиты, транспортом и иным имуществом, соответствующим установленным требованиям | % | 45 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | Все муниципальные учреждениям оснащены средствами пожарной защиты, предусмотренной Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и иными нормативными документами | % учреждений | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Территория городского округа оснащена необходимым количеством средств пожарной защиты (стенды, гидранты) | % территорий | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Проведение пропаганды пожарной безопасности | % населения | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Проведение обучения мерам пожарной безопасности | % населения | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |