Постановление Администрации г. Пензы от 01.09.2016 № 1464/1

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

 

Администрация города Пензы

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 01.09.2016 1464/1

 

 

О внесении изменений в постановление администрациигорода

Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждениимуниципальной

программы «Развитие культуры города Пензы на2015 – 2020 годы»

 

В соответствии с основными направлениями социально-экономическогоразвития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013№ 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ города Пензы», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,руководствуясь статьей 33 Уставагорода Пензы,

 

Администрация города Пензы постановляет:

 

1.   Внести в приложение к постановлению администрации городаПензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа)следующие изменения:

1.1. Пункт 10 Паспорта Программыизложить в следующей редакции:

«

10

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 068 383,15 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;

2016 год – 491 541,7 тыс. руб.;

2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;

2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2020 год – 814 552,1 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 4 047 168,75 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;

2016 год – 470 925,4 тыс. руб.;

2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;

2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2020 год – 814 552,1 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб. в том числе:

2015 год – 437,5 тыс.руб.;

2016 год – 437,5 тыс.руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 20339,4 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 20178,8 тыс.руб.

».

1.2. Раздел 7«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить вследующей редакции:

«

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойПрограммы

 

Общий объемфинансирования муниципальной программы составляет 4 068 383,15 тыс.руб., в том числе:

2015 год –459 154,55 тыс. руб.;

2016 год –491 541,7 тыс. руб.;

2017 год –674 030,6 тыс. руб.;

2018 год –814 552,1 тыс. руб.;

2019 год –814 552,1 тыс. руб.;

2020 год –814 552,1 тыс. руб.

- за счет средствбюджета города Пензы – 4 047 168,75 тыс. руб., в том числе:

2015 год –458 556,45 тыс. руб.;

2016 год –470 925,4 тыс. руб.;

2017 год –674 030,6 тыс. руб.;

2018 год –814 552,1 тыс. руб.;

2019 год –814 552,1 тыс. руб.;

2020 год –814 552,1 тыс. руб.

- за счет субвенцийиз бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб. в томчисле:

2015 год – 437,5 тыс.руб.;

2016 год – 437,5 тыс.руб.

- за счет средствмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 20339,4 тыс.руб.,в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 20178,8 тыс.руб.

Объем средствбюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении№ 3 к муниципальной программе.

».

1.3. Задачу 3 Раздела 2 «Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальнойпрограммы» Приложения изложить в следующей редакции:

«

3. Сохранение и развитие природных, исторических комплексов,парковых объектов с учетом их специализации по разным видам культурно-досуговойдеятельности;

Решение данной задачи будет обеспечено в рамках реализацииподпрограммы 3 «Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка», в которойпредусмотрены мероприятия, направленные на:

- организацию культурного досуга жителей и гостей городаПензы различных возрастных категорий в условиях природной среды;

- благоустройствозон отдыха, парков, скверов.

».

 

1.4. В подразделе 10.1. «Подпрограмма 1«Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической,музыкальной направленности» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма 1):

1.4.1. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 505 085,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;

2016 год – 214 805,9 тыс. руб.;

2017 год – 240 387,1тыс. руб.;

2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 504 210,6 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 199 186,1 тыс. руб.;

2016 год – 214 368,4 тыс. руб.;

2017 год – 240 387,1 тыс. руб.;

2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб., в том числе:

2015 год - 437,5 тыс.руб.

2016 год - 437,5 тыс.руб.

».

 

1.4.2. Пункт10.1.6. «Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.1.6. Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 505 085,6 тыс. руб., в томчисле:

2015 год –199 623,6 тыс. руб.;

2016 год –214 805,9 тыс. руб.;

2017 год –240 387,1тыс. руб.;

2018 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283   423,0 тыс. руб.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 504 210,6 тыс. руб. избюджета города Пензы, в том числе:

2015 год –199 186,1 тыс. руб.;

2016 год –214 368,4 тыс. руб.;

2017 год –240 387,1 тыс. руб.;

2018 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283   423,0 тыс. руб.

- за счет субвенцийиз бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб., в томчисле:

2015 год - 437,5 тыс.руб.

2016 год - 437,5 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

 

1.5. В подраздел 10.2. «Подпрограмма2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительскогоискусства города Пензы» Программы (далее – Подпрограмма 2) внести следующиеизменения:

1.5.1. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 220 737,25 тыс.руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 125 318,35 тыс.руб.;

2016 год – 131 198,1 тыс.руб.;

2017 год – 206 315,5 тыс.руб.;

2018 год – 252 635,1 тыс.руб.;

2019 год – 252 635,1 тыс.руб.;

2020 год – 252 635,1 тыс.руб.

».

 

1.5.2. Пункт 10.2.6.«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.2.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Реализация подпрограммыосуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 220 737,25 тыс.руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год –125 318,35 тыс.руб.;

2016 год –131 198,1 тыс.руб.;

2017 год –206 315,5 тыс.руб.;

2018 год –252 635,1 тыс.руб.;

2019 год –252 635,1 тыс.руб.;

2020 год –252 635,1 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

 

         1.6. В подразделе 10.3. «Подпрограмма 3 «Развитиепарков культуры и отдыха, зоопарка» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма3):

1.6.1. Пункт 5Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«

5

Задачи подпрограммы

 

1. Организация культурного досуга жителей и гостей города Пензы различных возрастных категорий в условиях природной среды.

2. Благоустройство зон отдыха, парков, скверов.

».

1.6.2. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 866 445,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 82 328,2 тыс.руб.;

2016 год – 93 295,1 тыс.руб.;

2017 год – 151 723,4 тыс.руб.;

2018 год – 186 366,1 тыс.руб.;

2019 год – 186 366,1 тыс.руб.;

2020 год – 186 366,1 тыс.руб.

Из бюджета города Пензы – 846 445,0 в том числе:

2015 год – 82 328,2 тыс.руб.;

2016 год – 73 295,1 тыс.руб.;

2017 год – 151 723,4 тыс.руб.;

2018 год – 186 366,1 тыс.руб.;

2019 год – 186 366,1 тыс.руб.;

2020 год – 186 366,1 тыс.руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 20000,0 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 20000,0 тыс.руб.

».

1.6.3. Пункт 10.3.2. «Цели, задачи подпрограммы» изложить в следующейредакции:

«

Цель подпрограммы - сохранение и восстановление природнойсреды при создании комфортных условий для отдыха, развлечений, занятий спортомжителей и гостей города Пензы.

Задачи подпрограммы:

1. Организация культурного досуга жителей и гостей городаПензы различных возрастных категорий в условиях природной среды;

2. Благоустройствозон отдыха, парков, скверов.

».

 

1.6.4. Пункт 10.3.6 «Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.3.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 866 445,0 тыс. руб. Из них: избюджета города Пензы – 846 445,0 в том числе:

2015 год –82 328,2 тыс.руб.;

2016 год –73 295,1 тыс.руб.;

2017 год –151 723,4 тыс.руб.;

2018 год –186 366,1 тыс.руб.;

2019 год –186 366,1 тыс.руб.;

2020 год –186 366,1 тыс.руб.

- - за счет средствмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета 20000,0 тыс.руб.,в том числе:

2016 год – 20000,0 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

».

1.7. В подраздел 10.4.«Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – Подпрограмма4) внести следующие изменения:

1.7.1. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 398 818,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 42 375,2 тыс.руб.;

2016 год – 42 747,0тыс.руб.;

2017 год – 66 031,6 тыс.руб.;

2018 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2019 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2020 год – 82 554,9 тыс.руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 398479,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 42 214,6 тыс.руб.;

2016 год – 42 568,2 тыс.руб.;

2017 год – 66 031,6 тыс.руб.;

2018 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2019 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2020 год – 82 554,9 тыс.руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 178,8 тыс.руб.

».

 

1.7.2. Пункт 10.4.6.«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.4.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 398 818,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 42 375,2тыс.руб.;

2016 год –42 747,0тыс.руб.;

2017 год –66 031,6 тыс.руб.;

2018 год –82 554,9 тыс.руб.;

2019 год –82 554,9 тыс.руб.;

2020 год –82 554,9 тыс.руб.

- за счет средствбюджета города Пензы – 398479,1 тыс. руб., в том числе:

2015 год –42 214,6 тыс.руб.;

2016 год –42 568,2 тыс.руб.;

2017 год –66 031,6 тыс.руб.;

2018 год –82 554,9 тыс.руб.;

2019 год –82 554,9 тыс.руб.;

2020 год –82 554,9 тыс.руб.

- за счет средствмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб.,в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 178,8 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсное обеспечениереализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальнойпрограмме.

».

 

1.8. В подраздел10.5. «Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»внести следующие изменения:

1.8.1. Пункт 8Паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы «Развитие культурыгорода Пензы на 2015 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57 296,8 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 9 509,2 тыс.руб.;

2016 год – 9 495,6 тыс.руб.;

2017 год – 9 573,0 тыс.руб.;

2018 год – 9 573,0 тыс.руб.;

2019 год – 9 573,0 тыс.руб.;

2020 год – 9 573,0 тыс.руб.

».

 

1.8.2. Пункт 10.5.6.«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.5.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 57 296,8 тыс. руб. из бюджетагорода Пензы, в том числе:

2015 год –9 509,2 тыс.руб.;

2016 год –9 495,6 тыс.руб.;

2017 год –9 573,0 тыс.руб.;

2018 год –9 573,0 тыс.руб.;

2019 год –9 573,0 тыс.руб.;

2020 год –9 573,0 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

».

1.9. Задачу 3. «Сохранение и развитие природных, исторических комплексов, парковых объектов с учетом их специализации поразным видам культурно-досуговой деятельности» подпрограммы 3 «Развитиепарков культуры и отдыха, зоопарка» приложения  1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культурыгорода Пензы на 2015-2020 годы» дополнить строкамиследующего содержания:

 

Ответственный исполнитель

Управление культуры города Пензы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие 3.4. «Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории»

3.4.1

Удовлетворенность населения города Пензы, посещающего зоны отдыха, парки, скверы, благоустройством зоны отдыха, парков, скверов

%

-

70

70

70

70

70

».

 

1.10. Приложение № 3к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящемупостановлению.

1.11. Приложение № 6к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящемупостановлению.

1.12. Приложение № 8к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящемупостановлению.

2.   Настоящее постановление действует в части, непротиворечащей решению Пензенской городской Думы от 23.12.2015 № 335-17/6 «Обюджете города Пензы на 2016 год».

3.   Признатьутратившими силу пункт 1.6. постановления администрациигорода Пензы от 24.03.2016 № 396/7 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы», пункт1.3 постановления администрации городаПензы от 26.05.2016 № 811/3 «О внесении изменений в постановление администрациигорода Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы», пункты 1.1, 1.2.,1.4., 1.5., 1.6., 1.7 постановления администрациигорода Пензы от 28.06.2016 № 1001/5 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы»

4.    Опубликовать настоящее постановление всредстве массовой информации, определенном для официального опубликованиямуниципальных правовых актов администрации города Пензы, и разместить наофициальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационнойсети «Интернет».

5. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города посоциальной политике и развития местного самоуправления, начальника Управлениякультуры города Пензы.

 

Глава администрации города                         В.Н.Кувайцев


Приложение№ 1

к постановлению

администрации города Пензы 

от 01.09.2016 г. № 1464/1

 

 

Приложение№ 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет всех источников финансирования

«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры города Пензы

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Муниципальная программа

Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы

всего

459 154,55

491 541,7

674030,6

814552,1

814552,1

814552,1

бюджет города Пензы

458 556,45

470 925,4

674030,6

814552,1

814552,1

814552,1

бюджет Пензенской области

437,5

437,5

 

 

 

 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

160,6

20178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Подпрограмма 1

Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности

всего

199 623,6

214 805,9

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

бюджет города Пензы

199 186,1

214 368,4

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

бюджет Пензенской области

437,5

437,5

 

 

 

 

1.1.

Мероприятие 1.1

Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ

всего

198 674,7

214 279,8

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

бюджет города Пензы

198 674,7

214 279,8

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

1.2.

Мероприятие 1.2.

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

всего

61,4

88,6

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

61,4

88,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Мероприятие 1.3.

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятие 1.4.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

всего

437,5

437,5

 

 

 

 

бюджет Пензенской области

437,5

437,5

 

 

 

 

2

Подпрограмма 2

Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы

всего

125 318,35

131 198,1

206315,5

252635,1

252635,1

252635,1

бюджет города Пензы

125 318,35

131 198,1

206315,5

252635,1

252635,1

252635,1

2.1.

Мероприятие 2.1

Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

всего

100 544,9

112 526,9

178611,0

218207,4

218207,4

218207,4

бюджет города Пензы

100 544,9

112 526,9

178611,0

218207,4

218207,4

218207,4

2.2.

Мероприятие 2.2

Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

всего

15347,15

15 471,0

26204,5

32927,7

32927,7

32927,7

бюджет города Пензы

15347,15

15 471,0

26204,5

32927,7

32927,7

32927,7

2.3.

Мероприятие 2.3

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

8926,3

3200,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

бюджет города Пензы

8926,3

3200,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2.4.

Мероприятие 2.4

Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

всего

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка

всего

82 328,2

93 295,1

151723,4

186366,1

186366,1

186366,1

бюджет города Пензы

82 328,2

93 295,1

151723,4

186366,1

186366,1

186366,1

3.1.

Мероприятие 3.1

Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха

всего

59 950,3

55 568,5

105429,0

130955,1

130955,1

130955,1

бюджет города Пензы

59 950,3

55 568,5

105429,0

130955,1

130955,1

130955,1

3.2.

Мероприятие 3.2

Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных

всего

19989,8

17 426,1

46294,4

55411,0

55411,0

55411,0

бюджет города Пензы

19989,8

17 426,1

46294,4

55411,0

55411,0

55411,0

3.3.

Мероприятие 3.3

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

2388,1

300,5

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

2388,1

300,5

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Мероприятие 3.4

Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории

всего

 

20000,0

 

 

 

 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

 

20000,0

 

 

 

 

4

Подпрограмма 4

Развитие библиотечного дела

всего

42 375,2

42 747,0

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

бюджет города Пензы

42 214,6

42 568,2

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

160,6

178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Мероприятие 4.1

Организация информационно - библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы

всего

42 167,4

42 523,4

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

бюджет города Пензы

42 167,4

42 523,4

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

4.2.

Мероприятие 4.2

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

47,2

44,8

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

47,2

44,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятие 4.3

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.

всего

160,6

178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

 

160,6

178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма 5

Управление развитием отрасли культуры города Пензы

всего

9509,2

9 495,6

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

бюджет города Пензы

9509,2

9 495,6

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

5.1.

Мероприятие 5.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

всего

9509,2

9 495,6

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

бюджет города Пензы

9509,2

9 495,6

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

 

 

 

 

Первый заместительглавы администрации города                                   С.В.Волков


Приложение№ 2

кпостановлению

администрациигорода Пензы 

от01.09.2016 г. № 1464/1

 

Приложение№ 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

Прогноз сводныхпоказателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнениеработ) муниципальными учреждениями города Пензы по муниципальной программе  «Развитиекультуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

 

Управление культуры города Пензы

N п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема муниципальной услуги

Объем муниципальной услуги

Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447140,7

455979,0

663378,0

804979,1

804979,1

804979,1

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»

Управление культуры города Пензы

Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ

1.

Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности.

Количество учащихся

1 учащийся

6685

0

0

0

0

0

199074,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

1 человеко- час

0

1215309

1215309

1215309

1215309

1215309

0,0

213707,7

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

Мероприятие 1.3.: организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

3.

Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных культурно-зрелищных и/или просветительских мероприятий

Количество мероприятий

1 мероприятие

1

0

0

0

0

0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Организация мероприятий

количество участников мероприятия

Человек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество проведенных мероприятий

Штука

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы»

Управление культуры города Пензы

Мероприятие 2.1.: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

1.

Организация спектаклей, концертов и концертных программ, цирковых номеров и программ, иных зрелищных программ

Количество посетителей

1 посетитель

183119

0

0

0

0

0

100544,9

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований

Единица

0

48

48

48

48

48

0,0

82564,7

128219,2

155469,7

155469,7

155469,7

3.

Создание концертов и концертных программ

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок

Единица

0

4

4

4

4

4

0,0

9895,5

14 240,0

17316,6

17316,6

17316,6

4.

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20028,7

36083,2

45421,1

45421,1

45421,1

Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

5.

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга)

Количество участников

1 участник

20000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 347,15

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0