Приложение к Решению от 28.04.2008 г № 265-29/1 Структура

Распределение расходов бюджета города Каменки каменского района пензенской области за 2007 год по разделам и подразделам функциональной классификации тыс. рублей


Наименование Рз ПР Назначено Исполнено
Общегосударственные вопросы 01 10962,3 10605,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 10898,5 10572,3
Обеспечение деятельности финансовых органов 01 06 5,5 4,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 58,3 28,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1375,7 1232,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 1117,8 974,9
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 257,9 257,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 37646,9 33069,0
Жилищное хозяйство 05 01 6774,0 5979,8
Коммунальное хозяйство 05 02 30341,5 26984,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 531,4 104,6
Образование 07 1123,2 1072,4
Дошкольное образование 07 01 142,9 142,9
Общее образование 07 02 495,5 495,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 273,0 226,0
Другие вопросы в области образования 07 09 211,8 208,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 9378,9 9006,0
Культура 08 01 9377,9 9005,6
Кинематография 08 02 0,0 0,0
Другие вопросы в области культуры 08 06 1,0 0,4
Здравоохранение и спорт 09 2612,5 2570,5
Здравоохранение 09 01 1550,0 1550,0
Спорт и физическая культура 09 02 1062,5 1020,5
Социальная политика 10 3018,2 2582,4
Пенсионное обеспечение 10 01 0,0 0,0
Социальное обслуживание населения 10 02 7,1 6,5
Социальное обеспечение населения 10 03 2983,0 2563,5
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28,1 12,4
Межбюджетные трансферты 11 17488,0 17400,4
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 17488,0 17400,4
Всего по бюджету 83605,7 77539,0