Приложение к Решению от 10.11.2004 г № 348 Отчет

Отчет по ведомственной структуре расходов бюджета зато заречный пензенской области за 9 месяцев 2004 года (тыс. руб.)


N п/п Наименование ведомств, получателей бюджетных средств Бюджет на 01.10.2004 Факт. % исп-я
1. Администрация ЗАТО Заречный 32276,00 18502 57,3
1.1. Функционирование органов местного самоуправления 16616,00 15251 91,8
Содержание органов местного самоуправления 9715,00 9302 95,7
Денежное содержание аппарата 9715,00 9302 95,7
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 6901,00 5949 86,2
Расходы на содержание аппарата 6901,00 5949 86,2
1.2. Информатика (информационное обеспечение) 660,00 251 38,0
Государственная поддержка информационного обеспечения 660,00 251 38,0
Информационное обеспечение 660,00 251 38,0
Субсидии, субвенции, текущие трансферты 660,00 251 38,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 660,00 251 38,0
1.3. Проведение выборов и референдумов 0,00
Расходы на проведение выборов и референдумов 0,00
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 0,00
1.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 15000,00 3000 20,0
Муниципальная программа "Создание условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятельности организаций г. Заречного на период 2004 - 2006 г." 15000,00 3000 20,0
2. Собрание представителей ЗАТО Заречный 1221,00 940 77,0
2.1. Функционирование органов местного самоуправления 1221,00 940 77,0
Содержание органов местного самоуправления 602,00 569 94,5
2.1.1. Денежное содержание аппарата 602,00 569 94,5
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 619,00 371 59,9
2.1.2. Расходы на содержание аппарата 619,00 371 59,9
3. Комитет по управлению имуществом 35274,00 24048 68,2
3.1. Функционирование органов местного самоуправления 2075,00 1667 80,3
3.1.1. Содержание органов местного самоуправления 1348,00 1266 93,9
Денежное содержание аппарата 1348,00 1266 93,9
3.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 727,00 401 55,2
Расходы на содержание аппарата 727,00 401 55,2
3.2. Земельные ресурсы 2300,00 108 4,7
3.2.1. Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 2300,00 108 4,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (инвентаризация земель) 2300,00 108 4,7
3.3. Прочие расходы 30899,00 22273 72,1
3.3.1. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (уставный фонд) 30000,00 21750 72,5
3.3.2. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (содержание казны) 899,00 523 58,2
4. Финансовое управление г. Заречного 2794,00 2350 84,1
4.1. Функционирование органов местного самоуправления 2794,00 2350 84,1
Содержание органов местного самоуправления 1628,00 1617 99,3
4.1.1. Денежное содержание аппарата 1628,00 1617 99,3
4.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1166,00 733 62,9
Расходы на содержание аппарата 1166,00 733 62,9
5. Финансовое управление г. Заречного 607332,00 526442 86,7
5.1. Отдел внутренних дел г. Заречного 21143,00 18063 85,4
Органы внутренних дел 21143,00 18063 85,4
Обеспечение личного состава войск (сил) 21143,00 18063 85,4
Содержание подведомственных структур 21143,00 18063 85,4
5.2. Строительство 280377,00 227671 81,2
5.2.1. Государственные капитальные вложения 173777,00 135007 77,7
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 173777,00 135007 77,7
Капитальные вложения в основные фонды 173777,00 135007 77,7
5.2.1.1. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 17305,00 8781 50,7
5.2.1.1.1. Субвенции на приобретение и модернизацию оборудования длительного пользования 11883,00 8383 70,5
5.2.1.1.2. Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования за счет собственных средств 5422,00 398 7,3
5.2.1.2. Капитальное строительство 156472,00 126225 80,7
5.2.1.2.1. Субвенции на капитальное строительство 127805,00 117663 92,1
5.2.1.2.2. Капитальное строительство за счет собственных средств 13000,00 550 4,2
5.2.1.2.3. Субвенции на реализацию программ развития регионов 11250,00 4000 35,6
5.2.1.2.4. Расходы на отселение 4417,00 4013 90,9
5.2.2. Капитальный ремонт 55600,00 49422 88,9
5.2.2.1. Субвенции на капитальный ремонт, в том числе: 4820,00 4820 100,0
5.2.2.1.1. Субвенции на капремонт объектов Комитета по физической культуре, спорту и туризму 2800,00 2800 100,0
5.2.2.1.2. Субвенции на капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (МП "БПК") 2020,00 2020 100,0
5.2.2.2. Капитальный ремонт Администрации 2500,00 2100 84,0
5.2.2.3. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту Администрации 650,00 650 100,0
5.2.2.4. Капитальный ремонт жилого фонда МП "ЖСКХ" 13465,00 13465 100,0
5.2.2.5. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту жилого фонда МП ЖСКХ 200,00 0,0
5.2.2.6. Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (МП "КБУ") 531,00 270 50,8
5.2.2.7. Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности 11386,00 10516 92,4
5.2.2.8. Кредиторская задолженность по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности 700,00 700 100,0
5.2.2.9. Капитальный ремонт объектов Департамента образования 15647,00 11742 75,0
5.2.2.9.1. Капитальный ремонт ДДУ 2354,00 1777 75,5
5.2.2.9.2. Капитальный ремонт школ 7067,00 5955 84,3
5.2.2.9.3. Капитальный ремонт внешкольных учреждений 5826,00 3810 65,4
5.2.2.9.4. Капитальный ремонт МОУ СПО "Зареченский многопрофильный колледж" 400,00 200 50,0
5.2.2.10. Капитальный ремонт объектов культуры и искусства 4309,00 4159 96,5
5.2.2.10.1 Капитальный ремонт дворцов 459,00 459 100,0
5.2.2.10.2 Капитальный ремонт библиотек 500,00 350 70,0
5.2.2.10.3 Кредиторская задолженность по капитальному ремонту Театра юного зрителя 2000,00 2000 100,0
5.2.2.10.4 Кредиторская задолженность по капитальному ремонту ЦПКиО "Заречье" 1350,00 1350 100,0
5.2.2.11. Капитальный ремонт объектов Департамента социальной защиты населения 700,00 700 100,0
5.2.2.12. Капитальный ремонт объектов Комитета по физической культуре, спорту и туризму 692,00 300 43,4
5.2.3. Государственная поддержка дорожного хозяйства 28000,00 27061 96,6
Целевые субсидии и субвенции 28000,00 27061 96,6
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности 28000,00 27061 96,6
5.2.4. Прочие расходы 23000,00 16181 70,4
5.2.4.1. Целевые бюджетные фонды субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) 23000,00 16181 70,4
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 23000,00 16181 70,4
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 23000,00 16181 70,4
5.3. Сельскохозяйственное производство 277,00 244 88,1
Прочие расходы в области сельского хозяйства 277,00 244 88,1
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 277,00 244 88,1
5.4. Земельные ресурсы 1335,00 335 25,1
Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 1335,00 335 25,1
Формирование региональных производственных фондов 1335,00 335 25,1
Расходы по формированию региональных продовольственных фондов 1335,00 335 25,1
Выдача бюджетного кредита (ссуды) на формирование муниципального Фонда зерна и продовольствия 2000,00 1000 50,0
Возврат бюджетного кредита (ссуды) на формирование муниципального Фонда зерна и продовольствия -665,00 -665 100,0
5.5. Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 3226,00 3022 93,7
5.5.1. Лесные ресурсы 2096,00 2070 98,8
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 2096,00 2070 98,8
Прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг 2096,00 2070 98,8
5.5.2. Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 1125,00 952 84,6
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 1125,00 952 84,6
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1125,00 952 84,6
Субсидии государственным предприятиям и организациям других форм собственности на мероприятия в области контроля за состоянием окружающей природной средой и охраной природы 1125,00 952 84,6
5.5.3. Молодежная политика 5,00 5 100,0
Государственная поддержка в области молодежной политики (МУ УПР) 5,00 5 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 5,00 5 100,0
5.6. Транспорт, связь и информатика 49940,00 49933 100,0
Автомобильный транспорт (МП "Автотранс") 49940,00 49933 100,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 49940,00 49933 100,0
Целевые дотации и субсидии 49940,00 49933 100,0
Субсидии на покрытие убытков организаций, возникающих при продаже товаров (работ, услуг) 49940,00 49933 100,0
5.7. Жилищное хозяйство 116939,00 110352 94,4
5.7.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 36425,00 33899 93,1
5.7.1.1. Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства 19925,00 19825 99,5
Субсидии на покрытие убытков организаций, в т.ч.: 19925,00 19825 99,5
Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров МУП "ЖСКХ" 19560,00 19460 99,5
Субсидии на покрытие убытков по содержанию общежития "Космос" 365,00 365 100,0
5.7.1.2. Расходы муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Трансферты населению (субсидии населению) 16500,00 14074 85,3
5.7.2. Коммунальное хозяйство 80514,00 79453 98,7
5.7.2.1. Государственная поддержка коммунального хозяйства 44785,00 41306 92,2
Субсидии на услуги, оказываемые населению теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 32375,00 30787 95,1
Субсидии на услуги, оказываемые населению организациями водоснабжения и канализации в субъектах Российской Федерации 12410,00 10519 84,8
5.7.2.2. Расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 34929,00 34347 98,3
Субсидии, субвенции и текущие расходы 34929,00 34347 98,3
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности (МП "КБУ") 29939,00 29939 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности (МП "Горэлектросеть") 4990,00 4408 88,3
5.7.2.3. Прочие расходы на жилищнокоммунальное хозяйство субъектов Российской Федерации 800,00 800 100,0
Расходы на прочие структуры и мероприятия в области жилищнокоммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 800,00 800 100,0
Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности (МП "БПК") 800,00 800 100,0
5.8. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 3660,00 2972 81,2
Обеспечение личного состава войск (сил) 3660,00 2972 81,2
Содержание подведомственных структур 3660,00 2972 81,2
5.9. Государственная противопожарная служба 6272,00 5885 93,8
Обеспечение личного состава войск (сил) 6272,00 5885 93,8
Содержание подведомственных структур 6272,00 5885 93,8
5.10. Прочие расходы в области образования (Центр занятости) 1679,00 1431 85,2
Ведомственные расходы на образование 1679,00 1431 85,2
Прочие учреждения и мероприятия в области образования (Центр занятости) 1679,00 1431 85,2
5.10.1. Мероприятия по организации общественных работ в г. Заречном 489,00 380 77,7
5.10.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет 1190,00 1051 88,3
5.11. Государственная поддержка кинематографии (МДЦ "Россия") 4240,00 3620 85,4
5.11.1. Организации кинематографии 4180,00 3560 85,2
Прочие субсидии организациям кинематографии 4180,00 3560 85,2
5.11.2. Молодежная политика 60,00 60 100,0
Государственная поддержка в области молодежной политики (МУ УПР) 60,00 60 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 60,00 60 100,0
5.12. Средства массовой информации 2487,00 2224 89,4
Телевидение и радиовещание 990,00 853 86,2
5.12.1. Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний (радиовещания) 990,00 853 86,2
5.12.1.1. Целевые субсидии и субвенции 510,00 510 100,0
5.12.1.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 480,00 343 71,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Развитие телевидения и радиовещания в городе Заречном") 480,00 343 71,5
5.12.2. Периодическая печать и издательства 1497,00 1371 91,6
5.12.2.1. Государственная поддержка районных (городских) газет 1497,00 1371 91,6
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 1497,00 1371 91,6
Субсидии, субвенции и текущие трансферты 1497,00 1371 91,6
5.13. Ведомственные расходы на здравоохранение 44152,00 35771 81,0
5.13.1. Больницы 32314,00 27597 85,4
5.13.2. Санатории, пансионаты и дома отдыха 2808,00 2153 76,7
5.13.3. Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения (МУ "КДП") 4725,00 3801 80,4
5.13.4. Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации 1500,00 662 44,1
5.13.5. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 2695,00 1558 57,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 2695,00 1558 57,8
5.13.6. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 110,00 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Дети Заречного. Здоровое поколение") 110,00 0,0
5.14. Санитарно-эпидемиологический надзор 3421,00 3278 95,8
5.14.1. Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 1641,00 1578 96,2
Прочие субсидии в области санитарно-эпидемиологических надзоров 1641,00 1578 96,2
5.14.2. Прочие мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 1780,00 1700 95,5
Прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг (программы) 1780,00 1700 95,5
5.15. Обязательное медицинское страхование 23000,00 23000 100,0
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 23000,00 23000 100,0
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 23000,00 23000 100,0
5.16. Расходы на реализацию льгот, установленных федеральными законами 41142,00 35801 87,0
5.16.1. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ", по бюджетам субъектов РФ 275,00 225 81,8
5.16.1.1. Субвенция на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (инвалидов) (МСЧ-59) 275,00 225 81,8
5.16.2. Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 15500,00 15500 100,0
5.16.3. Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" 17316,00 13764 79,5
5.16.3.1. Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (ветеранов) (МСЧ-59) 825,00 622 75,4
5.16.3.2. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 15454,00 12435 80,5
5.16.3.3. Расходы на оплату установки телефонов ветеранам и абонентская плата за телефоны (МП "ЕРКЦ") 1037,00 707 68,2
5.16.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 782,00 388 49,6
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (прочие категории) 782,00 388 49,6
5.16.5. Расходы бюджетов ЗАТО за счет передаваемых субвенций ФБ на финансирование текущих расходов, связанных с реализацией льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг по Федеральным законам (МП ЕРКЦ) 7269,00 5924 81,5
Целевые субсидии и субвенции 7269,00 5924 81,5
5.17. Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 530,00 349 65,8
Процентные платежи по муниципальному долгу 530,00 349 65,8
Выплаты процентов по муниципальному долгу 530,00 349 65,8
5.18. Прочие расходы 3512,00 2486 70,8
5.18.1. Резервные фонды 750,00 5 0,7
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления 750,00 5 0,7
5.18.2. Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 1097,00 1060 96,6
5.18.3. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (МУ "ГАТИ") 690,00 496 71,9
5.18.4. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Охрана труда") 100,00 50 50,0
5.18.5. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (филиал ФГУП "Ростехинвентаризация") 500,00 500 100,0
5.18.6. Прочие разделы, не отнесенные к другим видам расходов (Инспекция МНС РФ по г. Заречному) 375,00 375 100,0
6. Департамент культуры и молодежной политики 43362,00 34810 80,3
6.1. Функционирование органов местного самоуправления 3059,00 2627 85,9
6.1.1. Содержание органов местного самоуправления 1964,00 1804 91,9
Денежное содержание аппарата 1964,00 1804 91,9
6.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1095,00 823 75,2
Расходы на содержание аппарата 1095,00 823 75,2
6.2. Культура и искусство 27311,00 20697 75,8
6.2.1. Ведомственные расходы на культуру и искусство 17688,00 13151 74,3
Дворцы, дома культуры, другие учреждения 5376,00 3732 69,4
Музеи и постоянные выставки 5110,00 3621 70,9
Библиотеки 7202,00 5798 80,5
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (дворцы) 0,00
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (музей) 0,00
6.2.2. Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 3409,00 2695 79,1
6.2.3. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (театр) 0,00
6.2.4. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 4030,00 3184 79,0
6.2.5. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (прочие учреждения культуры) 0,00
6.2.6. Государственная поддержка деятельности цирковых организаций 2184,00 1667 76,3
Расходы цирковых организаций 2184,00 1667 76,3
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (цирк) 0,00
6.3. Общее образование 10192,00 8926 87,6
Ведомственные расходы на образование (ДШИ, центр "Лад") 10192,00 8926 87,6
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ДШИ, центр "Лад") 0,00
6.4. Прочие расходы в области образования 2200,00 2086 94,8
Ведомственные расходы на образование 2200,00 2086 94,8
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 2200,00 2086 94,8
6.5. Молодежная политика 535,00 437 81,7
Государственная поддержка в области молодежной политики 535,00 437 81,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 535,00 437 81,7
6.6. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 65,00 37 56,9
6.6.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программы "Дети Заречного. Здоровое поколение") 65,00 37 56,9
6.6.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 0,00
7. Департамент образования 211362,00 194182 91,9
7.1. Функционирование органов местного самоуправления 5116,00 4383 85,7
Содержание органов местного самоуправления 3901,00 3735 95,7
7.1.1. Денежное содержание аппарата 3901,00 3735 95,7
7.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 1215,00 648 53,3
Расходы на содержание аппарата 1215,00 648 53,3
7.2. Дошкольное образование 53607,00 50149 93,5
Детские дошкольные учреждения 53607,00 50149 93,5
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ДДУ) 0,00
7.3. Общее образование 121912,00 112321 92,1
7.3.1. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 101767,00 93925 92,3
7.3.2. Вечерняя школа N 219 1610,00 1467 91,1
7.3.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 18535,00 16929 91,3
7.3.4. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (школы) 0,00
7.3.5. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (внешкольные) 0,00
7.4. Среднее профессиональное образование 7279,00 5259 72,2
Ведомственные расходы на образование 7279,00 5259 72,2
Средние специальные учебные учреждения 7279,00 5259 72,2
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (колледж) 0,00
7.5. Прочие расходы в области образования 22983,00 21913 95,3
7.5.1. Ведомственные расходы на образование 18423,00 18195 98,8
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 18423,00 18195 98,8
7.5.2. Субсидии, субвенции и текущие трансферты 2400,00 2168 90,3
Выплата пенсий и трансфертов (опекунские) 2400,00 2168 90,3
7.5.3. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ 2160,00 1550 71,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов программы "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" 475,00 50 10,5
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов программы "Дети Заречного. Здоровое поколение" 1685,00 1500 89,0
7.6. Молодежная политика 465,00 157 33,8
Государственная поддержка в области молодежной политики 465,00 157 33,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 465,00 157 33,8
8. Департамент социальной защиты 44653,00 34772 77,9
8.1. Функционирование органов местного самоуправления 7043,00 4639 65,9
8.1.1. Содержание органов местного самоуправления 3510,00 2401 68,4
Денежное содержание аппарата 3510,00 2401 68,4
8.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3533,00 2238 63,3
Расходы на содержание аппарата 3533,00 2238 63,3
8.2. Учреждения социального обеспечения 14654,00 11944 81,5
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 14654,00 11944 81,5
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 14654,00 11944 81,5
8.2.1. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ "ЦСП семье и детям "Семь-Я") 8445,00 6493 76,9
8.2.2. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (КЦСОН) 6209,00 5451 87,8
8.3. Социальная помощь 7041,00 5575 79,2
8.3.1. Ведомственные расходы в области социального обеспечения 6493,00 5044 77,7
Пособия и социальная помощь 5693,00 4540 79,7
Выплата пенсий и пособий 800,00 504 63,0
8.3.2. Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 548,00 531 96,9
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 548,00 531 96,9
8.4. Средства бюджетов субъектов РФ на реализацию региональных целевых программ 290,00 113 39,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов. (Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера) 290,00 113 39,0
8.5. Прочие мероприятия в области социальной политики 8832,00 7242 82,0
8.5.1. Расходы бюджетов ЗАТО за счет передаваемых субвенций ФБ на финансирование текущих расходов, связанных с реализацией льгот и гарантий по федеральным законам 4987,00 4440 89,0
Целевые субсидии и субвенции 4987,00 4440 89,0
8.5.2. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О защите инвалидов в РФ" 731,00 349 47,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (расходы по обеспечению мер социальной защиты) 731,00 349 47,7
8.5.3. Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О ветеранах", в части полномочий бюджетов субъектов РФ 3114,00 2453 78,8
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов 2672,00 2453 91,8
Расходы на оплату проезда ветеранам 402,00 0,0
Компенсация инвалидам по ФЗ "О ветеранах" расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 40,00 0,0
8.6. Молодежная политика 43,00 27 62,8
Государственная поддержка в области молодежной политики 43,00 27 62,8
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 43,00 27 62,8
8.7. Фонд компенсаций 6750,00 5232 77,5
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 6750,00 5232 77,5
Выплата государственного ежемесячного пособия на ребенка 6750,00 5232 77,5
9. "Комитет по физической культуре, спорту и туризму" 54094,00 50401 93,2
9.1. Функционирование органов местного самоуправления 1721,00 1376 80,0
9.1.2. Содержание органов местного самоуправления 1122,00 1026 91,4
Денежное содержание аппарата 1122,00 1026 91,4
9.1.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 599,00 350 58,4
Расходы на содержание аппарата 599,00 350 58,4
9.2. Физическая культура и спорт 50293,00 47327 94,1
9.2.1. Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 30902,00 30828 99,8
9.2.2. Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 19391,00 16499 85,1
Содержание подведомственных структур 19391,00 16499 85,1
Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (К по ФС и Т) 0,00
9.3. Прочие расходы в области образования 1700,00 1345 79,1
Ведомственные расходы на образование 1700,00 1345 79,1
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1700,00 1345 79,1
9.4. Молодежная политика 380,00 353 92,9
Государственная поддержка в области молодежной политики 380,00 353 92,9
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (программа "Молодежь") 380,00 353 92,9
Итого расходов 1032368,00 886447 85,9

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА
Главный бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА