Постановление от 30.07.2009 г № 986/1

О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Пензы от 25.06.2008 N 1012 «Об утверждении количественных показателей (индикаторов) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2009 — 2011 годы»


В целях приведения в соответствие с Решением Пензенской городской Думы от 23.12.2008 N 1138-54/4 "О бюджете города Пензы на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" и руководствуясь статьей 31 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1.Внести в Постановление Главы администрации города Пензы от 25.06.2008 N 1012 "Об утверждении количественных показателей (индикаторов) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2009 - 2011 годы" следующие изменения:
1.1.в приложении:
1.1.1.раздел "Управление образования города Пензы" изложить в следующей редакции:
"
Наименование цели
(задачи) субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
функции субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
количественного
показателя
(индикатора)
Единица
измерения


2006 год
отчет


2007 год
отчет


2008 год
оценка


2009 год
прогноз


2010 год
прогноз


2011 год
прогноз


Управление образования города Пензы
 
Осуществление
единой политики в
сфере образования,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда

































































































1. Организация
предоставления   общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основногообщего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразо-
вательным
программам, за
исключением
полномочий по
финансовому      обеспечению
образовательного
процесса,
отнесенных к
полномочиям
органов          государственной
власти Пензенской
области


















































Число учащихся
Чел.
42904
40671
40022
38819
42000
42100
Число общеобразо-
вательных
учреждений
Ед.


84


83


83


80


80


80


Удельный вес
муниципальных
общеобразо-
вательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
%








35








60








58








30








30








30








Обеспеченность
учащихся
общеобразо-
вательными
учреждениями
Ед./1000
чел.



1,95




2




2




2




1,9




1,9




Удельный вес
учащихся,
получивших
основное общее
образование и
перешедших к
следующему уровню
образования:
10 - 11 классы
профессиональные
училища, техникумы
и т.д.
%











100







68,7
30,8


100







70
30


100







68,6
31,2


100







68
31,9


100







65
35


100







63
37


Укомплектованность
штатов
педагогических
работников в
общеобразо-
вательных
учреждениях
%






100






100






100






100






100






100






Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
общеобразо-
вательных
учреждений
%










93,1










92,9










93,5










92,3










94,2










95










Удельный вес
учащихся,
получивших по ЕГЭ
оценки 4 и 5
баллов по
пятибалльной шкале
%





50,6





62,8





50,3





-





-





-





Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен по
обязательным
предметам, в числе
выпускников
общеобразова-
тельных
муниципальных
учреждений
%










-










-










-










97,6










97,8










98,0










Обеспеченность
общеобразо-
вательных
учреждений
компьютерной
техникой
%
Чел./1
единицу
компью-
терной
техники
65
-




70
-




70
-




-
15




-
12




-
10




2. Организация
предоставления
дополнительного
образования





































Число учащихся в
системе
дополнительного
образования
чел.



22827



22341



22536



26017



30010



33611



Охват учащихся
общеобразо-
вательных
учреждений
дополнительным
образованием
(школьными
кружками и
секциями)
% от
общей
числен-
ности





79,6








86,7








92,9








93,1








93,3








93,4








Отношение
фактического
(прогнозного)
числа
воспитанников,
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей,
к числу учащихся в
общеобразо-
вательных
учреждениях
%












49,6












53,3












57












67












71,4












79,8












Удельный вес
учащихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
ставших
победителями
олимпиад,
соревнований,
конкурсов на
муниципальном,
региональном,
общероссийском и
международном
уровнях
%
Муници-
пальный
уровень
Регио-
нальный
уровень
Общерос-
сийский
уровень
междуна-
родный
уровень


0,87


0,67


1,17







0,89


0,71


1,23







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







Совершенствование
организационно-
экономического
механизма
функционирования
сферы образования


























































































3. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
образовательных
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования

















































































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%



















5,0



















5,3



















6,6



















8,0



















9,2



















10,0



















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждения
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
представления
платных услуг
населению,
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%






















7,0






















7,0






















7,0






















6,8






















7,8






















8,6






















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%

















0,3

















0,3

















0,3

















0,3

















0,5

















0,6

















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
все источников
финансирования
%














0,5














0,5














0,54














3,9














4,7














4,7














Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















0,1















0,1















0,1















2,9















2,9















2,9















Осуществление
единой политики в
сфере образовании,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда










































































4. Предоставление
дошкольного
образования и    воспитания,
содержание
ребенка в
дошкольном
образовательном
учреждении

















































































Число
воспитанников
Чел.

13781

14954

15366

14075

15500

16000

Число детей,
состоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Чел.






4500






5020






5500






6000






6300






6500






Число дошкольных
образовательных
учреждений
Ед.


88


88


88


83


83


83


Обеспеченность
воспитанников
местами в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Мест/
250 чел.




152





156





156





157





158





158





Обеспеченность
площадью на 1
воспитанника
дошкольного
образовательного
учреждения

Факти-
ческая
площадь/
норма-
тивная
площадь,
%
103






104






108






88






92






92






Охват детей
дошкольным
образованием и
воспитанием
%



61



62



63



65



66



66



Охват детей старше
5 лет, охваченных
дошкольным
образованием и
воспитанием
%




76




78




80




81




81,5




82




Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
%











51











52











55











55,5











55,7











56











Удельный вес
педагогических
работников,
которым присвоена
высшая
квалификационная
категория, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
%













16













16













18













18













18,5













18,7













Обеспеченность
детей дошкольного
возраста местами в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Коли-
чество
мест на
100 чел.
ед.


61






62






63






65






66






66






Реальная
посещаемость детей
в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Дето-дни





1882747





2024094





2196784





2408455





2591400





2595572





Уплотненность
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
(количество
детей на 1 место)
Чел.






1,6






1,6






1,6






1,6






1,4






1,4






Удельный вес
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
%








35








36








41








45








48








50









";
1.1.2.в разделе "Управление здравоохранения города Пензы":
1.1.2.1.по функции субъекта бюджетного планирования "2. Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов" строку:
"
Количество посещений поликлиник Ед. 4758661 4887045 4902200 4952200 4970000 4985000

"
изложить в следующей редакции:
"
Количество посещений поликлиник Ед. 4758661 4887045 4902200 2198866 2332734 2332734

".
1.1.2.2.по функции субъекта бюджетного планирования "3. Оказание скорой медицинской помощи" строку:
"
Количество вызовов Ед. 174631 175494 174200 173000 172000 171000

"
изложить в следующей редакции:
"
Количество вызовов Ед. 174631 175494 174200 175000 170000 170000

".
1.1.3.в разделе "Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы":
1.1.3.1.по функции субъекта бюджетного планирования "2. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности" строку:
"
Число обучающихся Чел. 5528 5332 5341 5530 5530 5600

"
изложить в следующей редакции:
"
Число обучающихся Чел. 5528 5332 5341 4700 5320 5320

".
2.Информационно-аналитическому отделу (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и на сайте Администрации города Пензы.
3.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Симонова С.И.
Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ