Администрация города Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2016 № 1440/9
О внесении изменений в постановление администрациигорода
Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной
программы города Пензы«Создание условий для предоставления
транспортных услуг иорганизация транспортного обслуживания в
городе Пензе на2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрациигорода Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,руководствуясь статьей 33 Уставагорода Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/3 «Об утверждении муниципальнойпрограммы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуги организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»(далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемыбюджетных ассигнований программы» паспорта Программы изложить вследующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 969 279,01812 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 183 170,21212 тыс. рублей; 2016 год – 233 109,806 тыс. рублей; 2017 год – 49 669,2 тыс. рублей; 2018 год – 172 881,0 тыс. рублей; 2019 год – 165 224,4 тыс. рублей; 2020 год – 165 224,4 тыс. рублей; – за счет средств бюджета города Пензы – 968 365,61812 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 182 660,21212 тыс. рублей; 2016 год – 232 706,406 тыс. рублей; 2017 год – 49 669,2 тыс. рублей; 2018 год – 172 881,0 тыс. рублей; 2019 год – 165 224,4 тыс. рублей; 2020 год – 165 224,4 тыс. рублей; – за счет средств бюджета Пензенской области – 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 510,0 тыс. рублей; 2016 год – 403,4 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
1.2. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.2.1. строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 1 «Организация транспортногосообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет– 738 133,08212 тыс. рублей, в т.ч. 2015 год – 147 412,51212 тыс. руб.; 2016 год – 188 728,17 тыс. руб.; 2017 год – 13 685,6 тыс. руб.; 2018 год – 134 540,0 тыс. руб.; 2019 год – 126 883,4 тыс. руб.; 2020 год – 126 883,4 тыс. руб.; |
»;
1.2.2 пункт 10.1.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетныхассигнований подпрограммы составляет – 738 133,08212 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год – 147 412,51212 тыс. руб.;
2016 год – 188 728,17 тыс. руб.;
2017 год – 13 685,6 тыс. руб.;
2018 год – 134 540,0 тыс. руб.;
2019 год – 126 883,4 тыс. руб.;
2020 год – 126 883,4 тыс. руб. »;
1.3. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.3.1. строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 «Организация транспортногообслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местногосамоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров сограниченными физическими возможностями» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 189 710,536 тыс. рублей, в т.ч. 2015 год – 28 936,4 тыс. руб.; 2016 год – 36 969,636 тыс. руб.; 2017 год – 29 218,4 тыс. руб.; 2018 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2019 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2020 год – 31 528,7 тыс. руб.; – за счет средств бюджета города Пензы – 188 797,136 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 28 426,4 тыс. руб.; 2016 год – 36 566,236 тыс. руб.; 2017 год – 29 218,4 тыс. руб.; 2018 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2019 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2020 год – 31 528,7 тыс. руб.; – за счет средств бюджета Пензенской области – 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 510,0 тыс. рублей; 2016 год – 403,4 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
1.3.2 пункт 10.3.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетныхассигнований подпрограммы составляет – 189 710,536 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год – 28 936,4 тыс. руб.;
2016 год – 36 969,636 тыс. руб.;
2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;
2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;
– за счет средств бюджета городаПензы – 188 797,136 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 28 426,4 тыс.руб.;
2016 год – 36 566,236 тыс. руб.;
2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;
2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;
– за счет средствбюджета Пензенской области – 913,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 510,0 тыс. рублей;
2016 год – 403,4 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей.»;
1.4. Приложение 3«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всехисточников финансирования «Создание условий для предоставления транспортныхуслуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020годы» к Программе изложить в следующей редакции:
«
Приложение № 3
к муниципальнойпрограмме города Пензы
«Создание условий дляпредоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Ресурсноеобеспечение
реализациимуниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи города Пензы | |||||||||||
|
|
| (указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г
| Итого | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Муниципальная программа | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | всего | 183 170,21212 | 233109,806 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 969279,01812 | ||
бюджет города Пензы | 182 660,21212 | 232706,406 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 968365,61812 | |||||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913,4 | |||||
1 | Подпрограмма 1 | «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».
| бюджет города Пензы | 147 412,51212 | 188728,17 | 13 685,6 | 134 540,0 | 126 883,4 | 126 883,4 | 738 133,08212 | ||
1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта | бюджет города Пензы | 24 131,59738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 131,59738 | ||
1.2 | Мероприятие | Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | бюджет города Пензы | 71 015,62738 | 114 327,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 343,52738 | ||
1.3 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы | 14 578,29815 | 30 039,77 | 4 913,9 | 59 588,4 | 59 588,4 | 59 588,4 | 228 297,16815 | ||
1.3.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | бюджет города Пензы | 13 383,61010 | 26 153,806 | 0,00 | 54 674,5 | 54 674,5 | 54 674,5 | 203 560,9161 | ||
1.3.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы | 1 194,68805
| 3 885,964 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 24 736,25205 | ||
1.4 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. | бюджет города Пензы | 24 346,98921 | 17 240,4 | 0,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 243 472,38921
| ||
1.5 | Мероприятие | Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта | бюджет города Пензы | 13 340,00 | 12 120,1 | 8 771,7 | 7 656,6 | 0,0 | 0,0 | 41 888,4 | ||
1.6 | Мероприятие | Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями | бюджет города Пензы | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | ||
2 | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 412,0 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 435,4 | ||
2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 412,0 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 435,4 | ||
2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | Подпрограмма 3 | «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | всего | 28 936,4 | 36969,636 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 189710,536 | ||
бюджет города Пензы | 28 426,4 | 36566,236 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 188797,136 | |||||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | |||||
3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | бюджет города Пензы | 27 796,4 | 36162,836 | 28 078,4 | 30 445,7 | 30 445,7 | 30 445,7 | 183374,736 | ||
3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 1 140,0 | 806,8 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 6335,8 | ||
бюджет города Пензы | 630,0 | 403,4 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 5 422,4 | |||||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 403,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 913,4 | |||||
»;
1.5. Таблицу «Расчетпланируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» на 2016 год» Приложения 4 кПрограмме изложить в следующей редакции:
« Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы | |||||||||||
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | |||||||||||
транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
на 2016 год | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
| Планируемый показатель результативности подпрограммы
| Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
| Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
| Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
| Планируемый показатель результативности муниципальной программы
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | х | х | х | х | х | 100,11 | х | |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28900 | х | х | х | х | х | 100,35 | х | |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | х | х | х | х | х | 107,69 | х | |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | х | х | х | х | х | 101,18 | х | |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | х | х | х | х | х | 120,00 | х | |
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 233 109,806 | х | х | х | 102,67 | |
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | |||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | 100,11 | х | х | х | х | х | х | |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28900 | 100,35 | х | х | х | х | х | х | |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 1) |
| х | х | х | 100,12 | 188 728,170 | 0,8096 | 81,06 | х | х | |
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | |||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | 107,69 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 2) |
| х | х | х | 102,56 | 7 412,0 | 0,0318 | 3, 26 | х | х | |
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | |||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | 120,0 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 3) |
| х | х | х | 105,00 | 36 969,64 | 0,1586 | 16,65 | х | х |
»;
1.6. Приложение 5«Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложить в следующейредакции:
«
|
|
|
|
| Приложение № 5 | |
|
|
| к муниципальной программе города Пензы | |||
|
| "Создание условий для предоставления транспортных услуг | ||||
|
| и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||
|
|
|
|
|
|
|
Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | ||||||
транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | ||||||
Планируемый показатель результативности МП | 100,03 | 102,67 | 102,31 | 103,35 | 101,72 | 102,50 |
| ||||||
Суммарная планируемая эффективность | 100,07 | 100,97 | 102,8 | 101,48 | 100,69 | 101,1 |
| ||||||
Отклонение | -0,04 | 1,70 | -0,49 | 1,87 | 1,03 | 1,4 |
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | ||||||
Планируемый показатель результативности | 80,59 | 81,06 | 27,58 | 77,91 | 76,87 | 76,87 |
| ||||||
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | ||||||
Планируемый показатель результативности | 3,73 | 3,26 | 13,94 | 4,03 | 4,21 | 4,20 |
| ||||||
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | ||||||
Планируемый показатель результативности | 15,75 | 16,65 | 61,28 | 19,54 | 19,61 | 20,03 |
|
»;
1.7. План реализацииПрограммы города Пензы на 2016 год «Создание условий для предоставлениятранспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на2015-2020 годы» Приложения № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
«
ПЛАН
реализациимуниципальной программы города Пензы
на2016 год
«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы».
| Управление транспорта и связи города Пензы | |||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
№ п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (должность) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финансирования | Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) | Финансирование, тыс. рублей | ||||
ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | ||||||||
1 | Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе». | Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | X | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710000000 | X | 188 728,17 |
1.1 | Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2020 | Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710226340 | 810 | 114 327,9 |
1.2 | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2020 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта | бюджет города Пензы | 912
| 04
| 08
| 0710300000
| 810
| 30 039,77 |
1.2.1 | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2020 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта | бюджет города Пензы | 912
| 04
| 08
| 0710321960
| 810
| 26 153,806
|
1.2.2 | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2020 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710326430 | 810 | 3 885,964 |
1.3 | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах | Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2020 | Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710421970 | 810 | 17 240,4 |
1.4 | Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта | Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2018 | Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710521980 | 810 | 12 120,1 |
1.5 | Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями | Начальник отдела учета и отчетности | 2016 | 2016 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0710626440 | 244 | 15 000,0 |
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг». | Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | X | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188000 | 000 | 7 412,0 |
2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188000 | 000 | 7 412,0 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления | Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188100 | 120 | 6 951,5 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188200 | 120 | 0,2 |
| Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188200 | 240 | 459,4 |
|
| Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0720188200 | 850 | 0,9 |
3. | Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | Заместитель начальника Управления | 2015 | 2020 | Х | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0730000000 | 000 | 36 566,236 |
бюджет Пензенской области | 912 | 04 | 08 | 0730271530 | 611 | 403,4 | ||||||
3.1 | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2020 | Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 0730180300 | 611 | 35 964,736 |
912 | 04 | 08 | 0730180300 | 612 | 198,1 | |||||||
3.2 | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности | 2015 | 2020 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями – получателей мер социальной поддержки. | бюджет города Пензы | 912 | 04 | 08 | 07302803100 | 611 | 403,4 |
Бюджет Пензенской области | 912 | 04 | 08 | 0730271530 | 611 | 403,4 | ||||||
Итого | X | X | X | X | X | 233 109,806 |
2. Признать утратившими силу:
2.1 пункты 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 постановленияадминистрации города Пензы от 04.08.2016 г. № 1274/1 «О внесении изменений впостановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы городаПензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организациятранспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»;
3. Действие настоящего постановления распространяетсяна правоотношения, возникшие с 01.08.2016, и действует в части, непротиворечащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы наочередной финансовый год и плановый период.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствемассовой информации, определенном для официального опубликования муниципальныхправовых актов администрации города Пензы, и разместить на официальном сайтеадминистрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике иразвитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
Глава администрации города В.Н.Кувайцев