Приложение к Постановлению от 30.07.2009 г № 987 Показатель

Количественные показатели (индикаторы) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2010 — 2012 гг.


Наименование цели
(задачи) субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
функции субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
количественного
показателя
(индикатора)
Единица
измерения


2007 год
отчет


2008 год
отчет


2009 год
оценка


2010 год
прогноз


2011 год
прогноз


2012 год
прогноз


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 01.09.2010 N 943)
Осуществление
единой политики в
сфере
образования, не
противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение
единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифици-
рованного труда




































































































































































































1. Организация
предоставления  общедоступного и
бесплатного
начального
общего,         основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразо-
вательным
программам, за
исключением
полномочий по   финансовому
обеспечению
образова-
тельного
процесса,
отнесенных к    полномочиям
органов
государственной
власти
Пензенской
области
















































Число учащихся
Чел.
40671
40022
38819
39098
40829
40829
Число
общеобразова-
тельных учреждений
Ед.


83


83


80


80


80


78


Удельный вес
муниципальных
общеобразо-
вательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
%








60








58








30








57,5








63,8








56,4








Обеспеченность
учащихся
общеобразо-
вательными
учреждениями
Ед./1000
чел.



2




2




2




2




1,96




1,9




Удельный вес
учащихся,
получивших
основное общее
образование и
перешедших к
следующему уровню
образования:
10 - 11 классы
профессиональные
училища, техникумы
и т.д.
%











100







70
30


100







68,6
31,2


100







68
31,9


100







65
35


100







63
37


100







61
39


Укомплектованность
штатов
педагогических
работников в
общеобразо-
вательных
учреждениях
%






100






100






100






100






100






100






Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
общеобразо-
вательных
учреждений
%










92,9










93,5










92,3










94,2










95










95










Удельный вес
учащихся,
получивших по ЕГЭ
оценки 4 и 5
баллов по
пятибалльной шкале
%





62,8





50,3





-





-





-





-





Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен по
обязательным
предметам, в числе
выпускников
общеобразо-
вательных
муниципальных
учреждений
%










-










-










97,6










97,8










98










98,2










Обеспеченность
общеобразо-       вательных
учреждений
компьютерной
техникой

%
70
70
-
-
-
-
Количество
учащихся/1
Ед.
компьютерной
техники
-




-




15




12




10




10




2. Организация
предоставления
дополнительного
образования





































Число учащихся в
системе
дополнительного
образования
Чел.



22341



22536



26017



22139



22539



22539



Охват учащихся
общеобразо-
вательных
учреждений
дополнительным
образованием
(школьными
кружками и
секциями)
% от общей
численности







86,7








92,9








93,1








93,3








93,4








93,4








Отношение
фактического
(прогнозного)
числа
воспитанников,
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей,
к числу учащихся в
общеобразо-
вательных
учреждениях
%












53,3












57,0












67












56,6












55,2












55,2












Удельный вес
учащихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
ставших
победителями
олимпиад,
соревнований,
конкурсов на
муниципальном,
региональном,
общероссийском и
международном
уровнях
%
Муници-
пальный
уровень
Регио-
нальный
уровень
Общерос-
сийский
уровень





0,89


0,71


1,23







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







3. Организация
отдыха детей















Нарушения в
организации
питания
воспитанников
Кол-во
случаев
нарушения

0



0



0



0



0



0



Наличие случаев
травматизма
воспитанников во
время нахождения в
Учреждении
Кол-во
случаев
травматизма


0




0




0




0




0




0




Нарушения
воспитанниками
режима пребывания
в Учреждении
Кол-во
нарушений


0



0



0



0



0



0



Наличие жалоб на
нарушение
требований
Стандарта
Шт.



0



0



0



0



0



0



4. Проведение
мероприятий в
области
образования













Участие в
конкурсах,
смотрах,
фестивалях
педагогов
Учреждений
Кол-во
конкурсов,
смотров,
фестивалей


5





5





5





5





5





5





Участие в
конкурсах,
смотрах,
фестивалях
учащихся
образовательных
Учреждений
Кол-во
конкурсов,
смотров,
фестивалей



47






47






47






47






47






47






Охват учащихся
внеучебной
деятельностью в
Учреждениях
Кол-во
учащихся, %


70



70



70



70



70



70



5. Привлечение
подростков и
молодежи к
различным формам
труда, оказание
помощи в
профессиональном
самоопределении

























Количество
учащихся,
принимающих
участие в
конкурсах,
фестивалях,
смотрах,
выставках,
конференциях и
иных подобных
мероприятиях от
общего количества
учащихся (% от
контингента), в
том числе:
Городских
Региональных
федеральных,
международных
Кол-во
учащихся, %































4
2
0,5















4
2
0,5















4
2
0,5















4
2
0,5















4
2
0,5















4
2
0,5

Учреждение в
образовательном
процессе реализует
образовательные
программы с
применением
информационных
технологий
% от общего
числа
программ





10







10







10







10







10







10







Удовлетворенность
учащихся и
родителей
(законных
представителей)
качеством Услуги
%





100





100





100





100





100





100





6. Обслуживание,
бесперебойное и
своевременное
материально-
техническое
снабжение
учреждений      образования и
иных учреждений
муниципального
образования
города Пенза












Выполнение перечня
работ в
соответствии с
установленным
муниципальным
заданием
%





100





100





100





100





100





100





Количество
аварийных ситуаций
в зданиях и
помещениях
потребителей
Услуги
Шт.





4





4





4





4





4





4





Сроки ликвидации
аварийных ситуаций


Суток с
момента
поступления
заявки
1



1



1



1



1



1



Средняя
продолжительность
рассмотрения
заявок учреждений
на необходимость
предоставления
Услуги
Дней






10






10






10






10






10






10






Совершенствование
организационно-
экономического
механизма
функционирования
сферы образования


























































































7. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
образовательных
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования

















































































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%



















5,3



















6,6



















8



















7



















10



















10



















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
представления
платных услуг
населению,
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%






















7,0






















7,0






















6,8






















5,9






















8,6






















8,6






















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%

















0,3

















0,3

















0,3

















0,1

















0,6

















0,6

















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%














0,5














0,54














3,9














3,3














4,7














4,7














Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















0,1















0,1















2,9















1,4















2,9















2,9















Осуществление
единой политики в
сфере
образования, не
противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение
единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифици-
рованного труда

































































8. Организация
предоставления
общедоступного  бесплатного
дошкольного
образования и
воспитания,
содержание
ребенка в
дошкольном
образовательном учреждении









































































Число
воспитанников
Чел.

14954

15366

14075

17825

19050

19050

Число детей,
состоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
Учреждения
Чел.






5020






5500






6000






6300






6500






7000






Число дошкольных
образовательных
учреждений
Ед.


88


88


83


83


83


85


Обеспеченность
воспитанников
местами в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Мест/250
чел.





156






156






157






177,8






183,8






183,8






Обеспеченность
площадью на 1
воспитанника
дошкольного
муниципального
образовательного
учреждения
Фактическая
площадь/
нормативная
площадь, %



104






108






88






88






92






88






Охват детей
дошкольным
образованием и
воспитанием
%



62



63



65



71,1



73,5



73,5



Охват детей старше
5 лет, охваченных
дошкольным
образованием и
воспитанием
%




78




80




81




81,9




82,1




82,1




Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
Учреждений
%











52











55











55,5











55,7











56











56,5











Удельный вес
педагогических
работников,
которым присвоена
высшая
квалификационная
категория, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
Учреждений
%













16













18













18













18,5













18,7













19













Реальная
посещаемость детей
в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Дето-дни





2024094





2196784





2408455





2591400





2595572





2599572





Уплотненность
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
(количество детей
на 1 место)
Чел.






1,6






1,6






1,6






1,23






1,21






1,21






Удельный вес
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
%








36








41








45








48








50








50








УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Организация в
городе оказания
экстренной
медицинской
помощи, в том
числе службой
скорой
медицинской
помощи; первичной
медико-санитарной
помощи;
стационарной
медицинской
помощи;
специализи-
рованной
медицинской
помощи в
амбулаторных
условиях и в
условиях
стационаров;
медицинской
помощи женщинам в
период
беременности, во
время и после
родов;
осуществление
контроля за
соблюдением
стандартов
медицинской
помощи;
обеспечением
граждан
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения на
территории города




























































































































































































1. Организация
стационарной
медицинской
помощи

































































Количество коек по
проектной мощности
в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Ед.




2835




2715




2610




2500




2400




2400




Количество коек
фактически
развернутых в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Ед.





2835





2715





2610





2500





2400





240.0





Обеспеченность
стационарами всего
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах по
норме
%











67,2











67,5











67,7











68,0











69,0











69,0











Обеспеченность
стационарами
круглосуточными
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах
круглосуточных по
норме
%













58,0













58,2













60,0













60,2













61,0













61,0













Среднее число дней
функционирования
койки в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Дней





338,2





320,0





318,0





317,0





316,0





316,0





Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Чел./1000
жителей



183,0




185,1




187,0




188,4




188,6




188,6




Количество услуг в
расчете на 1
обратившегося за
медицинской
помощью
Койко-дней/
чел.



10,3




10,5




10,6




10,7




10,8




10,8




Число койко-дней
на 1000 жителей
(обеспеченность
круглосуточными
стационарами)
Койко-дней/
1000 жителей



1882,9




1851,4




1870,8




1883,6




1886,0




1886,0




Уровень
госпитализации на
1000 жителей
%


18,3


18,5


18,7


18,8


18,9


18,9


Средняя
длительность
лечения
Дней


10,3


10,2


10,0


10,0


10,0


10,0


Смертность
пациентов в
условиях оказания
стационарной
медицинской помощи
Чел./1000
жителей



2,35




2,2




2,1




2,0




1,9




1,9




2. Оказание
амбулаторно-
поликлинической
помощи в
поликлинике, на
дому и в дневных
стационарах всех
типов














































Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
(дневных
стационарах) на
1000 жителей
Чел. 1000
жителей






51,7







52,5







53,5







54,0







54,5







54,5







Обеспеченность
стационарами
дневными всех
типов (отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах
дневных всех типов
по норме в РФ
%













134,5













134,2













134,0













133,8













133,6













133,6













Число койко-дней в
дневном стационаре
на 1000 жителей
Койко-дней/
1000 жителей

565,5


569,9


580,9


562,1


559,9


559,9


Число
пациенто-дней в
условиях дневных
стационаров
Пациенто-
дней


288586



289660



292315



272120



283125



283125



Обеспеченность
поликлиниками
(отношение
фактического
(прогнозного)
числа посещений в
поликлинике на
1000 населения к
нормативному числу
посещений на 1000
населения по норме
в РФ
%











57,9











58,3











59,0











59,2











59,3











59,3











Количество
посещений
поликлиник
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 01.09.2010 N 943)
Ед./УЕТ



4887045



4902200


2198866


2193620/
1752331

2024788/
1733000

2024788/
1733000

Удельный вес
посещений
поликлиник по
поводу
заболеваемости
%




64,7




64,0




63,5




63,0




52,5




52,5




Удельный вес
посещений
поликлиник по
поводу просмотров
%



35,3



36,0



36,5



37,0



37,5



37,5



3. Оказание
скорой          медицинской
помощи


















(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 01.09.2010 N 943)
Количество вызовов
Ед.
175494
174200
175000
181967
175000
175000
Обеспеченность
скорой медицинской
помощью
Вызовы/1000
жителей

344,6


342,4


340,7


339,2


335,9


335,9


Среднее время
ожидания скорой
медицинской помощи
Минут


14


13


12


12


12


12


Обеспеченность
скорой медицинской
помощью (отношение
фактического
(прогнозного)
числа вызовов
скорой медицинской
помощи на 1000
населения к
нормативному числу
вызовов скорой
медицинской помощи
на 1000 населения
по нормам в РФ

%














95,0














94,8














94,6













94,5













93,8













93,8













4. Организация
транспортного
обслуживания
предоставления
муниципальных
услуг в сфере
здравоохранения


























Среднее время
доступности
транспортного
средства (от
момента получения
заявки до момента
приезда к месту
вызова). Среднее
время доступности
транспортного
средства (от
момента получения
заявки до момента
приезда к месту
вызова)
час














Не > 24
ч.













Не > 24
ч.













Не > 24
ч.













Не > 24
ч.













Не > 24
ч.













Не > 24
ч.













Непредоставление
обслуживания
санитарным
автотранспортом
класса A
%




Не > 2%




Не > 2%




Не > 2%




Не > 2%




Не > 2%




Не > 2%




Непредоставление
обслуживания
санитарным
автотранспортом
класса B
%




Не > 5%




Не > 5%




Не > 5%




Не > 5%




Не > 5%




Не > 5%




Непредоставление
обслуживания
санитарным
автотранспортом
класса C
%




Не > 10%




Не > 10%




Не > 10%




Не > 10%




Не > 10%




Не > 10%




Непредоставление
обслуживания иным
автотранспортом
%


Не > 15%


Не > 15%


Не > 15%


Не > 15%


Не > 15%


Не > 15%


5. Организация
обеспечения
детским питанием
и диетическими
пищевыми        продуктами










Среднее время
приема 1 рецепта
на раздаточном
пункте
Мин.



5



5



5



5



5



5



Среднее время
выдачи продуктов
питания 1
потребителю
Мин.



1



1



1



I



1



1



Укомплекто-
ванность кадрами
раздаточных
пунктов
%



Не < 80%



Не < 80%



Не < 80%



Не < 80%



Не < 80%



Не < 80%



Укомплектованность
кадрами цехов
молочной кухни
%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 80%


Не < 80%


6. Оздоровление
детей в
санаториях





Уровень качества
лечения (при
ведомственной и
вневедомственной
экспертизе)
%




Не < 90%




Не < 90%




Не < 90%




Не < 90%




Не < 90%




Не < 90%




Занятость койки
Дней
Не < 300
Не < 300
Не < 300
Не < 300
Не < 300
Не < 300
Выполнение плана
койко-дней
%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Не < 95%

Осуществление
дальнейшего
развития и
совершенст-
вования
медицинской
помощи населению
города
























































































7. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
медицинских
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования

















































































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%



















10,6



















10,8



















11,1



















10,0



















10,0



















10,0



















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
предоставления
платных услуг
населению,
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%






















10,6






















10,8






















11,1






















10,0






















10,0






















10,0






















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%

















0,048

















0,075

















0,076

















0,067

















0,067

















0,067

















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%














5,08














6,1














6,3














5,8














5,8














5,8














Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















4,5















4,7















4,8















4,2















4,2















4,2















Наименование цели
(задачи) субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
функции субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
количественного
показателя
(индикатора)
Единица
измерения


2007 год
отчет


2008 год
отчет


2009 год
оценка


2010 год
прогноз


2011 год
прогноз


2012 год
прогноз


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 13.07.2010 N 723/3)
Поддержка
приоритетных
направлений
культуры,
искусства для
удовлетворения и
формирования
нравственно-
эстетических и
интеллектуальных
потребностей
людей, развитие
их творческих
способностей в
городе Пензе



































































































































































































1.
Предоставление
документа в
пользование по
требованию
(библиотечное   обслуживание
населения)































Количество
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения
Ед.




1 (22
филиала)



1 (22
филиала)



1 (22
филиала)



1 (сеть
состоит
из 22
библио-
тек)
1 (сеть
состоит
из 22
библио-
тек)
1 (сеть
состоит
из 22
библио-
тек)
Число
пользователей
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения
Чел.





115229





115250





115250





91050





91050





91050





Обеспеченность
пользователей
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед./10000
пользо-
вателей



0,09
(1,9 с
филиа-
лами)


0,09
(1,9 с
филиа-
лами)


0,09
(1,9 с
филиа-
лами)


0,11
(обеспе-
ченность
библио-
теками
2,4)
0,11
(обеспе-
ченность
библио-
теками
2,4)
0,11
(обеспе-
ченность
библио-
теками
2,4)
Обеспеченность
жителей
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед./10000
жителей




0,02
(0,44 с
филиа-
лами)


0,02
(0,44 с
филиа-
лами)


0,02
(0,44 с
филиа-
лами)


0,02
(обеспе-
ченность
библио-
теками
0,43)
0,02
(обеспе-
ченность
библио-
теками
0,43)
0,02
(обеспе-
ченность
библио-
теками
0,43)
Общее число
посещений
библиотек жителями
города
Число
посещений


754135



755000



755000



755000



755000



755000



Среднее число
посещений одним
жителем библиотек
Число
посещений на
1 жителя
1,5


1,5


1,5


1,5


1,5


1,5


Количество
экземпляров
выданных
документов
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед.







2005346







2005300







2005300







1518000







1518000







1518000







2. Организация
культурно-
зрелищных
мероприятий на
базе учреждений
клубного типа


















Количество
муниципальных
культурно-
досуговых
учреждений
Ед.




8 (10
включая
филиалы)


8(10
включая
филиалы)


8(10
включая
филиалы)


5 (7
включая
филиалы)


5 (7
включая
филиалы)


5 (7
включая
филиалы)


Обеспеченность
жителей культурно-
досуговыми
учреждениями
Ед./10000
жителей


0,16



0,16



0,16



0,1



0,1



0,1



Количество
организованных и
проведенных
культурно-
досуговых
мероприятий
Ед.





6559





5710





5733





609





618





621





Количество
посетителей
культурно-
досуговых
мероприятий
Чел.




784382




871253




884483




222515




226119




229619




Среднее число
посещений одним
жителем клубных
учреждений
Число
посещений


1,6



1,7



1,7



0,43



0,44



0,45



3. Организация
предоставления
дополнительного
образования
детей по
программам
художественно-
эстетической
направленности.













Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
по программам
художественно-
эстетической
направленности
Ед.









16









16









16









16









16









16









Число учащихся
Чел.
5729
5800
5800
5910
5910
5910
Обеспеченность
обучающихся
муниципальными
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования детей
по программам
художественно-
эстетической
направленности
Ед./
1000 чел.









0,4










0,4










0,4










0,4










0,4










0,4










4.
Предоставление
услуг
Пензенского
зоопарка


























































Среднее количество
посетителей
Зоопарка за один
день:
- в осенне-зимний
период;
- в весенне-летний
период



Не менее
человек
Не менее
человек



71

432




125

594




104

828




106

845




107

853




109

869

Удельный вес в
коллекции Зоопарка
животных,
включенных в
международную или
российскую Красные
книги
%






-






-






22,5






22,9






23,1






23,6






Процент животных,
содержащихся в
удовлетворительных
условиях
%



-



-



100



100



100



100



Удельный вес в
коллекции Зоопарка
животных, давших
потомство в неволе
%



-



-



22,5



18,4



18,5



19



Обеспечение
животных кормами с
учетом их
физиологических
потребностей и
установленными
нормативами
%






-






-






100






100






100






100






Обеспечение
животных
необходимыми
медикаментами
%



-



-



100



100



100



100



Количество
экскурсий,
проводимых в
течение года (в
том числе для
детей)
Шт.





76





363





270





275





278





284





Количество лекций,
проводимых в
течение года
Шт.


4


17


14


14


15


17


Количество
выставок,
проводимых в
течение года
Шт.



37



36



10



25



26



29



Количество
праздничных
мероприятий,
организованных и
проведенных в
течение года
Шт.





236





89





90





125





126





130





Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
Услуги
%





-





-





100





99





99





99





Процент обращений
потребителей, по
которым приняты
меры
%



-



-



100



100



100



100



5. Организация
культурно-
досуговых       мероприятий на
базе Парков
культуры и
отдыха
















Количество парков
культуры и отдыха
Ед.

-

-

-

2

2

2

Количество
посетителей парков
культуры и отдыха
Чел.


-


-


-


530000


540000


540000


Обеспеченность
жителей парками
культуры и отдыха
Ед./10000
жителей

-


-


-


0,04


0,04


0,04


Количество
проводимых
мероприятий
Шт.


3393


3318


3365


2600


2600


2600


Разнообразие
тематической
направленности
проводимых
мероприятий
Количество
направлений



6




6




6




6




6




6




Общий уровень
укомплектованности
кадрами согласно
утвержденному
штатному
расписанию
%





90,7





89,4





91,7





95,6





95,6





95,6





6. Создание
условий для
организации
досуга и        обеспечения
жителей
городского
округа услугами организаций
культуры
(театрально-
зрелищная
услуга)
Количество
посетителей
спектаклей
Количество
посетителей

20033


20237


25000


20000


20000


20000


Количество
проводимых
спектаклей
Количество
спектаклей

160


184


210


190


190


190


Время на
подготовку одного
спектакля


час




2,5




2,5




2,5




2,5




2,5




2,5




Осуществление мер
по развитию сети
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства,
творческих
коллективов






































































7. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг
в сфере
культуры,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
































































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
всех услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%






















14,5






















10,6






















10,0






















5,13






















5,13






















5,13






















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры,
получающих
ассигнования из
бюджета УР
(бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%




















0,2




















0,07




















0,06




















0,01




















0,01




















0,01




















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%














4,3














3,5














3,4














1,26














1,26














1,26














Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















1,3















0,9















0,8















0,6















0,6















0,6















КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы
от 13.07.2010 N 723/3)
Формирование,
координация и
поддержка
деятельности
системы
организации и
управления
физической
культурой и
спортом г. Пензы















































































































1. Организация и
проведение
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий







Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
Ед.







230







230







240







210







210







210







Число участников
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
Чел.





37426





37926





38226





30000





30000





30000





2. Организация
обучения по
программам
дополнительного
образования
детей
физкультурно-
спортивной
направленности




Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
(детско-юношеские
спортивные школы и
т.п.)
Ед.











10











10











10











10











10











10











Число обучающихся
Чел.
5332
5341
4700
4400
4400
4400
3.
Предоставление в
пользование
населению
спортивных
сооружений





Количество
учащихся
спортивных школ,
занимающихся на
муниципальных
сооружениях
Чел.





68600





74376





82950





80000





80000





80000





Количество
населения города,
занимающегося на
муниципальных
спортсооружениях
Чел.




228560




247600




276120




270000




270000




270000




4. Организация
участия и
координация
деятельности
футбольной
команды,
официально
представляющей
город Пензу в
чемпионате,     первенстве и
Кубке России, на
всероссийских и
межрегиональных
соревнованиях по
футболу



























Общий уровень
укомплектованности
кадрами по
штатному
расписанию в
соответствии с
нормативами по
численности
персонала
%








95








95








95








95








95








95








Число тренеров без
категории от общей
численности
тренерского
состава
%




-




-




-




10




10




10




Количество
игроков-
профессионалов,
заключивших
договор с
Организацией (для
первого и второго
дивизионов)
Количество
игроков






24







24







-







20







20







20







Количество
зрителей (одна
игра, для первого
и второго
дивизионов)
Зрителей на
1000 человек



1000




1000




1000




1000




1000




1000




Количество
проводимых
мастер-классов для
МОУ ДОД ДЮСШ N 8
г. Пензы,
отделение - футбол
(в год)
Количество
мастер-
классов




22






22






22






12






12






12






Количество
спаррингов между
спортивным
резервом команды и
командой МОУ ДОД
ДЮСШ N 8 г. Пензы,
отделение - футбол
(в год)
Количество
спаррингов






20







20







20







3







3







3







5. Организация
участия и
координация
деятельности
регбийной
команды,
официально
представляющей
город Пензу в
чемпионате,     первенстве и
Кубке России, на
всероссийских,
межрегиональных
и международных
соревнованиях порегби














Общий уровень
укомплектованности
кадрами по
штатному
расписанию в
соответствии с
нормативами по
численности
персонала
%








95








95








95








95








95








95








Число тренеров без
категории от общей
численности
тренерского
состава
%




-




-




-




-




-




-




Количество
игроков-
профессионалов,
заключивших
договор с
Организацией (для
первого и второго
дивизионов)
Количество
игроков-
профессио-
налов




32







32







32







25







25







25







Участие игроков
Организации в
национальной
сборной команде
Количество
игроков


10



10



10



2



2



2



Наличие мастеров
спорта в команде
Организации
Количество
мастеров
спорта
27


27


27


25


25


25


Развития на
территории
городского округа
молодежной
политики





























6. Организация и
проведение
общегородских
массовых
мероприятий по
молодежной
политике











Количество
организованных и
проведенных
общегородских
мероприятий по
молодежной
политике
Количество
мероприятий





88






63






16






14






14






14






Количество
потребителей
Услуги, на одно
мероприятие
Количество
потребителей


240



240



240



100



100



100



Соблюдение
общественного
порядка и
безопасности
участников


Кол-во
нарушений
законода-
тельных и
иных
нормативных
актов
-






-






-






-






-






-






7. Организация
комплексного
решения
актуальных
социальных
проблем молодежив учреждениях






Востребованность
Услуги детскими и
молодежными
общественными
организациями
Кол-во
организаций



88




63




16




10




12




14




Количество
потребителей
Услуги, в год
% от муници-
пального
задания
-


-


100


100


100


100


Соблюдение
законодательных и
иных нормативных
актов
%



-



-



-



-



-



-



Формирование,
координация и
поддержка
деятельности
системы
организации и
управления
физической
культурой и
спортом г. Пензы

















































7. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг
в сфере
физической
культуры и
спорта,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования












































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
всех услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%























0,39























0,2























0,17























0,83























0,89























0,89























Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта
от платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















0,13















0,06















0,06















0,42















0,45















0,45















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта
от платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%
















0,001
















0,001
















0,001
















0,27
















0,29
















0,29
















СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление
контроля за
организацией
социального
обслуживания
семей с детьми,
граждан пожилого
возраста и
инвалидов в
подведомственных
муниципальных
учреждениях в
соответствии с
действующим
законодательством










































































































































1. Организация
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов

















































Количество
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Ед.






5






5






5






5






5






5






Число
обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и
инвалидов на дому

Чел.





4590





4616





4633





4636





4639





4639





Обеспеченность
обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
учреждениями
социального
обслуживания
Ед./1000
чел.






1







1







1







1







1







1







Обеспеченность
отделениями
дневного
пребывания граждан
пожилого возраста
и инвалидов,
отделениями
дневного
пребывания детей
%








100








100








100








100








100








100








Количество
предоставляемых
социальных услуг
учреждениями
социального
обслуживания
Ед.





946214





963126





967409





973357





978769





978769





Число работников в
учреждениях
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Чел.






559






559






559






559






559






559






Число граждан
пожилого возраста
и инвалидов,
приходящихся на
одного работника в
учреждениях
социального
обслуживания (в
отделениях
социального
обслуживания, на
дому)
Чел./1
работника










8,2











8,2











8,3











8,3











8,3











8,3











2. Организация
социальной
поддержки детей
и семейных форм организации










Количество
обращений жителей
города
Ед.


22243


22800


22990


23170


23250


23250


Число жителей
города, охваченных
различными формами
социальной
поддержки
Чел.




36418




36789




37033




37323




37470




37470




Обеспеченность
обслуживаемых
жителей города
различными формами
социальной
поддержки
Количество
услуг/1000
жителей



2514





2500





2500





2500





2500





2500





3. Организация
социальной
реабилитации
несовершен-
нолетних














Число
несовершеннолетних
жителей города,
охваченных
различными формами
социальной
реабилитации
Чел.






16973






17040






17150






17200






17200






17200






Количество
зарегистрированных
обращений
Ед.


8769


9190


9250


9260


9260


9260


Обеспеченность
социально-
реабилитационными
отделениями для
несовершеннолетних
%




100




100




100




100




100




100




Число
реабилитированных
несовершеннолетних
жителей города
Чел.



10308



10150



10260



10260



10260



10260



4. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
социальных
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования










Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
социальной защиты
населения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%




















6,0




















3,8




















3,9




















3,5




















3,5




















3,5




















5. Развитие сети
учреждений
социального
обслуживания
населения























Обеспеченность
отделениями
социального
обслуживания на
дому
%




100




100




100




100




100




100




Обеспеченность
отделениями
срочного
социального
обслуживания
%




100




100




100




100




100




100




Обеспеченность
службами психолого
-педагогической
помощи
%



100



100



100



100



100



100



Обеспеченность
специалистами
социально-правовой
защиты
%



100



100



100



100



100



100



Обеспеченность
отделениями помощи
женщинам,
оказавшимся в
трудной 1
жизненной ситуации
%





100





100





100





100





100





100





Обеспеченность
организационно
методическими
отделениями
%



100



100



100



100



100



100



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление
общего
руководства,
координация и
контроль за
деятельностью
муниципальных
предприятий и
учреждений
жилищно-
коммунального
хозяйства.
Участие в
разработке и
выполнении
программ жилищно-
коммунального
обслуживания
населения на
территории города






























































































































































































1. Организация в
границах города
электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения
топливом
























Общая площадь
отапливаемых
помещений в городе
Тыс. кв. м


6076,261


6089,709


6089,709


6089,709


6089,709


6089,709


Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
центральным
отоплением
%






96,35






96,26






96,26






96,26






96,26






96,26






Уровень
обеспеченности
населения города
системами
теплоснабжения (от
потребности)
%





100





100





100





100





100





100





Доля населения
города,
пользующихся
водоснабжением,
водоотведением
%




95,75




95,4




95,4




95,4




95,4




95,4




Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
водопроводом
%





98,63





98,25





98,25





98,25





98,25





98,25





Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
канализацией
%





95,75





95,4





95,4





95,4





95,4





95,4





2. Содержание
муниципального
жилищного фонда




































Доля капитально
отремонтированного
муниципального
жилищного фонда
(от потребности)
%




0,2




5,0




40,0




22,0




22,0




22,0




Удельный вес
нуждающегося в
капитальном
ремонте
муниципального
жилищного фонда в
общем объеме
муниципального
жилищного фонда
%








0,002








0,05








0,4








0,22








0,22








0,22








Доля жилищного
фонда с износом от
0 до 30%
%


79,82


79,6


79,38


79,2


78,7


78,7


Доля жилищного
фонда с износом от
31 до 65%
%


18,4


18,6


18,8


18,91


19,3


19,3


Доля жилищного
фонда с износом от
66 до 70%
%


0,86


0,87


0,88


0,93


1,02


1,02


Доля жилищного
фонда с износом
свыше 70%
%


0,92


0,93


0,94


0,96


0,98


0,98


Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
газом
%





95,9





95,8





95,9





96,0





96,2





96,2





Уровень
газификации
(удельный вес
газифицированных
сетевым газом
жилых зданий,
квартир)
%






96,8






96,8






96,8






96,8






96,8






96,8






3.
Строительство,
содержание и
ремонт
автомобильных
дорог общего    пользования
местного
значения в
границах
городского
округа







Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования
Тыс. кв. м




1637,1




474,51




700,0




700,0




700,0




700,0




Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования и
тротуаров от общей
площади, требующей
ремонта
%







24,5







9,4







15,3







18,1







22,1







22,1







Площадь
построенных
автомобильных
дорог общего
пользования
Тыс. кв. м




1302,0




119,0




315,0




300,0




300,0




1320,0




4. Организация
благоустройства
и озеленения
территории
городского
округа

Площадь зеленых
насаждений от
общей площади
территории
городского округа
Тыс. кв. м




3628,0




3628,0




3628,0




3628,0




3628,0




3628,0




Количество
установленных урн
Ед.

458

379

400

460

480

480

5. Организация
освещения улиц



Количество
светоточек
Ед.

24067

24738

24920

25133

25354

25354

Площадь освещенных
дорог от общей
длины дорог
%


88,0


89,0


89,5


91,0


92,5


92,5


6. Содержание
мест захоронений










Общая площадь
захоронения на
территории
городского округа
Га



152,5



152,5



152,5



152,5



192,5



192,5



Уровень
соответствия
качества
содержания мест
захоронения
требованиям
санитарных норм и
правил
%







15,0







15,0







20,0







30,0







50,0







50,0







7. Организация
текущего
содержания
пригородных
лесов

















































Процент
прижившихся лесных
культур в
результате
искусственного
лесовосстановления



% высаженных
в результате
искусствен-
ного
лесовос-
становления
лесных
культур
прижились
-








-








-








85








-








-








Площадь
проведенных рубок
ухода за лесом
Га


30


40


-


40


40


40


Процент площади
городских лесов,
используемой в
рекреационных
целях
%




100




100




100




100




100




100




Протяженность
построенных,
реконструи-
рованных и
содержащихся дорог
противопожарного
назначения
Км






-






 
-






5






5






5






Устройство
минерализованных
полос
Км


70


70


70


70


70


70


Устройство
противопожарных
барьеров и
разрывов
Км



-



-



-



5



5



5



Подготовка
противопожарных
пунктов
Шт.


1


1


1


1


1


1


Устройство мест
отдыха в лесу
Шт.

12

12

12

12

15

15

Наземные работы по
локализации и
ликвидации очагов
вредных организмов
Га



1000



1000



1000



1000



1000



1000



Профилактические
биотехнические
мероприятия
Га


5000


5000


5000


5000


5000


5000


Санитарно-
оздоровительные
мероприятия
Га, куб. м


50/100


50/100


50/100


50/100


50/100


50/100


Число погибших
лесных насаждений
от повреждений
вредными
насекомыми
Шт.




-




-




-




-




-




-




Число погибших
лесных насаждений
от лесных пожаров
Шт.


-


-


21600


7200


7200


7200


8. Создание
условий для
обеспечения
жителей
городского
округа услугами
бытового
обслуживания





Соблюдение сроков
выполнения работ
по уборке
помещений







Кол-во
случаев
несоблюдения
сроков
-



-



-



 
-



-



Санитарный
день
Дней в
неделю
1

1

1

1

1

Количество
обоснованных
жалоб на
качество
работы
Кол-во
жалоб



-




  
-




-




УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Организация
работы транспорта
и связи на
территории города
Пензы




















1. Обеспечение и
организация
транспортного
обслуживания
населения


















Уровень охвата
населения
транспортным
обслуживанием
%



59,42



61,95



63,0



63,0



63,0



63,0



Доля частного
сектора в общем
объеме
пассажирских
перевозок
%




36,6




36,1




34,0




34,0




34,0




34,0




Доля расходов на
транспортные
услуги населению и
организацию
транспортного
обслуживания
населения,
распределяемых в
рамках конкурсов
на обслуживание
маршрутов, в общем
объеме
соответствующих
расходов
%













100













100













100













100













100













100













ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Составление
проекта бюджета
г. Пензы и
организация
исполнения
бюджета в
соответствии с
Бюджетным
кодексом;
составление
отчета об
исполнении       бюджета г. Пензы
































1. Составление
проекта бюджета
города







Доля расходов
бюджета города,
формируемых в
рамках целевых
программ
%




17,9




18,6




40,9




44,1




38,1




38,1




Планируемый объем
дефицита бюджета
города на
очередной
финансовый год
Не более %




8




7




9




8




6




6




2. Организация
исполнения
бюджета города;
составление
отчета об
исполнении
бюджета города









Уровень отклонения
фактических
доходов бюджета
города от
запланированных в
решении о бюджете
на очередной
финансовый год
Не более %







2







2







2







2







2







2







Доля кредиторской
задолженности
получателей
бюджетных средств
в расходах бюджета
города в части
собственных
полномочий
%







0,3







0,43







0,43







0,22







0,19







0,17







3. Обслуживание
муниципального
долга












Общее количество
случаев
осуществленных
муниципальных
внутренних
заимствований (в
различных формах),
в том числе
переходящих на
очередной
финансовый год
Ед.










16(12)










21(20)










17(19)










16(13)










14(10)










14(10)










Количество
выданных
муниципальных
гарантий
Ед.



0



1



0



0



0



0



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Разработка
предложения по
реализации единой
государственной
политики в
области
гражданской
обороны, защиты
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
первичных мер
пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных
объектах,
внесение в
установленном    порядке на
рассмотрение
Главе
администрации
города и
организациям
предложений по
совершенствованию
работы в этих
областях

























































































1. Участие в
предупреждении и
ликвидации
последствий ЧС в
границах
городского
округа












Мероприятие по
предотвращению
последствий
чрезвычайной
ситуации закончено
до момента
вероятного или
фактического
возникновения
чрезвычайной
ситуации
Кол-во
мероприятий









43










43










43










43










43










43










Все организации,
привлеченные по
результатам
предварительного
отбора,
соответствуют
конкурсным
требованиям
Кол-во
организаций,
несоответст-
вующих
конкурсным
требованиям


0







0







0







0







0







0







2. Организация и
осуществление
мероприятий по
гражданской
обороне, защите
населения и
территории
городского
округа от       чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,      включая
поддержку в
состоянии
постоянной
готовности к
использованию
систем
оповещения об
опасности,      объектов
гражданской
обороны







































Время обнаружения
чрезвычайной
ситуации
с момента
возникновения
источника
чрезвычайной
ситуации
Мин.







<30







<30







<30







<30







<30







<30







Обеспеченность
кадровым составом
согласно штатному
расписанию
%



93



93



93



93



93



93



Выполнение
требований по
профессиональной
подготовке,
переподготовке
кадров
и повышению
квалификации
%







93







93







93







93







93







93







Проведение учений
по
действиям в
условиях
чрезвычайной
ситуации
согласно профилю
организации
(учреждения,
формирования),
включенной в РСЧС





Кол-во
учений в
год













228















399















547















В
соответ-
ствии с
орга-
низа-
ционно-
методи-
ческими
указа-
ниями
и планом
основных
меро-
прия-
тий на
2010 год
В
соответ-
ствии с
орга-
низа-
ционно-
методи-
ческими
указа-
ниями
и планом
основных
меро-
прия-
тий на
2011 год
В
соответ-
ствии
с орга-
низа-
ционно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
меро-
прия-
тий на
2012 год
Проведение учений
по действиям в
организациях и на
предприятиях
городского округа
с участием их
сотрудников и
специалистов РСЧС








Кол-во
учений в год














228















399















547















В
соответ-
ствии с
орга-
низа-
ционно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
меро-
прия-
тий на
2010 год
В
соответ-
ствии с
орга-
низа-
ционно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
меро-
прия-
тий на
2011 год
В
соответ-
ствии с
орга-
низа-
ционно-
методи-
ческими
указа-
ниями и
планом
основных
меро-
прия-
тий на
2012 год
Обеспеченность
табельным
оборудованием,
оснащением,
средствами защиты,
транспортом и иным
имуществом,
соответствующим
установленным
требованиям
%









45









83









83









83









83









83









3. Обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности в
границах
городского
округа






















Все муниципальные
учреждениям
оснащены
средствами
пожарной защиты,
предусмотренной
Правилами пожарной
безопасности в
Российской
Федерации (ППБ
01-03) и иными
нормативными
документами
% учреждений












70












70












70












70












70












70












Территория
городского округа
оснащена
необходимым
количеством
средств пожарной
защиты (стенды,
гидранты)
% территорий







70







70







70







70







70







70







Проведение
пропаганды
пожарной
безопасности
% населения



99



99



99



99



99



99



Проведение
обучения мерам
пожарной
безопасности
% населения



99



99



99



99



99



99




Заместитель
Главы администрации
А.В.МАКАРОВ