Постановление Администрации г. Пензы от 30.08.2016 № 1440/9

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе...

 

 

Администрация города Пензы

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 30.08.20161440/9

 

 

О внесении изменений в постановление администрациигорода

Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной

программы города Пензы«Создание условий для предоставления

транспортных услуг иорганизация транспортного обслуживания в

городе Пензе на2015-2020 годы»

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрациигорода Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,руководствуясь статьей 33 Уставагорода Пензы,

 

Администрация города Пензы постановляет:

 

1.Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/3 «Об утверждении муниципальнойпрограммы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуги организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемыбюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить вследующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы составит            969 279,01812 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 183 170,21212 тыс. рублей;

2016 год – 233 109,806 тыс. рублей;

2017 год – 49 669,2 тыс. рублей;

2018 год – 172 881,0 тыс. рублей;

2019 год – 165 224,4 тыс. рублей;

2020 год – 165 224,4 тыс. рублей;

– за счет средств бюджета города Пензы – 968 365,61812 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 182 660,21212 тыс. рублей;

2016 год – 232 706,406 тыс. рублей;

2017 год – 49 669,2 тыс. рублей;

2018 год – 172 881,0 тыс. рублей;

2019 год – 165 224,4 тыс. рублей;

2020 год – 165 224,4 тыс. рублей;

– за счет средств бюджета Пензенской области – 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 403,4 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:

1.2.1. строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 «Организация транспортногосообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» изложить в следующей редакции:

 «

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет– 738 133,08212 тыс. рублей, в т.ч.

2015 год – 147 412,51212 тыс. руб.;

2016 год – 188 728,17 тыс. руб.;

2017 год – 13 685,6 тыс. руб.;

2018 год – 134 540,0 тыс. руб.;

2019 год – 126 883,4 тыс. руб.;

2020 год – 126 883,4 тыс. руб.;

 

»;

1.2.2 пункт 10.1.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетныхассигнований подпрограммы составляет – 738 133,08212 тыс. рублей, в т.ч.

2015 год – 147 412,51212 тыс. руб.;

2016 год – 188 728,17 тыс. руб.;

2017 год – 13 685,6 тыс. руб.;

2018 год – 134 540,0 тыс. руб.;

2019 год – 126 883,4 тыс. руб.;

2020 год – 126 883,4 тыс. руб. »;

1.3. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:

1.3.1. строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 «Организация транспортногообслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местногосамоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров сограниченными физическими возможностями» изложить в следующей редакции:

 «

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 189 710,536 тыс. рублей, в т.ч.

2015 год – 28 936,4 тыс. руб.;

2016 год – 36 969,636 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

за счет средств бюджета города Пензы – 188 797,136 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 28 426,4 тыс. руб.;

2016 год – 36 566,236 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

– за счет средств бюджета Пензенской области – 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 403,4 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

 

»;

1.3.2 пункт 10.3.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетныхассигнований подпрограммы составляет – 189 710,536 тыс. рублей, в т.ч.

2015 год – 28 936,4 тыс. руб.;

2016 год – 36 969,636 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

за счет средств бюджета городаПензы – 188 797,136 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 28 426,4 тыс.руб.;

2016 год – 36 566,236 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

– за счет средствбюджета Пензенской области – 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 510,0 тыс. рублей;

2016 год – 403,4 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс.рублей.»;

1.4. Приложение 3«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всехисточников финансирования «Создание условий для предоставления транспортныхуслуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020годы» к Программе изложить в следующей редакции:


 «

Приложение № 3

к муниципальнойпрограмме города Пензы

«Создание условий дляпредоставления транспортных услуг

  и организация транспортного обслуживания

 в городе Пензе на 2015-2020 годы»

 

Ресурсноеобеспечение

реализациимуниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания

 в городе Пензе на 2015-2020 годы».

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи города Пензы

 

 

 

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

 

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

 

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Муниципальная программа

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

всего

183 170,21212

233109,806

49 669,2

172 881,0

165 224,4

165 224,4

969279,01812

бюджет города Пензы

182 660,21212

232706,406

49 669,2

172 881,0

165 224,4

165 224,4

968365,61812

бюджет Пензенской области

510,0

403,4

0,00

0,00

0,00

0,00

913,4

1

Подпрограмма 1

«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

 

бюджет города Пензы

147 412,51212

188728,17

13 685,6

134 540,0

126 883,4

126 883,4

738 133,08212

1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта

бюджет города Пензы

24 131,59738

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 131,59738

1.2

Мероприятие

Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом

бюджет города Пензы

71 015,62738

114 327,9

0,00

0,00

0,00

0,00

185 343,52738

1.3

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

бюджет города Пензы

14 578,29815

30 039,77

4 913,9

59 588,4

59 588,4

59 588,4

228 297,16815

1.3.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

бюджет города Пензы

13 383,61010

26 153,806

0,00

54 674,5

54 674,5

54 674,5

203 560,9161

1.3.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

бюджет города Пензы

1 194,68805

 

3 885,964

4 913,9

4 913,9

4 913,9

4 913,9

24 736,25205

1.4

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.

бюджет города Пензы

24 346,98921

17 240,4

0,0

67 295,0

67 295,0

67 295,0

243 472,38921

 

1.5

Мероприятие

Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта

бюджет города Пензы

13 340,00

12 120,1

8 771,7

7 656,6

0,0

0,0

41 888,4

1.6

Мероприятие

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями

бюджет города Пензы

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

2

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

бюджет города Пензы

6 821,3

7 412,0

6 765,2

6 812,3

6 812,3

6 812,3

41 435,4

2.1

Мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

6 821,3

7 412,0

6 765,2

6 812,3

6 812,3

6 812,3

41 435,4

2.2

Мероприятие

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

«Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

всего

28 936,4

36969,636

29 218,4

31 528,70

31 528,70

31 528,70

189710,536

бюджет города Пензы

28 426,4

36566,236

29 218,4

31 528,70

31 528,70

31 528,70

188797,136

бюджет Пензенской области

510,0

403,4

0,0

0,0

0,0

0,0

913,4

3.1

Мероприятие

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

бюджет города Пензы

27 796,4

36162,836

28 078,4

30 445,7

30 445,7

30 445,7

183374,736

3.2

Мероприятие

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

всего

1 140,0

806,8

1 140,0

1 083,0

1 083,0

1 083,0

6335,8

бюджет города Пензы

630,0

403,4

1 140,0

1 083,0

1 083,0

1 083,0

5 422,4

бюджет Пензенской области

510,0

403,4

0,0

0,0

0,0

0,0

913,4

»;


1.5. Таблицу «Расчетпланируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2016 год» Приложения 4 кПрограмме изложить в следующей редакции:


 

 

«

 

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2016 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый показатель результативности

подпрограммы

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,3

92,4

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28800

28900

х

х

х

х

х

100,35

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

130

140

х

х

х

х

х

107,69

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

85

86

х

х

х

х

х

101,18

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

25

30

х

х

х

х

х

120,00

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

233 109,806

 

х

х

х

102,67

 

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,3

92,4

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28800

28900

100,35

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,12

188 728,170

0,8096

81,06

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

130

140

107,69

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

85

86

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

102,56

7 412,0

0,0318

3, 26

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

25

30

120,0

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

105,00

36 969,64

0,1586

16,65

х

х

»;


 

1.6. Приложение 5«Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложить в следующейредакции:


 

 «

 

 

 

 

 

Приложение № 5

 

 

 

к муниципальной программе города Пензы

 

 

"Создание условий для предоставления транспортных услуг

 

 

и организация транспортного обслуживания  в городе Пензе на 2015-2020 годы"

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы

 «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Планируемый показатель результативности МП

100,03

102,67

102,31

103,35

101,72

102,50

(Эмп))

Суммарная планируемая эффективность

100,07

100,97

102,8

101,48

100,69

101,1

(Эпп )

Отклонение

-0,04

1,70

-0,49

1,87

1,03

1,4

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Планируемый показатель результативности

80,59

81,06

27,58

77,91

76,87

76,87

 (Эппj)

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Планируемый показатель результативности

3,73

3,26

13,94

4,03

4,21

4,20

(Эппj)

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Планируемый показатель результативности

15,75

16,65

61,28

19,54

19,61

20,03

(Эппj)

»;


 

1.7. План реализацииПрограммы города Пензы на 2016 год  «Создание условий для предоставлениятранспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на2015-2020 годы» Приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции:


«

ПЛАН

реализациимуниципальной программы города Пензы

на2016 год

«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания

 в городе Пензе на 2015-2020 годы».

 

 

Управление транспорта и связи города Пензы

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Наименование

подпрограммы,

мероприятий

Ответственный исполнитель (должность)

Срок начала реализации

Срок

окончания

реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

1

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0710000000

X

188 728,17

1.1

Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом

бюджет города Пензы

912

04

08

0710226340

810

114 327,9

1.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

 

04

 

08

 

0710300000

 

810

 

30 039,77

1.2.1

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

 

04

 

08

 

0710321960

 

810

 

26 153,806

 

1.2.2

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0710326430

810

3 885,964

1.3

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2020

Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0710421970

810

17 240,4

1.4

Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта

Начальник

отдела

учета и отчетности

2015

2018

Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта

бюджет города Пензы

912

04

08

0710521980

810

12 120,1

1.5

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями

Начальник

отдела

учета и отчетности

2016

2016

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе

бюджет города Пензы

912

04

08

0710626440

244

15 000,0

2.

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг».

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

X

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

7 412,0

2.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188000

000

7 412,0

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188100

120

6 951,5

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

120

0,2

 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

240

459,4

 

 

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе.

бюджет города Пензы

912

04

08

0720188200

850

0,9

3.

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Заместитель

начальника

Управления

2015

2020

Х

бюджет города Пензы

912

04

08

0730000000

000

36 566,236

бюджет Пензенской области

912

04

08

0730271530

611

403,4

3.1

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2015

2020

Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок

бюджет города Пензы

912

04

08

0730180300

611

35 964,736

912

04

08

0730180300

612

198,1

3.2

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

Заместитель начальника Управления

Начальник отдела учета и отчетности

2015

2020

Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки.

бюджет города Пензы

912

04

08

07302803100

611

403,4

Бюджет Пензенской области

912

04

08

0730271530

611

403,4

Итого

X

X

X

X

X

 233 109,806


2. Признать утратившими силу:

2.1 пункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 постановленияадминистрации города Пензы от 04.08.2016 г. № 1274/1 «О внесении изменений впостановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы городаПензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организациятранспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»;

3. Действие настоящего постановления распространяетсяна правоотношения, возникшие с 01.08.2016, и действует в части, непротиворечащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы наочередной финансовый год и плановый период.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствемассовой информации, определенном для официального опубликования муниципальныхправовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайтеадминистрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике иразвитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.

 

 

 

Глава администрации города                                           В.Н.Кувайцев