Администрация города Пензы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2016 № 409/1
О внесении изменений в постановление администрациигорода Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы городаПензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организациятранспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрациигорода Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,руководствуясь статьей 33 Уставагорода Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1.Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/3 «Об утверждении муниципальнойпрограммы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуги организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»(далее – Программа) следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программыизложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 945691,51212 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 183 170,21212 тыс. рублей; 2016 год – 209 522,3 тыс. рублей; 2017 год – 49 669,2 тыс. рублей; 2018 год – 172 881,0 тыс. рублей; 2019 год – 165 224,4 тыс. рублей; 2020 год – 165 224,4 тыс. рублей; – за счет средств бюджета города Пензы – 945 181,51212 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 182 660,21212 тыс. рублей; 2016 год – 209 522,3 тыс. рублей; 2017 год – 49 669,2 тыс. рублей; 2018 год – 172 881,0 тыс. рублей; 2019 год – 165 224,4 тыс. рублей; 2020 год – 165 224,4 тыс. рублей; – за счет средств бюджета Пензенской области – 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 510,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
1.2.Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальнойпрограммы и подпрограмм муниципальной Программы» дополнить пунктом 1.6следующего содержания:
«1.6.Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования,предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченнымивозможностями.
В рамках данного мероприятия в 2016году предусмотрено приобретениеавтобусов, предназначенных для перевозки граждан, в том числе лиц сограниченными возможностями»;
1.3. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:
1.3.1 строку «Объем и источники финансирования подпрограммы(по годам)» паспорта подпрограммы 1 «Организациятранспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользованияв городе Пензе» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 727069,71212 тыс. рублей: в т.ч. 2015 год – 147 412,51212 тыс.руб. 2016 год – 177 664,8 тыс.руб. 2017 год – 13 685,6 тыс.руб. 2018 год – 134 540,0 тыс.руб. 2019 год – 126 883,4 тыс.руб. 2020 год – 126 883,4 тыс.руб. |
»;
1.3.2 пункт 10.1.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы составляет 727 069,71212 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год –147 412,51212 тыс.рублей;
2016 год – 177664,8тыс.рублей;
2017 год –13 685,6 тыс.рублей;
2018 год –134 540,0 тыс.рублей;
2019 год –126 883,4 тыс.рублей;
2020 год – 126 883,4тыс.рублей.»;
1.4. В подразделе 10.2 Раздела 10 Программы:
1.4.1 строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 41 327,0 тыс. рублей: в т.ч. 2015 год - 6 821,3 тыс.руб. 2016 год – 7 303,6 тыс.руб. 2017 год – 6 765,2 тыс.руб. 2018 год – 6 812,3 тыс.руб. 2019 год – 6 812,3 тыс.руб. 2020 год – 6 812,3 тыс.руб. |
»;
1.4.2. пункт 10.2.7. «Объём финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующейредакции:
«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы составляет – 41 327,0тыс. рублей: в т.ч.
2015 год –6 821,3 тыс.рублей;
2016 год –7 303,6 тыс.рублей;
2017 год – 6 765,2тыс.рублей;
2018 год – 6 812,3тыс.рублей;
2019 год – 6 812,3тыс.рублей;
2020 год – 6 812,3тыс.рублей.»;
1.5. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:
1.5.1. строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 «Организация транспортногообслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местногосамоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров сограниченными физическими возможностями» изложить в следующей редакции:
«
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 177 294,8 тыс. рублей, в т.ч. 2015 год – 28 936,4 тыс. руб.; 2016 год – 24 553,9 тыс. руб.; 2017 год – 29 218,4 тыс. руб.; 2018 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2019 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2020 год – 31 528,7 тыс. руб.; – за счет средств бюджета города Пензы – 176 784,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 28 426,4 тыс. руб.; 2016 год – 24 553,9 тыс. руб.; 2017 год – 29 218,4 тыс. руб.; 2018 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2019 год – 31 528,7 тыс. руб.; 2020 год – 31 528,7 тыс. руб.; – за счет средств бюджета Пензенской области – 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 510,0 тыс. рублей; 2016 год – 0,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс. рублей; 2020 год – 0,0 тыс. рублей. |
»;
1.5.2 пункт 10.3.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетныхассигнований подпрограммы составляет – 177294,8 тыс. рублей, в т.ч.
2015 год – 28 936,4 тыс. руб.;
2016 год – 24 553,9 тыс. руб.;
2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;
2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;
– за счет средств бюджета городаПензы – 176 784,8 тыс. рублей, втом числе по годам:
2015 год – 28 426,4 тыс.руб.;
2016 год – 24553,9 тыс. руб.;
2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;
2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;
2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;
– за счет средствбюджета Пензенской области – 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015год – 510,0 тыс. рублей;
2016год – 0,0 тыс. рублей;
2017год – 0,0 тыс. рублей;
2018год – 0,0 тыс. рублей;
2019год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.»;
1.6. Приложение 3«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всехисточников финансирования «Создание условийдля предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживанияв городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложитьв следующей редакции:
«
Приложение№ 3
кмуниципальной программе города Пензы
« Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы»
Ресурсноеобеспечение
реализациимуниципальной программы за счет всех источников финансирования
«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания
в городе Пензе на 2015-2020 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление транспорта и связи города Пензы | |||||||||
|
|
| (указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
| 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г
| Итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Муниципальная программа | «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | всего | 183 170,21212 | 209 522,3 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 945 691,51212 |
бюджет города Пензы | 182 660,21212 | 209 522,3 | 49 669,2 | 172 881,0 | 165 224,4 | 165 224,4 | 945 181,51212 | |||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,0 | |||
1 | Подпрограмма 1 | «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».
| бюджет города Пензы | 147 412,51212 | 177 664,8 | 13 685,6 | 134 540,0 | 126 883,4 | 126 883,4 | 727 069,71212 |
1.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта | бюджет города Пензы | 24 131,59738 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 131,59738 |
1.2 | Мероприятие | Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | бюджет города Пензы | 71 015,62738 | 114 327,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 343,52738 |
1.3 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: | бюджет города Пензы | 14 578,29815 | 23 976,4 | 4 913,9 | 59 588,4 | 59 588,4 | 59 588,4 | 222 233,79815 |
1.3.1 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» | бюджет города Пензы | 13 383,61010 | 20 259,6 | 0,00 | 54 674,5 | 54 674,5 | 54 674,5 | 197 666,71010 |
1.3.2 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | бюджет города Пензы | 1 194,68805
| 3 716,8 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 4 913,9 | 24 567,08805 |
1.4 | Мероприятие | Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах. | бюджет города Пензы | 24 346,98921 | 12 240,4 | 0,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 67 295,0 | 238 472,38921
|
1.5 | Мероприятие | Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта | бюджет города Пензы | 13 340,00 | 12 120,1 | 8 771,7 | 7 656,6 | 0,0 | 0,0 | 41 888,4 |
1.6 | Мероприятие | Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями | бюджет города Пензы | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 |
2 | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 303,6 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 327,0 |
2.1 | Мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций | бюджет города Пензы | 6 821,3 | 7 303,6 | 6 765,2 | 6 812,3 | 6 812,3 | 6 812,3 | 41 327,0 |
2.2 | Мероприятие | Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Мероприятие | Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты | бюджет города Пензы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Подпрограмма 3 | «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | всего | 28 936,4 | 24 553,9 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 177 294,8 |
бюджет города Пензы | 28 426,4 | 24 553,9 | 29 218,4 | 31 528,70 | 31 528,70 | 31 528,70 | 176 784,8 | |||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | |||
3.1 | Мероприятие | Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления | бюджет города Пензы | 27 796,4 | 24 150,5 | 28 078,4 | 30 445,7 | 30 445,7 | 30 445,7 | 171 362,4 |
3.2 | Мероприятие | Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями | всего | 1 140,0 | 403,4 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 5 932,4 |
бюджет города Пензы | 630,0 | 403,4 | 1 140,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 5 422,4 | |||
бюджет Пензенской области | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 |
».
1.7. Приложение 4«Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортныхуслуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020годы» к Программе изложить в следующейредакции:
«
| | | | | Приложение № 4 | ||||||||||||||||
| | | | | | | к муниципальной программе города Пензы | ||||||||||||||
| | | | | | | "Создание условий для предоставления транспортных | ||||||||||||||
| | | | | | | услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы | |||||||||||||||||||||
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | |||||||||||||||||||||
транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||||||||||||
на 2015 год | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92 | 92,3 | х | х | х | х | х | 100,33 | х | |||||||||||
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28800 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 130 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 85 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 25 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 183 170,21212 | х | х | х | 100,03 | |||||||||||
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | |||||||||||||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92 | 92,3 | 100,33 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28800 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Итоговое значение (по подпрограмме № 1) |
| х | х | х | 100,08 | 147 412,51212 | 0,8048 | 80,54 | х | х | |||||||||||
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | |||||||||||||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 130 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 85 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Итоговое значение (по подпрограмме № 2) |
| х | х | х | 100,00 | 6 821,3 | 0,0372 | 3,72 | х | х | |||||||||||
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | |||||||||||||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 25 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Итоговое значение (по подпрограмме № 3) |
| х | х | х | 100,00 | 28 936,4 | 0,1580 | 15,80 | х | х | |||||||||||
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы | |||||||||||||||||||||
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | |||||||||||||||||||||
транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||||||||||||
на 2016 год | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | |||||||||||
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | х | х | х | х | х | 100,11 | х | |||||||||||
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28900 | х | х | х | х | х | 100,35 | х | |||||||||||
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | х | х | х | х | х | 107,69 | х | |||||||||||
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | х | х | х | х | х | 101,18 | х | |||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |||||||||||
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | х | х | х | х | х | 120,00 | х | |||||||||||
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 209 522,3 | х | х | х | 102,67 | |||||||||||
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | |||||||||||||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,3 | 92,4 | 100,11 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28800 | 28900 | 100,35 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Итоговое значение (по подпрограмме № 1) |
| х | х | х | 100,12 | 177 664,8 | 0,8480 | 84,90 | х | х | |||||||||||
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | |||||||||||||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 130 | 140 | 107,69 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Показатель плотности маршрутной сети | % | 85 | 86 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Итоговое значение (по подпрограмме № 2) |
| х | х | х | 102,56 | 7 303,6 | 0,0349 | 3,58 | х | х | |||||||||||
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | |||||||||||||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 25 | 30 | 120,0 | х | х | х | х | х | х | |||||||||||
Итоговое значение (по подпрограмме № 3) |
| х | х | х | 105,00 | 24 533,9 | 0,1171 | 12,30 | х | х | |||||||||||
|
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы | |||||||||||
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | |||||||||||
транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
на 2017 год | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,4 | 92,5 | х | х | х | х | х | 100,11 | х | |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28900 | 29000 | х | х | х | х | х | 100,35 | х | |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 140 | 150 | х | х | х | х | х | 107,14 | х | |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 86 | 87 | х | х | х | х | х | 101,16 | х | |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 30 | 35 | х | х | х | х | х | 116,67 | х | |
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 49 669,20 | х | х | х | 102,31 | |
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | |||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,4 | 92,5 | 100,11 | х | х | х | х | х | х | |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 28900 | 29000 | 100,35 | х | х | х | х | х | х | |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 1) |
| х | х | х | 100,12 | 13 685,6 | 0,2755 | 27,58 | х | х | |
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | |||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 140 | 150 | 107,14 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 86 | 87 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 2) |
| х | х | х | 102,38 | 6 765,20 | 0,1362 | 13,94 | х | х | |
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | |||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 30 | 35 | 116,67 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 3) |
| х | х | х | 104,17 | 29 218,40 | 0,5883 | 61,28 | х | х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы | |||||||||||
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | |||||||||||
транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
на 2018 год | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы | Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы | Суммарная планируемая результативность муниципальной программы | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы | Планируемый показатель результативности муниципальной программы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,5 | 92,6 | х | х | х | х | х | 100,11 | х | |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29000 | 29100 | х | х | х | х | х | 100,34 | х | |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 150 | 160 | х | х | х | х | х | 106,67 | х | |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 87 | 88 | х | х | х | х | х | 101,15 | х | |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | х | х | х | х | х | 100,00 | х | |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 35 | 45 | х | х | х | х | х | 128,57 | х | |
Итоговое значение (по Программе) | тыс. руб. | х | х | х | х | 172 881,00 | х | х | х | 103,35 | |
Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе» | |||||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) | % | 98 | 98 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта | % | 92,5 | 92,6 | 100,11 | х | х | х | х | х | х | |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период | тыс.пас. | 29000 | 29100 | 100,34 | х | х | х | х | х | х | |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0 | 0 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 1) |
| х | х | х | 100,11 | 134 540,0 | 0,7782 | 77,91 | х | х | |
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг» | |||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок | шт. | 150 | 160 | 106,67 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель плотности маршрутной сети | % | 87 | 88 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы | % | 100 | 100 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 2) |
| х | х | х | 102,22 | 6 812,30 | 0,0394 | 4,03 | х | х | |
Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями» | |||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств | % | 95 | 95 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Показатель аварийности транспортных средств | % | 15 | 15 | 100,00 | х | х | х | х | х | х | |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 35 | 45 | 128,57 | х | х | х | х | х | х | |
Итоговое значение (по подпрограмме № 3) |
| х | х | х | 107,14 | 31 528,70 | 0,1824 | 19,54 | х | х |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы | |||||||||||
«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация | |||||||||||
транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы» | |||||||||||
на 2019 год | |||||||||||
| | | | | | | | | | | |
Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы | Планируемый показатель результативности подпрограммы |