Приложение к Постановлению от 20.10.2008 г № 676-ПП Программа

Ресурсное обеспечение программы (тыс. рублей


Источники и направления финансирования 2009 2012 годы, всего В том числе 2009 2010 годы, всего В том числе 2011 2012 годы, всего
2009 2010 2011 2012
Всего 1867709,0 585900,0 623351,0 1209251,0 327098,0 331360,0 658458,0
в том числе:
жилищное строительство 327400,0 70700,0 78500,0 149200,0 86400,0 91800,0 178200,0
молодые семьи и молодые специалисты 486800,0 119700,0 121000,0 240700,0 122400,0 123700,0 246100,0
образование 42000,0 12000,0 30000,0 42000,0 - - -
здравоохранение 42309,0 14700,0 12451,0 27151,0 9798,0 5360,0 15158,0
культура 30000,0 15000,0 15000,0 30000,0 - - -
информационноконсультационное обеспечение 6400,0 500,0 1200,0 1700,0 2000,0 2700,0 4700,0
электрификация 60600,0 17600,0 17600,0 35200,0 12400,0 13000,0 25400,0
газификация 39500,0 8600,0 9000,0 17600,0 10300,0 11600,0 21900,0
водоснабжение 184400,0 43000,0 44800,0 87800,0 46300,0 50300,0 96600,0
телекоммуникационная связь 132300,0 36100,0 25800,0 61900,0 37500,0 32900,0 70400,0
развитие сети автомобильных дорог 516000,0 248000,0 268000,0 516000,0 - - -
I Федеральный бюджет, всего 745000,0 273690,0 290680,0 564370,0 88220,0 92410,0 180630,0
из них:
жилищное строительство 103400,0 22300,0 24800,0 47100,0 27300,0 29000,0 56300,0
молодые семьи и молодые специалисты 153700,0 37800,0 38200,0 76000,0 38600,0 39100,0 77700,0
образование - - - - - - -
здравоохранение 5390,0 1200,0 1260,0 2460,0 1320,0 1610,0 2930,0
культура - - - - - - -
информационноконсультационное обеспечение - - - - - - -
электрификация 12900,0 3900,0 3900,0 7800,0 2500,0 2600,0 5100,0
газификация 11900,0 2600,0 2700,0 5300,0 3100,0 3500,0 6600,0
водоснабжение 55300,0 12900,0 13400,0 26300,0 13900,0 15100,0 29000,0
телекоммуникационная связь 6410,0 1990,0 1420,0 3410,0 1500,0 1500,0 3000,0
развитие сети автомобильных дорог 396000,0 191000,0 205000,0 396000,0 - - -
II Бюджет Пензенской области, всего 669004,0 198620,0 223471,0 422091,0 126138,0 120775,0 246913,0
из них:
жилищное строительство 120500,0 26000,0 28900,0 54900,0 31800,0 33800,0 65600,0
молодые семьи и молодые специалисты 179400,0 44100,0 44600,0 88700,0 45100,0 45600,0 90700,0
образование 42000,0 12000,0 30000,0 42000,0 - - -
здравоохранение 30634,0 12100,0 9721,0 21821,0 6938,0 1875,0 8813,0
культура 30000,0 15000,0 15000,0 30000,0 - - -
информационноконсультационное обеспечение 6400,0 500,0 1200,0 1700,0 2000,0 2700,0 4700,0
электрификация 23800,0 7300,0 7300,0 14600,0 4500,0 4700,0 9200,0
газификация 15700,0 3400,0 3600,0 7000,0 4100,0 4600,0 8700,0
водоснабжение 64500,0 15000,0 15700,0 30700,0 16200,0 17600,0 33800,0
телекоммуникационная связь 36070,0 6220,0 4450,0 10670,0 15500,0 9900,0 25400,0
развитие сети автомобильных дорог 120000,0 57000,0 63000,0 120000,0 - - -
III Внебюджетные источники, всего 453705 0 113590,0 109200,0 222790,0 112740,0 118175,0 230915,0
из них:
жилищное строительство 103500,0 22400,0 24800,0 47200,0 27300,0 29000,0 56300,0
молодые семьи и молодые специалисты 153700,0 37800,0 38200,0 76000,0 38700,0 39000,0 77700,0
образование - - - - - - -
здравоохранение 6285,0 1400,0 1470,0 2870,0 1540,0 1875,0, 3415,0
культура - - - - - -
информационноконсультационное обеспечение - - - - - - -
электрификация 23900,0 6400,0 6400,0 12800,0 5400,0 5700,0 11100,0
газификация 11900,0 2600,0 2700,0 5300,0 3100,0 3500,0 6600,0
водоснабжение 64600,0 15100,0 15700,0 30800,0 16200,0 17600,0 33800,0
телекоммуникационная связь 89820,0 27890,0 19930,0 47820,0 20500,0 21500,0 42000,0
развитие сети автомобильных дорог - - - - - - -