Постановление Администрации г. Пензы от 25.03.2016 № 409/1

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе...

 

 

Администрация города Пензы

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 25.03.2016409/1

 

 

О внесении изменений в постановление администрациигорода Пензы от  29.09.2014 № 1131/3 «Об утверждении муниципальной программы городаПензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организациятранспортного обслуживания в городе Пензе

на 2015-2020 годы»

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрациигорода Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы»,руководствуясь статьей 33 Уставагорода Пензы,

 

Администрация города Пензы постановляет:

 

1.Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 29.09.2014 №1131/3 «Об утверждении муниципальнойпрограммы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуги организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»(далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Программыизложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объём финансирования мероприятий Программы составит 945691,51212 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год –  183 170,21212 тыс. рублей;

2016 год –  209 522,3 тыс. рублей;

2017 год –  49 669,2 тыс. рублей;

2018 год –  172 881,0 тыс. рублей;

2019 год –  165 224,4 тыс. рублей;

2020 год –  165 224,4 тыс. рублей;

– за счет средств бюджета города Пензы – 945 181,51212 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2015 год –  182 660,21212 тыс. рублей;

2016 год –  209 522,3 тыс. рублей;

2017 год –  49 669,2 тыс. рублей;

2018 год –  172 881,0 тыс. рублей;

2019 год –  165 224,4 тыс. рублей;

2020 год –  165 224,4 тыс. рублей;

– за счет средств бюджета Пензенской области – 510,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2015 год –  510,0 тыс. рублей;

2016 год –  0,0 тыс. рублей;

2017 год –  0,0 тыс. рублей;

2018 год –  0,0 тыс. рублей;

2019 год –  0,0 тыс. рублей;

2020 год –  0,0 тыс. рублей.

»;

1.2.Раздел 5 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальнойпрограммы и подпрограмм муниципальной Программы» дополнить пунктом 1.6следующего содержания:

«1.6.Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования,предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченнымивозможностями.

В рамках данного мероприятия в 2016году предусмотрено приобретениеавтобусов, предназначенных для перевозки граждан, в том числе лиц сограниченными возможностями»;

1.3. В подразделе 10.1 Раздела 10 Программы:

1.3.1 строку «Объем и источники финансирования подпрограммы(по годам)» паспорта подпрограммы 1 «Организациятранспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользованияв городе Пензе» изложить в следующей редакции:

«

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 727069,71212 тыс. рублей:

в т.ч.

2015 год – 147 412,51212 тыс.руб.

2016 год – 177 664,8 тыс.руб.

2017 год – 13 685,6 тыс.руб.

2018 год – 134 540,0 тыс.руб.

2019 год – 126 883,4 тыс.руб.

2020 год – 126 883,4 тыс.руб.

»;

1.3.2 пункт 10.1.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы составляет 727 069,71212 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 год –147 412,51212 тыс.рублей;

2016 год – 177664,8тыс.рублей;

2017 год –13 685,6 тыс.рублей;

2018 год –134 540,0 тыс.рублей;

2019 год –126 883,4 тыс.рублей;

2020 год – 126 883,4тыс.рублей.»;

1.4. В подразделе 10.2 Раздела 10 Программы:

1.4.1 строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности  в сфере транспортных услуг» изложить в следующей редакции:

 «

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет –  41 327,0 тыс. рублей:

в т.ч.

2015 год  - 6 821,3 тыс.руб.

2016 год – 7 303,6 тыс.руб.

2017 год – 6 765,2 тыс.руб.

2018 год – 6 812,3 тыс.руб.

2019 год – 6 812,3 тыс.руб.

2020 год – 6 812,3 тыс.руб.

»;

1.4.2. пункт 10.2.7. «Объём финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы» Программы изложить в следующейредакции:

«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнованийподпрограммы составляет –  41 327,0тыс. рублей: в т.ч.

2015 год –6 821,3 тыс.рублей;

2016 год –7 303,6 тыс.рублей;

2017 год – 6 765,2тыс.рублей;

2018 год – 6 812,3тыс.рублей;

2019 год – 6 812,3тыс.рублей;

2020 год – 6 812,3тыс.рублей.»;

1.5. В подразделе 10.3 Раздела 10 Программы:

1.5.1. строку «Объем и источники финансированияподпрограммы (по годам)» паспорта подпрограммы 3 «Организация транспортногообслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местногосамоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров сограниченными физическими возможностями» изложить в следующей редакции:

 «

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 177 294,8 тыс. рублей, в т.ч.

2015 год – 28 936,4 тыс. руб.;

2016 год – 24 553,9 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

за счет средств бюджета города Пензы – 176 784,8 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2015 год – 28 426,4 тыс. руб.;

2016 год – 24 553,9 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

– за счет средств бюджета Пензенской области – 510,0 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2015 год –  510,0 тыс. рублей;

2016 год –  0,0 тыс. рублей;

2017 год –  0,0 тыс. рублей;

2018 год –  0,0 тыс. рублей;

2019 год –  0,0 тыс. рублей;

2020 год –  0,0 тыс. рублей.

 

»;

1.5.2 пункт 10.3.7. «Объём финансовых ресурсов, необходимых дляреализации подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Подпрограммареализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетныхассигнований подпрограммы составляет – 177294,8 тыс. рублей, в т.ч.

2015 год – 28 936,4 тыс. руб.;

2016 год – 24 553,9 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

за счет средств бюджета городаПензы – 176 784,8 тыс. рублей,  втом числе по годам:

2015 год – 28 426,4 тыс.руб.;

2016 год – 24553,9 тыс. руб.;

2017 год – 29 218,4 тыс. руб.;

2018 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2019 год – 31 528,7 тыс. руб.;

2020 год – 31 528,7 тыс. руб.;

– за счет средствбюджета Пензенской области – 510,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015год –  510,0 тыс. рублей;

2016год –  0,0 тыс. рублей;

2017год –  0,0 тыс. рублей;

2018год –  0,0 тыс. рублей;

2019год –  0,0 тыс. рублей;

2020 год –  0,0 тыс. рублей.»;

1.6. Приложение 3«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всехисточников финансирования «Создание условийдля предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживанияв городе Пензе на 2015-2020 годы» к Программе изложитьв следующей редакции:

«


Приложение№ 3

кмуниципальной программе города Пензы

« Создание условий для предоставления транспортных услуг

  и организация транспортного обслуживания

 в городе Пензе на 2015-2020 годы»

 

Ресурсноеобеспечение

реализациимуниципальной программы за счет всех источников финансирования

«Созданиеусловий для предоставления транспортных услуг и организация транспортногообслуживания

 в городе Пензе на 2015-2020 годы».

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи города Пензы

 

 

 

(указать наименование органа местного самоуправления)

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

 

2015 г

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

 

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Муниципальная программа

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация транспортного обслуживания  в городе Пензе на 2015-2020 годы»

всего

183 170,21212

209 522,3

49 669,2

172 881,0

165 224,4

165 224,4

945 691,51212

бюджет города Пензы

182 660,21212

209 522,3

49 669,2

172 881,0

165 224,4

165 224,4

945 181,51212

бюджет Пензенской области

510,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,0

1

Подпрограмма 1

«Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе».

 

бюджет города Пензы

147 412,51212

177 664,8

13 685,6

134 540,0

126 883,4

126 883,4

727 069,71212

1.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта

бюджет города Пензы

24 131,59738

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 131,59738

1.2

Мероприятие

Возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров  и багажа городским наземным электрическим транспортом

бюджет города Пензы

71 015,62738

114 327,9

0,00

0,00

0,00

0,00

185 343,52738

1.3

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе:

бюджет города Пензы

14 578,29815

23 976,4

4 913,9

59 588,4

59 588,4

59 588,4

222 233,79815

1.3.1

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, утвержденных постановлением администрации города Пензы от 19.12.2012 №1563 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

бюджет города Пензы

13 383,61010

20 259,6

0,00

54 674,5

54 674,5

54 674,5

197 666,71010

1.3.2

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом

бюджет города Пензы

1 194,68805

 

3 716,8

4 913,9

4 913,9

4 913,9

4 913,9

24 567,08805

1.4

Мероприятие

Возмещение недополученных доходов  от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах.

бюджет города Пензы

24 346,98921

12 240,4

0,0

67 295,0

67 295,0

67 295,0

238 472,38921

 

1.5

Мероприятие

Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта

бюджет города Пензы

13 340,00

12 120,1

8 771,7

7 656,6

0,0

0,0

41 888,4

1.6

Мероприятие

Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями

бюджет города Пензы

0,0

15 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

2

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

бюджет города Пензы

6 821,3

7 303,6

6 765,2

6 812,3

6 812,3

6 812,3

41 327,0

2.1

Мероприятие

Руководство и управление в сфере установленных функций

бюджет города Пензы

6 821,3

7 303,6

6 765,2

6 812,3

6 812,3

6 812,3

41 327,0

2.2

Мероприятие

Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Мероприятие

Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты

бюджет города Пензы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

«Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

всего

28 936,4

24 553,9

29 218,4

31 528,70

31 528,70

31 528,70

177 294,8

бюджет города Пензы

28 426,4

24 553,9

29 218,4

31 528,70

31 528,70

31 528,70

176 784,8

бюджет Пензенской области

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

510,0

3.1

Мероприятие

Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления

бюджет города Пензы

27 796,4

24 150,5

28 078,4

30 445,7

30 445,7

30 445,7

171 362,4

3.2

Мероприятие

Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями

всего

1 140,0

403,4

1 140,0

1 083,0

1 083,0

1 083,0

5 932,4

бюджет города Пензы

630,0

403,4

1 140,0

1 083,0

1 083,0

1 083,0

5 422,4

бюджет Пензенской области

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

510,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

».

 

 


 

1.7. Приложение 4«Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы «Создание условий для предоставления транспортныхуслуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020годы» к Программе изложить в следующейредакции:


 

«

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

 

 

 

 

 

 

 

к муниципальной программе города Пензы

 

 

 

 

 

 

 

"Создание условий для предоставления транспортных

 

 

 

 

 

 

 

услуг  и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания  в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92

92,3

х

х

х

х

х

100,33

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28800

28800

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

130

130

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

85

85

х

х

х

х

х

100,00

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

25

25

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

183 170,21212

х

х

х

100,03

 

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92

92,3

100,33

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28800

28800

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,08

147 412,51212

0,8048

80,54

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

130

130

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

85

85

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

100,00

6 821,3

0,0372

3,72

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

25

25

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

100,00

28 936,4

0,1580

15,80

х

х

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2016 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация транспортного обслуживания  в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,3

92,4

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28800

28900

х

х

х

х

х

100,35

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

130

140

х

х

х

х

х

107,69

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

85

86

х

х

х

х

х

101,18

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

25

30

х

х

х

х

х

120,00

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

209 522,3

х

х

х

102,67

 

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,3

92,4

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28800

28900

100,35

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,12

177 664,8

0,8480

84,90

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

130

140

107,69

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

85

86

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

102,56

7 303,6

0,0349

3,58

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

25

30

120,0

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

105,00

24 533,9

0,1171

12,30

х

х

 

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2017 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,4

92,5

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28900

29000

х

х

х

х

х

100,35

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

140

150

х

х

х

х

х

107,14

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

86

87

х

х

х

х

х

101,16

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

30

35

х

х

х

х

х

116,67

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

49 669,20

х

х

х

102,31

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,4

92,5

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

28900

29000

100,35

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,12

13 685,6

0,2755

27,58

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

140

150

107,14

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

86

87

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

102,38

6 765,20

0,1362

13,94

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

30

35

116,67

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

104,17

29 218,40

0,5883

61,28

х

х

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2018 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы

 

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

 

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

 

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

 

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа города Пензы «Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским траспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,5

92,6

х

х

х

х

х

100,11

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29000

29100

х

х

х

х

х

100,34

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

х

х

х

х

х

100,00

х

Количество проведенных  мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

150

160

х

х

х

х

х

106,67

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

87

88

х

х

х

х

х

101,15

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

х

х

х

х

х

100,00

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

х

х

х

х

х

100,00

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

35

45

х

х

х

х

х

128,57

х

Итоговое значение (по Программе)

тыс. руб.

х

х

х

х

172 881,00

х

х

х

103,35

Подпрограмма 1 «Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе»

Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей  по г. Пензе)

%

98

98

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта

%

92,5

92,6

100,11

х

х

х

х

х

х

Количество перевозимых пассажиров за отчетный период

тыс.пас.

29000

29100

100,34

х

х

х

х

х

х

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)

%

0

0

 

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 1)

 

х

х

х

100,11

134 540,0

0,7782

77,91

х

х

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг»

Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок

шт.

150

160

106,67

х

х

х

х

х

х

Показатель плотности маршрутной сети

%

87

88

100,00

х

х

х

х

х

х

Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы

%

100

100

100,00

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 2)

 

х

х

х

102,22

6 812,30

0,0394

4,03

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями»

Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств

%

95

95

100,00

х

х

х

х

х

х

Показатель аварийности транспортных средств

%

15

15

100,00

х

х

х

х

х

х

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры

%

35

45

128,57

х

х

х

х

х

х

Итоговое значение (по подпрограмме № 3)

 

х

х

х

107,14

31 528,70

0,1824

19,54

х

х

 

Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы

«Создание условий для предоставления транспортных услуг  и организация

транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы»

на 2019 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование целевого показателя

Ед. измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

 

Планируемый показатель результативности подпрограммы