Приложение к Решению от 12.11.2007 г № 446 Отчет

Отчет по распределению расходов бюджета зато Г. Заречного пензенской области за 9 месяцев 2007 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации тыс. руб.


Наименование

ПП

ФКР

ЦСР

ВР

План

Факт

Исполн.,
%
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г.
ЗАРЕЧНОГО
930

   
6164

5230,3

84,9

Общегосударственные вопросы
930
01
  
6164
5230,3
34,9
Функционирование представительных
органов местного самоуправления
930

0103

  
6164

5230,3

84,9

Руководство и управление в сфере
установленных функций
930

0103

0010000

 
6164

5230,3

84,9

Центральный аппарат
930
0103
0010000
005
5521
4637
84,0
Председатель представительного
органа муниципального образования
930

0103

0010000

026

643

593,3

92,3

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО
901
   
28451,3
25365,9
89,2
Общегосударственные вопросы
901
01
  
28201,3
25146,9
89,2
Функционирование высшего
должностного лица органа местного
самоуправления
901


0102


  
622


556,6


89,5


Руководство и управление в сфере
установленных функций
901

0102

0010000

 
622

556,6

89,5

Глава муниципального образования
901
0102
0010000
010
622
556,6
89,5
Функционирование местных
администраций
901

0104

  
26389,4

23416,1

88,7

Руководство и управление в сфере
установленных функций
901

0104

0010000

 
26389,4

23416,1

88,7

Центральный аппарат
901
0104
0010000
005
25165
22478,6
89,3
Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов,
связанных с формированием
административных комиссий и
обеспечением их деятельности
901




0104




0010000




952




705




526,1




74,6




Расходы за счет субвенции на
финансирование расходов,
связанных с образованием и
обеспечением деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
901






0104






0010000






955






519,4






411,4






79,2






Другие общегосударственные
вопросы
901

0115

  
1189,9

1174,2

98,7

Реализация государственных
функций, связанных с
общегосударственным управлением
901


0115


0920000


 
301


301


100,0


Расходы на уплату взносов в
ассоциацию муниципальных
образований
901


0115


0920000


995


60


60


100,0


Расходы на уплату взносов в
ассоциацию ЗАТО Атомной
Промышленности
901


0115


0920000


997


241


241


100,0


Фонд компенсаций
901
0115
5190000
 
888,9
873,2
98,2
Расходы за счет субвенций на
финансирование государственной
регистрации актов гражданского
состояния
901



0115



5190000



608



888,9



873,2



98,2



Национальная экономика
901
04
  
250
219
87,6
Связь и информатика
901
0409
  
250
219
87,6
Информационные технологии и связь
901
0409
3300000
 
250
219
87.6
Информатика
901
0409
3300000
381
250
219
87,6
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
Г. ЗАРЕЧНОГО
966

   
10322,5

9303,2

90,1

Общегосударственные вопросы
966
01
  
5322,5
4483,2
84,2
Другие общегосударственные
вопросы
966

0115

  
5322,5

4483,2

84,2

Руководство и управление в сфере
установленных функций
966

0115

0010000

 
4572,5

4047,4

88,5

Центральный аппарат
966
0115
0010000
005
41572,5
4047,4
88,5
Реализация государственной
политики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственностью
966



0115



0900000



 
750



435,8



58,1



Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
966



0115



0900000



200



750



435,8



58,1



Национальная экономика
966
04
  
5000
4820
96,4
Другие вопросы в области
национальной экономики
966

0411

  
5000

4820

96,4

Реализация государственных
функций в области национальной
экономики
966


0411


3400000


 
5000


4820


96,4


Взнос Российской Федерации в
уставные капиталы
966

0411

3400000

325

5000

4820

96,4

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г.
ЗАРЕЧНОГО
992

   
688282,01

507439,37

73,7

Общегосударственные вопросы
992
01
  
54662,13
25281,42
46,3
Функционирование местных
администраций
992

0104

  
1450

608,9

42,0

Руководство и управление в сфере
установленных функций
992

0104

0010000

 
1450

608,9

42,0

Центральный аппарат
992
0104
0010000
005
1450
608,9
42,0
Обеспечение деятельности
финансовых органов, налоговых и
таможенных органов и органов
надзора
992



0106



  
4194,03



3707,12



88,4



Руководство и управление в сфере
установленных функций
992

0106

0010000

 
4194,03

3707,12

88,4

Центральный аппарат
992
0106
0010000
005
3924,23
3566,32
90,9
Расходы за счет субвенции на
финансирование государственных
полномочий по исполнению бюджета
Пензенской области на территориях
муниципальных образований
Пензенской области
992





0106





0010000





950





269,8





140,8





52,2





Обслуживание государственного и
муниципального долга
992

0112

  
1100

695

63,2

Процентные платежи по долговым
обязательствам
992

0112

0650000

 
1100

695

63,2

Процентные платежи по
муниципальному долгу
992

0112

0650000

 
1100

695

63,2

Резервные фонды
992
0113
  
354
0
0,0
Резервные фонды
992
0113
0700000
 
354
0
0,0
Резервные фонды органов местного
самоуправления
992

0113

0700000

184

354

 
0,0

Другие общегосударственные
вопросы
992

0115

  
47564,1

20270,4

42,6

Непрограммные инвестиции в
основные фонды
992

0115

1020100

 
12160,7

7520,7

61,8

Строительство объектов
общегражданского назначения.
Муниципальная поддержка
инвестиционной деятельности за
счет возвратных средств
992




0115




1020100




214




12160,7




7520,7




61,8




Реализация государственной
политики в области приватизации и
управления государственной и
муниципальной собственностью
992



0115



0900000



 
580



580



100,0



Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной
собственности
992



0115



0900000



200



580



580



100,0



Прочие кредиты (бюджетные ссуды)
992
0115
0920046
 
20000
0
 
Кредиты из бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов юридическим
лицам
992


0115


0920046


811


20000


 
0,0


Кредиты из бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов юридическим
лицам
992


0115


0920046


811


0


  
Руководство и управление в сфере
установленных функций
992

0115

0010000

 
14823,4

12169,7

82,1

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0115

0010000

327

12542,5

10635,3

84,8

Расходы за счет доходов от
платных услуг
992

0115

0010000

990

2072,1

1383,8

66,8

Расходы за счет субвенций,
связанные с наделением органов
местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиям Пензенской области по
управлению охраной труда
992





0115





0010000





954





208,8





150,6





72,1





Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
992

03

  
42409,95

37944,62

89,5

Органы внутренних дел
992
0302
  
34413,95
30663,2
89,1
Воинские формирования (органы,
подразделения)
992

0302

2020000

 
32183,15

28532,4

88,7

Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов,
имеющие специальные звания
992


0302


2020000


239


22068,85


19826,4


89,8


Гражданский персонал
992
0302
2020000
240
1585,5
1063,7
67,1
Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
992



0302



2020000



253



8528,8



7642,3



89,6



Фонд компенсаций
992
0302
5190000
 
2090,8
2090,8
100,0
Расходы за счет субвенций на
обеспечение равного с МВД РФ
повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции
общественной безопасности
992





0302





5190000





532





2090,8





2090,8





100,0





Муниципальная целевая программа
"Профилактика правонарушений на
2006 - 2008 гг."
992


0302


7959100


 
140


40


28,6


Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0302

7959100

870

140

40

28,6

Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская
оборона
932



0309



  
7996



7281,42



91,1



Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий
992



0309



2180000



 
6066



5740,12



94,6



Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
992



0309



2180000



260



6066



5740,12



94,6



Муниципальная целевая программа
"Гражданская защита населения и
пожарная безопасность города
Заречного на 2007 - 2009 годы"
992



0309



7959200



 
1800



1541,3



85,6



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0309

7969200

870

1800

1541,3

85,6

Муниципальная целевая программа
"Профилактика правонарушений на
2006 - 2008 гг."
992


0309


7959100


 
130


0


 
Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0309

7959100

870

130

  
Национальная экономика
992
04
  
49596,1
49596,1
100,0
Транспорт
992
0408
  
48040,5
48040,5
85,6
Другие виды транспорта
992
0408
3170000
 
48040,5
48040,5
100,0
Отдельные мероприятия в области
автомобильного транспорта
992

0408

3170000

366

48040,5

43040,5

100,0

Другие вопросы в области
национальной экономики
992

0411

  
1555,6

1555,6

100,0

Дотации и субвенции
992
0411
5170000
 
1555,6
1555,6
100,0
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО
992

0411

5170000

614

800

800

100,0

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО (остаток
субвенций 2006 года)
992


0411


5170000


614


755,6


755,6


100,0


Жилищно-коммунальное хозяйство
992
05
  
223552,97
162631
72,7
Жилищное хозяйство
992
0501
  
50489
33755,5
66,9
Резервные фонды
992
0501
0700000
 
46
46
100,0
Резервные фонды органов местного
самоуправления
992

0501

0700000

184

46

46

100,0

Поддержка жилищного хозяйства
992
0501
3500000
 
50443
33709,5
66,8
Мероприятия в области жилищного
хозяйства
992

0501

3500000

410

49880

33146,5

66.5

Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0501

3500000

993

563

563

100,0

Коммунальное хозяйство
992
0502
  
99801,58
94894,80
95,1
Поддержка коммунального хозяйства
992
0502
3510000
 
6371,3
4606,8
72,3
Субсидии
992
0502
3510000
197
1180
1180
100,0
Мероприятия в области
коммунального хозяйства
992

0502

3510000

411

4486

2721,6

60,7

Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0502

3510000

993

705,3

705,2

100,0

Благоустройство
992
0502
6000000
 
93430,28
90288
96,6
Прочие мероприятия по
благоустройству городских округов
и поселений
992


0502


6000000


412


50640


50390


99,5


Уличное освещение
992
0502
6000000
606
8539
7730,7
90,5
Строительство и содержание
автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
городских округов и поселений в
рамках благоустройства
992




0502




6000000




807




32000




30298,5




94,7




Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0502

6000000

993

2251,28

1868,8

83,0

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
992

0504

  
73262,39

33980,7

46,4

Дотации и субвенции
992
0504
5170000
 
63262,39
27489,89
43,5
Переселение граждан ЗАТО
992
0504
5170000
606
742
347,7
46,9
Переселение граждан ЗАТО (остаток
субвенций 2006 года)
992

0504

5170000

606

58,28

58,28

100,0

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО
992

0504

5170000

614

61936

26557,8

42,9

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО (остаток
субвенций 2006 года)
992


0504


5170000


614


526,11


526,11


100,0


Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт кровель жилых
домов, относящихся к жилищному
фонду г. Заречного"
992



0504



7950900



 
10000



6490,81



64,9



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0504

7950900

870

10000

6490,81

64,9

Охрана окружающей среды
992
06
  
2967,14
2380,7
80,2
Охрана растительных и животных
видов и среды их обитания
992

0602

  
2967,14

2380,7

80,2

Состояние окружающей среды и
природопользования
992

0602

4100000

 
1125

750,95

66,8

Природоохранные мероприятия
992
0602
4100000
443
1125
750,95
66,8
Природоохранные учреждения
992
0602
4110000
 
1842,14
1629,75
88,5
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0602

4110000

327

1689,14

1491,79

88,3

Расходы за счет доходов от
платных услуг
992

0602

4110000

990

153

137,96

90,2

Образование
992
07
  
28882
14845,4
51,4
Дошкольное образование
992
0701
  
16
16
100,0
Детские дошкольные учреждения
992
0701
4200000
 
16
16
100,0
Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0701

4200000

993

16

16

100,0

Общее образование
992
0702
  
13749
3031,3
22,0
Школы-детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние
992


0702


4210000


 
457


455,4


99,6


Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0702

4210000

993

457

455,4

99,6

Учреждения по внешкольной работе
с детьми
992

0702

4230000

 
13292

2575,9

19,4

Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0702

4230000

993

13292

2575,9

19,4

Другие вопросы в области
образования
992

0709

  
15117

11798,1

78,0

Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения
г. Заречного на 2006 - 2010 гг."
992



0709



7958100



 
12892



9972,9



77,4



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0709

7958100

870

12892

9972,9

77,4

Муниципальная целевая программа
"Содействие занятости населения
г. Заречного Пензенской области
на 2007 - 2008 гг."
992



0709



7951400



 
2225



1825,2



82,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0709

7951400

870

2225

1825,2

82,0

Культура, кинематография и
средства массовой информации
992

08

  
19585

11385,9

58,1

Культура
992
0801
  
1247
1012
81,2
Дворцы и дома культуры
992
0801
4400000
 
1012
1012
100,0
Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0801

4400000

993

1012

1012

100,0

Театры, цирки, концертные и
другие организации
исполнительских искусств
992


0801


4430000


 
235


0


0,0


Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0801

4430000

993

235

 
0,0

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
992


0806


  
18338


10373,9


56,6


Муниципальная целевая программа
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения
г. Заречного на 2006 - 2010 гг."
992



0806



7958100



 
18338



10373,9



56,6



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0806

7958100

870

18338

10373,9

56,6

Здравоохранение и спорт
992
09
  
230397,48
183381,28
79,6
Здравоохранение
992
0901
  
28715,69
26654,2
92,8
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения
992


0901


4690000


 
20815,69


20233,3


97,2


Мероприятия в области
здравоохранения
992

0901

4690000

455

20815,69

20233,3

97,2

Санатории, пансионаты, дома
отдыха
992

0901

4750000

 
7900

6420,9

81,3

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0901

4750000

327

5900

4625,9

78,4

Расходы за счет доходов от
платных услуг
992

0901

4750000

990

2000

1795

 
Спорт и физическая культура
992
0902
  
58206
28634,3
49,2
Центры спортивной подготовки
992
0902
4820000
 
58206
28634,3
49,2
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

0902

4820000

327

57800

28228,3

48,8

Расходы на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет
992

0902

4820000

993

406

406

100,0

Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
992

0904

  
143475,79

128092,78

89,3

Дотации и субвенции
992
0904
5170000
 
124019,68
112360,48
90,6
Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО
992

0904

5170000

614

120007

108347,8

90,3

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры ЗАТО (остаток
субвенций 2006 года)
992


0904


5170000


614


4012,68


4012,68


100,0


Муниципальная целевая программа
"Реализация на территории г.
Заречного Пензенской обл.
приоритетного национального
проекта "Здоровье" на 2006 - 2007
гг."
992





0904





7955700





 
11695





10705,9





91,5





Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0904

7955700

870

11695

10705,9

91,5

Муниципальная целевая программа
"Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального
характера на 2007 г."
992



0904



7950500



 
1000



679,9



68,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0904

7950500

870

1000

679,9

68,0

Муниципальная целевая программа
"Улучшение обеспечения учреждений
здравоохранения г. Заречного
Пензенской области медицинскими
кадрами на 2007 - 2010 годы"
992




0904




7959700




 
217,5




15,3




7,0




Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0904

7959700

870

217,5

15,3

7,0

Муниципальная целевая программа
"Повышение качества оказания на
территории г. Заречного
Пензенской области скорой
медицинской помощи (за
исключением
санитарно-авиационной), первичной
медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических и
больничных учреждениях,
медицинской помощи женщинам в
период беременности, во время и
после родов"
992













0904













7959800













 
6543,61













4331,2













66,2













Расходы на муниципальные целевые
программы
992

0904

7959800

870

6543,61

4331,2

66,2

Социальная политика
992
10
  
36229,24
19992,95
55,2
Социальное обслуживание населения
992
1002
  
300
0
 
Учреждения социального
обслуживания населения
992

1002

5060000

 
300

0

 
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
992

1002

5060000

327

300

  
Социальное обеспечение
992
1003
  
33583,24
18807,65
56,0
Расходы на реализацию
подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" ФЦП "Жилище" на
2002 - 2010 годы (второй этап)"
992



1003



1042000



 
6484,7



2253,66



34,8



Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья
992

1003

1042000

661

4819,97

653,51

13,6

Предоставление субсидий молодым
семьям для приобретения жилья
(остаток 2006 года)
992


1003


1042000


661


1664,73


1600,15


96,1


Расходы на реализацию ОЦП
"Обеспечение жильем молодых
семей" на 2002 - 2010 годы
992


1003


5225900


 
16218,19


5870,82


36,2


Субсидии
992
1003
5225900
850
11834,92
1664,89
14,1
Субсидии (остаток 2006 года)
992
1003
5225900
850
4383,27
4205,93
96,0
Меры социальной поддержки граждан
992
1003
5050000
 
936,7
739,52
78,9
Расходы на реализацию Решения
Собрания представителей г.
Заречного "Об утверждении
Положения о почетном гражданине
г. Заречного и Положения о Книге
почета города Заречного"
992





1003





5050000





994





278





243,42





87,6





Расходы на предоставление льгот
по оплате жилищно-коммунальных
услуг прочим категориям граждан
за счет средств местного бюджета
992



1003



5050000



996



658,7



496,1



75,3



Фонд компенсаций
992
1003
5190000
 
9943,65
9943,65
100,0
Расходы за счет субвенций на
предоставление мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
992




1003




5190000




496




175,48




175,48




100,0




Расходы за счет субвенций на
предоставление мер социальной
поддержки ветеранов труда
992


1003


5190000


563


9768,17


9768,17


100,0


Другие вопросы в области
социальной политики
992

1006

  
2346

1185,3

50,5

Муниципальная целевая программа
"Обеспечение жильем молодых семей
в г. Заречном Пензенской области
на 2006 - 2010 гг."
992



1006



7953000



 
2346



1185,3



50,5



Расходы на муниципальные целевые
программы
992

1006

7953000

870

2346

1185,3

50,5

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ Г.
ЗАРЕЧНОГО
974

   
367589,196

307342,47

83,6

Образование
974
07
  
361285,356
301380,13
83,4
Дошкольное образование
974
0701
  
92675
83849,5
90,5
Детские дошкольные учреждения
974
0701
4200000
 
92675
83849,5
90,5
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0701

4200000

327

84788

76983,1

90,8

Расходы за счет доходов от
платных услуг
974

0701

4200000

990

7887

6866,4

87,1

Общее образование
974
0702
  
212339,336
178177,23
83,9
Школы-детские сады, школы
начальные, полные средние и
средние
974


0702


4210000


 
162821,336


136422,04


83,8


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0702

4210000

327

107257

82941,4

77,3

Расходы за счет доходов от
платных услуг
974

0702

4210000

990

4144

2060,3

49,7

Субвенции на финансирование
единовременной денежной выплаты
молодым специалистам
(педагогическим работникам)
974



0702



4210000



947



0



  
Субвенции на обеспечение
бесплатным проездом детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей и обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
974





0702





4210000





868





27,336





27,34





100,0





Субвенции на финансирование
образовательных учреждений в
части реализации ими
государственного стандарта
974



0702



4210000



971



51393



51393



100,0



Фонд компенсаций
974
0702
5190000
 
3029
2351,5
77,6
Расходы за счет субвенции на
материальное обеспечение приемной
семьи
974


0702


5190000


422


195,4


195,4


100,0


Субвенции на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
974



0702



5190000



623



2833,6



2156,1



76,1



Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
974

0702

5200000

 
2300

2180,5

94,8

Расходы за счет субвенции на
поощрение лучших учителей
974

0702

5200000

588

300

300

100,0

Расходы за счет субвенции на
внедрение инновационных
образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
974




0702




5200000




621




2000




1880,5




94,0




Учреждения по внешкольной работе
с детьми
974

0702

4230000

 
43513,9

36705,59

84,4

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0702

4230000

327

42171,9

35888,09

85,1

Расходы за счет доходов от
платных услуг
974

0702

4230000

990

1342

817,5

60,9

Детские дома
974
0702
4240000
 
675,1
517,6
76,7
Материальное обеспечение приемной
семьи
974

0702

4240000

422

675,1

517,6

76,7

Среднее профессиональное
образование
974

0704

  
10723,12

7203,3

67,2

Средние специальные учебные
заведения
974

0704

4270000

 
10723,12

7203,3

67,2

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
974

0704

4270000

327

8033

7201

89,6

Расходы за счет доходов от
платных услуг
974

0704

4270000

990

2681

 
0,0

Субвенции на обеспечение
бесплатным проездом детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей и обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
974





0704





4270000





868





9,12





2,3





25,2





Молодежная политика и
оздоровление детей
974

0707

  
30230

21969,4

72,7

Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей и
подростков
974


0707


4320000


 
30230


21969,4


72,7


Оздоровление детей и подростков
974
0707
4320000
452
30230
21969,4
72,7
Другие вопросы в области
образования
974

0709

  
15317,9

10180,7

66,5

Руководство и управление в сфере
установленных функций
974

0709

0010000

 
7140

6629,4

92,8

Центральный аппарат
974
0709
0010000
005
7140
6629,4
92,8
Муниципальная целевая программа
"Молодежь Заречного (2006 - 2010
гг.)"
974


0709


7950800


 
640


547,7


85,6


Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7950800

870

640

547,7

85,6

Муниципальная целевая программа
"Реализация на территории г.
Заречного Пензенской области
приоритетного национального
проекта "Образование" на 2007
2008 гг."
974





0709





7951500





 
6471,9





2602,1





40,2





Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7951500

870

6471,9

2602,1

40,2

Муниципальная целевая программа
"Развитие детско-юношеского
спорта в г. Заречном Пензенской
области на 2007 - 2012 гг."
974



0709



7953500



 
536



151



28,2



Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7953500

870

536

151

28,2

Муниципальная целевая программа
воспитания детей г. Заречного
"Слагаемые успеха" на 2007 - 2010
гг.
974



0709



7959000



 
500



250,5



50,1



Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7959000

870

500

250,5

50,1

Муниципальная целевая программа
"Профилактика правонарушений на
2006 - 2008 гг."
974


0709


7959100


 
30


0


0,0


Расходы на муниципальные целевые
программы
974

0709

7959100

870

30

 
0,0

Социальная политика
974
10
  
6303,84
5962,34
94,6
Социальное обеспечение населения
974
1003
  
1999,84
1999,84
100,0
Фонд компенсаций
974
1003
5190000
 
200
200
100,0
Расходы за счет субвенций на
ежемесячное пособие на ребенка из
бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов (пособие на усыновление)
974



1003



5190000



749



200



200



100,0



Иные безвозмездные и
безвозвратные перечисления
974

1003

5200000

 
1799,84

1799,84

100,0

Расходы за счет субвенций на
выплату компенсации части
родительской платы за содержание
ребенка в гос. и
муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
974







1003







5200000







421







1799,84







1799,84







100,0







Борьба с беспризорностью, опека и
попечительство
974

1004

  
4304

3962,5

92,1

Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по опеке и
попечительству
974


1004


5110000


 
3149,6


2808,1


89,2


Выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей
974

1004

5110000

423

3149,6

2808,1

89,2

Фонд компенсаций
974
1004
5190000
 
1154,4
1154,4
100,0
Расходы за счет субвенций на
выплаты семьям опекунов на
содержание подопечных детей
974


1004


5190000


423


1154,4


1154,4


100,0


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
957

   
92372,85

74628,61

80,8

Образование
957
07
  
17157,8
15329
89,3
Общее образование
957
0702
  
17157,8
15329
89,3
Учреждения по внешкольной работе
с детьми
957

0702

4230000

 
17157,8

15329

89,3

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0702

4230000

327

16424,8

14935,1

90,9

Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0702

4230000

990

733

393,9

53,7

Культура, кинематография и
средства массовой информации
957

08

  
75215,05

59299,81

78,8

Культура
957
0801
  
67392,4
53809,6
79,8
Дворцы и дома культуры
957
0801
4400000
 
25354
21165,5
83,5
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4400000

327

24263

20607,9

84,9

Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4400000

990

1091

557,6

51,1

Музеи и постоянные выставки
957
0801
4410000
 
4761
3911
82,1
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4410000

327

4419,5

3649,8

82,6

Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4410000

990

341,5

261,2

76,5

Библиотеки
957
0801
4420000
 
10332,6
8217,7
79,5
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4420000

327

10010,3

7979,1

79,7

Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4420000

990

322,3

238,6

74,0

Театры, цирки, концертные и
другие организации
исполнительских искусств
957


0801


4430000


 
26944,8


20515,4


76,1


Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
957

0801

4430000

327

24296,7

18188,9

74,9

Расходы за счет доходов от
платных услуг
957

0801

4430000

990

2648,1

2326,4

87,9

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации
957


0806


  
7822,65


5490,21


70,2


Руководство и управление в сфере
установленных функций
957

0806

0010000

 
4627,4

3904,5

84,4

Центральный аппарат
957
0806
0010000
005
4627,4
3904,5
84,4
Муниципальная целевая программа
"Молодежь Заречного (2006 - 2010
гг.)"
957


0806


7950800


 
999,5


588,61


58,9


Расходы на муниципальные целевые
программы
957

0806

7950800

870

999,5

588,61

58,9

Муниципальная целевая программа
"Профилактика правонарушений на
2006 - 2008 гг."
957


0806


7959100


 
395,25


263,8


66,7


Расходы на муниципальные целевые
программы
957

0806

7959100

870

395,25

263,8

66,7

Муниципальная целевая программа
"Социокультурное пространство г.
Заречного" на 2007 - 2010 гг.
957


0806


7959600


 
1567


643,3


41,1


Расходы на муниципальные целевые
программы
957

0806

7959600

870

1567

643,3

41,1

Муниципальная целевая программа
"Развитие культуры г. Заречного
на 2007 год (в рамках федеральной
целевой программы "Культура
России (2006 - 2010 годы)")"
957




0806




7953200




 
143,5




0,00




 
Расходы на муниципальные целевые
программы
957

0806

7953200

870

143,5

  
Муниципальная целевая программа
"Развитие культуры г. Заречного
на 2007 год (в рамках федеральной
целевой программы "Культура
Пензенской области на 2006 - 2010
годы")"
957





0806





7953210





 
90





90





100,0





Расходы на муниципальные целевые
программы
957

0806

7953210

870

90

90

100,0

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Г. ЗАРЕЧНОГО
948

   
89058,58

83863,2

94,2

Образование
948
07
  
68,6
68,6
100,0
Молодежная политика и
оздоровление детей
948

0707

  
68,6

68,6

100,0

Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей и
подростков
948


0707


4320000


 
68,6


68,6


100,0


Расходы за счет субсидии на
финансирование расходов,
связанных с возмещением части
затрат по проведению
оздоровительной кампании детей
948




0707




4320000




452




68,6




68,6




100,0




Социальная политика
948
10
  
88989,98
83794,6
94,2
Пенсионное обеспечение
948
1001
  
1202,3
821,7
68,3
Пенсии
948
1001
4900000
 
1202,3
821,7
68,3
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих
948


1001


4900000


714


1126,8


746,8


66,3


Субвенции на выполнение ЗПО "О
гос. пенсионном обеспечении за
выслугу лет госслужащих
Пензенской обл. и лиц, замещающих
гос. должности Пензенской обл."
948




1001




4900000




714




75,5




74,9




99,2




Социальное обслуживание населения
948
1002
  
19503,2
19295
98,9
Учреждения социального
обслуживания
948

1002

5060000

 
19503,2

19295

98,9

Расходы за счет доходов от
платных услуг
948

1002

5060000

990

1422,6

1215,4

85,4

Субвенции на финансирование
учреждений по социальной защите
населения и организации
деятельности по социальной
поддержке и социальному
обслуживанию
948





1002





5060000





960





18080,6





18079,6





100,0





Социальное обеспечение населения
948
1003
  
56005,48
53405,5
95,4
Резервные фонды
948
1003
0700000
 
350
350
100,0
Резервные фонды органов местного
самоуправления
948

1003

0700000

184

350

350

100,0

Меры социальной поддержки граждан
948
1003
5050000
 
1196
953,5
79,7
Расходы на реализацию Решения
Собрания представителей г.
Заречного "Об утверждении
Положения о почетном гражданине
города Заречного и Положения о
Книге почета города Заречного"
948





1003





5050000





994





753





598,2





79,4





Субвенции на финансирование
расходов по социальной поддержке
многодетных семей, проживающих на
территории Пензенской области
948



1003



5050000



967



443



355,3



80,2



Мероприятия в части возмещения
расходов на погребение граждан и
организации данной деятельности
948


1003


5145001


 
33


32


97,0


Расходы за счет субвенций на
финансирование в части возмещения
расходов на погребение граждан
948


1003


5145001


960


33


32


97,0


Фонд компенсаций
948
1003
5190000
 
54426,48
52070
95,7
Расходы за счет субвенций на
обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
948


1003


5190000


563


39831,15


39831,1


100,0


Расходы за счет субвенций на
обеспечение мер социальной
поддержки тружеников тыла
948


1003


5190000


565


143,1


143,1


100,0


Расходы за счет субвенций на
предоставление мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий
948




1003




5190000




496




300,1




300,1




100,0




Расходы за счет субвенций на
ежемесячные пособия на ребенка
гражданам, имеющим детей
948


1003


5190000


749


7319,3


7319,3


100,0


Расходы за счет субвенций на
предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
948



1003



5190000



572



6832,83



4476,4



65,5



Другие вопросы в области
социальной политики
948

1006

  
12279

10272,4

83,7

Руководство и управление в сфере
установленных функций
948

1006

0010000

 
6798,5

6564,6

96,6

Центральный аппарат
948
1006
0010000
005
1342,7
1109,8
82,7
Расходы за счет субвенции на
финансирование гос. полномочий по
организации деятельности по
социальной защите населения
948



1006



0010000



960



5455,8



5454,8



100,0



Муниципальная целевая программа
"Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального
характера на 2007 год"
948



1006



7950500



 
855,5



559,8



65,4



Расходы на муниципальные целевые
программы
948

1006

7950500

870

855,5

559,8

65,4

Муниципальная целевая программа
"Обеспечение жизнедеятельности и
социальной поддержки инвалидов,
ветеранов и граждан, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в
г. Заречном на 2006 - 2007 гг."
948





1006





7959300





 
2125





1747,8





82,2





Расходы на муниципальные целевые
программы
948

1006

7959300

870

2125

1747,8

82,2

Муниципальная целевая программа
"Социальная поддержка граждан в
сфере ипотечного жилищного
кредитования в г. Заречном на
2007 - 2010 гг."
992




1006




7950200




 
2500




1400,2




56,0




Расходы на муниципальные целевые
программы
992

1006

7950200

870

2500

1400,2

56,0

КОМИТЕТ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Г. ЗАРЕЧНОГО
967

   
60725

54137,69

89,2

Здравоохранение и спорт
967
09
  
60725
54137,69
89,2
Спорт и физическая культура
967
0902
  
55662
50581,9
90,9
Центры спортивной подготовки
967
0902
4820000
 
32379
27795,2
85,8
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
967

0902

4820000

327

29529

26050,5

88,2

Расходы за счет доходов от
платных услуг
967

0902

4820000

990

2850

1744,7

61,2

Физкультурно-оздоровительная
работа и спортивные мероприятия
967

0902

5120000

 
23283

22786,7

97,9

Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
967


0902


5120000


455


23283


22786,7


97,9


Другие вопросы в области
здравоохранения и спорта
967

0904

  
5063

3555,79

70,2

Руководство и управление в сфере
установленных функций
967

0904

0010000

 
3530

2654,29

75,2

Центральный аппарат
967
0904
0010000
005
3530
2654,3
75,2
Муниципальная целевая программа
"Молодежь Заречного (2006 - 2010
гг.)"
967


0904


7950800


 
595


480


80,7


Расходы на муниципальные целевые
программы
967

0904

7950800

870

595

480

80,7

Муниципальная целевая программа
"Развитие детско-юношеского
спорта в г. Заречном Пензенской
области на 2007 - 2012 гг."
967



0904



7953500



 
840



344,2



41,0



Расходы на муниципальные целевые
программы
967

0904

7953500

870

840

344,2

41,0

Муниципальная целевая программа
"Профилактика правонарушений на
2006 - 2008 гг."
967


0904


7959100


 
98


77,3


78,9


Расходы на муниципальные целевые
программы
967

0904

7959100

870

98

77,3

78,9

ИТОГО
1342965,436
1067310,94
79,5