Приложение к Приказу от 25.12.2008 г № 490 Паспорт

Паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи» на 2009 — 2011 годы


1.Общие сведения
1. Наименование субъекта бюджетного планирования Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
2. Наименование программы "Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи"
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области В.В. Стрючков Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от N
4. Номер и дата учета в Управлении экономики, инновационной и научнотехнической политики Пензенской области N 18 от 09.07.2007
5. Цели и задачи программы Цель. Повышение доступности медицинской помощи населению по установленным государственным гарантиям медицинской помощи по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, принимаемым на соответствующий год. Задача 1. Обеспечение жителей области гарантированными объемами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи. Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи
6. Целевые индикаторы и показатели Прилагаются
7. Характеристика программных мероприятий Обеспечение жителей области специализированной лечебно-диагностической помощью в стационарах и амбулаторно-поликлинических подразделениях. Совершенствование условий оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение современных и высокоэффективных лечебных и диагностических технологий. Своевременное получение дорогостоящей и высокотехнологичной помощи в федеральных центрах
8. Сроки реализации программы 2009 - 2011 годы
9. Объемы и источники финансирования 2009 год - 1169083,2 тыс. руб.; 2010 год - 1046179,1 тыс. руб.; 2011 год - 1107562,3 тыс. руб. средства бюджета Пензенской области
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы Достижение индикативных показателей при повышении или сохранении эффективности бюджетных расходов

2.Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели
Цель, задача, показатель, значение 2009 2010 2011
Цель 1. Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи
Задача 1. Обеспечение жителей Пензенской области гарантированными объемами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи
Показатель 1. Количество специализированных коек круглосуточных стационаров (ед.) 2710 2710 2710
Показатель 2. Количество койко-дней, проведенных на специализированных койках (тыс. койко-дней) 891,8 891,8 891,8
Показатель 3. Количество посещений населения к врачам (тыс. посещений) 414,6 414,6 414,6
Показатель 4. Обеспеченность специализированной амбулаторно-поликлинической помощью на 1000 жителей (количество посещений к врачам на 1000 жителей) 303,1 304,9 306,1
Показатель 5. Объем исследований областного бюро судебно-медицинской экспертизы (количество исследований) 174000 174000 175000
Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи
Показатель 1. Количество пациентов, получивших высокотехнологичные (дорогостоящие) виды медицинской помощи (на 100 тыс. жителей) 72,8 73,7 74
Показатель 2. Доля использования выделяемых квот на обследование и лечение в учреждениях здравоохранения федерального подчинения (% к объему квот) 100 100 100

3.Характеристика проблемы. Целесообразность и необходимость решения путем реализации программы на ведомственном уровне
Состояние здоровья населения области постоянно находится в центре внимания Правительства, общественных организаций и населения области. Реализация федеральных, областных и муниципальных целевых программ, увеличение объемов финансирования медицинской помощи, систематизация профессиональной подготовки кадров и рост числа сертифицированных специалистов отрасли укрепили ресурсную базу здравоохранения, способствовали стабилизации основных демографических процессов.
Главной целью модернизации здравоохранения в послании Президента Российской Федерации определено повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения. Следствием этого должно стать улучшение общественного здоровья.
Процессы формирования здоровья населения отражают общие тенденции социально-экономического развития Пензенской области. Наиболее острыми проблемами явились низкий уровень рождаемости, высокий уровень общей смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм, отрицательный естественный прирост населения. Вследствие неустойчивости демографических процессов в течение последних лет население области стабильно уменьшается на 12 - 13 тыс. человек в год.
Перед здравоохранением поставлены задачи по снижению смертности, инвалидности, заболеваемости населения, развитию профилактической направленности здравоохранения, повышению роли участковой службы, созданию условий для увеличения объема оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, повышению удовлетворенности населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.
4.Цель и задачи Программы.
Обеспечение доступности и качества специализированной
медицинской помощи
Задача 1. Обеспечение жителей области гарантированными объемами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи
Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается за счет повышения структурной эффективности функционирования системы здравоохранения, переориентации части объемов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, развитием первичной медико-санитарной помощи, которая создает условия для улучшения и сохранения здоровья населения.
Предусматривается повысить эффективность использования коечного фонда (улучшить работу койки, увеличить оборот койки, снизить среднюю длительность пребывания в стационаре, сократить необоснованные случаи госпитализации), в том числе за счет восстановительного лечения, долечивания в условиях санатория (реабилитация).
С целью снижения нагрузки на специализированные круглосуточные стационары планируется дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи, для чего предусматривается:
- увеличить число посещений, в том числе профилактических, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи;
- оснащение учреждений здравоохранения диагностическим оборудованием, кадрами медицинских работников службы экстренной медицинской помощи, санитарным автотранспортом и др.
Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи
Повышение доступности для населения высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи будет осуществлено за счет внедрения новых технологий, снижения сроков ожидания этих видов помощи, развития высокотехнологичных медицинских услуг.
Повышение доступности медицинской помощи будет обеспечиваться также на основе законодательного установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания.
Стандартизация медицинских технологий позволит конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг. Реализация государственных гарантий будет осуществляться в рамках стандартов с утвержденным тарифом на медицинские услуги и лекарственные средства.
5.Программные мероприятия
5.1.Улучшение состояния здоровья детей и матерей.
Задача направлена на создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья населения, снижение показателей материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей.
Предусматривается реализация следующих мероприятий:
- разработка законодательных, нормативных правовых и ведомственных актов по приоритетным направлениям развития службы материнства и детства, охраны репродуктивного здоровья;
- укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения и обеспечение их специализированным автотранспортом;
- внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и репродуктивных технологий;
- расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей, массовое обследование новорожденных детей на наследственные заболевания;
- развитие перинатальной помощи;
- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, терапевтов, детских хирургов и других специалистов, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям;
- организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния здоровья детей и матерей.
5.2.Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Основные мероприятия, позволяющие улучшить ситуацию по выявлению, предупреждению и лечению заболеваний и их осложнений:
- обеспечение эффективных мероприятий по диагностике, лечению и реабилитации больных с нарушениями ритма и проводимости сердца и их осложнениями;
- создание стандартов диагностики и лечения на основании научных данных;
- обеспечение доступности для населения специализированной аритмологической помощи путем создания специализированного приема на базе областного диагностического центра;
- укрепление первичного звена здравоохранения кадрами и ресурсами, необходимыми для выявления больных с аритмиями;
- обучение персонала ЛПУ, ведущих прием экстренных кардиологических больных, методам помощи при аритмиях;
- создание единого центра для оказания высокотехнологической помощи больным с нарушениями ритма и проводимости (имплантации ЭКС, кардиовертеров-дефибрилляторов, трехкамерных систем для ресинхронизирующей терапии, радиочастотные аблации тахиаритмий и т.д.).
Основным мероприятием в части снижения смертности больных с сосудистыми заболеваниями является создание центров малоинвазивной хирургии, дооснащение ангиографическим оборудованием, обеспечение переподготовки врачей и медицинских сестер.
5.3.Снижение смертности от онкопатологии.
Злокачественные заболевания занимают третье место в структуре смертности населения Пензенской области и в 2006 году явились причиной смерти 2684 жителей. Показатель онкозапущенности и высокий показатель поздней диагностики требует применения комбинированного метода лечения с применением высоких технологий. Использование современных технологий лечения больных со злокачественными новообразованиями положительно отражается на увеличении продолжительности жизни и ее качестве.
Первоочередными являются мероприятия по выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременное специализированное лечение, обучение медицинских кадров общей врачебной сети, организация новых паллиативной и реабилитационной помощи, ведения достоверной базы "ракового регистра".
5.4.Снижение заболеваемости и смертности, в первую очередь от неестественных причин.
- повышение доступности медицинской помощи за счет строительства инфекционно-токсикологического центра. Проблема крайне актуальна для Пензенской области, учитывая, что ежегодно в области выявляется 3500 случаев острых отравлений химической этиологии; имеет место рост заболеваемости в 2006 году по инфекционным болезням: сальмонеллез - 18,2%, острые кишечные инфекции неустановленной этиологии - 5,3%; геморрагическая лихорадка с почечным синдромом ежегодно занимает ведущее место в структуре природно-очаговых инфекций - 3,1% и др. Продолжает оставаться высокой заболеваемость сифилисом, гонореей - 53,3 и 48,6 на 100 тыс. населения соответственно;
- заболеваемость туберкулезом за 10 лет увеличилась на 20% и составила в 2006 году 72,9 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости туберкулезом детей, который является наиболее информативным для оценки эпидемиологической ситуации за этот же период вырос на 65% и составил в 2006 году 14,0 на 100 тыс. детей. Вместе с тем, смертность от туберкулеза за вышеуказанный период снизилась и составила 12,4 на 100 тыс. населения, однако наблюдается рост доли умерших в год выявления, что свидетельствует о недостаточной работе по раннему выявлению туберкулеза в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
Основным мероприятием в части снижения смертности при острых отравлениях является повышение доступности медицинской помощи за счет создания токсикологического центра для лечения больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, алкогольными психозами; больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ и др.
В рамках мероприятий по развитию психиатрической помощи предусматривается:
- строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований, изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических расстройств;
- разработка методического и программного обеспечения бригадных технологий в оказании психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
- разработка методического и программного обеспечения медицинской помощи ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий и др.
5.5.Обеспечение прав граждан на оказание качественной судебно-медицинской экспертизы.
В рамках данного мероприятия планируется внедрение новых технологий и методик экспертных, гистологических и других исследований, для чего необходимо укомплектование врачами - судебно-медицинскими экспертами службы судебно-медицинской экспертизы, повышение их профессиональной подготовки и квалификации, а также оснащение специальной медицинской аппаратурой (передвижной рентген-аппарат, спектрометр, "Автомат-лаборант" для гистологии).
5.6.Профилактическая направленность здравоохранения.
В рамках данного мероприятия планируется усиление профилактической направленности здравоохранения, формирование у населения культуры здоровья и повышение мотивации к его сохранению, углубленной диспансеризации, формирование Паспорта здоровья для каждого жителя области.
5.7.Удовлетворение населения в высокотехнологичных, дорогостоящих видах медицинской помощи.
Планируется формирование и реализация государственного задания (заказа), гарантирующего доступность высокотехнологичной медицинской помощи любому гражданину области, что позволит добиться не только значительного медико-экономического, но и ощутимого социального эффекта, решит целый ряд проблем государственной поддержки населения, особенно лиц с невысокими доходами.
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи" Цель Программы: Повышение доступности медицинской помощи населению по установленным государственным гарантиям медицинской помощи по видам, объемам, порядку и условиям ее оказания в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Российской Федерации, принимаемым на соответствующий год
N п/п содержание мероприятия ответственный исполнитель сроки исполнения КОД экон. классиф. объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. планируемые показатели
2009 2010 2011 наименование индикаторов
Задача 1. Обеспечение жителей области гарантированными объемами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по оказанию населению области специализированной медицинской помощи в круглосуточных стационарах Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 969725,7 835256,0 883362,2 1. Количество специализированных коек круглосуточных стационаров: 2009 год - 2710 коек; 2010 год - 2710 коек; 2011 год - 2710 коек. 2. Количество койко-дней, проведенных на специализированных койках (тыс. койко-дней): 2009 год - 891,8 тыс. койко-дней; 2010 год - 891,8 тыс. койко-дней; 2011 год - 891,8 тыс. койко-дней
в т.ч.:
4709900 593880,3 622071,0 656942,6
4699900 72588,9 77564,5 82010,4
4700200 0 0 0
4857700 229804,4 56394,6 60611,5
20400 73452,1 79225,9 83797,7
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений по оказанию населению области специализированной амбулаторнополиклинической медицинской помощи Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 126946,5 133263,9 140752,9 1. Количество посещений населения к врачам (тыс. посещений) 2009 - 414,6; 2010 - 414,6; 2011 - 414,6. 2. Обеспеченность специализированной амбулаторно-поликлинической помощью на 1000 жителей (количество посещений к врачам на 1000 жителей) 2009 - 303,1 2010 - 304,9 2011 - 306,1
в т.ч.:
4709900 113120,0 118489,7 125131,9
4699900 13826,5 14774,2 15621,0
4700200 0,0 0,0 0,0
4857700 0,0 0,0 0,0
20400 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности областного бюро судебно-медицинской экспертизы Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 42328,4 45470,8 48973,3 1. объем исследований (количество исследований) 2009 - 174000; 2010 - 174000; 2011 - 174000
в т.ч.:
4699900 42328,4 45470,8 48973,3
Всего по задаче 1 2009 2011 8550900 1139000,6 1013990,7 1073088,4
в т.ч.:
4709900 707000,3 740560,7 782074,5
4699900 128743,8 137809,5 146604,7
4700200 0 0 0
4857700 229804,4 56394,6 60611,5
20400 73452,1 79225,9 83797,7
Задача 2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи
Мероприятие 1. Обеспечение жителей области высокотехнологичными видами медицинской помощи в федеральных центрах (за пределами области) и на базе специализированных учреждений Пензенской области Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 30082,6 32188,4 34473,9 1. Количество пациентов, получивших высокотехнологичные (дорогостоящие) виды медицинской помощи (на 100 тыс. жителей): 2009 - 72,8; 2010 - 73,7; 2011 - 74,0. 2. Доля использования выделяемых квот на обследование и лечение в учреждениях здравоохранения федерального подчинения (% к объему квоты) 2009 - 100,0; 2010 - 100,0; 2011 - 100,0
в т.ч.:
4709900 0 0 0
4699900 0 0 0
4700200 30082,6 32188,4 34473,9
4857700 0 0 0
20400 0 0 0
ВСЕГО по Программе 2009 2011 8550900 1169083,2 1046179,1 1107562,3
в т.ч.:
4709900 707000,3 740560,7 782074,5
4699900 128743,8 137809,5 146604,7
4700200 30082,6 32188,4 34473,9
4857700 229804,4 56394,6 60611,5
20400 73452,1 79225,9 83797,7

6.Социально-экономические последствия реализации Программы.
Оценка рисков ее реализации
Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.
2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.
3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования, поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.
7.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Для выполнения целей и задач Программы потребуются финансовые ресурсы в объеме 3322824,6 тыс. руб., в том числе: 2009 год - 1169083,2 тыс. руб.; 2010 год - 1046179,1 тыс. руб.; 2011 год - 1107562,3 тыс. руб.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП)
"Обеспечение доступности и качества специализированной
медицинской помощи"
Статья Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области Всего на весь период действия ВЦП 2009 2011 года, тыс. руб. В том числе по годам
2009 год 2010 год 2011 год
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего 3322824,6 1169083,2 1046179,1 1107562,3
в том числе: 0,0
210 Расходы, включающие затраты на оплату труда, и начисления на оплату труда (Рот), - всего, из них: 1704912,5 535561,2 566129,0 603222,3
211 Заработная плата 1335770,2 419641,4 443540,1 472588,7
212 Прочие выплаты 15420,9 4809,7 5135,6 5475,6
213 Начисления на оплату труда 353721,4 111110,1 117453,3 125158,0
223 Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) 93174,0 28792,9 31090,3 33290,8
Расходы, связанные с приобретением услуг и товарно-материальных ценностей (Ртмц) - всего, из них: 932557,5 416951,0 250259,6 265346,9
221 Услуги связи 8651,4 2659,2 2903,7 3088,5
222 Транспортные услуги 5023,4 1573,0 1670,2 1780,2
310 Увеличение стоимости основных средств 429929,0 260154,9 82866,9 86907,2
320 Увеличение нематериальных активов 0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 488953,7 152563,9 162818,8 173571,0
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего, из них: 12573,9 3923,6 4198,4 4451,9
262 Пособия по социальной помощи населению 12573,9 3923,6 4198,4 4451,9
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0,0
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего, из них: 579606,7 183854,5 194501,8 201250,4
224 Арендная плата за пользование имуществом 1429,2 685,6 359,0 384,6
225 Услуги по содержанию имущества 88694,6 28757,6 30043,5 29893,5
226 Прочие услуги 417461,5 131841,0 139476,8 146143,7
290 Прочие расходы 72021,4 22570,3 24622,5 24828,6

8.Система управления реализацией Программы
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения.
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДРУГИХ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ И
ЗДОРОВЬЮ СОСТОЯНИЙ. СОКРАЩЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ В
ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
1.Общие сведения
1. Наименование субъекта бюджетного планирования Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
2. Наименование Программы "Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте"
3. Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от N
4. Номер и дата учета в Управлении экономики, инновационной и научнотехнической политики Пензенской области N 18 от 09.07.2007
5. Цели и задачи Программы Цель. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте. Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями. Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстренных состояниях
6. Целевые индикаторы и показатели Прилагаются
7. Характеристика программных мероприятий Профилактика и снижение общей заболеваемости социально значимыми и социально опасными заболеваниями, углубление диспансеризации, проведение скрининговых обследований населения. Дальнейшее развитие и совершенствование экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, оперативность принятия мер при чрезвычайных ситуациях, обеспечение бесперебойного снабжения лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и ее компонентами
8. Сроки реализации Программы 2009 - 2011 годы
9. Объемы и источники финансирования 2009 год - 93823,4 тыс. руб.; 2010 год - 99760,9 тыс. руб.; 2011 год - 105721,1 тыс. руб.; средства бюджета Пензенской области
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Достижение индикативных показателей при повышении или сохранении эффективности бюджетных расходов

2.Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели
Цели, задачи, показатели и значение показателей 2009 год 2010 год 2011 год
Цель 2. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте
Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями
Показатель 1. Информирование населения о методах профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых болезнях в средствах массовой информации (количество):
- в средствах массовой информации 37 38 39
- уличная реклама (баннеры, количество) 4 4 4
- брошюры, буклеты (тираж) 2000 2000 2000
Показатель 2. Удельный вес беременных ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных профилактикой вертикального пути передачи от общего числа беременных ВИЧ-инфицированных, % 87 89 90
Показатель 3. Обеспечение экспресс-тестами экстренных служб и роддомов для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведение экстренной профилактики в родах и новорожденным (количество):
- на ВИЧ 4000 4000 4000
- на психотропные вещества 4500 4500 4500
Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстремальных состояниях
Показатель 1. Объем заготовки крови (литры) 14000 14000 14500
Показатель 2. Доля объема переработки крови в компоненты от объема крови (%) 96,0 97,0 97,0
Показатель 3. Объем заготовки карантинизированной плазмы (% от общего кол-ва заготовленной плазмы) 26 27 28
Показатель 4. Доля выездов бригад специализированной медицинской помощи отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи по срокам исполнения в первый час (%) 96,1 96,2 96,3

3.Характеристика проблемы. Целесообразность и необходимость решения путем реализации Программы на ведомственном уровне
Проблема повышения качества и доступности медицинской помощи, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия может быть решена через систему мер по предупреждению болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний.
Целесообразность решения проблемы путем реализации Программы на ведомственном уровне продиктована необходимостью проведения мероприятий по профилактике и снижению общей заболеваемости социально значимыми и социально опасными заболеваниями, углублению диспансеризации, проведению скрининговых обследований населения, совершенствованию экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, оперативностью принятия мер при чрезвычайных ситуациях, обеспечением бесперебойного снабжения лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и ее компонентами.
В настоящее время эпидемия ВИЧ/СПИД вышла из среды потребителей наркотиков и захватывает широкие слои населения, передаваясь преимущественно половым путем. Если 2 - 3 года назад у вновь выявленных ВИЧ-инфицированных пути заражения через половой контакт и инъекционное употребление наркотиков были приблизительно в равных долях, то в прошедшем году большинство случаев заражения произошло при гетеросексуальном контакте, и эта тенденция продолжается.
В 2006 году заболеваемость вирусным гепатитом типа B составила 5,0 на 100 тыс. населения (показатель по РФ - 6,9); вирусным гепатитом C выросла по сравнению с 2005 г. на 32% и составила 3,3 на 100 тыс. населения (46 случаев). Основной удельный вес в заболеваемости приходится на подростков и лиц молодого возраста. Основными путями передачи по-прежнему являются половой и парентеральный. Комплекс организационных и дезинфекционно-стерилизационных мероприятий в ЛПУ позволил снизить удельный вес внутрибольничного инфицирования гепатитами B и C; по прежнему медработники остаются одной из наиболее уязвимых групп риска по инфицированию гепатитами.
Основной задачей службы крови является обеспечение пациентов лечебно-профилактических учреждений области достаточным количеством безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови. Развитие службы крови области планируется строить на основе внедрения современных технологий, обеспечения гарантированной вирусобезопасности крови и ее компонентов, позволяющих исключить возможность передачи вирусных трансфузионных инфекций (ВИЧ, гепатиты B, C и др.).
Требует дальнейшего совершенствования служба выездной плановой и экстренной консультативной помощи жителям районов области: кадровый дефицит и не вполне удовлетворительное состояние материально-технической базы - оснащение современными наркозно-дыхательными аппаратами и аппаратурой для интра- и послеоперационного мониторинга, снабжение медикаментозными средствами, учитывая современные стандарты и протоколы ведения интраоперационного периода, реанимации и интенсивной терапии.
4.Цель и задачи Программы.
Снижение общей заболеваемости, сохранение и укрепление
здоровья населения
Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями.
Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстренных состояниях.
В соответствии с указанными задачами Министерством и подведомственными учреждениями проводятся:
- комплексные профилактические мероприятия по снижению уровня заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья населения;
- медико-санитарные мероприятия, направленные на спасение жизни, сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях;
- работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан;
- профилактические мероприятия по снижению рисков для здоровья населения;
- решение проблем здравоохранения, возникающих при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах;
- повышение охвата населения, в первую очередь детского, профилактическими прививками до уровня 95 - 98% от общей его численности;
- пропаганда здорового образа жизни, гигиенического и нравственного воспитания подрастающего поколения, предупреждения вредного влияния на здоровье населения, особенно детей и подростков, негативных факторов социальной среды (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ и др.) во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, учреждениями, общественными организациями.
5.Программные мероприятия
Мероприятия по решению данной задачи направлены на профилактику и снижение общей заболеваемости социально значимыми и социально опасными заболеваниями, углубление диспансеризации, проведение скрининговых обследований населения.
5.1.Мероприятия по совершенствованию службы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекциями.
Усиление профилактической работы в свете противодействия дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции будет осуществляться по плану основных мероприятий здравоохранения во взаимодействии с другими ведомствами.
В плане профилактики, диагностики, лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, планируется проведение следующих мероприятий:
- развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции (подготовка и издание методических материалов, памяток, плакатов, пособий для медработников, учителей, подростков, родителей, подготовка издания материалов для СМИ);
- совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ-инфекции, профилактических и противоэпидемических мероприятий (компьютерное обеспечение, профработа в "группах риска");
- обеспечение безопасности донорской крови, медицинских иммунобиологических препаратов, биологических жидкостей, органов и тканей - совершенствование выявления и диагностики ВИЧ-инфекции и парэнтеральных гепатитов посредством ИФА- и ПЦР-диагностики;
- совершенствование технологии выявления, диагностики и лечения ВИЧ-инфекций (обеспечение особо дефицитными и дорогостоящими лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных, оснащение лаборатории центра СПИД современным лабораторным оборудованием);
- повышение квалификации кадров по вопросам диагностики и лечения, эпидемиологии и профилактике ВИЧ-инфекций.
5.2.Мероприятия по развитию службы крови области.
Работа будет строиться по следующим направлениям: привлечение к донорству крови и ее компонентам здорового населения, совершенствование организационной структуры и системы управления донорством и службой крови, повышение безопасности трансфузионной терапии с точки зрения иммунологической и биологической безопасности выпускаемой продукции, совершенствование материально-технической базы станции переливания крови, увеличение производства компонентов и препаратов крови на основе совершенствования существующих и внедрения современных технологий, расширение номенклатуры выпускаемых компонентов и препаратов, обеспечение современного уровня гарантии качества в производственной трансфузиологии.
Создание на базе станции отделения эфферентных методов лечения и внедрения в практику здравоохранения кровесберегающих технологий.
Перечень основных мероприятий:
- внедрение новых технологий по производству компонентов крови;
- обеспечение инфекционной безопасности (современные методы заготовки плазмы и клеточных компонентов, скрининг донорской крови и внедрение методов лейкофильтрации, вирусной инактивации с использованием одноразовых расходных материалов, высокочувствительных тест-систем и реактивов);
- увеличение объемов карантинизации донорских компонентов крови;
- обеспечение современных компьютерных технологий учета компонентов крови на основе штрих-кодирования;
- создание банка аутологичных компонентов крови;
- обеспечение подготовки медицинских кадров по вопросам производственной и клинической трансфузиологии.
5.3.Улучшение специализированной (плановой и экстренной) медицинской помощи жителям области при угрожающих их жизни и здоровью состояниях.
Основными мероприятиями в части снижения смертности и инвалидности пострадавших являются:
- обеспечение своевременности оказания медицинской помощи пострадавшим;
- модернизация оснащения учреждений, оказывающих медицинскую помощь;
- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
- совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях;
- совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
В связи с этим предполагается оснащение службы медицинским оборудованием (аппарат для длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ), наркозно-дыхательный аппарат, мониторы слежения, анализатор показателей гемостаза), санитарным автотранспортом (закупка реанимобилей) и др.
Кроме того, требуется укомплектование службы штатными высококвалифицированными врачебными кадрами.
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте" Цель Программы: Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте
N п/п содержание мероприятия ответственный исполнитель сроки исполнения КОД экон. классиф. объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. планируемые показатели
2009 2010 211 наименование индикаторов
Задача 1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями.
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности центра по профилактике и борьбе со СПИД по проведению скрининговых обследований населения на ВИЧ-инфекцию и на гепатиты B и C Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 23078,2 24338,6 25720,4 Показатель 1. Информирование населения о методах профилактики ВИЧ-инфекции и других социально значимых болезней в средствах массовой информации (количество): 2009 - 37 (СМИ), 4 (улич. рекл.), 2000 (брош.); 2010 - 38 (СМИ), 4 (улич. рекл.), 2000 (брош.); 2011 - 39 (СМИ), 4 (улич. рекл.), 2000 (брош.). Показатель 2. Удельный вес беременных ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных профилактикой вертикального пути передачи, от общего числа беременных ВИЧ-инфицированных, %: 2009 - 87; 2010 - 89; 2011 - 90. Показатель 3. Обеспечение экспресс-тестами экстренных служб и роддомов для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведение экстренной профилактики в родах и новорожденным (количество) на ВИЧ: 2009 - 4000; 2010 4000; 2011 - 4000. на психотропные вещества: 2009 4500; 2010 - 4500; 2011 - 4500
в т.ч.:
4699900 23078,2 24338,6 25720,4
Задача 2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстремальных состояниях
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности областной станции переливания крови по заготовке, переработке и хранению крови и ее компонентов Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 62285,4 66318,4 70284,2 Показатель 1. Объем заготовки крови (литры): 2009 - 14000; 2010 - 14000; 2011 - 14500. Показатель 2. Доля объема переработки крови в компоненты от объема заготовленной крови, (%): 2009 - 96,0; 2010 - 97,0; 2011 - 97,0. Показатель 3. Объем заготовки карантинизированной плазмы (% от объема заготовки плазмы): 2009 - 26; 2010 - 27; 2011 - 28
в т.ч.:
4729900 62285,4 66318,4 70284,2
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности центра медицины катастроф по оказанию экстренной медицинской помощи (санитарная авиация) Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 8459,8 9103,9 9716,5 Показатель 1. Доля выездов бригад специализированной медицинской помощи отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи по срокам исполнения в первый час (%): 2009 - 96,1; 2010 - 96,2; 2011 - 96,3
в т.ч.:
4699900 8459,8 9103,9 9716,5
Итого по задаче 2 8550900 70745,2 75422,3 80000,7
ВСЕГО по Программе 2009 2011 8550900 93823,4 99760,9 105721,1
в т.ч.:
4729900 62285,4 66318,4 70284,2
4699900 31538 33442,5 35436,9

6.Социально-экономические последствия реализации Программы.
Оценка рисков ее реализации
Положительные тенденции в снижении заболеваемости неинфекционными и инфекционными болезнями, укреплении здоровья населения будут сохраняться при условии:
- последовательного улучшения социально-экономического положения в стране, повышения уровня и качества жизни; улучшения состояния среды обитания человека;
- создания и внедрения в практическое здравоохранение новых организационных, профилактических технологий;
- наличия необходимого количества лекарственных средств и вакцинных препаратов.
Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.
2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.
3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.
7.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Для выполнения целей и задач Программы потребуются финансовые ресурсы в общей сумме 299305,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2009 год - 93823,4 руб.; 2010 год - 99760,9 тыс. руб.; 2011 год - 105721,1 тыс. руб.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП)
"Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и
здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности
в трудоспособном возрасте"
Статья Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области Всего на весь период действия ВЦП 2009 2011 года, тыс. руб. В том числе по годам
2009 2010 2011
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего 299305,4 93823,4 99760,9 105721,1
в том числе: 0,0
210 Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот) - всего, из них: 130517,3 40885,3 43464,1 46167,9
211 Заработная плата 103107,2 32301,3 34335,6 36470,3
212 Прочие выплаты 382,9 116,7 128,1 138,1
213 Начисления на оплату труда 27027,2 8467,3 9000,4 9559,5
223 Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) 6560,4 2047,8 2182,1 2330,5
Расходы, связанные с приобретением услуг и товарно-материальных ценностей (Ртмц) - всего, из них: 106818,3 33285,2 35581,9 37951,2
221 Услуги связи 1147,4 359,9 382,8 404,7
222 Транспортные услуги 450,7 171,3 134,7 144,7
310 Увеличение стоимости основных средств 3667,7 1071,7 1231,9 1364,1
320 Увеличение нематериальных активов 0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 101552,5 31682,3 33832,5 36037,7
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего, из них: 24479,5 7564,0 8167,8 8747,7
262 Пособия по социальной помощи населению 24479,5 7564,0 8167,8 8747,7
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0,0
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), - всего, из них: 30929,9 10041,1 10365,0 10523,8
224 Арендная плата за пользование имуществом 0,0
225 Услуги по содержанию имущества 5011,7 1597,8 1666,5 1747,4
226 Прочие услуги 9965,6 3274,9 3257,4 3433,3
290 Прочие расходы 15952,6 5168,4 5441,1 5343,1

8.Система управления реализацией Программы
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения.
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
1.Общие сведения
1. Наименование субъекта бюджетного планирования Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
2. Наименование Программы Обеспечение медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
3. Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от N
4. Номер и дата учета в Управлении экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области N 18 от 09.07.2007
5. Цели и задачи Программы Цель. Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Задача 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи
6. Целевые индикаторы и показатели Прилагаются
7. Характеристика программных мероприятий Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья детей, психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи
8. Сроки реализации Программы 2009 - 2011 годы
9. Объемы и источники финансирования 2009 год - 31677,8 тыс. руб.; 2010 год - 33725,4 тыс. руб.; 2011 год - 35866,9 тыс. руб.; средства бюджета Пензенской области
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Достижение индикативных показателей при повышении или сохранении эффективности бюджетных расходов

2.Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели
Цель. Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 2009 2010 2011
Задача 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в домах ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи
Показатель 1. Количество коек в доме ребенка (коек) 105 105 105
Показатель 2. Количество койко-дней, проведенных детьми (койко-дни) 38325 38325 38325
Показатель 3. Проведение ежегодной диспансеризации детей в соответствии с медицинскими стандартами (охват в % к общему количеству детей) 100,0 100,0 100,0

3.Характеристика проблемы. Целесообразность и необходимость решения путем реализации Программы на ведомственном уровне
В доме ребенка находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей с периода новорожденности до 3-летнего возраста (дома ребенка общего типа), а дети с дефектами физического и психического развития - до 4-летнего возраста (специализированные дома ребенка).
Обеспечение государственных гарантий детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и помощи, предоставление медицинских и бытовых услуг, обеспечение возможности реализации детьми-инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством и содействие удовлетворению их потребностей, соответствующих возрасту и состоянию здоровья, в полной мере - главная цель Программы, которую необходимо решать на ведомственном уровне.
4.Цель и задачи Программы
Обеспечение медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
Задача 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи достигается путем проведения следующих мероприятий:
- обеспечение финансово-хозяйственной деятельности дома ребенка;
- воспитание детей, социальная адаптация, наблюдение за их физическим и психическим развитием, выявление отклонений (нарушений) в развитии детей, проведение работы по их компенсации и коррекции;
- уход, диагностика, лечение, реабилитация детей, наблюдение за состоянием здоровья, оказание им медицинской помощи;
- организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, проведение оценки их эффективности;
- соблюдение санитарно-гигиенического режима, режима дня, организация рационального питания и физического воспитания, оптимизация двигательного режима;
- освоение и внедрение новых методов комплексной реабилитации детей;
- повышение квалификации медицинских и педагогических работников дома ребенка.
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Обеспечение медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей". Цель Программы: Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
N п/п содержание мероприятия ответственный исполнитель сроки исполнения код экон. классиф. объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб. планируемые показатели
2009 2010 211 наименование индикаторов
Задача. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в домах ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности домов ребенка Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области 2009 2011 8550900 31677,8 33725,4 35866,9 Количество коек в домах ребенка 2009 - 105 2010 - 105 2011 - 105 Количество койко-дней, проведенных детьми 2009 - 38325 2010 - 38325 2011 - 38235 Проведение ежегодной диспансеризации детей в соответствии с медицинскими стандартами 2009 - 100% 2010 - 100% 2011 - 100%
в т.ч.:
8050000 31677,8 33725,4 35866,9
ВСЕГО по Программе 2009 2011 8550900 31677,8 33725,4 35866,9

6.Социально-экономические последствия реализации Программы.
Оценка рисков ее реализации
Положительные тенденции обеспечения медицинской, педагогической и социальной помощью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут сохраняться при условии:
- последовательного улучшения социально-экономического положения в стране; улучшения состояния среды обитания человека;
- создания и внедрения в практическое здравоохранение новых организационных, профилактических технологий;
- наличия необходимого количества лекарственных средств и вакцинных препаратов.
Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.
2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.
3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.
7.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Для выполнения целей и задач Программы потребуются финансовые ресурсы в общей сумме 101270,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2009 год - 31677,8 тыс. руб.; 2010 год - 33725,4 тыс. руб.; 2011 год - 35866,9 тыс. руб.
Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской,
педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Статья Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области Всего на весь период действия ВЦП 2009 2011 года, тыс. руб. В том числе по годам
2009 2010 2011
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего 101270,1 31677,8 33725,4 35866,9
в том числе: 0,0
210 Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот) - всего, из них: 65044,0 20245,5 21662,7 23135,8
211 Заработная плата 51540,4 16042,4 17165,4 18332,6
212 Прочие выплаты 0,0 0,0 0,0 0,0
213 Начисления на оплату труда 13503,6 4203,1 4497,3 4803,2
223 Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) 4900,0 1500,0 1600,0 1800,0
Расходы, связанные с приобретением услуг и товарно-материальных ценностей (Ртмц), - всего, из них: 18754,4 6101,6 6292,2 6360,6
221 Услуги связи 320,0 90,0 110,0 120,0
222 Транспортные услуги 32,6 7,6 10,0 15,0
310 Увеличение стоимости основных средств 2387,0 754,0 798,1 834,9
320 Увеличение нематериальных активов 0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов 16014,8 5250,0 5374,1 5390,7
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0
262 Пособия по социальной помощи населению 0,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 0,0
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), - всего, из них: 12571,7 3830,7 4170,5 4570,5
224 Арендная плата за пользование имуществом 0,0
225 Услуги по содержанию имущества 3940,0 1140,0 1300,0 1500,0
226 Прочие услуги 4224,6 1224,6 1400,0 1600,0
290 Прочие расходы 4407,1 1466,1 1470,5 1470,5

8.Система управления реализацией Программы
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения.
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ" НА 2009 - 2011 ГОДЫ
1.Общие сведения
1. Наименование субъекта бюджетного планирования Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
2. Наименование Программы "Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определенного места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"
3. Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от N
4. Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области N 18 от 09.07.2007
5. Цели и задачи Программы Цель. Повышение доступности социальной помощи гражданам без определенного места жительства, инвалидам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Задача 1. Оказание социальных услуг гражданам без определенного места жительства и находящихся в трудной жизненной ситуации. Задача 2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
6. Целевые индикаторы и показатели Прилагается
7. Характеристика программных мероприятий Обеспечение жителей области доступной социальной помощью в учреждениях социальной защиты населения
8. Сроки реализации Программы 2009 - 2011 годы
9. Объемы и источники финансирования 2009 год - 58848,9 тыс. руб. 2010 год - 62243,1 тыс. руб. 2011 год - 65944,4 тыс. руб. средства бюджета Пензенской области
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Достижение индикативных показателей при повышении или сохранении эффективности бюджетных расходов

2.Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели
Цель 1. Реализация государственной социальной политики
в отношении граждан без определенного места жительства,
инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
год



значение



Задача 1.1. Оказание социальных услуг гражданам без
определенного места жительства и находящимся в трудной
жизненной ситуации
  
Показатель 1. Число койко-мест (ед.)


2009
2010
2011
50
50
50
Показатель 2. Количество койко-дней (ед.)


2009
2010
2011
16642
16642
16642
Задача 1.2. Оказание социальных услуг по реабилитации
инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
  
Показатель 1. Количество койко-дней в стационарных
учреждениях соцзащиты (ед.)

2009
2010
2011
57500
57500
57500
Показатель 2. Удельный вес семей с детьми, получивших
социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания, от общего числа семей с детьми,
проживающих на территории области (%)
2009
2010
2011

20,0
20,0
20,0


3.Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы, анализ целесообразности и необходимость решения на ведомственном уровне
Социальная политика в решении проблем граждан без определенного места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлена на обеспечение лиц с ограниченными возможностями, равных с другими гражданами возможностей, в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В связи с этим на ведомственном уровне необходима разработка комплекса мер, направленных на создание и обеспечение условий для социальной интеграции инвалидов, восстановление их социального статуса и способностей к самостоятельной, общественной и семейно-бытовой деятельности.
4.Цели и задачи Программы.
Повышение доступности социальной помощи гражданам без
определенного места жительства, инвалидам и детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Задача 1. Оказание социальных услуг гражданам без определенного места жительства и находящимся в трудной жизненной ситуации.
Задача 2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В Программе действий Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области по решению проблем социальной реабилитации инвалидов особое место занимает работа с детским населением данной категории.
Одним из основных направлений работы органов и учреждений системы социальной защиты Пензенской области является оказание социальной помощи и организация реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах. Здесь оказывается комплексная (социальная, медицинская, психологическая, педагогическая) помощь детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом и умственном развитии.
Преимущество реабилитационных центров заключается в том, что дети-инвалиды получают помощь, проживая в привычной социальной среде, не теряя родственных связей, так как родители принимают активное участие в реабилитационном процессе, участвуют в разработке и реализации индивидуальной программы реабилитации своего ребенка, обучаются реабилитационным методам.
Основной особенностью центров социальной реабилитации инвалидов является осуществление мероприятий по социальной, профессиональной реабилитации и медицинскому сопровождению детей-инвалидов (в возрасте до 18 лет) и инвалидов трудоспособного возраста (старше 18 лет).
В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа беспризорных и безнадзорных детей. Однако говорить о полном устранении данного негативного социального явления преждевременно. Исходя из вышеизложенного, программные мероприятия должны быть направлены на совершенствование системы профилактики безнадзорности и беспризорности, повышение доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия.
Одним из негативных социальных явлений современного общества является появление в нем значительной группы людей, характеризуемой неопределенным социальным статусом, - лиц без определенного места жительства ("бомж"). Данная социальная группа лиц негативно влияет на социальное благополучие общества: лица без определенного места жительства являются носителями и распространителями инфекционных заболеваний, пополняют группу лиц, совершающих правонарушения.
Система программных мероприятий по оказанию социальной помощи лицам "бомж" и профилактике явления бродяжничества и попрошайничества позволит минимизировать условия распространения данного явления, активизировать взаимодействие общественных и государственных органов в оказании лицам "бомж" социальной помощи.
5.Программные мероприятия
Для реализации намеченных целей предлагаются следующие мероприятия:
- укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в семье, предупреждение семейного неблагополучия, профилактики сиротства;
- усиление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- внедрение новых форм и технологий профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости и инвалидности;
- обеспечение комплексной реабилитации, повышение качества предоставляемых детям-инвалидам реабилитационных и социальных услуг, создание условий для их полноценной жизни и интеграции в общество;
- обеспечение территориальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями;
- внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития имеющихся умственных и физических возможностей детей-инвалидов;
- активизация мер по оказанию лицам "бомж" социальной и медицинской помощи;
- расширение спектра социальных и медицинских услуг, оказываемых лицам без определенного места жительства;
- обеспечение доступности социальных и медицинских услуг для лиц "бомж";
- обеспечение правовых, экономических, организационных условий для решения проблемы профилактики бродяжничества и попрошайничества, социальной защиты законных прав и интересов лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по причине отсутствия определенного места жительства;
- координация деятельности органов и учреждений социальной защиты населения и здравоохранения в части оказания лицам бомж социальной, медицинской помощи, решении вопросов жизнеустройства.
6.Ожидаемые результаты реализации Программы
Повышение качества и доступности социальных услуг для семей с детьми, в первую очередь семей с детьми-инвалидами.
Совершенствование региональной системы социальной защиты и поддержки несовершеннолетних, способных оказывать действенную помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, организовать эффективную последовательную работу по поддержке детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Минимизация условий, способствующих распространению явления бродяжничества и попрошайничества; уменьшение количества лиц без определенного места жительства; укрепление материально-технической базы учреждения ночного пребывания указанных лиц.
Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:
- увеличить качество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- создать условия, обеспечивающие снижение детской беспризорности, значительное снижение числа безнадзорных детей, сокращение социального сиротства и противоправного поведения несовершеннолетних;
- внедрить новые реабилитационные технологии и обеспечить детей с ограниченными возможностями индивидуальными техническими средствами за счет укрепления материально-технической базы учреждений;
- привить детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей с отклонениями в развитии;
- увеличить число детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 30 процентов от общего количества детей-инвалидов.
7.Социальные и экономические последствия реализации Программы.
Оценка рисков ее реализации
Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.
2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.
3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.
4) Законодательные риски. Законодательная база социальной защиты и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.
8.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Для выполнения целей и задач Программы потребуются финансовые ресурсы в объеме 187036,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 год - 58848,9 тыс. руб., 2010 год - 62243,1 тыс. руб., 2011 год - 65944,4 тыс. руб.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП) "Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определенного места жительства, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с социальными нормативами"
Статья Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области Всего на весь период действия ВЦП 2009 2011 года, тыс. руб. В том числе по годам
2009 год 2010 год 2011 год
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП всего 187036,4 58848,9 62243,1 65944,4
в том числе:
210 Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), - всего, из них: 101372,5 31607,8 33745,1 36019,6
211 Заработная плата 80203,7 25002,5 26694,1 28507,1
212 Прочие выплаты 161,8 53,7 55,8 52,3
213 Начисления на оплату труда 21007,0 6551,6 6995,2 7460,2
223 Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) 10197,5 3230,6 3478,8 3488,1
Расходы, связанные с приобретением услуг и товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего, из них: 26309,2 8479,7 8811,4 9018,1
221 Услуги связи 612,3 192,5 206 213,8
222 Транспортные услуги 199,6 63,4 66,5 69,7
310 Увеличение стоимости основных средств 1790,7 866,2 577,2 347,3
320 увеличение нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов 23706,6 7357,6 7961,7 8387,3
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего, из них: 27,4 8,6 9,4 9,4
262 Пособия по социальной помощи населению 27,4 8,6 9,4 9,4
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), - всего, из них: 49119,8 15522,2 16198,4 17399,2
224 Арендная плата за пользование имуществом 435 139 148 148
225 Услуги по содержанию имущества 22939 7730,5 7879,3 7329,2
226 Прочие услуги 17924 5841,8 5975 6107,2
290 Прочие расходы 7821,8 1810,9 2196,1 3814,8

9.Система управления реализацией Программы
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области, учреждениями и организациями;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за квартал, год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях Коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников социальной защиты населения.
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ СТАЦИОНАРНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ"
НА 2009 - 2011 ГОДЫ
1.Общие сведения
1. Наименование субъекта бюджетного планирования Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области
2. Наименование Программы "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормативами"
3. Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области - В.В. Стрючков Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от N
4. Номер и дата учета в Управлении экономики Пензенской области N 18 от 09.07.2007
5. Цели и задачи Программы Цель. Повышение доступности социальной помощи гражданам, имеющим право на социальное обслуживание в стационарных учреждениях. Задача 1. Предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного социального обслуживания, осуществляемого в государственных учреждениях социального обслуживания населения. Задача 2. Оказание образовательных услуг инвалидам и гражданам с ослабленным здоровьем
6. Целевые индикаторы и показатели Прилагается
7. Характеристика программных мероприятий Обеспечение жителей области доступной социальной помощью в учреждениях социальной защиты населения
8. Сроки реализации Программы 2009 - 2011 годы
9. Объемы и источники финансирования 2009 год - 342050,5 тыс. руб. 2010 год - 364189,9 тыс. руб. 2011 год - 387727,5 тыс. руб.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Достижение индикативных показателей при повышении или сохранении эффективности бюджетных расходов

2.Основные показатели, характеризующие уровень достижения поставленной цели
Цель 1. Обеспечение граждан пожилого возраста и
инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с
социальными нормативами
год


значение


Задача 1.1. Предоставление нуждающимся гражданам
пожилого возраста и инвалидам стационарного социального
обслуживания, осуществляемого в государственных
учреждениях социального обслуживания населения
  
Показатель 1. Удельный вес граждан пожилого возраста и
инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания от общего числа обратившихся
граждан пожилого возраста и инвалидов (%)
2009
2010
2011

97,0
97,0
97,0

Показатель 2. Количество койко-дней в
психоневрологических интернатах

2009
2010
2011
520460
520460
520460
Показатель 3. Количество койко-дней в домах-интернатах
общего типа (ед.)

2009
2010
2011
334505
334505
334505
Показатель 4. Количество койко-дней в детских
домах-интернатах (ед.)

2009
2010
2011
71770
71770
71770
Показатель 5. Количество койко-дней в отделениях
"Милосердия" (ед.)

2009
2010
2011
237250
237250
237250
Задача 1.2. Оказание образовательных услуг инвалидам и
гражданам с ослабленным здоровьем
  
Показатель 1. Количество получивших средне специальное
образование

2009
2010
2011
77
77
77
Показатель 2. Выполнение плана набора студентов


2009
2010
2011
100
100
100
Показатель 3. Количество специальностей


2009
2010
2011
8
8
8

3.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне
За период с 1997 года социально-демографические характеристики населения в Российской Федерации претерпели определенные изменения. К 2007 году доля лиц пожилого возраста составила 20,6 процента общей численности населения страны.
Средний возраст населения России устойчиво увеличивается, причем население регионов страны, городов и сельской местности стареет неравномерно. Высокая доля пожилых людей в структуре населения России в долгосрочной перспективе сохранится.
Масштабный характер приобрели негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается ухудшение показателей физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в увеличении заболеваемости, инвалидности и смертности. Среди пожилых людей только 22 процента практически здоровых.
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для полноценного участия в общественной жизни у них ограничены.
Ответственность семьи за предоставление ухода и удовлетворение потребностей пожилых людей снижается.
Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих пенсионеров, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам, возрастает потребность в учреждениях социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц, которые не могут себя обслуживать самостоятельно и нуждаются в постоянной посторонней помощи.
В связи с этим актуальным остается развитие сети учреждений по оказанию социальных услуг. В стационарных учреждениях социального обслуживания пожилых людей требуется создание более комфортных условий проживания, организация качественной медико-социальной помощи и реабилитации, предоставление услуг социокультурной направленности, способствующих поддержанию интереса к жизни и укреплению социальных связей.
Положение пожилых людей нуждается в коренном улучшении на основе комплексного подхода к решению связанных с этим задач.
4.Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение доступности социальной помощи гражданам имеющим право на социальное обслуживание в стационарных учреждениях, создание условий для повышения качества жизни пожилых граждан на основе развития сети учреждений социального обслуживания и совершенствования их деятельности, обеспечения доступности медицинской помощи, образовательных, культурно-досуговых и иных услуг, внедрения новых форм социального обслуживания.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного социального обслуживания, осуществляемого в государственных учреждениях социального обслуживания населения;
- оказание образовательных услуг инвалидам и гражданам с ослабленным здоровьем;
- расширение сети и совершенствование деятельности стационарных учреждений социального обслуживания, предоставляющих пожилым людям комплекс жизненно важных социально ориентированных услуг;
- повышение качества и увеличение объема социальных услуг;
- разработка новых форм социального обслуживания пожилых граждан с учетом масштабов и темпов старения населения, создание условий для внедрения экономически обоснованных моделей и приближения уровня социального обслуживания к потребностям общества;
- содействие повышению уровня социальной адаптации пожилых людей, упрочению социальных связей в сочетании с расширением их социокультурных контактов;
- поддержание жизненной активности пожилых людей мерами реабилитационного и оздоровительного характера.
5.Программные мероприятия
В рамках реализации ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормативами" планируются следующие мероприятия:
- предоставление всем нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного социального обслуживания, осуществляемого в государственных учреждениях социального обслуживания населения;
- расширение спектра социальных услуг, предоставляемых стационарными учреждениями социального обслуживания, улучшение их качества;
- расширение спектра образовательных услуг, предоставляемых инвалидам и гражданам с ослабленным здоровьем;
- оптимизация сети и совершенствование деятельности стационарных учреждений социального обслуживания;
- повышение качества и увеличение объема социальных услуг;
- внедрение новых форм социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов;
- повышение уровня социальной адаптации пожилых людей;
- возрастание жизненной активности пожилых людей и инвалидов;
- сокращение очереди на получение мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания.
6.Социально-экономические последствия реализации Программы.
Оценка рисков ее реализации
Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней.
Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.
1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.
3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим.
4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования. Поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.
7.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Для выполнения целей и задач программы потребуются финансовые ресурсы в объеме 1093967,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2009 год - 342050,5 тыс. руб.
2010 год - 364189,9 тыс. руб.
2011 год - 387727,5 тыс. руб.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП) "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормативами"
Статья Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области Всего на весь период действия ВЦП 2009 - 2011 года, тыс. руб. В том числе по годам
2009 год 2010 год 2011 год
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего 1093967,9 342050,5 364189,9 387727,5
в том числе:
210 Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего, из них: 514594,5 159144 171740 183710,5
211 Заработная плата 407391 125981,9 135963,1 145446
212 Прочие выплаты 496,6 156,4 168,5 171,7
213 Начисления на оплату труда 106706,9 33005,7 35608,4 38092,8
223 Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) 76822,8 23791,9 25580,2 27450,7
Расходы, связанные с приобретением услуг и товарно-материальных ценностей (Ртмц), - всего, из них: 244840,2 77762,7 80971,8 86105,7
221 Услуги связи 1926,5 601,8 639,8 684,9
222 Транспортные услуги 484,3 147,8 161,9 174,6
310 Увеличение стоимости основных средств 44178,2 15349,1 14322,8 14506,3
320 Увеличение нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов 198251,2 61664 65847,3 70739,9
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего, из них: 6660,3 2157,6 2196,4 2306,3
262 Пособия по социальной помощи населению 4105,2 1326,8 1345,7 1432,7
261 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 2555,1 830,8 850,7 873,6
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), - всего, из них: 325589,6 106926,2 106231 112432,4
224 Арендная плата за пользование имуществом 0 0 0 0
225 Услуги по содержанию имущества 45227,3 19425,2 12199,3 13602,8
226 Прочие услуги 251343 78071 84293,8 88978,2
290 Прочие расходы 29019,3 9430 9737,9 9851,4

8.Система управления реализацией Программы
Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и предоставление в установленном порядке свободной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области, годовых совещаниях актива работников социальной защиты.