Приложение к Решению от 28.05.2009 г № 421-40/2 Распределение расходов

Ведомственная структура расходов бюджета каменского района пензенской области за 2008 год (тыс. рублей)


Наименование


ПрП


Рз


Пр


ЦСР


Вид


Утверждено
на 2008
год
Исполнено
за 2008
год
%
исполнения
к году
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
901
    
42271,4
41222,3
97,5
Общегосударственные вопросы
901
01
   
26794,0
26027,4
97,1
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
901




01




04




  
26742,8




25983,1




97,2




Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
901




01




04




0020000




 
26742,8




25983,1




97,2




Центральный аппарат
901
01
04
0020400
 
25982,6
25222,9
97,1
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

01

04

0020400

500

24957,1

24197,4

97,0

Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов, связанных
с формированием административных
комиссий и обеспечением их
деятельности
901




01




04




0020400




941




507,4




507,4




100,0




Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов, связанных
с формированием, содержанием и
использованием Архивного фонда
Пензенской области
901




01




04




0020400




944




15,8




15,8




100,0




Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов, связанных
с образованием и обеспечением
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защиты их прав
901




01




04




0020400




957




502,3




502,3




100,0




Глава местной администрации
901
01
04
0020800
 
760,2
760,2
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

01

04

0020800

500

760,2

760,2

100,0

Судебная система
901
01
05
  
11,2
4,3
38,4
Составление (изменение и
дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в РФ
901



01



05



0014000



 
11,2



4,3



38,4



Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

01

05

0014000

500

11,2

4,3

38,4

Резервные фонды
901
01
12
  
0,0
  
Резервные фонды
901
01
12
0700000
 
0,0
  
Резервные фонды местных
администраций
901

01

12

0700500

 
0,0

  
Прочие расходы
901
01
12
0700500
013
0,0
  
Другие общегосударственные вопросы
901
01
14
  
40,0
40,0
100,0
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
901


01


14


0920000


 
28,3


28,3


100,0


Выполнение других обязательств
государства
901

01

14

0920300

 
28,3

28,3

100,0

Расходы на уплату взносов в
Ассоциацию муниципальных
образований
901


01


14


0920306


 
28,3


28,3


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

01

14

0920306

500

28,3

28,3

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
901

01

14

7950000

 
11,7

11,7

100,0

МЦП "Повышение безопасности
дорожного движения в Каменском
районе на 2007 - 2009 г."
901


01


14


7958800


 
11,7


11,7


100,0


Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
901

01

14

7958800

950

11,7

11,7

100,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
901

03

   
0

  
Защита населения территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
901



03



09



  
0



  
Мероприятия по гражданской обороне
901
03
09
2190000
 
0
  
Подготовка населения и организаций
к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
901


03


09


2190100


 
0


  
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
901



03



09



2190100



014



0



  
Национальная экономика
901
04
   
1789,4
1789,4
100,0
Дорожное хозяйство
901
04
09
  
859,4
859,4
100,0
Дорожное хозяйство
901
04
09
3150000
 
859,4
859,4
100,0
Поддержка дорожного хозяйства
901
04
09
3150200
 
859,4
859,4
100,0
Содержание автомобильных дорог
общего пользования
901

04

09

3150203

 
859,4

859,4

100,0

Субсидии юридическим лицам
901
04
09
3150203
006
859,4
859,4
100,0
ОЦП "Модернизация и развитие
территориальной сети автомобильных
дорог Пензенской области (2006 -
2008 годы)"
901



04



09



5224600



    
Расходы на региональные целевые
программы
        
Расходы на региональные целевые
программы
901

04

09

5224600

850

   
Другие вопросы в области
национальной экономики
901

04

12

  
930,0

930,0

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
901

04

12

7950000

 
930,0

930,0

100,0

МЦП "Схема территориального
планирования района"
901

04

12

7951102

 
930,0

930,0

100,0

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
901

04

12

7951102

950

930,0

930,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
901
05
   
857,2
857,2
100,0
Жилищное хозяйство
901
05
01
  
300,0
300,0
100,0
Подпрограмма "Дети и семья"
901
05
01
5220303
 
300,0
300,0
100,0
Расходы на региональные целевые
программы
901

05

01

5220303

850

300,0

300,0

100,0

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
901

05

05

  
557,2

557,2

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
901

05

05

7950000

 
557,2

557,2

100,0

МЦП "Социальное развитие села до
2010 года"
901

05

05

7957600

 
557,2

557,2

100,0

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
901

05

05

7957600

950

557,2

557,2

100,0

Образование
901
07
   
9026,8
8778,1
97,2
Общее образование
901
07
02
  
8876,8
8628,1
97,2
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
901

07

02

4230000

 
8876,8

8628,1

97,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901

07

02

4239900

 
8876,8

8628,1

97,2

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
901

07

02

4239900

001

8156,9

7908,2

97,0

Расходы за счет доходов от платных
услуг
901

07

02

4239900

980

719,9

719,9

100,0

Молодежная политика и оздоровление
детей
901

07

07

  
150,0

150,0

100,0

Организационно-воспитательная
работа с молодежью
901

07

07

4310000

 
150,0

150,0

100,0

Проведение мероприятий для детей и
молодежи
901

07

07

4310100

 
150,0

150,0

100,0

Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

07

07

4310100

500

150,0

150,0

100,0

Культура, кинематография, средства
массовой информации
901

08

   
2507,5

2473,7

98,7

Культура
901
08
01
  
2507,5
2473,7
98,7
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации
901


08


01


4400000


 
1764,1


1745,6


99,0


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901

08

01

4409900

 
1764,1

1745,6

99,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
901

08

01

4409900

001

1646,0

1627,4

98,9

Расходы за счет доходов от платных
услуг
901

08

01

4409900

980

110,5

110,5

100,0

Расходы за счет целевых поступлений
901
08
01
4409900
986
7,6
7,6
100,0
Библиотеки
901
08
01
4420000
 
610,5
595,2
97,5
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
901

08

01

4429900

 
610,5

595,2

97,5

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
901

08

01

4429900

001

610,5

595,2

97,5

Расходы за счет доходов от платных
услуг
901

08

01

4429900

980

0

0

 
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
901


08


01


4500000


 
132,9


132,9


100,0


Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
901

08

01

4500600

 
132,9

132,9

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
901

08

01

4500600

001

132,9

132,9

100,0

Здравоохранение, физическая
культура и спорт
901

09

   
415,0

415,0

100,0

Физическая культура и спорт
901
09
08
  
415,0
415,0
100,0
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия
901

09

08

5120000

 
415,0

415,0

100,0

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
901


09


08


5129700


 
415,0


415,0


100,0


Выполнение функций органами
местного самоуправления
901

09

08

5129700

500

415,0

415,0

100,0

Социальная политика
901
10
   
881,5
881,5
100,0
Социальное обеспечение населения
901
10
03
  
881,5
881,5
100,0
Резервные фонды органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
901


10


03


0700400


 
78,0


78,0


100,0


Прочие расходы
901
10
03
0700400
013
78,0
78,0
100,0
Мероприятия в области социальной
политики
901

10

03

5053300

 
3,5

3,5

100,0

Расходы, связанные с реализацией
Закона Пензенской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий квалифицированных
работников, работающих и
проживающих в сельской местности на
территории муниципального
образования"
901







10







03







5053310







 
3,5







3,5







100,0







Расходы, связанные с реализацией
Закона Пензенской области "О мерах
социальной поддержки отдельных
категорий квалифицированных
работников, работающих и
проживающих в сельской местности на
территории Пензенской области" за
счет средств муниципальных
образований"
901








10








03








5053310








940








3,5








3,5








100,0








Областная целевая программа "Жилье
для многодетных семей на 2004 -
2011 годы"
901


10


03


5220400


 
800,0


800,0


100,0


Расходы на региональные целевые
программы
901

10

03

5220400

850

800,0

800,0

100,0

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
948



    
120358,2



117446,0



97,6



Общегосударственные вопросы
948
01
   
372,8
367,1
98,5
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
948




01




04




  
347,8




347,8




100,0




Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
948




01




04




0020000




 
347,8




347,8




100,0




Центральный аппарат
948
01
04
0020400
 
347,8
347,8
100,0
Выполнение функций органами
местного самоуправления
948

01

04

0020400

500

32,6

32,6

100,0

Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов, связанных
с наделением органов местного
самоуправления муниципальных
образований Пензенской области
отдельными полномочиями по
управлению охраной труда
948






01






04






0020400






955






315,2






315,2






100,0






Другие общегосударственные вопросы
948
01
14
  
25,0
19,3
77,2
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
948


01


14


0920000


 
25,0


19,3


77,2


Выполнение других обязательств
государства
948

01

14

0920300

 
25,0

19,3

77,2

Расходы на предоставление льгот
почетным гражданам Каменского
района Пензенской области
948


01


14


0920307


 
25,0


19,3


77,2


Выполнение функций органами
местного самоуправления
948

01

14

0920307

500

25,0

19,3

77,2

Образование
948
07
   
118,7
118,7
100,0
Молодежная политика и оздоровление
детей
948

07

07

  
118,7

118,7

100,0

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
948

07

07

4320000

 
118,7

118,7

100,0

Оздоровление детей
948
07
07
4320200
 
118,7
118,7
100,0
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
948

07

07

4320200

001

118,7

118,7

100,0

Социальная политика
948
10
   
119866,7
116960,2
97,6
Пенсионное обеспечение
948
10
01
  
374,9
373,7
99,7
Пенсии
948
10
01
4900000
 
374,9
373,7
99,7
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
948

10

01

4910000

 
374,9

373,7

99,7

Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
за счет средств районного бюджета
948



10



01



4910110



 
106,1



106,1



100,0



Социальные выплаты
948
10
01
4910110
005
106,1
106,1
106,1
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
за счет средств города
948



10



01



4910120



 
127,3



126,9



99,7



Социальные выплаты
948
10
01
4910120
005
127,3
126,9
99,7
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
за счет средств субвенций
948



10



01



4910130



 
128,6



127,8



99,4



Социальные выплаты
948
10
01
4910130
005
128,6
127,8
99,4
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
за счет средств бюджетов поселений
948



10



01



4910140



 
12,9



12,9



100,0



Социальные выплаты
948
10
01
4910140
005
12,9
12,9
100,0
Социальное обслуживание населения
948
10
02
  
14978,7
14978,7
100,0
Учреждения социального обслуживания
населения
948

10

02

5070000

 
14978,7

14978,7

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
948

10

02

5079900

 
14978,7

14978,7

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
948

10

02

5079900

001

14031,1

14031,1

100,0

Расходы за счет доходов от платных
услуг
948

10

02

5079900

980

916,0

916,0

100,0

Расходы за счет целевых поступлений
948
10
02
5079900
986
31,6
31,6
100,0
Социальное обеспечение населения
948
10
03
  
97904,0
94998,7
97,0
Социальная помощь
948
10
03
5050000
 
97904,0
94998,7
97,0
Выплата социального пособия на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению за счет бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
948





10





03





5052205





 
178,4





178,4





100,0





Социальные выплаты
948
10
03
5052205
005
178,4
178,4
100,0
Ежемесячное пособие на ребенка
948
10
03
5053000
 
34652,8
34588,4
99,8
Социальные выплаты
948
10
03
5053000
005
34652,8
34588,4
99,8
Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла
948


10


03


5053100


 
40030,0


40030,0


100,0


Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
948

10

03

5053110

 
39796,7

39796,7

100,0

Социальные выплаты
948
10
03
5053110
005
39796,7
39796,7
100,0
Обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
948

10

03

5053120

 
188,1

188,1

100,0

Социальные выплаты
948
10
03
5053120
005
188,1
188,1
100,0
Расходы, связанные с оказанием мер
социальной поддержки Героев
Социалистического Труда и полных
кавалеров Трудовой Славы
948



10



03



5053130



 
45,2



45,2



100,0



Социальные выплаты
948
10
03
5053130
005
45,2
45,2
100,0
Мероприятия в области социальной
политики
948

10

03

5053300

 
1425,3

1377,8

96,7

Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования"
948






10






03






5053310






 
185,5






138,0






74,4






Социальные выплаты
948
10
03
5053310
005
100,9
100,1
99,2
Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования" за счет
средств муниципальных образований
948







10







03







5053310







940







84,6







37,9







44,8







Расходы, связанные с реализацией
мер социальной поддержки
нетрудоспособным лицам, получающим
пенсии в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", независимо
от прекращения ими трудовой
деятельности, имеющих доход ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в Пензенской области
для пенсионеров
948










10










03










5053330










 
1239,8










1239,8










100,0










Социальные выплаты
948
10
03
5053330
005
1239,8
1239,8
100,0
Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
948



10



03



5054700



 
358,0



358,0



100,0



Социальные выплаты
948
10
03
5054700
005
358,0
358,0
100,0
Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилья и коммунальных
услуг
948


10


03


5054800


 
20044,0


17254,5


86,1


Социальные выплаты
948
10
03
5054800
005
20044,0
17254,5
86,1
Единовременные выплаты семьям,
имеющим детей, связанные с
реализацией Закона Пензенской
области "О семьях, имеющих детей"
948



10



03



5055300



 
-



  
Социальные выплаты
948
10
03
5055300
005
-
  
Оказание других видов социальной
помощи
948

10

03

5058500

 
1215,5

1211,6

99,7

Финансирование расходов по
социальной поддержке многодетных
семей, проживающих на территории
Пензенской области
948



10



03



5058501



 
1215,5



1211,6



99,7



Социальные выплаты
948
10
03
5058501
005
1215,5
1211,6
99,7
Оказание социальной помощи
инвалидам
948

10

03

5058503

 
-

  
Социальные выплаты
948
10
03
5058503
005
-
  
Другие вопросы социальной политики
948
10
06
  
6609,1
6609,1
100,0
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
948




10




06




0020000




 
6609,1




6609,1




100,0




Центральный аппарат
948
10
06
0020400
 
6609,1
6609,1
100,0
Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов в
учреждениях по социальной защите
населения и организации
деятельности по соцподдержке и
социальному обслуживанию населения
948





10





06





0020400





 
6609,1





6609,1





100,0





Выполнение функций органами
местного самоуправления
948

10

06

0020400

500

6609,1

6609,1

100,0

в том числе за счет средств бюджета
Каменского района
948

10

06

0020400

500

45,0

45,0

100,0

МУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"
955

    
28157,5

26078,3

92,6

Здравоохранение, физическая
культура и спорт
955

09

   
25961,8

25882,4

99,7

Стационарная медицинская помощь
955
09
01
  
22081,7
22081,5
100,0
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части
955

09

01

4700000

 
21381,2

21381,0

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
955

09

01

4709900

 
21381,2

21381,0

100,0

Финансирование расходов на
ежеквартальные надбавки к зарплате
медицинским и фармацевтическим
работникам, работающим в
муниципальных учреждениях
здравоохранения Пензенской области,
в зависимости от их
квалификационной категории
955







09







01







4709910







 
4951,9







4951,8







100,0







Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

01

4709910

001

4951,9

4951,8

100,0

Расходы на единовременные выплаты
молодым специалистам муниципальных
учреждений здравоохранения
955


09


01


4709920


 
43,6


43,5


99,8


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

01

4709920

001

43,6

43,5

99,8

Финансирование расходов за счет
средств местного бюджета
955

09

01

4709930

 
862,6

862,6

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

01

4709930

001

862,6

862,6

100,0

Расходы за счет доходов от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
955


09


01


4709940


 
15520,3


15520,3


100,0


Расходы за счет доходов от платных
услуг
955

09

01

4709940

980

1073,3

1073,3

100,0

Расходы за счет платы за
стационарное обслуживание
955

09

01

4709940

981

856,8

856,8

100,0

Расходы за счет доходов от услуг
зубопротезирования
955

09

01

4709940

988

415,2

415,2

100,0

Расходы за счет доходов от
медицинских услуг
955

09

01

4709940

989

5107,2

5107,2

100,0

Расходы за счет безвозмездных
перечислений, связанных с оплатой
услуг муниципальным учреждениям
здравоохранения по медицинской
помощи, оказанной женщинам в период
беременности и (или) родов
955





09





01





4709940





991





7891,2





7891,2





100,0





Расходы за счет безвозмездных
перечислений, связанных с оплатой
услуг муниципальным учреждениям
здравоохранения по дополнительной
диспансеризации граждан
955




09




01




4709940




992




176,6




176,6




100,0




Финансирование расходов на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ по осуществлению
денежных выплат медицинскому
персоналу ФАП, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой
медицинской помощи
955






09






01






4709950






 
2,8






2,8






100,0






Администрирование расходов по
осуществлению денежных выплат
медицинским работникам ФАП и скорой
медицинской помощи
955



09



01



4709950



934



2,8



2,8



100,0



Целевые программы муниципальных
образований
955

09

01

7950000

950

700,5

700,5

100,0

ГЦП "Развитие средств
информатизации в медицинских
учреждениях, работающих в системе
обязательного медицинского
страхования на 2008 год"
955




09




01




7950700




 
33,0




33,0




100,0




Расходы на целевые программы
муниципальных образований
955

09

01

7950700

950

33,0

33,0

100,0

МЦП "Повышение качества медицинских
услуг, оказываемых населению
района"
955


09


01


7954900


 
222,3


222,3


100,0


МЦП "Повышение качества медицинских
услуг, оказываемых населению района
в части выплат работникам больниц"
955


09


01


7954901


 
202,8


202,8


100,0


Расходы за счет субсидий из бюджета
района на ежеквартальные надбавки к
заработной плате медицинских
работников, работающих в
муниципальных учреждениях
здравоохранения района
955





09





01





7954901





629





196,2





196,2





100,0





Расходы за счет субсидий из бюджета
района на единовременную выплату
молодым специалистам больниц,
работающим в муниципальных
учреждениях здравоохранения района
955




09




01




7954901




630




6,6




6,6




100,0




МЦП "Повышение качества
медицинских услуг, оказываемых
населению района в части выплат
работникам амбулаторий"
955



09



01



7954902



 
3,4



3,4



100,0



Расходы за счет субсидий из бюджета
района на ежеквартальные надбавки к
заработной плате медицинских
работников амбулаторий, работающих
в муниципальных учреждениях
здравоохранения района
955





09





01





7954902





629





3,4





3,4





100,0





МЦП "Повышение качества медицинских
услуг, оказываемых населению района
в части выплат работникам
фельдшерско-акушерских пунктов"
955



09



01



7954903



 
16,1



16,1



100,0



Расходы за счет субсидий из бюджета
района на ежеквартальные надбавки к
заработной плате медицинских
работников фельдшерско-акушерских
пунктов, работающих в муниципальных
учреждениях здравоохранения района
955





09





01





7954903





629





5,7





5,7





100,0





Расходы за счет субсидий из бюджета
района на ежемесячную доплату
фельдшерам фельдшерско-акушерских
пунктов учреждений здравоохранения
района
955




09




01




7954903




631




10,4




10,4




100,0




Расходы на реализацию национального
проекта "Здоровье"
955

09

01

7951700

 
0

  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7951700

950

0

  
Расходы на реализацию муниципальной
целевой программы "Улучшение
обеспечения ЛПУ медицинскими
кадрами"
955



09



01



7958600



 
0,0



  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7958600

950

0,0

  
Расходы на реализацию муниципальной
целевой программы "Скорая
медицинская помощь"
955


09


01


7959000


 
0


  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7959000

950

0

  
Расходы на реализацию муниципальной
целевой программы "Комплексная
программа мероприятий по борьбе с
туберкулезом по Каменскому району"
955



09



01



7950502



 
0,0



  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7950502

950

0,0

  
МЦП "Врач общей практики Каменского
района"
955

09

01

7956000

 
0

  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7956000

950

0

  
Расходы на реализацию муниципальной
целевой программы "Территориальная
программа по реализации
государственной политики в области
здорового питания населения г.
Каменки и Каменского района"
955





09





01





7959400





 
0





  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7959400

950

0

  
Расходы на реализацию муниципальной
целевой программы "Профилактика
внутрибольничных инфекций в ЛПУ
Каменского района"
955



09



01



  
0,0



  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

 
950

0,0

  
Расходы на реализацию муниципальной
целевой программы "Реабилитация
неблагополучных семей"
955


09


01


7951901


 
0,0


  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7951901

950

0,0

  
Расходы на реализацию муниципальной
целевой программы "Здоровый
ребенок"
955


09


01


7950101


 
0


  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7950101

950

0

  
Расходы на реализацию Постановления
Правительства РФ N 890 (льготные и
бесплатные медикаменты)
955


09


01


7955600


 
445,2


445,2


100,0


Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
955

09

01

7955600

950

445,2

445,2

100,0

Амбулаторная помощь
955
09
02
  
3879,9
3800,9
98,0
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры
955

09

02

4710000

 
234,1

234,1

100,0

Финансирование расходов на
ежеквартальные надбавки к зарплате
медицинским и фармацевтическим
работникам, работающим в
муниципальных учреждениях
здравоохранения Пензенской области,
в зависимости от их
квалификационной категории
955







09







02







4719910







 
214,4







214,4







100,0







Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

4719910

001

214,4

214,4

100,0

Финансирование расходов за счет
средств местного бюджета
955

09

02

4719920

 
19,7

19,7

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

4719920

001

19,7

19,7

100,0

Фельдшерско-акушерские пункты
955
09
02
4780000
 
1116,9
1116,8
100,0
Финансирование расходов на
ежемесячную доплату фельдшерам ФАП
учреждений здравоохранения
955


09


02


4789920


 
183,7


183,6


99,9


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

4789920

001

183,7

183,6

99,9

Финансирование расходов на
ежеквартальные надбавки к зарплате
медицинским и фармацевтическим
работникам, работающим в
муниципальных учреждениях
здравоохранения Пензенской области,
в зависимости от их
квалификационной категории
955







09







02







4789930







 
136,1







136,1







100,0







Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

4789930

001

136,1

136,1

100,0

Финансирование расходов за счет
средств местного бюджета
955

09

02

4789940

 
797,1

797,1

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

4789940

001

797,1

797,1

100,0

Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
955

09

02

5200000

 
2528,8

2450,0

96,9

Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медсестрам скорой медицинской
помощи
955




09




02




5201800




 
2528,8




2450,0




96,9




Выполнение функций бюджетными
учреждениями
955

09

02

5201800

001

2528,8

2450,0

96,9

Социальная политика
955
10
   
195,9
195,9
96,9
Социальное обеспечение населения
955
10
03
  
195,9
195,9
100,0
Мероприятия в области социальной
политики
955

10

03

5053300

 
195,9

195,9

100,0

Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования"
955






10






03






5053310






 
195,9






195,9






100,0






Расходы, связанные с реализацией
ЗПО "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий
квалифицированных работников,
работающих и проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования" за счет
средств муниципальных образований
955







10







03







5053310







940







195,9







195,9







100,0







УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАМЕНСКОГО
РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
974

    
300847,2

275059,6

91,4

Жилищно-коммунальное хозяйство
974
05
   
0
0
 
Жилищное хозяйство
974
05
01
  
0
0
 
Региональные целевые программы
974
05
01
5220000
 
0
0
 
Подпрограмма "Дети и семьи"
974
05
01
5220303
 
0
0
 
Расходы на региональные целевые
программы
974

05

01

5220303

850

0

0

 
Образование
974
07
   
283584,8
261659,9
92,3
Дошкольное образование
974
07
01
  
56516,9
54800,1
97,0
Детские дошкольные учреждения
974
07
01
4200000
 
50822,2
49534,7
97,5
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

07

01

4209900

 
50822,2

49534,7

97,5

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

01

4209900

001

46804,3

45516,8

97,2

Расходы за счет доходов от платных
услуг
974

07

01

4209900

980

3869,8

3869,8

100,0

Расходы за счет целевых поступлений
974
07
01
4209900
986
148,1
148,1
100,0
Целевые программы муниципальных
образований
974

07

01

7950000

 
5694,7

5265,4

92,5

Приоритетный национальный проект
"Образование"
974

07

01

7951500

 
40,0

40,0

100,0

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

01

7951500

950

40,0

40,0

100,0

Программа развития системы
дошкольного образования Каменского
района Пензенской области
"Дошкольное детство (2008 - 2010
гг.)"
974




07




01




7956302




 
5654,7




5225,4




92,4




Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

01

7956302

950

5654,7

5225,4

92,4

Общее образование
974
07
02
  
211641,7
191775,7
90,6
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
974


07


02


4210000


 
163624,9


158159,3


96,7


Финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации
государственного стандарта общего
образования
974



07



02



4219910



 
104052,5



104052,5



100,0



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

4219910

001

104052,5

104052,5

100,0

Расходы на выполнение полномочий по
обеспечению бесплатным проездом
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных
учреждениях за счет средств бюджета
Пензенской области
974






07






02






4219920






 
10,4






10,4






100,0






Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

4219920

001

10,4

10,4

100,0

Расходы на единовременные выплаты
молодым специалистам
(педагогическим работникам)
учреждений Пензенской области
974



07



02



4219930



 
87,0



87,0



100,0



Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

4219930

001

87,0

87,0

100,0

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений за счет
средств местного бюджета
974


07


02


4219940


 
57329,4


54009,4


94,2


Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

4219940

001

55489,3

50099,4

90,3

Расходы за счет доходов от платных
услуг
974

07

02

4219940

980

2016,3

2016,3

100,0

Расходы за счет целевых поступлений
974
07
02
4219940
986
1893,7
1893,7
100,0
Единовременная выплата победителям
областного конкурса "Лучший
руководитель общеобразовательного
учреждения Пензенской области 2008
года"
974




07




02




4219950




 
75,7




-




 
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

4219950

001

75,7

-

 
Учреждения по внешкольной работе с
детьми
974

07

02

4230000

 
41537,8

27226,3

65,5

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

07

02

4239900

 
41537,8

27226,3

65,5

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

4239900

001

41537,8

27226,3

65,5

Мероприятия в области образования
974
07
02
4360000
    
Внедрение инновационных
образовательных программ
974

07

02

4360200

    
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

4360200

001

   
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
974

07

02

5200000

 
4148,3

4097,2

98,8

Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
974

07

02

5200900

 
4148,3

4097,2

98,8

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

5200900

001

4148,3

4097,2

98,8

Поощрение лучших учителей
974
07
02
5201100
    
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

02

5201100

001

   
Целевые программы муниципальных
образований
974

07

02

7950000

 
2330,7

2292,9

98,4

МЦП "Приоритетный национальный
проект "Образование в Каменском
районе" на 2006 - 2008 годы
974


07


02


7951500


 
316,0


316,0


100,0


Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

02

7951500

950

316,0

316,0

100,0

в т.ч. на внедрение инновационных
технологий в школах
974

07

02

7951500

950

150,0

150,0

100,0

МЦП "Развитие физической культуры и
спорта"
974

07

02

7953500

 
90,0

90,0

100,0

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

02

7953500

950

90,0

90,0

100,0

Программа развития системы
дошкольного образования Каменского
района Пензенской области
"Дошкольное детство (2008 - 2010
гг.)"
974




07




02




7956302




 
245,8




232,1




94,4




Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

02

7956302

950

245,8

232,1

94,4

Муниципальная программа по
совершенствованию организации
горячего питания детей в
общеобразовательных учреждениях
Каменского района на 2006 - 2009
годы
974





07





02





7956401





 
43,2





23,0





53,2





Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

02

7956401

950

43,2

23,0

53,2

Муниципальная программа "Школьное
молоко" на 2007 - 2010 годы
974

07

02

7956402

 
1635,7

1631,8

99,8

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

02

7956402

950

1635,7

1631,8

99,8

Молодежная политика и оздоровление
детей
974

07

07

  
1288,7

1262,2

97,9

Организационно-воспитательная
работа с молодежью
974

07

07

4310000

 
415,0

388,5

93,6

Проведение мероприятий для детей и
молодежи
974

07

07

4310100

 
415,0

388,5

93,6

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

07

4310100

001

415,0

388,5

93,6

Мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей
974

07

07

4320000

 
873,7

873,7

100,0

Оздоровление детей
974
07
07
4320200
 
873,7
873,7
100,0
Выполнение функций бюджетными
учреждениями (за счет средств
бюджета Пензенской области)
974


07


07


4320200


001


123,7


123,7


100,0


Выполнение функций бюджетными
учреждениями (за счет средств
бюджета Каменского района)
974


07


07


4320200


001


750,0


750,0


100,0


Другие вопросы в области
образования
974

07

09

  
14137,5

13821,9

97,8

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
974




07




09




0020000




 
2033,2




1980,1




97,4




Центральный аппарат
974
07
09
0020400
 
2033,2
1980,1
97,4
Выполнение функций органами
местного самоуправления
974

07

09

0020400

500

1756,1

1703,0

97,0

Осуществление отдельных полномочий
Пензенской области по опеке и
попечительству
974


07


09


0020400


942


277,1


277,1


100,0


Финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации
государственного стандарта общего
образования
974



07



09



4219910



 
2,8



2,8



100,0



Администрирование расходов в части
реализации федеральных
государственных общеобразовательных
стандартов
974



07



09



4219910



936



2,8



2,8



100,0



Внедрение инновационных
образовательных программ
974

07

09

4360200

 
2000,0

2000,0

100,0

Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

09

4360200

001

2000,0

2000,0

100,0

Учебно-методические кабинеты,
централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты
974





07





09





4520000





 
10069,6





9808,5





97,4





Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

07

09

4529900

 
10069,6

9808,5

97,4

Централизованные бухгалтерии
974
07
09
4529901
 
5876,6
5689,9
96,8
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

09

4529901

001

5876,6

5689,9

96,8

Учебно-методические кабинеты
974
07
09
4529902
 
1482,4
1451,9
97,9
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

09

4529902

001

1482,4

1451,9

97,9

Группы хозяйственного обслуживания
974
07
09
4529903
 
2710,6
2666,7
98,4
Выполнение функций бюджетными
учреждениями
974

07

09

4529903

001

2710,6

2666,7

98,4

Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
974

07

09

5200900

 
0,1

0,1

100,0

Администрирование расходов по
выплате вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя
974



07



09



5200900



935



0,1



0,1



100,0



Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
974






07






09






5201000






 
31,8






30,4






95,6






Администрирование расходов по
осуществлению выплаты компенсации
части родительской платы
974


07


09


5201000


937


31,8


30,4


95,6


Целевые программы муниципальных
образований
974

07

09

7950000

 
0

  
Приоритетный национальный проект
"Образование"
974

07

09

7951500

 
0

  
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
974

07

09

7951500

950

0

  
Социальная политика
974
10
   
17262,4
13399,7
77,6
Социальное обеспечение населения
974
10
03
  
3503,2
1121,4
32,0
Ежемесячное пособие на ребенка
974
10
03
5053000
 
800,0
600,0
75,0
Социальные выплаты
974
10
03
5053000
005
800,0
600,0
75,0
Реализация государственных функций
в области социальной политики
974

10

03

5140000

 
2703,2

521,4

19,3

Мероприятия в области социальной
политики
974

10

03

5140100

 
2703,2

521,4

19,3

Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников образования
974


10


03


5140110


 
2703,2


521,4


19,3


Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников детских дошкольных
учреждений, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
974





10





03





5140111





 
-





  
Социальные выплаты
974
10
03
5140111
005
-
  
Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников школ-детсадов, школ
начальных, неполных средних и
средних, проживающих в сельской
местности на территории
муниципального образования
974






10






03






5140112






 
2703,2






521,4






19,3






Социальные выплаты
974
10
03
5140112
005
2703,2
521,4
19,3
Реализация государственных функций
в области социальной поддержки
работников учреждений по
внешкольной работе с детьми,
проживающих в сельской местности на
территории муниципального
образования
974






10






03






5140113






    
Социальные выплаты
974
10
03
5140113
005
   
Охрана семьи и детства
974
10
04
  
13759,2
12278,3
89,2
Социальная помощь
974
10
04
5050000
    
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в
семью
974



10



04



5050502



    
Социальные выплаты
974
10
04
5050502
005
   
Иные безвозмездные и безвозвратные
перечисления
974

10

04

5200000

 
13759,2

12278,3

89,2

Компенсация части родит. платы за
содержание ребенка в госуд. и
муниц. образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
974





10





04





5201000





 
1646,7





1400,0





85,0





Социальные выплаты
974
10
04
5201000
005
1646,7
1400,0
85,0
Содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя
974


10


04


5201300


 
12112,5


10873,3


89,8


Материальное обеспечение приемной
семьи
974

10

04

5201310

 
12112,5

10873,3

89,8

Выплаты приемной семье на
содержание подопечных детей
974

10

04

5201311

 
2041,0

2041,0

100,0

Социальные выплаты
974
10
04
5201311
005
2041,0
2041,0
100,0
Оплата труда приемного родителя
974
10
04
5201312
 
2201,1
2201,1
100,0
Социальные выплаты
974
10
04
5201312
005
2201,1
2201,1
100,0
Выплаты семьям опекунов по
содержанию подопечных детей
974

10

04

5201313

 
7870,4

6636,2

84,3

Социальные выплаты
974
10
04
5201313
005
7870,4
6636,2
84,3
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО
РАЙОНА
982



    
3258,2



3168,1



97,2



Национальная экономика
982
04
   
3258,2
3168,1
97,2
Сельское хозяйство и рыболовство
982
04
05
  
3258,2
3168,1
97,2
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
982




04




05




0020000




 
3251,3




3163,5




97,3




Центральный аппарат
982
04
05
0020400
 
3251,3
3163,5
97,3
Выполнение функций органами
местного самоуправления
982

04

05

0020400

500

3251,3

3163,5

97,3

ОЦП "Развитие личных подсобных
хозяйств в Пензенской области" на
2006 - 2012 годы
982


04


05


5221000


 
4,4


4,4


100,0


Расходы на региональные целевые
программы
982

04

05

5221000

850

4,4

4,4

100,0

МЦП "Развитие личных подсобных
хозяйств муниципального района"
982

04

05

7958900

 
2,5

0,2

8,0

Расходы на реализацию муниципальных
программ
982

04

05

7958900

950

2,5

0,2

8,0

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ КАМЕНСКОГО
РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
992

    
112808,2

104463,1

92,6

Общегосударственные вопросы
992
01
   
7327,9
7169,0
97,8
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых, таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
992



01



06



  
6906,4



6747,6



97,7



Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
992




01




06




0020000




 
6906,4




6747,6




97,7




Центральный аппарат
992
01
06
0020400
 
6906,4
6747,6
97,7
Выполнение функций органами
местного самоуправления
992

01

06

0020400

500

6380,0

6223,0

97,5

Расходы за счет субвенций для
финансового обеспечения расходных
обязательств, возникающих при
выполнении государственных
полномочий субъектов Российской
Федерации, переданных для
осуществления органам местного
самоуправления в установленном
порядке
992








01








06








0020400








953








502,3








502,3








100,0








Расходы за счет субвенций для
финансового обеспечения расходных
обязательств, возникающих при
передаче отдельных бюджетных
полномочий по организации процесса
исполнения бюджетов поселений
992





01





06





0020400





958





24,1





22,3





92,5





Обслуживание государственного и
муниципального долга
992

01

11

  
421,5

421,4

100,0

Процентные платежи по долговым
обязательствам
992

01

11

0650000

 
421,5

421,4

100,0

Процентные платежи по
муниципальному долгу
992

01

11

0650300

 
421,5

421,4

100,0

Прочие расходы
992
01
11
0650300
013
421,5
421,4
100,0
Резервные фонды
992
01
12
     
Резервные фонды
992
01
12
0700000
    
Резервные фонды местных
администраций
992

01

12

0700500

    
Прочие расходы
992
01
12
0700500
013
   
Другие общегосударственные вопросы
992
01
14
     
Реализация государственных функций,
связанных с общегосударственным
управлением
992


01


14


0920000


    
Финансовая поддержка на возвратной
основе
992

01

14

0920000

520

   
Региональные целевые программы
992
01
14
5220000
    
Национальная экономика
992
04
   
1297,0
1296,9
100,0
Сельское хозяйство и рыболовство
992
04
05
  
107,0
106,9
99,9
ОЦП "Развитие личных подсобных
хозяйств в Пензенской области" на
2006 - 2012 годы
982


04


05


5221000


 
101,6


101,6


100,0


Расходы на региональные целевые
программы
982

04

05

5221000

850

101,6

101,6

100,0

МЦП "Развитие личных подсобных
хозяйств муниципального района
992

04

05

7958900

 
5,4

5,3

98,1

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
992

04

05

7958900

950

5,4

5,3

98,1

Другие вопросы в области
национальной экономики
992

04

12

  
1190,0

1190,0

100,0

ОЦП "Развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в
Пензенской области" на 2006 - 2010
годы (в части закупки скота)
992



04



12



5220800



 
1083,0



1083,0



100,0



Расходы на региональные целевые
программы
992

04

12

5220800

850

1083,0

1083,0

100,0

МЦП "Развитие и поддержка малого
предпринимательства"
992

04

12

7950300

 
107,0

107,0

100,0

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
992

04

12

7950300

950

107,0

107,0

100,0

Здравоохранение, физическая
культура и спорт
992

09

   
53538,0

53538,0

100,0

Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта
992


09


10


  
53538,0


53538,0


100,0


Расходы, передаваемые
территориальному ФОМС, на
содержание учреждений
здравоохранения, работающих в
системе обязательного медицинского
страхования в условиях
одноканального финансирования
992






09






10






7720000






 
53538,0






3538,0






100,0






Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
992


09


10


7720000


843


53538,0


53538,0


100,0


Межбюджетные трансферты
992
11
   
50645,3
42459,2
83,8
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
992


11


01


  
31945,6


30289,5


94,8


Выравнивание бюджетной
обеспеченности
992

11

01

5160000

 
31594,8

30289,5

95,9

Выравнивание бюджетной
обеспеченности
992

11

01

5160100

 
31594,8

30289,5

95,9

Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой
поддержки
992



11



01



5160130



 
11722,7



11722,7



100,0



Фонд финансовой поддержки
992
11
01
5160130
008
11722,7
11722,7
100,0
Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений (за счет
областной субвенции)
992


11


01


5160131


 
19872,1


18216,0


91,7


Фонд финансовой поддержки
992
11
01
5160131
008
19872,1
18216,0
91,7
Поддержка мер по обеспечению
сбалансированности бюджета
992

11

01

5170200

 
350,8

350,8

100,0

Прочие дотации
992
11
01
5170200
007
350,8
350,8
100,0
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
992



11



02



  
17645,7



11115,7



63,0



Подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
992

11

02

1040200

 
2721,6

2721,6

100,0

Прочие дотации
992
11
02
1010200
007
2721,6
2721,6
100,0
Программа капитального
строительства объектов
Правительства Пензенской области на
2008 год и на период до 2010
года, финансируемых за счет средств
бюджета Пензенской области
992





11





02





5223500





 
6530,0





0





 
Расходы на региональные целевые
программы
992

11

02

5223500

850

6530,0

0

 
ОЦП "Обеспечение жильем молодых
семей" на 2006 - 2010 годы
992

11

02

5225900

 
822,2

822,2

100,0

Расходы на региональные целевые
программы
992

11

02

5225900

850

822,2

822,2

100,0

Целевые программы муниципальных
образований
992

11

02

7950000

 
7571,9

7571,9

100,0

МЦП "Генеральные планы поселений"
992
11
02
7951101
 
1601,9
1601,9
100,0
Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
992

11

02

7951101

950

1601,9

1601,9

100,0

МЦП "Социальное развитие села до
2010 года"
992

11

02

7957600

 
5970,0

5970,0

100,0

Расходы на реализацию муниципальных
целевых программ
992

11

02

7957600

950

5970,0

5970,0

100,0

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
992


11


03


  
1054,0


1054,0


100,0


Руководство и управление в сфере
установленных функций
992

11

03

0010000

 
1054,0

1054,0

100,0

Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
992


11


03


0013600


 
743,0


743,0


100,0


Фонд компенсаций
992
11
03
0013600
009
743,0
743,0
100,0
Государственная регистрация актов
гражданского состояния
992

11

03

0013800

 
311,0

311,0

100,0

Фонд компенсаций
992
11
03
0013800
009
311,0
311,0
100,0
Всего по бюджету
     
605700,7
567437,4
93,7