Закон от 02.11.2004 г № 677-ЗПО

О внесении изменений в Закон Пензенской области «Об областной целевой Программе „Социальное развитие села до 2010 года“»


Статья 1
Внести в областную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года", утвержденную Законом Пензенской области от 18 сентября 2002 года N 390-ЗПО следующие изменения:
1) пункт "Объемы и источники финансирования Программы" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и        - Общая сумма расходов на реализацию Программы
источники          на период 2003 - 2010 гг. - 8,009 млрд. руб.,
финансирования     в т.ч. средства:
Программы          - федерального бюджета - 1,705 млрд. руб.
                     (21,3%);
                   - бюджета Пензенской области - 2,834 млрд.
                     руб. (35,4%);
                   - местных бюджетов - 0,012 млрд. руб.
                     (0,1 процента);
                   - внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб.
                     (43,2%)".

2) таблицу "Система мероприятий по развитию сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта" раздела "3.3. Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи, физической культуры и спорта" изложить в следующей редакции:
"Система мероприятий по развитию сети сельских учрежденийпервичной медико-социальной помощи,физической культуры и спорта
Nп/пНаименованиемероприятийСрокисполнениямероприятий,годыОбъемфинансирования всего,млн. руб.в ценах2002 годаВ том числе за счет средств:Количествосохраняемыхрабочихмест,единицКоличествовновьсоздаваемыхрабочихмест,единицОтветственныеза исполнениемероприятийОжидаемыерезультаты
федеральногобюджетабюджетаПензенскойобластиместныхбюджетоввнебюджетныхисточников
123456789101112
Нормативно-правовое и научно-организационное обеспечение
Текущие расходы
1.Организоватьмассовыесоревнованияпо игровымвидам спортасреди детейи взрослогосельскогонаселения2003 - 20100,200-0,100-0,100--Комитет поделаммолодежи,спорта итуризмаПензенскойобласти,областной ФОСК"Урожай",органыместного самоуправления,сельскохозяйственные идругиепредприятия(организации)Активизация ипропагандафизкультурно спортивногодвиженияв сельскойместности
2003 - 20060,100-0,050-0,050--
20030,020-0,010-0,010--
20040,020-0,010-0,010--
20050,030-0,010-0,020--
20060,030-0,020-0,010--
2007 - 20100,100-0,050-0,050--
20070,020-0,010-0,010--
20080,020-0,010-0,010--
20090,030-0,020-0,010--
20100,030-0,010-0,020--
2.Пересмотрструктуры инормативовдеятельностимедицинскихучрежденийздравоохранения области всельскойместности дляприведения ихв соответствие с условиями ихфункционирования,потребностямисельскогонаселения исоциальноэкономическими условиямив области2003 - 20100,6000,3000,300----Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиПовышениекачествапредоставляемыхнаселениюмедицинских услуг
2003 - 20060,6000,3000,300----
20030,2000,1000,100----
20040,2000,1000,100----
20050,2000,1000,100----
2006-------
2007 - 2010-------
2007-------
2008-------
2009-------
2010-------
3.Закрепить закаждымнаселеннымпунктом врачаизцентральныхрайонныхбольниц илиучастковыхбольниц.Провестикапитальныйремонтмедицинскихпунктов2003 - 201061,500-61,500--75-Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиПовышениекачествапредоставляемыхнаселениюмедицинских услуг
2003 - 200620,600-20,600--75-
20034,100-4,100--75-
20043,500-3,500--75-
20054,900-4,900--75-
20068,100-8,100--75-
2007 - 201040,900-40,900--75-
20079,300-9,300--75-
20087,600-7,600---
200912,000-12,000---
201012,000-12,000---
4.Введение всистемуобязательногомедицинскогострахованиячерезтерриториальный фондобязательногомедицинскогострахованияПензенскойобласти 38участковыхбольниц2003 - 2010385,399---385,399--Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправления,территориальный фондмедицинскогострахованияПензенскойобластиУдовлетворениепотребностейсельскогонаселенияв качественныхмедицинскихуслугах
2003 - 2006166,599---166,599--
200319,200---19,200--
200437,999---37,999--
200554,700---54,700--
200654,700---54,700--
2007 - 2010218,8---218,8--
200754,700---54,700--
200854,700---54,700--
200954,700---54,700--
201054,700---54,700--
5.Обеспечениемедикаментамилечебнопрофилактическихучреждений1-го уровня2003 - 2010105,251-105,251----Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиПовышениекачествапредоставляемыхмедицинских услугнаселению
2003 - 200648,975-48,975----
200311,612-11,612----
200412,104-12,104----
200512,365-12,365----
200612,894-12,894----
2007 - 201056,276-56,276----
200713,402-13,402----
200813,913-13,913----
200914,046-14,046----
201014,915-14,915----
6.Обеспечитьежегодноемедицинскоеобследованиедетей общеобразовательныхшкол сельскойместности смониторингомсостоянияздоровья этойгруппыдетскогонаселения идокладом вМинздравРоссии2003 - 20101,5001,500-----Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиМониторингсостоянияздоровьядетскогонаселения,профилактика инфекционныхзаболеваний
2003 - 20060,5700,570-----
20030,1000,100-----
20040,1200,120-----
20050,1500,150-----
20060,2000,200-----
2007 - 20100,9300,930-----
20070,2000,200-----
20080,2300,230-----
20090,2500,250-----
20100,2500,250-----
7.Открытьфилиалыдетскоюношескихспортивныхшкол прикрупныхсельскихсреднихобщеобразовательныхучрежденияхОрганыместногосамоуправления,Министерствообразования инаукиПензенскойобласти,Комитет поделаммолодежи,спорта итуризмаПензенскойобластиУлучшениефизкультурнооздоровительнойи спортивной работысредидетей июношества
8 единиц2003 - 20100,990-0,480-0,510--
6 единиц2003 - 20060,690-0,360-0,330--
-2003-------
2 единицы20040,230-0,120-0,110--
2 единицы20050,230-0,120-0,110--
2 единицы20060,230-0,120-0,110--
2 единицы2007 - 20100,300-0,120-0,180--
1 единица20070,150-0,060-0,090--
1 единица20080,1500,0600,090
-2009-------
-2010-------
8.ОрганизоватьпроведениеВсероссийскихлетнихсельскихспортивныхигр вПензенскойобласти (осуществляетсяв рамкахтекущихзатратГоскомспортаРоссии)2003 - 201016,40016,400-----ГоскомспортРоссии,МинсельхозРоссии, Агропромышленныйсоюз России,ЦК профсоюзаработниковАПК,ПравительствоПензенскойобласти,Комитет поделаммолодежи,спорта итуризмаПензенскойобластиАктивизация и пропагандафизкультурноспортивногодвиженияв сельскойместности
2003 - 200616,40016,400-----
2003-------
2004-------
2005-------
200616,40016,400-----
2007 - 2010-------
2007-------
2008-------
2009-------
2010-------
Всего текущихрасходов2003 - 2010571,84018,200167,631-386,009--
2003 - 2006254,53417,27070,286-166,979--
200335,2320,20015,822-19,210--
200454,1740,22015,834-38,119--
200572,5750,25017,495-54,830--
200692,55416,60021,134-54,820--
2007 - 2010317,3060,93097,346-219,030--
200777,7720,20022,772-54,800--
200876,6130,23021,583-54,800--
200981,0260,25026,066-54,710--
201081,8950,25026,925-54,720--
в том числе"Физкультураи спорт"2003 - 201017,59016,4000,580-0,610--
2003 - 200617,19016,4000,410-0,380--
20030,020-0,010-0,010--
20040,250-0,130-0,120--
20050,260-0,130-0,130--
200616,66016,4000,140-0,120--
2007 - 20100,400-0,170-0,230--
20070,170-0,070-0,100--
20080,170-0,070-0,100--
20090,030-0,020-0,010--
20100,030-0,010-0,020--
в том числе"Медикосоциальнаяпомощь"2003 - 2010554,2501,800167,051-385,399--
2003 - 2006237,3440,87069,875-166,599--
200335,2120,20015,812-19,200--
200453,9230,22015,704-37,999--
200572,3150,25017,365-54,700--
200675,8940,20020,994-54,700--
2007 - 2010316,9060,93097,176-218,799--
200777,6020,20022,702-54,700--
200876,4430,23021,513-54,700--
200980,9960,25026,046-54,700--
201081,8650,25026,915-54,700--
Инвестиционные мероприятия
9.Осуществитьреконструкциюспортивныхсооружений,состоящих набалансесельскохозяйственныхпредприятийи органовместногосамоуправления сельскихрайонов2003 - 201010,000-5,000-5,000--Органыместного самоуправления,сельскохозяйственные идругиепредприятия(организации),областной ФОСК"Урожай",Комитет поделаммолодежи,спорта итуризмаПензенскойобластиУлучшениематериально-техническихусловийдлязанятийфизкультурой испортом всельскойместности
2003 - 20067,000-3,000-4,000--
20031,000---1,000--
20042,000-1,000-1,000--
20052,000-1,000-1,000--
20062,000-1,000-1,000--
2007 - 20103,000-2,000-1,000--
20071,000-0,600-0,400--
20081,000-0,700-0,300--
20091,000-0,700-0,300--
2010-------
10.Капитальноестроительствоиреконструкциясельскихлечебнопрофилактическихучреждений2003 - 201094,00069,20024,800----Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиРазвитиеи укрепление материальнотехнической базысельскихлечебнопрофилактическихучреждений
2003 - 200647,00034,60012,400----
200311,7508,6503,100----
200411,7508,6503,100----
200511,7508,6503,100----
200611,7508,6503,100----
2007 - 201047,00034,60012,400----
200711,7508,6503,100----
200811,7508,6503,100----
200911,7508,6503,100----
201011,7508,6503,100----
11.Обеспечениеавтотранспортом:санитарныеавтомобили(153 шт.),передвижныефлюорографына базеавтомобиля"КамАЗ" (2),передвижныестоматологическиеустановки,разработанныена базедвухосногоприцепа(10 шт.)2003 - 201049,1706,96042,210----Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиРазвитиеи укрепление материальнотехнической базысельскихлечебнопрофилактическихучреждений
2003 - 200623,3903,98019,410----
20038,7600,9907,770----
20044,7600,9903,770----
20054,8701,0003,870----
20065,0001,0004,000----
2007 - 201025,7802,98022,800----
20078,3001,0007,300----
20087,3900,9906,400----
20098,6900,9907,700----
20101,400-1,400----
12.Обеспечитьсетьсельскихлечебныхучрежденийнеобходимымсовременнымлечебнодиагностическимоборудованием2003 - 201081,94064,9508,9908,000---Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиПовышениекачествамедицинских услуг
2003 - 200646,88033,9504,9308,000---
20038,9807,8501,130----
200419,2209,8201,4008,000---
20058,2807,3800,900----
200610,4008,9001,500----
2007 - 201035,06031,0004,060----
20079,6009,0000,600----
20086,3005,6000,700----
20096,9006,5000,400----
201012,2609,9002,360----
13.Телефонизация376фельдшерскоакушерскихпунктов2003 - 20104,582-4,582----Министерствоздравоохранения и социального развитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобластиУкреплениематериально-техническойбазы,реализацияпринципадоступности медицинскихуслуг
2003 - 20064,582-4,582----
20031,401-1,401----
20043,181-3,181----
2005-------
2006-------
2007 - 2010-------
2007-------
2008-------
2009-------
2010-------
14.Внедрениетелемедицинскихтехнологийна основеприменениявидеоконференцсвязи20044,000--4,000---Министерствоздравоохранения исоциальногоразвитияПензенскойобласти,органыместногосамоуправлениямуниципальныхобразованийПензенскойобласти, ОАО"ВолгаТелеком"Улучшениемедицинскогообслуживаниянаселения
15.Строительствокомплексныхспортивныхплощадок2003 - 201014,360-7,360-7,000--Органыместного самоуправления,сельскохозяйственные идругиепредприятия(организации),Комитет поделаммолодежи,спорта итуризмаПензенскойобласти,областной ФОСК"Урожай"Улучшениематериально-техническихусловийдлязанятийфизкультурой испортомв сельскойместности
2003 - 20066,000-3,000-3,000--
20031,000-0,500-0,500--
20042,000-1,000-1,000--
20051,000-0,500-0,500--
20062,000-1,000-1,000--
2007 - 20108,360-4,360-4,000--
20072,000-1,000-1,000--
20082,000-1,000-1,000--
20092,000-1,000-1,000--
20102,360-1,360-1,000--
Всегоинвестиций2003 - 2010258,052141,11092,94212,00012,000--
2003 - 2006138,85272,53047,32212,0007,000--
200332,89117,49013,901-1,500--
200446,91119,46013,45112,0002,000--
200527,90017,0309,370-1,500--
200631,15018,55010,600-2,000--
2007 - 2010119,20068,58045,620-5,000--
200732,65018,65012,600-1,400--
200828,44015,24011,900-1,300--
200930,34016,14012,900-1,300--
201027,77018,5508,220-1,000--
В том числе"Медикосоциальнаяпомощь"2003 - 2010233,692141,11080,58212,000---
2003 - 2006125,85272,53041,32212,000---
200330,89117,49013,401----
200442,91119,46011,45112,000---
200524,90017,0307,870----
200627,15018,5508,600----
2007 - 2010107,84068,58039,260----
200729,65018,65011,000----
200825,44015,24010,200----
200927,34016,14011,200----
201025,41018,5506,860----
"Физкультураи спорт"2003 - 201024,360-12,360-12,000--
2003 - 200613,000-6,000-7,000--
20032,000-0,500-1,500--
20044,000-2,000-2,000--
20053,000-1,500-1,500--
20064,000-2,000-2,000--
2007 - 201011,360-6,360-5,000--
20073,000-1,600-1,400--
20083,000-1,700-1,300--
20093,000-1,700-1,300--
20102,360-1,360-1,000--
Итого2003 - 2010829,891159,310260,57312,000398,008--
2003 - 2006393,38689,800117,60712,000173,979--
200368,12217,69029,723-20,710--
2004101,08519,68029,28612,00040,119--
2005100,47517,28026,865-56,330--
2006123,70435,15031,734-56,820--
2007 - 2010436,50569,510142,966-224,029--
2007110,42318,85035,372-56,200--
2008105,05215,47033,483-56,100--
2009110,36616,39038,966-56,010--
2010109,66418,80035,145-55,720--
в том числе"Физкультураи спорт"2003 - 201041,95016,40012,940-12,610--
2003 - 200630,19016,4006,410-7,380--
20032,020-0,510-1,510--
20044,250-2,130-2,120--
20053,260-1,630-1,630--
200620,66016,4002,140-2,120--
2007 - 201011,760-6,530-5,230--
20073,170-1,670-1,500--
20083,170-1,770-1,400--
20093,030-1,720-1,310--
20102,390-1,370-1,020--
в том числе"Медикосоциальнаяпомощь"2003 - 2010787,941142,910247,63312,000385,398--
2003 - 2006363,19673,400111,19712,000166,599--
200366,10217,69029,213-19,200--
200496,83519,68027,15612,00037,999--
200597,21517,28025,235-54,700--
2006103,04418,75029,594-54,700--
2007 - 2010424,74569,510136,436-218,799--
2007107,25318,85033,702-54,700--
2008101,88215,47031,713-54,700--
2009108,33616,39037,246-54,700--
2010107,27418,80033,775-54,700--
3) в разделе "4. Ресурсное обеспечение Программы":абзац второй изложить в следующей редакции:"Основное значение для Программы имеет привлечение финансовых средств федерального бюджета и внебюджетных источников. Общий объем капитальных вложений (таблица 1) на период реализации Программы 2003 - 2010 гг. определены в сумме 7305,2 млн. руб. (91 процент), из них за счет средств федерального бюджета - 1642 млн. руб., за счет средств бюджета Пензенской области - 2593,6 млн. руб., за счет местных бюджетов - 12,0 млн. руб.";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем расходов на реализацию Программы (таблица 4) составляет 8,009 млрд. руб., в том числе I этап (2003 - 2006 гг.) - 3,463 млрд. руб. (43 процента), II этап (2007 - 2010 гг.) - 4,546 млрд. руб. (57 процентов). Из общего объема расходов за счет федерального бюджета - 1,705 млрд. руб. (21,3 процента), за счет средств бюджета Пензенской области - 2,834 млрд. руб. (35,4 процента), местных бюджетов - 0,012 млрд. руб. (0,1 процента), внебюджетных источников - 3,458 млрд. руб. (43,2 процента)";

4) таблицу 1 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Распределение общего объема капитальных вложений и
источников их финансирования по направлениям
расходования средств
млн. рублей в ценах 2002 года
На период реализации Программы 2003-2010 годы В том числе
I этап 2003-2006 годы из него II этап 2007-2010 годы из него
2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объем капитальных вложений - всего 7305,240 3126,112 690,281 719,241 847,771 868,819 4179,128 976,837 1038,796 1103,207 1060,288
в том числе по направлениям:
жилищное строительство 2178,000 772,000 160,000 175,000 195,000 242,000 1406,000 288,000 330,000 365,000 423,000
образование 405,400 276,200 82,100 66,400 60,800 66,900 129,200 55,200 17,700 42,300 14,000
здравоохранение 258,052 138,852 32,891 34,911 27,900 31,150 119,200 32,650 28,440 30,340 27,770
культура 596,540 197,060 23,050 11,670 90,470 71,870 399,480 69,870 129,870 129,870 69,870
торгово-бытовое обслуживание 17,700 9,900 2,500 2,500 2,500 2,400 7,800 2,000 2,000 1,900 1,900
электрификация 501,146 276,298 30,410 56,220 107,640 82,028 224,848 56,212 56,212 56,212 56,212
газификация 1804,000 82,500 228,000 228,000 228,000 228,000 892,000 223,000 223,000 223,000 223,000
водоснабжение 1315,402 441,702 109,630 111,040 110,261 110,771 873,700 218,105 218,374 218,485 218,736
телекоммуникационная связь 229,000 102,100 21,700 21,500 25,200 33,700 126,900 31,800 33,200 36,100 25,800
дорожное строительство 2042,000 819,000 223,000 182,000 196,000 218,000 1223,000 268,000 293,000 316,000 346,000
Из общего объема капитальных вложений за счет:
Федерального бюджета всего 1641,997 667,090 136,299 139,229 190,127 201,435 974,907 218,095 237,294 266,576 252,942
в том числе по направлениям:
жилищное строительство 655,000 233,000 48,000 53,000 59,000 73,000 422,000 86,000 99,000 110,000 127,000
образование 174,800 110,100 33,100 24,200 22,900 29,900 64,700 27,400 9,000 21,300 7,000
здравоохранение 141,110 72,530 17,490 19,460 17,030 18,550 68,580 18,650 15,240 16,140 18,550
культура 233,300 73,300 3,150 3,050 38,450 28,650 160,000 28,150 51,850 51,850 28,150
электрификация 100,236 55,260 6,082 11,244 21,528 16,406 44,976 11,244 11,244 11,244 11,244
газификация 222,000 80,900 16,300 18,600 21,400 24,600 141,100 28,300 32,500 37,400 42,900
водоснабжение - всего 100,321 33,760 8,377 8,485 8,429 8,469 66,561 16,601 16,630 16,652 16,678
телекоммуникационная связь - всего 15,230 8,240 3,800 1,190 1,390 1,860 6,990 1,750 1,830 1,990 1,420
дорожное строительство 1372,000 546,000 148,000 122,000 131,000 145,000 826,000 186,000 201,000 211,000 228,000
Из бюджета Пензенской области - всего 2593,592 1168,142 284,278 268,520 316,637 298,707 1425,450 354,726 359,018 377,855 333,851
в том числе по направлениям:
жилищное строительство 260,000 110,000 25,000 25,000 30,000 30,000 150,000 35,000 35,000 40,000 40,000
образование 230,600 166,100 49,000 42,200 37,900 37,000 64,500 27,800 8,700 21,000 7,000
здравоохранение 100,942 55,322 13,901 21,451 9,370 10,600 45,620 12,600 11,900 12,900 8,220
культура 252,340 92,060 17,100 7,720 38,520 28,720 160,280 28,220 51,920 51,920 28,220
электрификация 200,438 110,518 12,164 22,488 43,056 32,810 89,920 22,480 22,480 22,480 22,480
газификация 660,000 330,000 82,500 82,500 82,500 82,500 330,000 82,500 82,500 82,500 82,500
водоснабжение 847,742 284,482 70,613 71,521 71,011 71,337 563,260 140,646 140,798 140,835 140,981
телекоммуникационная связь 49,530 27,660 14,000 3,640 4,280 5,740 21,870 5,480 5,720 6,220 4,450
дорожное строительство 670,000 273,000 75,000 60,000 65,000 73,000 397,000 82,000 92,000 105,000 118,000
местных бюджетов всего 8,000 8,000 - 8,000 - - - - - - -
в том числе по направлениям:
жилищное строительство - - - - - - - - - - -
образование - - - - - - - - - - -
здравоохранение 12,000 12,000 - 12,000 - - - - - - -
культура - - - - - - - - - - -
электрификация - - - - - - - - - - -
газификация - - - - - - - - - - -
водоснабжение - - - - - - - - - - -
телекоммуникационная связь - - - - - - - - - - -
дорожное строительство - - - - - - - - - - -
Внебюджетные источники всего 3057,651 1278,880 269,704 299,492 341,007 368,677 1778,771 404,016 442,484 458,776 473,495
в том числе по направлениям:
жилищное строительство 1263,000 429,000 87,000 97,000 106,000 139,000 834,000 167,000 196,000 215,000 256,000
здравоохранение 12,000 7,000 1,500 2,000 1,500 2,000 5,000 1,400 1,300 1,300 1,000
культура 110,900 31,700 2,800 0,900 13,500 14,500 79,200 13,500 26,100 26,100 13,500
торгово-бытовое обслуживание 17,700 9,900 2,500 2,500 2,500 2,400 7,800 2,000 2,000 1,900 1,900
электрификация 200,472 110,520 12,164 22,488 43,056 32,812 89,952 22,488 22,488 22,488 22,488
газификация 922,000 501,100 129,200 126,900 124,100 120,900 420,900 112,200 108,000 103,100 97,600
водоснабжение 367,339 123,460 30,640 31,034 30,821 30,965 243,879 60,858 60,946 60,998 61,077
телекоммуникационная связь 164,240 66,200 3,900 16,670 19,530 26,100 98,040 24,570 25,650 27,890 19,930
дорожное строительство

--------------------------------
<*> Затраты по дорожному строительству учтены в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" (подпрограмма "Автомобильные дороги"), госзаказчик Минтранс России.


Примечание. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объем финансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующий год.
5) таблицу 4 Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 4
Объем
расходов на реализацию программы "Социальное развитие села
до 2010 года" по направлениям расходования средств и
источникам финансирования
млн. рублей в ценах 2002 г.
Источники и направления финансирования На период реализации Программы 2003-2010 годы В том числе
I этап 2003-2006 годы из него II этап 2007-2010 годы из него
2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего расходов 8009,313 3463,365 742,013 792,724 944,263 984,365 4545,948 1075,816 1125,411 1193,333 1151,388
в том числе:
средства федерального бюджета 1705,065 713,594 141,719 146,344 199,279 226,252 991,471 225,492 240,236 269,686 256,057
средства бюджета Пензенской области 2833,798 1284,822 309,980 294,739 347,317 332,786 1548,976 389,508 385,891 408,361 365,216
местные бюджеты 12,000 12,000 - 12,000 - - - - - - -
внебюджетные источники 3458,450 1452,949 290,314 339,641 397,667 425,327 2005,501 460,816 499,284 515,286 530,115
Капитальные вложения всего 7305,240 3126,112 690,281 719,241 847,771 868,819 4179,128 976,837 1038,796 1103,207 1060,288
в том числе:
средства федерального бюджета 1641,997 667,090 136,299 139,229 190,127 201,435 974,907 218,095 237,294 266,576 252,942
средства бюджета Пензенской области 2593,592 1168,142 284,278 268,520 316,637 298,707 1425,450 354,726 359,018 377,855 333,851
местные бюджеты 12,000 12,000 - 12,000 - - - - - - -
внебюджетные источники 3057,651 1278,880 269,704 299,492 341,007 368,677 1778,771 404,016 442,484 458,776 473,495
Научноисследовательские и опытноконструкторские работы 9,273 8,359 2,300 2,300 2,107 1,652 0,914 0,907 0,002 0,005
в том числе:
средства федерального бюджета 4,563 4,189 1,190 1,190 0,997 0,812 0,374 0,367 0,002 0,005
средства бюджета Пензенской области 4,710 4,170 1,110 1,110 1,110 0,840 0,540 0,540
местные бюджеты
внебюджетные источники
Прочие текущие расходы 694,800 328,894 49,432 71,183 94,385 113,894 365,906 98,072 86,613 90,126 91,095
в том числе:
средства федерального бюджета 58,505 42,315 4,230 5,925 8,155 24,005 16,190 7,030 2,940 3,110 3,110
средства бюджета Пензенской области 235,496 112,510 24,592 25,109 29,570 33,239 122,986 34,242 26,873 30,506 31,365
местные бюджеты
внебюджетные источники 400,799 174,069 20,610 40,149 56,660 56,650 226,730 56,800 56,800 56,510 56,620
Из общего объема финансирования по направлениям: 8009,313 2633,865 742,013 792,724 944,263 984,365 5375,448 1075,816 1125,411 1193,333 1151,388
Жилищное строительство 2178,000 772,000 160,000 175,000 195,000 242,000 1406,000 288,000 330,000 365,000 423,000
Образование 405,400 276,200 82,100 66,400 60,800 66,900 129,200 55,200 17,700 42,300 14,000
Здравоохранение 829,892 393,386 68,123 101,084 100,475 123,704 436,506 110,422 105,053 111,366 109,665
Культура 676,800 240,720 33,450 22,980 101,680 82,610 436,080 79,370 139,370 138,670 78,670
Торгово-бытовое обслуживание 20,723 11,209 2,800 2,900 2,807 2,702 9,514 2,507 2,502 2,200 2,305
Информационноконсультационное обеспечение сельского населения 47,550 36,350 5,350 7,150 12,150 11,700 11,200 11,200
Электрификация 501,146 276,298 30,410 56,220 107,640 82,028 224,848 56,212 56,212 56,212 56,212
Газификация 1804,000 82,500 228,000 228,000 228,000 228,000 1721,500 223,000 223,000 223,000 223,000
Водоснабжение 1315,402 441,702 109,630 111,040 110,261 110,771 873,700 218,105 218,374 218,485 218,736
Телекоммуникационная связь 230,400 103,500 22,150 21,950 25,450 33,950 126,900 31,800 33,200 36,100 25,800
Дорожное строительство 2042,000 819,000 223,000 182,000 196,000 218,000 40920,000 268,000 293,000 316,000 346,000

--------------------------------
<*> Затраты по дорожному строительству учтены в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России" (подпрограмма "Автомобильные дороги"), госзаказчик Минтранс России.


Примечание. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета Пензенской области. При этом объем финансирования капитальных вложений должен соответствовать утвержденной программе капитального строительства объектов Правительства Пензенской области на соответствующий год".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
г. Пенза
2 ноября 2004 года
N 677-ЗПО