Постановление Администрации г. Пензы от 24.02.2016 № 238/4

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

 

Администрация города Пензы

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 24.02.2016 № 238/4

 

 

О внесении изменений в постановлениеадминистрации

города Пензы от 22.09.2014 № 1096

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры города Пензы на 2015 –2020 годы»

 

В соответствии с основными направлениями социально-экономическогоразвития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013№ 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ города Пензы», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,руководствуясь статьей 33 Уставагорода Пензы,

 

Администрация города Пензы постановляет:

 

1.  Внести в приложение к постановлению администрации городаПензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа)следующие изменения:

 

1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложитьв следующей редакции:

«

10

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 052 738,05 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 459 154,55 тыс. руб.;

2016 год – 475 896,6 тыс. руб.;

2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;

2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2020 год – 814 552,1 тыс. руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 4051523,65 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 458 556,45 тыс. руб.;

2016 год – 475 280,3тыс. руб.;

2017 год – 674 030,6 тыс. руб.;

2018 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2019 год – 814 552,1 тыс. руб.;

2020 год – 814 552,1 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб. в том числе:

2015 год – 437,5 тыс.руб.;

2016 год – 437,5 тыс.руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 178,8 тыс.руб.

».

1.2. Раздел 7«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы» Программы изложить вследующей редакции:

«

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойПрограммы

Общий объемфинансирования муниципальной программы составляет 4 052 738,05 тыс.руб., в том числе:

2015 год –459 154,55 тыс. руб.;

2016 год –475 896,6 тыс. руб.;

2017 год –674 030,6 тыс. руб.;

2018 год –814 552,1 тыс. руб.;

2019 год –814 552,1 тыс. руб.;

2020 год –814 552,1 тыс. руб.

- за счет средствбюджета города Пензы – 4051523,65 тыс. руб., в том числе:

2015 год –458 556,45 тыс. руб.;

2016 год –475 280,3тыс. руб.;

2017 год –674 030,6 тыс. руб.;

2018 год –814 552,1 тыс. руб.;

2019 год –814 552,1 тыс. руб.;

2020 год –814 552,1 тыс. руб.

- за счет субвенцийиз бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб. в томчисле:

2015 год – 437,5 тыс.руб.;

2016 год – 437,5 тыс.руб.

- за счет средствмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб.,в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 178,8 тыс.руб.

Объем средствбюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении№ 3 к муниципальной программе.

».

 

1.3. Вразделе 10 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» Программы:

Пункт10.1.4. «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказаниемуниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензыпо муниципальной программе» Подраздела 10.1«Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей попрограммам художественно-эстетической, музыкальной направленности» изложить в следующей редакции:

«

10.1.4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальныхуслуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы помуниципальной программе

 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дополнительногообразования детей по программам художественно-эстетической, музыкальнойнаправленности» планируется оказание муниципальными учреждениями дополнительногообразования детей следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

– реализация дополнительных общеразвивающих программ;

– организация мероприятий.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий наоказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениямигорода Пензы по муниципальной программе представлен в приложении № 6 кмуниципальной программе.

».

 

1.4. В подразделе 10.1. «Подпрограмма 1«Развитие дополнительного образования детей по программамхудожественно-эстетической, музыкальной направленности» раздела 10 Программы(далее – Подпрограмма 1):

1.4.1. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 504 862,5 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 199 623,6 тыс. руб.;

2016 год – 214 582,8 тыс. руб.;

2017 год – 240 387,1тыс. руб.;

2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 503 987,5 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 199 186,1 тыс. руб.;

2016 год – 214 145,3 тыс. руб.;

2017 год – 240 387,1 тыс. руб.;

2018 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283 423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283 423,0 тыс. руб.

- за счет субвенций из бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб., в том числе:

2015 год - 437,5 тыс.руб.

2016 год - 437,5 тыс.руб.

».

 

1.4.2. Пункт 10.1.5. Подпрограммы 1 Программы изложить в следующейредакции:

«10.1.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы

 

Вреализации подпрограммы принимают участие муниципальные учреждения, в отношениикоторых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры городаПензы, а именно МБУ ДО детская художественная школа № 1 им.В.Е.Татлина г. Пензы, МБУ ДО детская художественная школа № 2 г. Пензы, МАУ ДОдетская школа искусств «Лира» г. Пензы, МАУ ДО детская музыкальная школа № 4 г.Пензы, МАУ ДО детская музыкальная школа № 5 г. Пензы, МБУ ДО детскаямузыкальная школа № 7 г. Пензы, МБУ ДО детская музыкальная школа № 9 г. Пензы,МБУ ДО детская школа искусств «Квинта» г. Пензы, МАУ ДО детская музыкальнаяшкола №15 г. Пензы, МБУ ДО детская художественная школа № 1 им.В.Е.Татлина г. Пензы, МБУ ДО детская художественная школа № 2 г. Пензы, МБУ ДОдетская художественная школа № 3 г. Пензы, МБУ ДО детская школа искусств №8 г.Пензы, МБУ ДО детская школа искусств № 12 г. Пензы, МБУ ДО детская школаискусств «Весна» г. Пензы, МАУ ДО детская школа искусств «Гармония» г. Пензы.

Участие других организаций в реализации подпрограммы непредусмотрено.

 

1.4.3. Пункт 10.1.6.Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:

«

10.1.6. Объем финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 504 862,5 тыс. руб., в томчисле:

2015 год –199 623,6 тыс. руб.;

2016 год – 214 582,8тыс. руб.;

2017 год –240 387,1тыс. руб.;

2018 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283   423,0 тыс. руб.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 503 987,5 тыс. руб. избюджета города Пензы, в том числе:

2015 год –199 186,1 тыс. руб.;

2016 год –214 145,3 тыс. руб.;

2017 год –240 387,1 тыс. руб.;

2018 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2019 год – 283   423,0 тыс. руб.;

2020 год – 283   423,0 тыс. руб.

- за счет субвенцийиз бюджета Пензенской области 875,0 тыс.руб., в томчисле:

2015 год - 437,5 тыс.руб.

2016 год - 437,5 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 к муниципальнойпрограмме.

».

 

1.5. В подраздел 10.2. «Подпрограмма2 «Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительскогоискусства города Пензы» Программы (далее – Подпрограмма 2) внести следующиеизменения:

 

1.5.1. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 2 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 223 255,05 тыс.руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 125 318,35 тыс.руб.;

2016 год – 133 715,9 тыс.руб.;

2017 год – 206 315,5 тыс.руб.;

2018 год – 252 635,1 тыс.руб.;

2019 год – 252 635,1 тыс.руб.;

2020 год – 252 635,1 тыс.руб.

».

 

1.5.2. Пункт 10.2.6.«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.2.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 1 223 255,05 тыс.руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год –125 318,35 тыс.руб.;

2016 год – 133 715,9тыс.руб.;

2017 год –206 315,5 тыс.руб.;

2018 год –252 635,1 тыс.руб.;

2019 год –252 635,1 тыс.руб.;

2020 год –252 635,1 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 кмуниципальной программе.

».

1.6. В подразделе 10.3. «Подпрограмма 3 «Развитиепарков культуры и отдыха, зоопарка» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма3):

1.6.1. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 3 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 867439,0 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 82 328,2 тыс.руб.;

2016 год – 74 289,1 тыс.руб.;

2017 год – 151 723,4 тыс.руб.;

2018 год – 186 366,1 тыс.руб.;

2019 год – 186 366,1 тыс.руб.;

2020 год – 186 366,1 тыс.руб.

».

 

1.6.2. Пункт 10.3.6 «Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.3.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 867439,0 тыс. руб. из бюджета городаПензы, в том числе:

2015 год –82 328,2 тыс.руб.;

2016 год –74 289,1 тыс.руб.;

2017 год –151 723,4 тыс.руб.;

2018 год –186 366,1 тыс.руб.;

2019 год –186 366,1 тыс.руб.;

2020 год –186 366,1 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 кмуниципальной программе.

».

 

1.7. В подраздел 10.4.«Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – Подпрограмма4) внести следующие изменения:

1.7.1. Пункт 8Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 399 836,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 42 375,2 тыс.руб.;

2016 год – 43 764,7 тыс.руб.;

2017 год – 66 031,6 тыс.руб.;

2018 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2019 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2020 год – 82 554,9 тыс.руб.

- за счет средств бюджета города Пензы – 399 496,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 42 214,6 тыс.руб.;

2016 год – 43 585,9 тыс.руб.;

2017 год – 66 031,6 тыс.руб.;

2018 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2019 год – 82 554,9 тыс.руб.;

2020 год – 82 554,9 тыс.руб.

- за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб., в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 178,8 тыс.руб.

».

 

1.7.2. Пункт 10.4.6.«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.4.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 399 836,2 тыс. руб., в том числе:

2015 год –42 375,2 тыс.руб.;

2016 год –43 764,7 тыс.руб.;

2017 год –66 031,6 тыс.руб.;

2018 год –82 554,9 тыс.руб.;

2019 год –82 554,9 тыс.руб.;

2020 год –82 554,9 тыс.руб.

- за счет средствбюджета города Пензы – 399 496,8 тыс. руб., в том числе:

2015 год –42 214,6 тыс.руб.;

2016 год –43 585,9 тыс.руб.;

2017 год –66 031,6 тыс.руб.;

2018 год –82 554,9 тыс.руб.;

2019 год –82 554,9 тыс.руб.;

2020 год –82 554,9 тыс.руб.

- за счет средствмежбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 339,4 тыс.руб.,в том числе:

2015 год – 160,6 тыс.руб.;

2016 год – 178,8 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 кмуниципальной программе.

».

 

1.8. В подраздел10.5. «Подпрограмма 5 «Управление развитием отрасли культуры города Пензы»внести следующие изменения:

1.8.1. Пункт 8Паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы города Пензы «Развитие культурыгорода Пензы на 2015 – 2020 годы» изложить в следующей редакции:

«

8

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 57 345,3 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе:

2015 год – 9 509,2 тыс.руб.;

2016 год – 9 544,1 тыс.руб.;

2017 год – 9 573,0 тыс.руб.;

2018 год – 9 573,0 тыс.руб.;

2019 год – 9 573,0 тыс.руб.;

2020 год – 9 573,0 тыс.руб.

».

 

1.8.2. Пункт 10.5.6.«Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

10.5.6. Объемфинансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Реализацияподпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 57 345,3 тыс. руб. из бюджетагорода Пензы, в том числе:

2015 год –9 509,2 тыс.руб.;

2016 год –9 544,1 тыс.руб.;

2017 год –9 573,0 тыс.руб.;

2018 год –9 573,0 тыс.руб.;

2019 год –9 573,0 тыс.руб.;

2020 год –9 573,0 тыс.руб.

Объем финансовыхресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежитуточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год иплановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 3 кмуниципальной программе.

».

 

1.9. Приложение № 3к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящемупостановлению.

1.10. Приложение № 4к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящемупостановлению.

1.11. Приложение № 5к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящемупостановлению.

1.12. Приложение № 6к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящемупостановлению.

1.13. Приложение № 8к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 5 к настоящемупостановлению.

2.  Данное постановлениедействует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы от 23.12.2015 № 335-17/6 «О бюджете города Пензы на 2016 год» .

3.  Признатьутратившими силу пункты 1.2. постановления администрациигорода Пензы от 30.10.2015 № 1832/8 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы»;пункты 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10.постановления администрации города Пензы от22.12.2015 № 2201/4 «О внесении изменений в постановлениеадминистрации города Пензы от 22.09.2014 № 1096 «Об утверждениимуниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы».

4. Опубликоватьнастоящее постановление в средстве массовой информации, определенном для официальногоопубликования муниципальных правовых актов администрации города Пензы, иразместить на официальном сайте администрации города Пензы винформационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнениемнастоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрациигорода по организации деятельности администрации, начальника Управлениякультуры города Пензы.

 

 

Главаадминистрации города                       В.Н.Кувайцев

 


Приложение№ 1

кпостановлению

администрациигорода Пензы

от24.02. 2016 г. № 238/4

 

Приложение№ 3

кмуниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальнойпрограммы за счет всех источников финансирования

«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры города Пензы

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Муниципальная программа

Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы

всего

459 154,55

475 896,6

674030,6

814552,1

814552,1

814552,1

бюджет города Пензы

458 556,45

475 280,3

674030,6

814552,1

814552,1

814552,1

бюджет Пензенской области

437,5

437,5

 

 

 

 

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

160,6

178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Подпрограмма 1

Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности

всего

199 623,6

214582,8

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

бюджет города Пензы

199 186,1

214145,3

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

бюджет Пензенской области

437,5

437,5

 

 

 

 

1.1.

Мероприятие 1.1

Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ

всего

198 674,7

214106,7

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

бюджет города Пензы

198 674,7

214106,7

240387,1

283423,0

283423,0

283423,0

1.2.

Мероприятие 1.2.

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы

всего

61,4

38,6

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

61,4

38,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Мероприятие 1.3.

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятие 1.4.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры

всего

437,5

437,5

 

 

 

 

бюджет Пензенской области

437,5

437,5

 

 

 

 

2

Подпрограмма 2

Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы

всего

125 318,35

133 715,9

206315,5

252635,1

252635,1

252635,1

бюджет города Пензы

125 318,35

133 715,9

206315,5

252635,1

252635,1

252635,1

2.1.

Мероприятие 2.1

Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа

всего

100 544,9

114 925,6

178611,0

218207,4

218207,4

218207,4

бюджет города Пензы

100 544,9

114 925,6

178611,0

218207,4

218207,4

218207,4

2.2.

Мероприятие 2.2

Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя

всего

15347,15

15 590,1

26204,5

32927,7

32927,7

32927,7

бюджет города Пензы

15347,15

15 590,1

26204,5

32927,7

32927,7

32927,7

2.3.

Мероприятие 2.3

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

8926,3

3200,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

бюджет города Пензы

8926,3

3200,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2.4.

Мероприятие 2.4

Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей

всего

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 3

Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка

всего

82 328,2

74 289,1

151723,4

186366,1

186366,1

186366,1

бюджет города Пензы

82 328,2

74 289,1

151723,4

186366,1

186366,1

186366,1

3.1.

Мероприятие 3.1

Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха

всего

59 950,3

56 875,0

105429,0

130955,1

130955,1

130955,1

бюджет города Пензы

59 950,3

56 875,0

105429,0

130955,1

130955,1

130955,1

3.2.

Мероприятие 3.2

Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных

всего

19989,8

17 280,3

46294,4

55411,0

55411,0

55411,0

бюджет города Пензы

19989,8

17 280,3

46294,4

55411,0

55411,0

55411,0

3.3.

Мероприятие 3.3

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

2388,1

133,8

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

2388,1

133,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма 4

Развитие библиотечного дела

всего

42 388,4

43 764,7

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

бюджет города Пензы

42 227,8

43 585,9

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

160,6

178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.

Мероприятие 4.1

Организация информационно - библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы

всего

42 167,4

43 541,1

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

бюджет города Пензы

42 167,4

43 541,1

66031,6

82554,9

82554,9

82554,9

4.2.

Мероприятие 4.2

Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий

всего

47,2

44,8

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет города Пензы

47,2

44,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятие 4.3

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.

всего

160,6

178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из федерального бюджета

 

160,6

178,8

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Подпрограмма 5

Управление развитием отрасли культуры города Пензы

всего

9509,2

9 544,1

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

бюджет города Пензы

9509,2

9 544,1

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

5.1.

Мероприятие 5.1

Руководство и управление в сфере установленных функций

всего

9509,2

9 544,1

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

бюджет города Пензы

9509,2

9 544,1

9573,0

9573,0

9573,0

9573,0

 

Первый заместительглавы администрации города                                                   В.А. Попков

 


 

Приложение№ 2

кпостановлению

администрациигорода Пензы

от24.02. 2016 г. № 238/4

 

 

Приложение№ 4

кмуниципальной программе

«Развитие культуры города

Пензы на 2015 – 2020 годы»

 

 

Расчет планируемой эффективности муниципальнойпрограммы

«Развитие культуры города Пензы на 2015 – 2020 годы»на 2015 год

 

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Показатель базового года

Планируемый показатель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы

Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы

Суммарная планируемая результативность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015 - 2020 годы"

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

5,0

5,0

 

 

 

 

100,0

 

 

Доля жителей города Пензы, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей города Пензы.

%

27,9

29,8

 

 

 

 

106,8

 

 

Коэффициент посещаемости парков культуры и отдыха и зоопарка в расчета на одного жителя города Пензы.

Ед.

1,48

1,48

 

 

 

 

100,0

 

 

Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.

%

17,5

17,5

 

 

 

 

100,0

 

 

Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

%

71,0

75,0

 

 

 

 

105,6

 

 

Итоговое значение по программе

 

 

 

 

100 

459 154,55

 

 

 

102,5

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности»

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, фестивалях, смотрах от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.

%

1,0

1,0

100,0

 

 

 

 

 

 

Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

%

60,0

60,0

100,0

 

 

 

 

 

 

Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых проведены ремонтные работы зданий, помещений

Ед.

1

1

100,0

 

 

 

 

 

 

Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.

%

0,0

100,0

100,0