Наименование цели
(задачи) субъекта
бюджетного
планирования
| Наименование
функции субъекта
бюджетного
планирования
| Наименование
количественного
показателя
(индикатора)
| Единица
измерения
| 2006 год
отчет
| 2007 год
отчет
| 2008 год
оценка
| 2009 год
прогноз
| 2010 год
прогноз
| 2011 год
прогноз
|
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)
|
|
Осуществление
единой политики в
сфере образования,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда
| 1. Организация
предоставления общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основногообщего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразо-
вательным
программам, за
исключением
полномочий по
финансовому обеспечению
образовательного
процесса,
отнесенных к
полномочиям
органов государственной
власти Пензенской
области
| Число учащихся
| Чел.
| 42904
| 40671
| 40022
| 38819
| 42000
| 42100
|
Число общеобразо-
вательных
учреждений
| Ед.
| 84
| 83
| 83
| 80
| 80
| 80
|
Удельный вес
муниципальных
общеобразо-
вательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
| %
| 35
| 60
| 58
| 30
| 30
| 30
|
Обеспеченность
учащихся
общеобразо-
вательными
учреждениями
| Ед./1000
чел.
| 1,95
| 2
| 2
| 2
| 1,9
| 1,9
|
Удельный вес
учащихся,
получивших
основное общее
образование и
перешедших к
следующему уровню
образования:
10 - 11 классы
профессиональные
училища, техникумы
и т.д.
| %
| 100
68,7
30,8
| 100
70
30
| 100
68,6
31,2
| 100
68
31,9
| 100
65
35
| 100
63
37
|
Укомплектованность
штатов
педагогических
работников в
общеобразо-
вательных
учреждениях
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
общеобразо-
вательных
учреждений
| %
| 93,1
| 92,9
| 93,5
| 92,3
| 94,2
| 95
|
Удельный вес
учащихся,
получивших по ЕГЭ
оценки 4 и 5
баллов по
пятибалльной шкале
| %
| 50,6
| 62,8
| 50,3
| -
| -
| -
|
Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен по
обязательным
предметам, в числе
выпускников
общеобразова-
тельных
муниципальных
учреждений
| %
| -
| -
| -
| 97,6
| 97,8
| 98,0
|
Обеспеченность
общеобразо-
вательных
учреждений
компьютерной
техникой
| %
Чел./1
единицу
компью-
терной
техники
| 65
-
| 70
-
| 70
-
| -
15
| -
12
| -
10
|
2. Организация
предоставления
дополнительного
образования
| Число учащихся в
системе
дополнительного
образования
| чел.
| 22827
| 22341
| 22536
| 26017
| 30010
| 33611
|
Охват учащихся
общеобразо-
вательных
учреждений
дополнительным
образованием
(школьными
кружками и
секциями)
| % от
общей
числен-
ности
| 79,6
| 86,7
| 92,9
| 93,1
| 93,3
| 93,4
|
Отношение
фактического
(прогнозного)
числа
воспитанников,
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей,
к числу учащихся в
общеобразо-
вательных
учреждениях
| %
| 49,6
| 53,3
| 57
| 67
| 71,4
| 79,8
|
Удельный вес
учащихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
ставших
победителями
олимпиад,
соревнований,
конкурсов на
муниципальном,
региональном,
общероссийском и
международном
уровнях
| %
Муници-
пальный
уровень
Регио-
нальный
уровень
Общерос-
сийский
уровень
междуна-
родный
уровень
|
0,87
0,67
1,17
|
0,89
0,71
1,23
|
0,92
0,74
1,42
|
0,92
0,74
1,42
|
0,92
0,74
1,42
|
0,92
0,74
1,42
|
Совершенствование
организационно-
экономического
механизма
функционирования
сферы образования
| 3. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
образовательных
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
| Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 5,0
| 5,3
| 6,6
| 8,0
| 9,2
| 10,0
|
Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждения
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
представления
платных услуг
населению,
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 7,0
| 7,0
| 7,0
| 6,8
| 7,8
| 8,6
|
Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,3
| 0,5
| 0,6
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
все источников
финансирования
| %
| 0,5
| 0,5
| 0,54
| 3,9
| 4,7
| 4,7
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 0,1
| 0,1
| 0,1
| 2,9
| 2,9
| 2,9
|
Осуществление
единой политики в
сфере образовании,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда
| 4. Предоставление
дошкольного
образования и воспитания,
содержание
ребенка в
дошкольном
образовательном
учреждении
| Число
воспитанников
| Чел.
| 13781
| 14954
| 15366
| 14075
| 15500
| 16000
|
Число детей,
состоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
| Чел.
| 4500
| 5020
| 5500
| 6000
| 6300
| 6500
|
Число дошкольных
образовательных
учреждений
| Ед.
| 88
| 88
| 88
| 83
| 83
| 83
|
Обеспеченность
воспитанников
местами в
дошкольных
образовательных
учреждениях
| Мест/
250 чел.
| 152
| 156
| 156
| 157
| 158
| 158
|
Обеспеченность
площадью на 1
воспитанника
дошкольного
образовательного
учреждения
| Факти-
ческая
площадь/
норма-
тивная
площадь,
%
| 103
| 104
| 108
| 88
| 92
| 92
|
Охват детей
дошкольным
образованием и
воспитанием
| %
| 61
| 62
| 63
| 65
| 66
| 66
|
Охват детей старше
5 лет, охваченных
дошкольным
образованием и
воспитанием
| %
| 76
| 78
| 80
| 81
| 81,5
| 82
|
Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
| %
| 51
| 52
| 55
| 55,5
| 55,7
| 56
|
Удельный вес
педагогических
работников,
которым присвоена
высшая
квалификационная
категория, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
| %
| 16
| 16
| 18
| 18
| 18,5
| 18,7
|
Обеспеченность
детей дошкольного
возраста местами в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
| Коли-
чество
мест на
100 чел.
ед.
| 61
| 62
| 63
| 65
| 66
| 66
|
Реальная
посещаемость детей
в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
| Дето-дни
| 1882747
| 2024094
| 2196784
| 2408455
| 2591400
| 2595572
|
Уплотненность
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
(количество
детей на 1 место)
| Чел.
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,6
| 1,4
| 1,4
|
Удельный вес
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
| %
| 35
| 36
| 41
| 45
| 48
| 50
|
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
| |
Организация в
городе оказания
экстренной
медицинской
помощи, в том
числе службой
скорой медицинской
помощи; первичной
медико-санитарной
помощи;
стационарной
медицинской
помощи;
специализированной
медицинской помощи
в амбулаторных
условиях и в
условиях
стационаров;
медицинской помощи
женщинам в период
беременности, во
время и после
родов;
осуществление
контроля за
соблюдением
стандартов
медицинской
помощи;
обеспечением
граждан
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения на
территории города
| 1. Организация
стационарной
медицинской
помощи
| Количество коек по
проектной мощности
в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
| Ед.
| 2835
| 2835
| 2715
| 2610
| 2500
| 2400
|
Количество коек,
фактически
развернутых в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
| Ед.
| 2835
| 2835
| 2715
| 2610
| 2500
| 2400
|
Обеспеченность
стационарами всего
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах по
норме
| %
| 66,5
| 67,2
| 67,5
| 67,7
| 68,0
| 69,0
|
Обеспеченность
стационарами,
круглосуточными
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах
круглосуточных по
норме
| %
| 57,3
| 58,0
| 58,2
| 60,0
| 60,2
| 61,0
|
Среднее число дней
функционирования
койки в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
| Дней
| 332,2
| 338,2
| 320,0
| 318,0
| 317,0
| 316,0
|
Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
| Чел./
1000
жителей
| 176,6
| 183,0
| 185,1
| 187,0
| 188,4
| 188,6
|
Количество услуг в
расчете на 1
обратившегося за
медицинской
помощью
| Койко-
дней/
чел.
| 10,6
| 10,3
| 10,5
| 10,6
| 10,7
| 10,8
|
Число койко-дней
на 1000 жителей
(обеспеченность
круглосуточными
стационарами)
| Койко-
дней/
1000
жителей
| 1871,7
| 1882,9
| 1851,4
| 1870,8
| 1883,6
| 1886,0
|
Уровень
госпитализации на
1000 жителей
| %
| 17,6
| 18,3
| 18,5
| 18,7
| 18,8
| 18,9
|
Средняя
длительность
лечения
| Дней
| 10,6
| 10,3
| 10,2
| 10,0
| 10,0
| 10,0
|
Смертность
пациентов в
условиях оказания
стационарной
медицинской помощи
| Чел./
1000
жителей
| 2,22
| 2,35
| 2,2
| 2,1
| 2,0
| 1,9
|
2. Оказание
амбулаторно-
поликлинической
помощи в
поликлинике, на
дому и в дневных
стационарах всех
типов
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)
| Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
(дневных
стационарах) на
1000 жителей
| Чел./
1000
жителей
| 53,8
| 51,7
| 52,5
| 53,5
| 54,0
| 54,5
|
Обеспеченность
стационарами
дневными всех
типов (отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней
к нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах
дневных всех типов
по норме в РФ
| %
| 133,8
| 134,5
| 134,2
| 134,0
| 133,8
| 133,6
|
Число койко-дней в
дневном стационаре
на 1000 жителей
| Койко-
дней/
1000
жителей
| 579,9
| 565,5
| 569,9
| 580,9
| 562,1
| 559,9
|
Число
пациенто-дней в
условиях дневных
стационаров
| Пациенто-
дней
| 294071
| 288586
| 289660
| 292315
| 272120
| 283125
|
Обеспеченность
поликлиниками
(отношение
фактического
(прогнозного)
числа посещений в
поликлинике на
1000 населения к
нормативному числу
посещений на 1000
населения по норме
в
| %
| 57,4
| 57,9
| 58,3
| 59,0
| 59,2
| 59,3
|
Количество
посещений
поликлиник
| Ед.
| 4758661
| 4887045
| 4902200
| 2198866
| 2332734
| 2332734
|
Удельный вес
посещений
поликлиник по
поводу
заболеваемости
| %
| 62,2
| 64,7
| 64,0
| 63,5
| 63,0
| 52,5
|
Удельный вес
посещений
поликлиник по
поводу просмотров
| %
| 37,8
| 35,3
| 36,0
| 36,5
| 37,0
| 37,5
|
3. Оказание
скорой медицинской
помощи
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)
| Количество вызовов
| Ед.
| 174631
| 175494
| 174200
| 175000
| 170000
| 170000
|
Обеспеченность
скорой медицинской
помощью
| Вызовы/
1000
жителей
| 342,2
| 344,6
| 342,4
| 340,7
| 339,2
| 335,9
|
Среднее время
ожидания скорой
медицинской помощи
| Минут
| 15
| 14
| 13
| 12
| 12
| 12
|
Обеспеченность
скорой медицинской
помощью (отношение
фактического
(прогнозного)
числа вызовов
скорой медицинской
помощи на 1000
населения к
нормативному числу
вызовов скорой
медицинской помощи
на 1000 населения
по нормам в РФ
| %
| 94,7
| 95,0
| 94,8
| 94,6
| 94,5
| 93,8
|
Осуществление
дальнейшего
развития и
совершенствования
медицинской помощи
населению города
| 4. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
медицинских
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
| Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 7,26
| 10,6
| 10,8
| 11,1
| 10,0
| 10,0
|
Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
предоставления
платных услуг
населению
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 7,26
| 10,6
| 10,8
| 11,1
| 10,0
| 10,0
|
Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 0,047
| 0,048
| 0,075
| 0,076
| 0,067
| 0,067
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 3,72
| 5,08
| 6,1
| 6,3
| 5,8
| 5,8
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждении
здравоохранения от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 2,95
| 4,5
| 4,7
| 4,8
| 4,2
| 4,2
|
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
| |
Поддержка
приоритетных
направлений
культуры,
искусства для
удовлетворения и
формирования
нравственно-
эстетических и
интеллектуальных
потребностей
людей, развитие их
творческих
способностей в
городе Пензе
| 1. Предоставление
документа в
пользование по
требованию
(библиотечное
обслуживание населения)
| Количество
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения
| Ед.
| 1(22
филиала)
| 1(22
филиала)
| 1(22
филиала)
| 1(22
филиала)
| 1(22
филиала)
| 1(22
филиала)
|
Число посетителей
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения
| Чел.
| 115777
| 115229
| 115250
| 115250
| 115250
| 115250
|
Обеспеченность
посетителей
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
| Ед./
10000
посети-
телей
| 0,09 (1,9
с
филиалами)
| 0,09 (1,9
с
филиалами)
| 0,09 (1,9
с
филиалами)
| 0,09 (1,9
с
филиалами)
| 0,09 (1,9
с
филиалами)
| 0,09 (1,9
с
филиалами)
|
Обеспеченность
жителей
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
| Ед./
10000
жителей
| 0,02 (0,44
с
филиалами)
| 0,02 (0,44
с
филиалами)
| 0,02 (0,44
с
филиалами)
| 0,02 (0,44
с
филиалами)
| 0,02 (0,44
с
филиалами)
| 0,02 (0,44
с
филиалами)
|
Обеспеченность
библиотеками
массового
пользования (в
городских округах
с количеством
населения 50 тыс.
человек и более -
1 на 10 тысяч
населения в -
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
| %
| 90
| 90
| 90
| 90
| 90
| 90
|
Обеспеченность
детскими
библиотеками (в
городских округах
с количеством
населения 50 тыс.
человек и более -
1 на 407 тысяч
школьников и
дошкольников в
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
| %
| 26,6
| 26,6
| 26,6
| 26,6
| 26,6
| 26,6
|
Общее число
посещений
библиотек жителями
города
| Число
посеще-
ний
| 746394
| 754135
| 755000
| 755000
| 755000
| 755000
|
Среднее число
посещений одним
жителем библиотек
| Число
посеще-
ний на 1
жителя
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
| 1,5
|
Количество
экземпляров
выданных
документов
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
| Ед.
| 2028687
| 2005346
| 2005300
| 2005300
| 2005300
| 2005300
|
2. Организация
мероприятий
исполнительского
характера
(спектаклей,
концертов,
творческих вечеров,
бенефисов,
представлений и
т.д.)
| Количество
организованных и
проведенных
мероприятий
исполнительского
характера
| Ед.
| 198
| 160
| 160
| 160
| 160
| 160
|
Количество
посетителей
мероприятий
исполнительского
характера
(количество
проданных билетов)
| Чел.
| 23470
| 20000
| 20000
| 20000
| 20000
| 20000
|
Обеспеченность
театрально-
зрелищными
учреждениями к
численности
населения (по
количеству мест
без учета
негосударственной
сети)
(в городских
округах с числом
жителей более 100
тыс. человек - 4
зрительских места
на каждые 5 тыс.
зрителей в
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
| %
| 50
| 50
| 50
| 50
| 50
| 50
|
Среднее число
посещений одним
жителем
театрально-
зрелищных
организаций
| Число
посеще-
ний
| 0,05
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
| 0,04
|
3. Организация
культурно-
досуговых
мероприятий на
базе культурно-
досуговых
учреждений
(концертов, дискотек,
фестивалей,
конкурсов и т.п.)
| Количество
муниципальных
культурно-
досуговых
учреждений
| Ед.
| 8
| 8
| 8 (10
включая
филиалы)
В 2008
году
образовано
2 филиала
| 8 (10
включая
филиалы)
| 8 (10
включая
филиалы)
| 8 (10
включая
филиалы)
|
Обеспеченность
жителей культурно-
досуговыми
учреждениями
| Ед./
10000
жителей
| 0,16
| 0,16
| 0,16
| 0,16
| 0,16
| 0,16
|
Обеспеченность
учреждениями
клубного типа (в
городских округах
с числом жителей
более 500 тыс.
жителей - 15
зрительских мест
на 1 тыс. жителей
в соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
| %
| 21,8
| 21,8
| 25,7
| 25,7
| 25,7
| 25,7
|
Количество
организованных и
проведенных
культурно-
досуговых
мероприятий
| Ед.
| 5720
| 6559
| 5710
| 5733
| 5740
| 5754
|
Количество
посетителей
культурно-
досуговых
мероприятий
(количество
проданных билетов)
| Чел.
| 857697
| 784382
| 871253
| 884483
| 898205
| 911509
|
| | | | | | | | | |
Среднее число
посещений одним
жителем клубных
учреждений
| Число
посеще-
ний
| 1,7
| 1,6
| 1,7
| 1,7
| 1,8
| 1,8
|
Прирост (+)/
сокращение (-)
числа посетителей
муниципальных
культурно-
досуговых
учреждений
| %
| 0
| -0,1
| +1,1
| +1
| +1
| +1
|
4. Организация
обучения по
программам
дополнительного
образования
различной
направленности
(музыка,
хореография,
театр,
изобразительное и
декоративно-
прикладное
искусство,
программы
общеэстетического
развития)
| Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
различной
направленности
(музыка,
хореография,
театр,
изобразительное и
декоративно-
прикладное
искусство,
программы
общеэстетического
развития)
| Ед.
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
| 16
|
Число обучающихся
| Чел.
| 5800
| 5729
| 5800
| 5800
| 5800
| 5800
|
Обеспеченность
обучающихся
муниципальными
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования
различной
направленности
(музыка,
хореография,
театр,
изобразительное и
декоративно-
прикладное
искусство,
программы
общеэстетического
развития)
| Ед./ 1000
чел.
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
| 0,4
|
Осуществление мер
по развитию сети
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства,
творческих
коллективов
| 5. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг в
сфере культуры,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
| Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
всех услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 13,5
| 14,5
| 10,6
| 10,0
| 8,9
| 8,9
|
Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 0,0
| 0,2
| 0,07
| 0,06
| 0,05
| 0,05
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 4,0
| 4,3
| 3,5
| 3,4
| 3,1
| 3,1
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 1,4
| 1,3
| 0,9
| 0,8
| 0,7
| 0,7
|
Среднее число
посещений одним
жителем учреждений
культуры всего
| Число
посеще-
ний
| 3,2
| 3,1
| 3,3
| 3,3
| 3,3
| 3,4
|
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
| |
Формирование,
координация и
поддержка
деятельности
системы
организации и
Управления
физической
культурой и
спортом г. Пензы
| 1. Организация и
проведение
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
| Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
| Ед.
| 233
| 230
| 230
| 240
| 240
| 245
|
Число участников
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
| Чел.
| 36750
| 37426
| 37926
| 38226
| 38226
| 38500
|
2. Организация
обучения по
программам
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)
| Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
(детско-юношеские
спортивные школы и
т.п.)
| Ед.
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
|
Число обучающихся
| Чел.
| 5528
| 5332
| 5341
| 4700
| 5320
| 5320
|
3. Организация и
проведение
официальных чемпионатов
России среди
команд игровых
видов спорта
| Количество
спортивных команд
| Ед.
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
|
Количество
охваченных игровых
видов спорта
| Ед.
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
|
4. Предоставление
в пользование
населению
спортивных
сооружений
| Количество
учащихся
спортивных школ,
занимающихся на
муниципальных
спортсооружениях
| Чел.
| 63000
| 68600
| 74376
| 82950
| 88650
| 97200
|
Количество
населения города,
занимающегося на
муниципальных
спортсооружениях
| Чел.
| 209440
| 228560
| 247600
| 276120
| 285650
| 290670
|
5. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг в
сфере физической
культуры и
спорта,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
| Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 0,1
| 0,39
| 0,2
| 0,17
| 0,18
| 0,19
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта
от платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 0,08
| 0,13
| 0,06
| 0,06
| 0,22
| 0,23
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта
от платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 0
| 0,001
| 0,001
| 0,001
| 0,001
| 0,001
|
Обеспечение в
пределах
предоставленных
полномочий
реализации
федеральных,
региональных и
городских программ
развития
молодежной
политики
| 6. Организация
профилактики
негативных
явлений и
правонарушений
среди подростков
и молодежи
| Количество
организованных и
проведенных
городских массовых
мероприятий по
профилактике
негативных явлений
и правонарушений
среди подростков и
молодежи
| Ед.
| 10
| 12
| 15
| 15
| 15
| 15
|
Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий по
профилактике
негативных явлений
и правонарушений
среди подростков и
молодежи
| Чел.
| 6000
| 7200
| 7500
| 7500
| 7500
| 7500
|
Решение вопросов
занятости и
содействия по
трудоустройству
молодежи и
подростков
| 7. Обеспечение
занятости
подростков и
молодежи
| Количество
зарегистрированных
обращений по
вопросам
трудоустройства
| Ед.
| 500
| 650
| 1000
| 1000
| 1000
| 1000
|
Количество
трудоустроенных
граждан
| Чел.
| 220
| 386
| 400
| 400
| 400
| 400
|
Удельный вес
трудоустроенных
граждан по
отношению к
количеству
граждан,
обратившихся по
вопросам
трудоустройства
| %
| 44
| 59
| 40
| 40
| 40
| 40
|
Создание условий
для гражданского
становления,
духовно-
нравственного и
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
| 8. Оказание
содействия в
социальной
адаптации и
реабилитации
несовершенно- летних и
молодежи,
склонных к
совершению
правонарушений
| Количество
граждан,
нуждающихся в
социальной
адаптации
| Чел.
| 815
| 779
| 800
| 800
| 800
| 800
|
Количество
граждан,
находящихся под
патронажным
контролем
| Чел.
| 109
| 209
| 350
| 400
| 400
| 400
|
Удельный вес
граждан,
находящихся под
патронажным
контролем по
отношению к
количеству
граждан,
нуждающихся в
социальной
адаптации
| %
| 7,4
| 26
| 43
| 50
| 50
| 50
|
9. Оказание
психологической,
юридической,
информационной и иной помощи
молодежи
| Количество
зарегистрированных
обращений
| Ед.
| 95
| 384
| 400
| 400
| 400
| 400
|
Количество
граждан,
получивших
консультации
| Чел.
| 95
| 384
| 400
| 400
| 400
| 400
|
10. Оказание
содействия в
вопросах
гражданско-
патриотического
воспитания
молодежи
| Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий
гражданско-
патриотической
направленности
| Ед.
| 7
| 10
| 10
| 10
| 10
| 10
|
Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий
гражданско-
патриотической
направленности
| Чел.
| 2000
| 4000
| 4000
| 4000
| 4000
| 4000
|
11.
Стимулирование
общественно
значимой
молодежной
инициативы
| Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий,
направленных на
стимулирование
общественно
значимой
молодежной
инициативы
| Ед.
| 5
| 9
| 9
| 9
| 9
| 12
|
Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий,
направленных на
стимулирование
общественно
значимой
молодежной
инициативы
| Чел.
| 1600
| 3000
| 3000
| 3000
| 3000
| 4000
|
Организация
отдыха, досуга и
занятости
несовершеннолетних
| 12. Организация
досуга, отдыха и
оздоровления
подростков и
молодежи
| Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий по
организации
досуга, отдыха и
оздоровления
подростков и
молодежи
| Ед.
| 10
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
|
Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий по
организации
досуга, отдыха и
оздоровления
подростков и
молодежи
| Чел.
| 5000
| 6000
| 6000
| 6000
| 6000
| 6000
|
Обеспечение в
пределах
предоставленных
полномочий
реализации
федеральных,
региональных и
городских программ
развития
молодежной
политики
| 13. Расширение
спектра
предоставляемых
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
| Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
молодежной
политики от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 1,35
| 0,32
| 1,35
| 1,36
| 1,54
| 1,6
|
Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
молодежной
политики от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
| %
| 0,15
| 0
| 0,003
| 0,004
| 0,005
| 0,006
|
СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
|
Осуществление
контроля за
организацией
социального
обслуживания семей
с детьми, граждан
пожилого возраста
и инвалидов в
подведомственных
муниципальных
учреждениях в
соответствии с
действующим
законодательством
| 1. Организация
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
| Количество
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
| Ед.
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
| 5
|
Число
обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и
инвалидов на дому
| Чел.
| 4788
| 4590
| 4616
| 4633
| 4636
| 4639
|
Обеспеченность
обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
учреждениями
социального
обслуживания
| Ед./ 1000
чел.
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
| 1
|
Обеспеченность
отделениями
дневного
пребывания граждан
пожилого возраста
и инвалидов,
отделениями
дневного
пребывания детей
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Количество
предоставляемых
социальных услуг
учреждениями
социального
обслуживания
| Ед.
| 996463
| 946214
| 963126
| 967409
| 973357
| 978769
|
Число работников в
учреждениях
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
| Чел.
| 558
| 559
| 559
| 559
| 559
| 559
|
Число граждан
пожилого возраста
и инвалидов,
приходящихся на
одного работника в
учреждениях
социального
обслуживания (в
отделениях
социального
обслуживания, на
дому)
| Чел./1
работ-
ника
| 8,5
| 8,2
| 8,2
| 8,3
| 8,3
| 8,3
|
2. Организация
социальной
поддержки детей и
семейных форм организации
| Количество
обращений жителей
города
| Ед.
| 22428
| 22243
| 22800
| 22990
| 23170
| 23250
|
Число жителей
города, охваченных
различным и
формами социальной
поддержки
| Чел.
| 36391
| 36418
| 36789
| 37033
| 37323
| 37470
|
Обеспеченность
обслуживаемых
жителей города
различными формами
социальной
поддержки
| Коли-
чество
услуг/
1000
жителей
| 2378
| 2514
| 2500
| 2500
| 2500
| 2500
|
3. Организация
социальной
реабилитации
несовершенно-
летних
| Число
несовершеннолетних
жителей города,
охваченных
различными формами
социальной
реабилитации
| Чел.
| 17443
| 16973
| 17040
| 17150
| 17200
| 17200
|
Количество
зарегистрированных
обращений
| Ед.
| 9040
| 8769
| 9190
| 9250
| 9260
| 9260
|
Обеспеченность
социально-
реабилитационными
отделениями для
несовершеннолетних
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Число
реабилитированных
несовершеннолетних
жителей города
| Чел.
| 10507
| 10308
| 10150
| 10260
| 10260
| 10260
|
4. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
социальных услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
| Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
социальной защиты
населения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
| %
| 6,1
| 6,0
| 3,8
| 3,9
| 3,5
| 3,5
|
5. Развитие сети
учреждений
социального
обслуживания
населения
| Обеспеченность
отделениями
социального
обслуживания на
дому
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Обеспеченность
отделениями
срочного
социального
обслуживания
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Обеспеченность
службами
психолого-
педагогической
помощи
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Обеспеченность
специалистами
социально-правовой
защиты
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Обеспеченность
отделениями помощи
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
Обеспеченность
организационно-
методическими
отделениями
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ
|
Осуществление
общего
руководства,
координацию и
контроль за
деятельностью
муниципальных
предприятий и
учреждений
жилищно-
коммунального
хозяйства
Участие в
разработке и
выполнении
программ жилищно-
коммунального
обслуживания
населения на
территории города
| 1. Организация в
границах города
теплоснабжения
населения в части
горячего водоснабжения
| Число человек,
пользующихся
горячим
водоснабжением
| Тыс. чел.
| 289,638
| 290,896
| 295,320
| 295,320
| 295,320
| 295,320
|
Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
ваннами
| %
| 67,13
| 66,31
| 66,14
| 66,14
| 66,14
| 66,14
|
Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
горячим
водоснабжением
| %
| 70,52
| 70,7
| 70,64
| 70,64
| 70,64
| 70,64
|
Уровень
обеспеченности
населения города
горячим
водоснабжением (от
потребности)
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
2. Организация в
границах города
теплоснабжения
населения в частиотопления
| Общая площадь
отапливаемых
помещений в городе
| Тыс. кв.
м
| 5836,179
| 5918,961
| 5936,409
| 5936,409
| 5936,409
| 5936,409
|
Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
центральным
отоплением
| %
| 96,32
| 96,35
| 96,26
| 96,26
| 96,26
| 96,26
|
Уровень
обеспеченности
населения города
системами
теплоснабжения (от
потребности)
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
3. Организация в
границах города
водоснабжения
населения,
водоотведения
| Доля населения
города,
пользующихся
водоснабжением,
водоотведением
| %
| 91,85
| 95,75
| 95,4
| 95,4
| 95,4
| 95,4
|
Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
водопроводом
| %
| 94,74
| 98,63
| 98,25
| 98,25
| 98,25
| 98,25
|
Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
канализацией
| %
| 91,85
| 95,75
| 95,4
| 95,4
| 95,4
| 95,4
|
4. Организация
содержания
муниципального
жилищного фонда
| Доля капитально
отремонтированного
муниципального
жилищного фонда
(от потребности)
| %
| 0,1
| 0,2
| 5,0
| 40,0
| 22,0
| 22,0
|
Удельный вес
нуждающегося в
капитальном
ремонте
муниципального
жилищного фонда в
общем объеме
муниципального
жилищного фонда
| %
| 0,001
| 0,002
| 0,05
| 0,4
| 0,22
| 0,22
|
Доля жилищного
фонда с износом от
0 до 30%
| %
| 80,32
| 79,82
| 79,6
| 79,38
| 79,2
| 78,7
|
Доля жилищного
фонда с износом от
31 до 65%
| %
| 17,9
| 18,4
| 18,6
| 18,8
| 18,91
| 19,3
|
Доля жилищного
фонда с износом от
66 до 70%
| %
| 0,86
| 0,86
| 0,87
| 0,88
| 0,93
| 1,02
|
Доля жилищного
фонда с износом
свыше 70%
| %
| 0,92
| 0,92
| 0,93
| 0,94
| 0,96
| 0,98
|
Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
газом
| %
| 96,2
| 95,9
| 95,8
| 95,9
| 96,0
| 96,2
|
Уровень
газификации
(удельный вес
газифицированных
сетевым газом
жилых зданий,
квартир)
| %
| 97,2
| 96,8
| 96,8
| 96,8
| 96,8
| 96,8
|
5. Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования,
мостов и иных
транспортных инженерных
сооружений
| Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования
| Тыс. кв.
м
| 277,2
| 1637,1
| 474,51
| 700,0
| 700,0
| 700,0
|
Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования и
тротуаров от общей
площади, требующей
ремонта
| %
| 4,0
| 24,5
| 9,4
| 15,3
| 18,1
| 22,1
|
6. Организация
благоустройства и
озеленения
территории
городского округа
| Площадь зеленых
насаждений от
общей площади
территории
городского округа
| Тыс. кв.
м
| 3628,0
| 3628,0
| 3628,0
| 3628,0
| 3628,0
| 3628,0
|
Количество
установленных урн
| Ед.
| 376
| 458
| 379
| 400
| 460
| 480
|
7. Организация
освещения улиц
| Количество
светоточек
| Ед.
| 24067
| 24067
| 24738
| 24920
| 25133
| 25354
|
Площадь освещенных
дорог от общей
длины дорог
| %
| 87,5
| 88,0
| 89,0
| 89,5
| 91,0
| 92,5
|
8. Организация
ритуальных услуг
и содержание мест
захоронения
| Общая площадь
захоронения на
территории
городского округа
| Га
| 152,5
| 152,5
| 152,5
| 152,5
| 152,5
| 192,5
|
Уровень
соответствия
качества
содержания мест
захоронения
требованиям
санитарных норм и
правил
| %
| 15,0
| 15,0
| 15,0
| 20,0
| 30,0
| 50,0
|
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Исключен |
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
|
Организация работы
транспорта и связи
на территории
города Пензы
| 1. Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования,
мостов и иных
транспортных инженерных
сооружений
| Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования
| Тыс. кв.
м
| 68007,0
| 59297,1
| 62296,0
| 71940,6
| 71940,6
| 71940,6
|
Уровень охвата
населения
транспортным
обслуживанием
| %
| 64,33
| 59,42
| 61,95
| 63,0
| 63,0
| 63,0
|
Доля частного
сектора в общем
объеме
пассажирских
перевозок
| %
| 32,4
| 36,6
| 36,1
| 34,0
| 34,0
| 34,0
|
Доля расходов на
транспортные
услуги населению и
организацию
транспортного
обслуживания
населения,
распределяемых в
рамках конкурсов
на обслуживание
маршрутов, в общем
объеме
соответствующих
расходов
| %
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
| 100
|
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Исключен |
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
|
Составление
проекта бюджета г.
Пензы и
организация
исполнения бюджета
в соответствии с
Бюджетным
кодексом;
составление отчета
об исполнении
бюджета г.
Пензы
| 1. Составление
проекта бюджета
города
| Доля расходов
бюджета города,
формируемых в
рамках целевых
программ
| %
| 2,7
| 17,9
| 20,2
| 20,8
| 25,0
| 30,0
|
Планируемый объем
дефицита бюджета
города на
очередной
финансовый год
| Не более
%
| 0
| 8
| 10
| 9
| 8
| 6
|
2. Организация
исполнения
бюджета города;
составление
отчета об
исполнении
бюджета города
| Уровень отклонения
фактических
доходов бюджета
города от
запланированных в
решении о бюджете
на очередной
финансовый год
| Не более
%
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
| 2
|
Доля кредиторской
задолженности
получателей
бюджетных средств
в расходах бюджета
города в части
собственных
полномочий
| %
| 2
| 0,3
| 0,24
| 0,23
| 0,22
| 0,19
|
3. Управление
муниципальным
долгом
| Общее количество
случаев
осуществленных
муниципальных
внутренних
заимствований (в
различных формах),
в том числе
переходящих на
очередной
финансовый год
| Ед.
| 2 (2)
| 16 (12)
| 13 (10)
| 15 (12)
| 16 (13)
| 14 (10)
|
Количество
выданных
муниципальных
гарантий
| Ед.
| 0
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
|
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
(введен Постановлением Администрации г. Пензы от 20.10.2009 N 1291/1)
|
Обеспечение
разработки,
экспертизы,
рассмотрения,
согласования и
представления на
утверждение в
установленном
порядке
градостроительной
документации
города Пензы о ее
застройке,
проведение научно-
исследовательских
работ в области градостроительства
| 1. Регулирование
градостроительной
деятельности,
архитектуры
строительства на
территории города
| Количество
выданных
разрешений на
строительство при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
муниципального
образования
| Ед.
| 137
| 188
| 134
| 134
| 134
| 134
|
| Количество
выданных
разрешений на ввод
объектов в
эксплуатацию, за
исключением
объектов
индивидуального
жилищного
строительства
| Ед.
| 143
| 111
| 120
| 120
| 120
| 120
|
| | Количество
выданных
разрешений на
право производства
инженерно-
геодезических и
инженерно-
геологических
изысканий на
территории
муниципального
образования
| Ед.
| 650
| 700
| 700
| 700
| 750
| 750
|
Количество
зарегистрированных
обращений по
вопросам
осуществления
архитектурной и
градостроительной
деятельности
физических и
юридических лиц
| Ед.
| 21598
| 18217
| 5958
| 5958
| 5958
| 5958
|
Доля рассмотренных
и удовлетворенных
обращений
физических и
юридических лиц по
вопросам
осуществления
архитектурной и
градостроительной
деятельности в
общем количестве
таких обращений
| %
| 80%
| 86%
| 79%
| 79%
| 79%
| 79%
|
Координация и
методическое
руководство работ
по комплексной
модернизации
сложившейся
застройки,
реконструкции,
капитальному
ремонту жилых
домов, объектов
общественного
назначения,
реставрации зданий
и сооружений,
являющихся
объектами
исторического и
культурного
наследия, по
развитию систем
инженерно-
транспортной
инфраструктуры и
благоустройству
реконструируемых
территорий
| 2. Разработка и
реализация планов
капитального
строительства на
территории города
| Объем инвестиций в
основной капитал
по крупным и
средним
предприятиям за
счет всех
источников
финансирования к
ВРП Пензенской
области, всего
| %
| 76, 4
| 98, 9
| 100
| 100
| 100
| 100
|
| | | | | | | |
| 1. Организация
учета объектов,
находящихся в
собственности
муниципального
образования
| Общее количество
объектов
муниципальной
собственности,
включенных в
реестр (в течение
отчетного года)
| Ед.
| 73
| 513
| 45
| 250
| 290
| 270
|
2. Организация
мониторинга
эффективности
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий и организаций, доли
уставного
капитала в
которых
принадлежат
муниципальному
образованию
| Количество
муниципальных
унитарных
предприятий (на
конец отчетного
года)
| Ед.
| 76
| 61
| 23
| 19
| 15
| 15
|
Количество
организаций, доли
уставного капитала
которых
принадлежат
муниципальному
образованию (на
конец отчетного
года)
| Ед.
| 7
| 7
| 4
| 4
| 4
| 4
|
Доля муниципальных
унитарных
предприятий,
имеющих
положительный
финансовый
результат от их
деятельности, в
общем количестве
муниципальных
унитарных
предприятий
| %
| 29
| 47, 5
| 47,8
| 52,6
| 66,6
| 66,6
|
Доля организаций с
участием в
уставном капитале
муниципального
образования,
имеющих
положительный
финансовый
результат от их
деятельности, в
общем количестве
таких организаций
| %
| 85,7
| 85,7
| 75
| 75
| 75
| 75
|
3. Организация
эффективного
управления
муниципальной
собственностью
| Количество
приватизированных
объектов
муниципальной
собственности (в
течение отчетного
года)
| Ед.
| 19
| 14
| 36
| 7
| 6
| 6
|
Количество
заключенных
(действующих)
договоров аренды,
безвозмездного
пользования (на
конец отчетного
года)
| Ед.
| 927(206)
| 868(294)
| 839(266)
| 810(245)
| 790(230)
| 760(220)
|