Приложение к Постановлению от 25.06.2008 г № 1012 Показатель

Количественные показатели (индикаторы) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2009 — 2011 гг.


Наименование цели
(задачи) субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
функции субъекта
бюджетного
планирования
Наименование
количественного
показателя
(индикатора)
Единица
измерения


2006 год
отчет


2007 год
отчет


2008 год
оценка


2009 год
прогноз


2010 год
прогноз


2011 год
прогноз


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)

 
Осуществление
единой политики в
сфере образования,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда

































































































1. Организация
предоставления   общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основногообщего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразо-
вательным
программам, за
исключением
полномочий по
финансовому      обеспечению
образовательного
процесса,
отнесенных к
полномочиям
органов          государственной
власти Пензенской
области


















































Число учащихся
Чел.
42904
40671
40022
38819
42000
42100
Число общеобразо-
вательных
учреждений
Ед.


84


83


83


80


80


80


Удельный вес
муниципальных
общеобразо-
вательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
%








35








60








58








30








30








30








Обеспеченность
учащихся
общеобразо-
вательными
учреждениями
Ед./1000
чел.



1,95




2




2




2




1,9




1,9




Удельный вес
учащихся,
получивших
основное общее
образование и
перешедших к
следующему уровню
образования:
10 - 11 классы
профессиональные
училища, техникумы
и т.д.
%











100







68,7
30,8


100







70
30


100







68,6
31,2


100







68
31,9


100







65
35


100







63
37


Укомплектованность
штатов
педагогических
работников в
общеобразо-
вательных
учреждениях
%






100






100






100






100






100






100






Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
общеобразо-
вательных
учреждений
%










93,1










92,9










93,5










92,3










94,2










95










Удельный вес
учащихся,
получивших по ЕГЭ
оценки 4 и 5
баллов по
пятибалльной шкале
%





50,6





62,8





50,3





-





-





-





Удельный вес лиц,
сдавших единый
государственный
экзамен по
обязательным
предметам, в числе
выпускников
общеобразова-
тельных
муниципальных
учреждений
%










-










-










-










97,6










97,8










98,0










Обеспеченность
общеобразо-
вательных
учреждений
компьютерной
техникой
%
Чел./1
единицу
компью-
терной
техники
65
-




70
-




70
-




-
15




-
12




-
10




2. Организация
предоставления
дополнительного
образования





































Число учащихся в
системе
дополнительного
образования
чел.



22827



22341



22536



26017



30010



33611



Охват учащихся
общеобразо-
вательных
учреждений
дополнительным
образованием
(школьными
кружками и
секциями)
% от
общей
числен-
ности





79,6








86,7








92,9








93,1








93,3








93,4








Отношение
фактического
(прогнозного)
числа
воспитанников,
обучающихся в
учреждениях
дополнительного
образования детей,
к числу учащихся в
общеобразо-
вательных
учреждениях
%












49,6












53,3












57












67












71,4












79,8












Удельный вес
учащихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
ставших
победителями
олимпиад,
соревнований,
конкурсов на
муниципальном,
региональном,
общероссийском и
международном
уровнях
%
Муници-
пальный
уровень
Регио-
нальный
уровень
Общерос-
сийский
уровень
междуна-
родный
уровень


0,87


0,67


1,17







0,89


0,71


1,23







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







0,92


0,74


1,42







Совершенствование
организационно-
экономического
механизма
функционирования
сферы образования


























































































3. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
образовательных
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования

















































































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%



















5,0



















5,3



















6,6



















8,0



















9,2



















10,0



















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждения
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
представления
платных услуг
населению,
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%






















7,0






















7,0






















7,0






















6,8






















7,8






















8,6






















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования,
получающих
ассигнования из
бюджета города
Пензы, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%

















0,3

















0,3

















0,3

















0,3

















0,5

















0,6

















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
все источников
финансирования
%














0,5














0,5














0,54














3,9














4,7














4,7














Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
образования от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















0,1















0,1















0,1















2,9















2,9















2,9















Осуществление
единой политики в
сфере образовании,
не противоречащей
политике
Российской
Федерации в
области
образования,
обеспечивающей
сохранение единого
образовательного
пространства,
необходимые
условия для
реализации
конституционных
прав граждан на
получение
образования и для
удовлетворения
потребностей
государства и
общества в
работниках
квалифицированного
труда










































































4. Предоставление
дошкольного
образования и    воспитания,
содержание
ребенка в
дошкольном
образовательном
учреждении

















































































Число
воспитанников
Чел.

13781

14954

15366

14075

15500

16000

Число детей,
состоящих на учете
для определения в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Чел.






4500






5020






5500






6000






6300






6500






Число дошкольных
образовательных
учреждений
Ед.


88


88


88


83


83


83


Обеспеченность
воспитанников
местами в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Мест/
250 чел.




152





156





156





157





158





158





Обеспеченность
площадью на 1
воспитанника
дошкольного
образовательного
учреждения

Факти-
ческая
площадь/
норма-
тивная
площадь,
%
103






104






108






88






92






92






Охват детей
дошкольным
образованием и
воспитанием
%



61



62



63



65



66



66



Охват детей старше
5 лет, охваченных
дошкольным
образованием и
воспитанием
%




76




78




80




81




81,5




82




Удельный вес
педагогических
работников с
высшим
образованием в
общей численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
%











51











52











55











55,5











55,7











56











Удельный вес
педагогических
работников,
которым присвоена
высшая
квалификационная
категория, в общей
численности
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
%













16













16













18













18













18,5













18,7













Обеспеченность
детей дошкольного
возраста местами в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Коли-
чество
мест на
100 чел.
ед.


61






62






63






65






66






66






Реальная
посещаемость детей
в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Дето-дни





1882747





2024094





2196784





2408455





2591400





2595572





Уплотненность
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
(количество
детей на 1 место)
Чел.






1,6






1,6






1,6






1,6






1,4






1,4






Удельный вес
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений,
требующих
капитального
ремонта, в общем
их числе
%








35








36








41








45








48








50








УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
 
Организация в
городе оказания
экстренной
медицинской
помощи, в том
числе службой
скорой медицинской
помощи; первичной
медико-санитарной
помощи;
стационарной
медицинской
помощи;
специализированной
медицинской помощи
в амбулаторных
условиях и в
условиях
стационаров;
медицинской помощи
женщинам в период
беременности, во
время и после
родов;
осуществление
контроля за
соблюдением
стандартов
медицинской
помощи;
обеспечением
граждан
лекарственными
средствами и
изделиями
медицинского
назначения на
территории города
































































































































1. Организация
стационарной
медицинской
помощи

































































Количество коек по
проектной мощности
в муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Ед.




2835




2835




2715




2610




2500




2400




Количество коек,
фактически
развернутых в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Ед.





2835





2835





2715





2610





2500





2400





Обеспеченность
стационарами всего
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах по
норме
%











66,5











67,2











67,5











67,7











68,0











69,0











Обеспеченность
стационарами,
круглосуточными
(отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней к
нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах
круглосуточных по
норме
%













57,3













58,0













58,2













60,0













60,2













61,0













Среднее число дней
функционирования
койки в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Дней





332,2





338,2





320,0





318,0





317,0





316,0





Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
Чел./
1000
жителей


176,6




183,0




185,1




187,0




188,4




188,6




Количество услуг в
расчете на 1
обратившегося за
медицинской
помощью
Койко-
дней/
чел.


10,6




10,3




10,5




10,6




10,7




10,8




Число койко-дней
на 1000 жителей
(обеспеченность
круглосуточными
стационарами)
Койко-
дней/
1000
жителей

1871,7




1882,9




1851,4




1870,8




1883,6




1886,0




Уровень
госпитализации на
1000 жителей
%


17,6


18,3


18,5


18,7


18,8


18,9


Средняя
длительность
лечения
Дней


10,6


10,3


10,2


10,0


10,0


10,0


Смертность
пациентов в
условиях оказания
стационарной
медицинской помощи
Чел./
1000
жителей


2,22




2,35




2,2




2,1




2,0




1,9




2. Оказание
амбулаторно-
поликлинической
помощи в
поликлинике, на
дому и в дневных
стационарах всех
типов














































(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)
Число пролеченных
больных в
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
(дневных
стационарах) на
1000 жителей
Чел./
1000
жителей





53,8







51,7







52,5







53,5







54,0







54,5







Обеспеченность
стационарами
дневными всех
типов (отношение
фактического
(прогнозного)
количества
койко-дней
к нормативному
количеству
койко-дней в
стационарах
дневных всех типов
по норме в РФ
%













133,8













134,5













134,2













134,0













133,8













133,6













Число койко-дней в
дневном стационаре
на 1000 жителей

Койко-
дней/
1000
жителей
579,9



565,5



569,9



580,9



562,1



559,9



Число
пациенто-дней в
условиях дневных
стационаров
Пациенто-
дней


294071



288586



289660



292315



272120



283125



Обеспеченность
поликлиниками
(отношение
фактического
(прогнозного)
числа посещений в
поликлинике на
1000 населения к
нормативному числу
посещений на 1000
населения по норме
в
%











57,4











57,9











58,3











59,0











59,2











59,3











Количество
посещений
поликлиник
Ед.


4758661


4887045


4902200


2198866


2332734


2332734


Удельный вес
посещений
поликлиник по
поводу
заболеваемости
%




62,2




64,7




64,0




63,5




63,0




52,5




Удельный вес
посещений
поликлиник по
поводу просмотров

%




37,8




35,3




36,0



36,5



37,0



37,5



3. Оказание
скорой           медицинской
помощи


















(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)
Количество вызовов
Ед.
174631
175494
174200
175000
170000
170000
Обеспеченность
скорой медицинской
помощью
Вызовы/
1000
жителей
342,2


344,6


342,4


340,7


339,2


335,9


Среднее время
ожидания скорой
медицинской помощи
Минут


15


14


13


12


12


12


Обеспеченность
скорой медицинской
помощью (отношение
фактического
(прогнозного)
числа вызовов
скорой медицинской
помощи на 1000
населения к
нормативному числу
вызовов скорой
медицинской помощи
на 1000 населения
по нормам в РФ

%














94,7














95,0














94,8













94,6













94,5













93,8













Осуществление
дальнейшего
развития и
совершенствования
медицинской помощи
населению города


























































































4. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
медицинских
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования

















































































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%



















7,26



















10,6



















10,8



















11,1



















10,0



















10,0



















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
предоставления
платных услуг
населению
дополнительных к
гарантированному
объему бесплатных
услуг, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%






















7,26






















10,6






















10,8






















11,1






















10,0






















10,0






















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%

















0,047

















0,048

















0,075

















0,076

















0,067

















0,067

















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
здравоохранения от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%














3,72














5,08














6,1














6,3














5,8














5,8














Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждении
здравоохранения от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















2,95















4,5















4,7















4,8















4,2















4,2















УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ
 
Поддержка
приоритетных
направлений
культуры,
искусства для
удовлетворения и
формирования
нравственно-
эстетических и
интеллектуальных
потребностей
людей, развитие их
творческих
способностей в
городе Пензе








































































































































































1. Предоставление
документа в
пользование по
требованию
(библиотечное
обслуживание     населения)








































































Количество
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения
Ед.




1(22
филиала)



1(22
филиала)



1(22
филиала)



1(22
филиала)



1(22
филиала)



1(22
филиала)



Число посетителей
учреждений
библиотечного
обслуживания
населения
Чел.




115777




115229




115250




115250




115250




115250




Обеспеченность
посетителей
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед./
10000
посети-
телей


0,09 (1,9
с
филиалами)



0,09 (1,9
с
филиалами)



0,09 (1,9
с
филиалами)



0,09 (1,9
с
филиалами)



0,09 (1,9
с
филиалами)



0,09 (1,9
с
филиалами)



Обеспеченность
жителей
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед./
10000
жителей



0,02 (0,44
с
филиалами)



0,02 (0,44
с
филиалами)



0,02 (0,44
с
филиалами)



0,02 (0,44
с
филиалами)



0,02 (0,44
с
филиалами)



0,02 (0,44
с
филиалами)



Обеспеченность
библиотеками
массового
пользования (в
городских округах
с количеством
населения 50 тыс.
человек и более -
1 на 10 тысяч
населения в -
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
%



















90



















90



















90



















90



















90



















90



















Обеспеченность
детскими
библиотеками (в
городских округах
с количеством
населения 50 тыс.
человек и более -
1 на 407 тысяч
школьников и
дошкольников в
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
%



















26,6



















26,6



















26,6



















26,6



















26,6



















26,6



















Общее число
посещений
библиотек жителями
города
Число
посеще-
ний

746394



754135



755000



755000



755000



755000



Среднее число
посещений одним
жителем библиотек

Число
посеще-
ний на 1
жителя
1,5



1,5



1,5



1,5



1,5



1,5



Количество
экземпляров
выданных
документов
учреждениями
библиотечного
обслуживания
населения
Ед.







2028687







2005346







2005300







2005300







2005300







2005300







2. Организация
мероприятий
исполнительского
характера
(спектаклей,
концертов,
творческих       вечеров,
бенефисов,
представлений и
т.д.)




































Количество
организованных и
проведенных
мероприятий
исполнительского
характера
Ед.





198





160





160





160





160





160





Количество
посетителей
мероприятий
исполнительского
характера
(количество
проданных билетов)
Чел.






23470






20000






20000






20000






20000






20000






Обеспеченность
театрально-
зрелищными
учреждениями к
численности
населения (по
количеству мест
без учета
негосударственной
сети)
(в городских
округах с числом
жителей более 100
тыс. человек - 4
зрительских места
на каждые 5 тыс.
зрителей в
соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
%


























50


























50


























50


























50


























50


























50


























Среднее число
посещений одним
жителем
театрально-
зрелищных
организаций
Число
посеще-
ний



0,05





0,04





0,04





0,04





0,04





0,04





3. Организация
культурно-
досуговых
мероприятий на
базе культурно-
досуговых
учреждений
(концертов,      дискотек,
фестивалей,
конкурсов и т.п.)


































Количество
муниципальных
культурно-
досуговых
учреждений


Ед.






8






8






8 (10
включая
филиалы)
В 2008
году
образовано
2 филиала
8 (10
включая
филиалы)




8 (10
включая
филиалы)




8 (10
включая
филиалы)




Обеспеченность
жителей культурно-
досуговыми
учреждениями
Ед./
10000
жителей

0,16



0,16



0,16



0,16



0,16



0,16



Обеспеченность
учреждениями
клубного типа (в
городских округах
с числом жителей
более 500 тыс.
жителей - 15
зрительских мест
на 1 тыс. жителей
в соответствии с
распоряжением
Правительства РФ
от 03.07.1996
N 1063-р "О
социальных
нормативах и
нормах" (с
изменениями и
дополнениями)
%


















21,8


















21,8


















25,7


















25,7


















25,7


















25,7


















Количество
организованных и
проведенных
культурно-
досуговых
мероприятий
Ед.





5720





6559





5710





5733





5740





5754





Количество
посетителей
культурно-
досуговых
мероприятий
(количество
проданных билетов)

Чел.







857697







784382







871253







884483







898205







911509







          
Среднее число
посещений одним
жителем клубных
учреждений
Число
посеще-
ний

1,7



1,6



1,7



1,7



1,8



1,8



Прирост (+)/
сокращение (-)
числа посетителей
муниципальных
культурно-
досуговых
учреждений
%






0






-0,1






+1,1






+1






+1






+1






4. Организация
обучения по
программам
дополнительного
образования
различной
направленности
(музыка,
хореография,
театр,
изобразительное и
декоративно-
прикладное
искусство,
программы
общеэстетического
развития)





















Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования
различной
направленности
(музыка,
хореография,
театр,
изобразительное и
декоративно-
прикладное
искусство,
программы
общеэстетического
развития)
Ед.

















16

















16

















16

















16

















16

















16

















Число обучающихся
Чел.
5800
5729
5800
5800
5800
5800
Обеспеченность
обучающихся
муниципальными
образовательными
учреждениями
дополнительного
образования
различной
направленности
(музыка,
хореография,
театр,
изобразительное и
декоративно-
прикладное
искусство,
программы
общеэстетического
развития)
Ед./ 1000
чел.

















0,4


















0,4


















0,4


















0,4


















0,4


















0,4


















Осуществление мер
по развитию сети
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства,
творческих
коллективов











































































5. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг в
сфере культуры,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования





































































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
всех услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%






















13,5






















14,5






















10,6






















10,0






















8,9






















8,9






















Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области (бюджета
соответствующего
муниципального
образования), от
благотворительной
деятельности, в
объеме фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%




















0,0




















0,2




















0,07




















0,06




















0,05




















0,05




















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%














4,0














4,3














3,5














3,4














3,1














3,1














Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
культуры от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















1,4















1,3















0,9















0,8















0,7















0,7















Среднее число
посещений одним
жителем учреждений
культуры всего
Число
посеще-
ний

3,2



3,1



3,3



3,3



3,3



3,4



КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
 
Формирование,
координация и
поддержка
деятельности
системы
организации и
Управления
физической
культурой и
спортом г. Пензы































































































1. Организация и
проведение
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий







Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
Ед.







233







230







230







240







240







245







Число участников
общегородских
массовых
физкультурно-
спортивных
мероприятий
Чел.





36750





37426





37926





38226





38226





38500





2. Организация
обучения по
программам
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности





(в ред. Постановления Администрации г. Пензы от 30.07.2009 N 986/1)
Количество
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования детей
физкультурно-
спортивной
направленности
(детско-юношеские
спортивные школы и
т.п.)
Ед.











10











10











10











10











10











10











Число обучающихся

Чел.

5528

5332

5341
4700
5320
5320
3. Организация и
проведение
официальных      чемпионатов
России среди
команд игровых
видов спорта
Количество
спортивных команд
Ед.

2

2

2

2

2

2

Количество
охваченных игровых
видов спорта

Ед.



2



2



2



2



2



2



4. Предоставление
в пользование
населению
спортивных
сооружений






Количество
учащихся
спортивных школ,
занимающихся на
муниципальных
спортсооружениях
Чел.





63000





68600





74376





82950





88650





97200





Количество
населения города,
занимающегося на
муниципальных
спортсооружениях
Чел.




209440




228560




247600




276120




285650




290670




5. Расширение
спектра
предоставляемых
населению услуг в
сфере физической
культуры и
спорта,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования










































Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%




















0,1




















0,39




















0,2




















0,17




















0,18




















0,19




















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта
от платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















0,08















0,13















0,06















0,06















0,22















0,23















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
физической
культуры и спорта
от платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%
















0
















0,001
















0,001
















0,001
















0,001
















0,001
















Обеспечение в
пределах
предоставленных
полномочий
реализации
федеральных,
региональных и
городских программ
развития
молодежной
политики










6. Организация
профилактики
негативных
явлений и
правонарушений
среди подростков
и молодежи













Количество
организованных и
проведенных
городских массовых
мероприятий по
профилактике
негативных явлений
и правонарушений
среди подростков и
молодежи
Ед.









10









12









15









15









15









15









Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий по
профилактике
негативных явлений
и правонарушений
среди подростков и
молодежи
Чел.









6000









7200









7500









7500









7500









7500









Решение вопросов
занятости и
содействия по
трудоустройству
молодежи и
подростков













7. Обеспечение
занятости
подростков и
молодежи













Количество
зарегистрированных
обращений по
вопросам
трудоустройства
Ед.




500




650




1000




1000




1000




1000




Количество
трудоустроенных
граждан
Чел.


220


386


400


400


400


400


Удельный вес
трудоустроенных
граждан по
отношению к
количеству
граждан,
обратившихся по
вопросам
трудоустройства
%








44








59








40








40








40








40








Создание условий
для гражданского
становления,
духовно-
нравственного и
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения
































































8. Оказание
содействия в
социальной
адаптации и
реабилитации
несовершенно-    летних и
молодежи,
склонных к
совершению
правонарушений











Количество
граждан,
нуждающихся в
социальной
адаптации
Чел.




815




779




800




800




800




800




Количество
граждан,
находящихся под
патронажным
контролем
Чел.




109




209




350




400




400




400




Удельный вес
граждан,
находящихся под
патронажным
контролем по
отношению к
количеству
граждан,
нуждающихся в
социальной
адаптации
%










7,4










26










43










50










50










50










9. Оказание
психологической,
юридической,
информационной и иной помощи
молодежи


Количество
зарегистрированных
обращений
Ед.


95


384


400


400


400


400


Количество
граждан,
получивших
консультации
Чел.



95



384



400



400



400



400



10. Оказание
содействия в
вопросах
гражданско-
патриотического
воспитания
молодежи










Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий
гражданско-
патриотической
направленности
Ед.








7








10








10








10








10








10








Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий
гражданско-
патриотической
направленности
Чел.







2000







4000







4000







4000







4000







4000







11.
Стимулирование
общественно
значимой
молодежной
инициативы

















Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий,
направленных на
стимулирование
общественно
значимой
молодежной
инициативы
Ед.











5











9











9











9











9











12











Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий,
направленных на
стимулирование
общественно
значимой
молодежной
инициативы
Чел.










1600










3000










3000










3000










3000










4000










Организация
отдыха, досуга и
занятости
несовершеннолетних


















12. Организация
досуга, отдыха и
оздоровления
подростков и
молодежи
















Количество
организованных и
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий по
организации
досуга, отдыха и
оздоровления
подростков и
молодежи
Ед.










10










12










12










12










12










12










Число участников
проведенных
общегородских
массовых
мероприятий по
организации
досуга, отдыха и
оздоровления
подростков и
молодежи
Чел.









5000









6000









6000









6000









6000









6000









Обеспечение в
пределах
предоставленных
полномочий
реализации
федеральных,
региональных и
городских программ
развития
молодежной
политики























13. Расширение
спектра
предоставляемых
услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования
























Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
молодежной
политики от
платных услуг,
направленных на
оплату труда, к
общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%















1,35















0,32















1,35















1,36















1,54















1,6















Отношение
фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
молодежной
политики от
платных услуг,
направленных на
укрепление
материальной базы,
к общему объему
доходов этих
бюджетных
учреждений за счет
всех источников
финансирования
%
















0,15
















0
















0,003
















0,004
















0,005
















0,006
















СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление
контроля за
организацией
социального
обслуживания семей
с детьми, граждан
пожилого возраста
и инвалидов в
подведомственных
муниципальных
учреждениях в
соответствии с
действующим
законодательством











































































































































1. Организация
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
















































Количество
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Ед.






5






5






5






5






5






5






Число
обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и
инвалидов на дому
Чел.




4788




4590




4616




4633




4636




4639




Обеспеченность
обслуживаемых
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
учреждениями
социального
обслуживания
Ед./ 1000
чел.






1







1







1







1







1







1







Обеспеченность
отделениями
дневного
пребывания граждан
пожилого возраста
и инвалидов,
отделениями
дневного
пребывания детей
%








100








100








100








100








100








100








Количество
предоставляемых
социальных услуг
учреждениями
социального
обслуживания
Ед.





996463





946214





963126





967409





973357





978769





Число работников в
учреждениях
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста и
инвалидов
Чел.






558






559






559






559






559






559






Число граждан
пожилого возраста
и инвалидов,
приходящихся на
одного работника в
учреждениях
социального
обслуживания (в
отделениях
социального
обслуживания, на
дому)
Чел./1
работ-
ника









8,5











8,2











8,2











8,3











8,3











8,3











2. Организация
социальной
поддержки детей и
семейных форм    организации










Количество
обращений жителей
города
Ед.


22428


22243


22800


22990


23170


23250


Число жителей
города, охваченных
различным и
формами социальной
поддержки
Чел.




36391




36418




36789




37033




37323




37470




Обеспеченность
обслуживаемых
жителей города
различными формами
социальной
поддержки
Коли-
чество
услуг/
1000
жителей

2378





2514





2500





2500





2500





2500





3. Организация
социальной
реабилитации
несовершенно-
летних














Число
несовершеннолетних
жителей города,
охваченных
различными формами
социальной
реабилитации
Чел.






17443






16973






17040






17150






17200






17200






Количество
зарегистрированных
обращений
Ед.


9040


8769


9190


9250


9260


9260


Обеспеченность
социально-
реабилитационными
отделениями для
несовершеннолетних
%




100




100




100




100




100




100




Число
реабилитированных
несовершеннолетних
жителей города
Чел.



10507



10308



10150



10260



10260



10260



4. Расширение
спектра
предоставляемых
населению
социальных услуг,
соответствующих
источников и
объемов
внебюджетного
финансирования











Удельный вес
объема фактических
(прогнозных)
доходов бюджетных
учреждений
социальной защиты
населения,
получающих
ассигнования из
бюджета Пензенской
области, от всех
услуг,
предоставляемых по
законодательству
за плату, в объеме
фактических
(прогнозных)
текущих расходов
за счет всех
источников
финансирования
%




















6,1




















6,0




















3,8




















3,9




















3,5




















3,5




















5. Развитие сети
учреждений
социального
обслуживания
населения
























Обеспеченность
отделениями
социального
обслуживания на
дому
%




100




100




100




100




100




100




Обеспеченность
отделениями
срочного
социального
обслуживания
%




100




100




100




100




100




100




Обеспеченность
службами
психолого-
педагогической
помощи
%




100




100




100




100




100




100




Обеспеченность
специалистами
социально-правовой
защиты
%



100



100



100



100



100



100



Обеспеченность
отделениями помощи
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации
%





100





100





100





100





100





100





Обеспеченность
организационно-
методическими
отделениями
%



100



100



100



100



100



100



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ
Осуществление
общего
руководства,
координацию и
контроль за
деятельностью
муниципальных
предприятий и
учреждений
жилищно-
коммунального
хозяйства
Участие в
разработке и
выполнении
программ жилищно-
коммунального
обслуживания
населения на
территории города


































































































































1. Организация в
границах города
теплоснабжения
населения в части
горячего         водоснабжения


















Число человек,
пользующихся
горячим
водоснабжением
Тыс. чел.



289,638



290,896



295,320



295,320



295,320



295,320



Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
ваннами
%





67,13





66,31





66,14





66,14





66,14





66,14





Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
горячим
водоснабжением
%






70,52






70,7






70,64






70,64






70,64






70,64






Уровень
обеспеченности
населения города
горячим
водоснабжением (от
потребности)
%





100





100





100





100





100





100





2. Организация в
границах города
теплоснабжения
населения в частиотопления












Общая площадь
отапливаемых
помещений в городе
Тыс. кв.
м

5836,179


5918,961


5936,409


5936,409


5936,409


5936,409


Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
центральным
отоплением
%






96,32






96,35






96,26






96,26






96,26






96,26






Уровень
обеспеченности
населения города
системами
теплоснабжения (от
потребности)
%





100





100





100





100





100





100





3. Организация в
границах города
водоснабжения
населения,
водоотведения












Доля населения
города,
пользующихся
водоснабжением,
водоотведением
%




91,85




95,75




95,4




95,4




95,4




95,4




Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
водопроводом
%





94,74





98,63





98,25





98,25





98,25





98,25





Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
канализацией
%





91,85





95,75





95,4





95,4





95,4





95,4





4. Организация
содержания
муниципального
жилищного фонда



































Доля капитально
отремонтированного
муниципального
жилищного фонда
(от потребности)
%




0,1




0,2




5,0




40,0




22,0




22,0




Удельный вес
нуждающегося в
капитальном
ремонте
муниципального
жилищного фонда в
общем объеме
муниципального
жилищного фонда
%








0,001








0,002








0,05








0,4








0,22








0,22








Доля жилищного
фонда с износом от
0 до 30%
%


80,32


79,82


79,6


79,38


79,2


78,7


Доля жилищного
фонда с износом от
31 до 65%
%


17,9


18,4


18,6


18,8


18,91


19,3


Доля жилищного
фонда с износом от
66 до 70%
%


0,86


0,86


0,87


0,88


0,93


1,02


Доля жилищного
фонда с износом
свыше 70%
%


0,92


0,92


0,93


0,94


0,96


0,98


Уровень
благоустройства
городского
жилищного фонда,
оборудованного
газом
%





96,2





95,9





95,8





95,9





96,0





96,2





Уровень
газификации
(удельный вес
газифицированных
сетевым газом
жилых зданий,
квартир)
%






97,2






96,8






96,8






96,8






96,8






96,8






5. Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования,
мостов и иных
транспортных     инженерных
сооружений






Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования
Тыс. кв.
м



277,2




1637,1




474,51




700,0




700,0




700,0




Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования и
тротуаров от общей
площади, требующей
ремонта
%







4,0







24,5







9,4







15,3







18,1







22,1







6. Организация
благоустройства и
озеленения
территории
городского округа


Площадь зеленых
насаждений от
общей площади
территории
городского округа
Тыс. кв.
м



3628,0




3628,0




3628,0




3628,0




3628,0




3628,0




Количество
установленных урн
Ед.

376

458

379

400

460

480

7. Организация
освещения улиц



Количество
светоточек
Ед.

24067

24067

24738

24920

25133

25354

Площадь освещенных
дорог от общей
длины дорог
%


87,5


88,0


89,0


89,5


91,0


92,5


8. Организация
ритуальных услуг
и содержание мест
захоронения








Общая площадь
захоронения на
территории
городского округа
Га



152,5



152,5



152,5



152,5



152,5



192,5



Уровень
соответствия
качества
содержания мест
захоронения
требованиям
санитарных норм и
правил
%







15,0







15,0







15,0







20,0







30,0







50,0







КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Исключен
УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Организация работы
транспорта и связи
на территории
города Пензы



























1. Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования,
мостов и иных
транспортных     инженерных
сооружений





















Площадь
отремонтированных
автомобильных
дорог общего
пользования
Тыс. кв.
м



68007,0




59297,1




62296,0




71940,6




71940,6




71940,6




Уровень охвата
населения
транспортным
обслуживанием
%



64,33



59,42



61,95



63,0



63,0



63,0



Доля частного
сектора в общем
объеме
пассажирских
перевозок
%




32,4




36,6




36,1




34,0




34,0




34,0




Доля расходов на
транспортные
услуги населению и
организацию
транспортного
обслуживания
населения,
распределяемых в
рамках конкурсов
на обслуживание
маршрутов, в общем
объеме
соответствующих
расходов
%













100













100













100













100













100













100













ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ

Исключен
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Составление
проекта бюджета г.
Пензы и
организация
исполнения бюджета
в соответствии с
Бюджетным
кодексом;
составление отчета
об исполнении
бюджета г.
Пензы
































1. Составление
проекта бюджета
города







Доля расходов
бюджета города,
формируемых в
рамках целевых
программ
%




2,7




17,9




20,2




20,8




25,0




30,0




Планируемый объем
дефицита бюджета
города на
очередной
финансовый год
Не более
%



0




8




10




9




8




6




2. Организация
исполнения
бюджета города;
составление
отчета об
исполнении
бюджета города









Уровень отклонения
фактических
доходов бюджета
города от
запланированных в
решении о бюджете
на очередной
финансовый год
Не более
%






2







2







2







2







2







2







Доля кредиторской
задолженности
получателей
бюджетных средств
в расходах бюджета
города в части
собственных
полномочий
%







2







0,3







0,24







0,23







0,22







0,19







3. Управление
муниципальным
долгом












Общее количество
случаев
осуществленных
муниципальных
внутренних
заимствований (в
различных формах),
в том числе
переходящих на
очередной
финансовый год
Ед.










2 (2)










16 (12)










13 (10)










15 (12)










16 (13)










14 (10)










Количество
выданных
муниципальных
гарантий
Ед.



0



0



1



0



0



0



УПРАВЛЕНИЕ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ

(введен Постановлением Администрации г. Пензы от 20.10.2009 N 1291/1)
Обеспечение
разработки,
экспертизы,
рассмотрения,
согласования и
представления на
утверждение в
установленном
порядке
градостроительной
документации
города Пензы о ее
застройке,
проведение научно-
исследовательских
работ в области   градостроительства









1.  Регулирование
градостроительной
деятельности,
архитектуры
строительства на
территории города









Количество
выданных
разрешений на
строительство при
осуществлении
строительства,
реконструкции,
капитального
ремонта объектов
капитального
строительства,
расположенных на
территории
муниципального
образования
Ед.














137














188














134














134














134














134














 
Количество
выданных
разрешений на ввод
объектов в
эксплуатацию, за
исключением
объектов
индивидуального
жилищного
строительства
Ед.









143









111









120









120









120









120









  
Количество
выданных
разрешений на
право производства
инженерно-
геодезических и
инженерно-
геологических
изысканий на
территории
муниципального
образования
Ед.











650











700











700











700











750











750











Количество
зарегистрированных
обращений по
вопросам
осуществления
архитектурной и
градостроительной
деятельности
физических и
юридических лиц
Ед.









21598









18217









5958









5958









5958









5958









Доля рассмотренных
и удовлетворенных
обращений
физических и
юридических лиц по
вопросам
осуществления
архитектурной и
градостроительной
деятельности в
общем количестве
таких обращений
%











80%











86%











79%











79%











79%











79%











Координация и
методическое
руководство работ
по комплексной
модернизации
сложившейся
застройки,
реконструкции,
капитальному
ремонту жилых
домов, объектов
общественного
назначения,
реставрации зданий
и сооружений,
являющихся
объектами
исторического и
культурного
наследия, по
развитию систем
инженерно-
транспортной
инфраструктуры и
благоустройству
реконструируемых
территорий
2. Разработка и
реализация планов
капитального
строительства на
территории города





















Объем инвестиций в
основной капитал
по крупным и
средним
предприятиям за
счет всех
источников
финансирования к
ВРП Пензенской
области, всего
%









76, 4









98, 9









100









100









100









100









        
 
1. Организация
учета объектов,
находящихся в
собственности
муниципального
образования

Общее количество
объектов
муниципальной
собственности,
включенных в
реестр (в течение
отчетного года)
Ед.






73






513






45






250






290






270






2. Организация
мониторинга
эффективности
деятельности
муниципальных
унитарных
предприятий и    организаций, доли
уставного
капитала в
которых
принадлежат
муниципальному
образованию


























Количество
муниципальных
унитарных
предприятий (на
конец отчетного
года)
Ед.





76





61





23





19





15





15





Количество
организаций, доли
уставного капитала
которых
принадлежат
муниципальному
образованию (на
конец отчетного
года)
Ед.








7








7








4








4








4








4








Доля муниципальных
унитарных
предприятий,
имеющих
положительный
финансовый
результат от их
деятельности, в
общем количестве
муниципальных
унитарных
предприятий
%











29











47, 5











47,8











52,6











66,6











66,6











Доля организаций с
участием в
уставном капитале
муниципального
образования,
имеющих
положительный
финансовый
результат от их
деятельности, в
общем количестве
таких организаций
%











85,7











85,7











75











75











75











75











3. Организация
эффективного
управления
муниципальной
собственностью










Количество
приватизированных
объектов
муниципальной
собственности (в
течение отчетного
года)
Ед.






19






14






36






7






6






6






Количество
заключенных
(действующих)
договоров аренды,
безвозмездного
пользования (на
конец отчетного
года)
Ед.







927(206)







868(294)







839(266)







810(245)







790(230)







760(220)








Заместитель
Главы администрации
Л.Ю.РЯБИХИНА