Решение городской Думы г. Пензы от 04.10.2019 № 17-3/7

О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2018 № 1105-52/6 «О бюджете города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

__________________________________________________________

 

РЕШЕНИЕ

 

04.10.2019                                                                                      17-3/7

 

О внесенииизменений в решение городской

Думы от 21.12.2018№ 1105-52/6 «О бюджете города Пензы

на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов»

 

На основании писем главных распорядителей бюджетныхсредств  администрации города Пензы от13.09.2019 № СВ 2-1-364, администрации Железнодорожного района города Пензы от13.09.2019 № 01-4-666, администрации Ленинского района города Пензы от13.09.2019 № 1853, администрации Октябрьского района города Пензы от 03.09.2019№ 02-03-1873, администрации Первомайского района города Пензы от 16.09.2019 №2913, Финансового управления города Пензы бн от16.09.2019, Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политикегорода Пензы от 05.09.2019 № 871, от 13.09.2019 № 904, Управленияжилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 13.09.2019 № 1833/5,  Управления культуры города Пензы от13.09.2019 № 767, Управления муниципального имущества администрации городаПензы от 13.09.2019 № 05-14-241, Управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 20.09.2019№№664/1 665/1, Социального управления города Пензы от  26.08.2019 № 14/1703, от 30.08.2019 № 14/1739,от 13.09.2019 № 14/1830, от 16.09.2019 № 14/1849,  от 19.09.2019 № 14/1902, Комитета пофизической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы от 13.09.2019 № 905,Управления транспорта и связи города Пензы от 23.08.2019 № 05/4-482, от13.09.2019 № 05/4-536, Управления образования города Пензы от 13.09.2019 №2251/01-01-28, уведомлений Министерства финансов Пензенской области от27.08.2019 №850-S335-2-7, от 02.09.2019  №№850-19-168-2-1, 850-19-168-2-6, от05.09.2019 №№ 850-S313-2-3, 850-S318-2-1, 874-S353-2-31,874-S333-2-31, 874-S354-2-20, 874-S334-2-31, 850-19-В34-2-6,850-19-А39-2-74,  850-19-А39-2-56 , 850- S306-2-18, 850-S337-2-31, 850-S309-2-5, 850-S328-2-5,850-S304-2-17, 850-19-168-2-17, 850-19-168-2-47, от23.09.2019№813-S211-3-15,  письма Министерства труда, социальной защитыи демографии Пензенской области от 12.09.2019 № 19/2905, и руководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,

 

Пензенская городская Дума решила:

 

1. Внести в решениеПензенской городской Думы от21.12.2018 № 1105-52/6 «О бюджете города Пензы на 2019 год и плановыйпериод 2020 и 2021 годов» (Муниципальная газета «Пенза» 2018, № 37 (спецвыпуск), 2019, №№ 1 (спецвыпуск),4 (спецвыпуск), 8 (спецвыпуск),12 (спецвыпуск), 17 (спецвыпуск),20 (спецвыпуск) следующие изменения:

 

1)     статью 1 изложить вследующей редакции:

«Статья 1. Основныехарактеристики бюджета города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городаПензы на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме14361047,29915 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме15081634,89915 тыс. рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензыв сумме 6000 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на1 января 2020 года в сумме 4635691,4 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;

5)  дефицитбюджета города Пензы в сумме 720587,6 тыс. рублей.

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городаПензы на плановый период 2020 и 2021 годов:

1)  общий объемдоходов бюджета города Пензы на 2020 год в сумме 13023378,19341 тыс. рублей ина 2021 год в сумме 12804335,6005 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2020год в сумме 13179411,89341 тыс. рублей, в том числе условно утвержденныерасходы в сумме 172639,46994 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 12903728,2005тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 377840,9802 тыс.рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензына 2020 год в сумме 6000 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 6000 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на1 января 2021 года в сумме 4740691,4 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей и на 1 января2022 года верхний предел муниципального долга города Пензы в сумме 4789050,3тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям городаПензы в сумме 0 рублей;

5) дефицит бюджета города Пензы на 2020 год в сумме156033,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 99392,6 тыс. рублей.»;

 

2)     статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6.  Безвозмездные поступления в бюджет городаПензы

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджетгорода Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласноприложению № 6 к настоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в2019 году - в сумме 9189512,52917тыс. рублей, в 2020 году – в сумме 7672130,09341 тыс. рублей, в 2021 году – всумме  7564197,00050 тыс. рублей.»;

 

3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующейредакции:

 «1) общий объембюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативныхобязательств на 2019 год в сумме 1918202,59436 тыс. рублей, на 2020 год в сумме1866959,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 1901054,27  тыс. рублей;».

 

4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и  бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4 впределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городаПензы:

на 2019 год в сумме  1901894,09116тыс. рублей;

на 2020 год в сумме  1350587,406тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1244486,238 тыс. рублей.»;

 

 

 


5)Приложение №1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

                                                                                              крешению городской Думы

от 21.12.2018 №1105-52/6 

 

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы

на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов

                                                                                                        (тыс.рублей)

Наименование

Код

2019 год

2020 год

2021 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

295768,0

126641,2

70000,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

1565768,0

1661641,2

1700000,1

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 710

1565768,0

1661641,2

1700000,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1270000,0

-1535000,0

-1630000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 810

-1270000,0

-1535000,0

-1630000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-21641,2

-21641,2

-21641,2

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

446758,0

-

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710

446758,0

-

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-468399,2

-21641,2

-21641,2

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810

-446758,0

-

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 810

-21641,2

-21641,2

-21641,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

36884,1

50000,0

50000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 510

-16783149,9991

-14686053,09341

-14505369,4005

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 610

16820034,0991

14736053,09341

14555369,4005

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

409576,7

1033,7

1033,7

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

408543,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

408543,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  собственности городских округов

966 01 06 01 00 04 0000 630

408543,0

-

-

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам  в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов городских округов   в валюте Российской Федерации

992 01 06 05 01 04 0000 640

1033,7

1033,7

1033,7

Всего

 

720587,6

156033,7

99392,6

»;

 

 

 

 

 

 


 

 

6)приложение № 6 изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 6

                                                                                                                   крешению городской Думы

от 21.12.2018г. № 1105-52/6

 

Объем безвозмездных поступлений в бюджетгорода Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

                                                                                                                                                                                                                              (тыс. рублей)

Код

Виды доходов

Сумма на 2019 год

Сумма на 2020 год

Сумма на 2021 год

000  2  00  00000  00  0000  000

Безвозмездные поступления

9 189 530,14742

7 672 130,09341

7 564 197,00050

000  2  02  00000  00  0000  000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 189 512,52917

7 672 130,09341

7 564 197,00050

000  2  02  10000  00  0000  150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

339 059,34200

136 710,96500

142 057,37500

000  2  02  15001  00  0000  150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

139 535,44200

133 660,26500

139 006,67500

000  2  02  15001  04  0000  150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

139 535,44200

133 660,26500

139 006,67500

000 2  02  15002  00  0000  150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

199 523,90000

3 050,70000

3 050,70000

000  2  02  15002  04  0000  150

Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

199 523,90000

3 050,70000

3 050,70000

000  2  02  20000  00  0000  150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 268 214,99927

979 739,45841

564 352,27550

000  2  02  20299  00  0000  150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

180 205,37613

0,00000

0,00000

000  2  02  20299  04  0000  150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

180 205,37613

0,00000 

0,00000 

000 2 02 20302 00 0000 150

Субсидии бюджетам  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 820,25632

0,00000

0,00000

000 2 02 20302 04 0000 150         

Субсидии бюджетам  городских  округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Пензенской области  

1 820,25632

0,00000

0,00000

000 2 02 25021 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

458 221,84800

0,00000

0,00000

000 2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ

458 221,84800

0,00000

0,00000

000 2 02 25232 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

73 867,09141

86 714,26276

86 502,27550

000 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

73 867,09141

86 714,26276

86 502,27550

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

46 920,08617

0,00000 

 0,00000

000 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

46 920,08617

0,00000 

 0,00000

000 2 02 25511 00 0000 150

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ

2 164,49095

0,00000

0,00000

000 2 02 25511 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

2 164,49095

0,00000

0,00000

000 2 02 25517 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

7 826,10000

0,00000

0,00000

000 2 02 25517 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

7 826,10000

0,00000

0,00000

000 2 02 25520 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

383 814,97283

415 175,19565

0,00000

000 2 02 25520 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях

383 814,97283

415 175,19565

0,00000

000 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

143 434,34343

0,00000 

 0,00000

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

143 434,34343

0,00000 

0,00000 

000  2  02  29999  00  0000  150

Прочие субсидии

969 940,43403

477 850,00000

477 850,00000

000  2  02  29999  04  0000  150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

969 940,43403

477 850,00000

477 850,00000

000  2  02  30000  00  0000  150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

6 025 822,07903

6 197 292,17000

6 499 399,85000

000  2  02  30022  00  0000  150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

61 317,20000

58 695,30000

58 695,30000

000  2  02  30022  04  0000  150

Cубвенции бюджетам городских округов на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

61 317,20000

58 695,30000

58 695,30000

000  2  02  30024  00  0000  150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 360 821,89990

5 420 586,45000

5 695 002,85000

000  2  02  30024  04  0000  150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 360 821,89990

5 420 586,45000

5 695 002,85000

000  2  02  35082  00  0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

79 863,06004

49 190,20000

49 206,20000

000  2  02  35082  04  0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

79 863,06004

49 190,20000

49 206,20000

000 2 02 35084 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

168 146,60100

182 917,70000

189 200,80000

000 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

168 146,60100

182 917,70000

189 200,80000

000  2  0 2 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

33,00000

34,00000

35,40000

000  2  0 2 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

33,00000

34,00000

35,40000

000 2 02 35137 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 843,40000

6 925,90000

7 487,60000

000 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 843,40000

6 925,90000

7 487,60000

000 2 02 35380 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

172 437,50000

179 098,00000

185 861,30000

000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

172 437,50000

179 098,00000

185 861,30000

000 2 02 35462 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

3 924,11809

4 163,82000

4 138,80000

000 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

3 924,11809

4 163,82000

4 138,80000

000 2 02 35573 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

170 435,30000

295 680,80000

309 771,60000

000 2 02 35573 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

170 435,3000

295 680,80000

309 771,60000

000  2  02  40000  00  0000  150

Иные межбюджетные трансферты

556 416,10887

358 387,50000

358 387,50000

000 2 02 45159 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

112 893,34887

0,00000

0,00000

000 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

112 893,34887

0,00000

0,00000

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты

443 522,76000

358 387,50000

358 387,50000

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

443 522,76000

358 387,50000

358 387,50000

000 2 07 00000 00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления

1 984,46998

0,00000

0,00000

000 2 07 04000 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1 984,46998

0,00000

0,00000

000 2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

1 984,46998

0,00000 

 0,00000

000  2  18  00000  00  0000  150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

87,15111

0,00000

0,00000

000 2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,00000

0,00000

0,00000

000 2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

87,15111

0,00000 

0,00000 

000  2  19  00000  00  0000  000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2 054,00284

0,00000

0,00000

000 2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 054,00284

0,00000

0,00000

000 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-2 054,00284

0,00000

0,00000

                                                                                                                                    »; 


 

 

 

7) Приложение № 7 изложитьв  следующей редакции:

 

«Приложение № 7

к решению городской Думы

от 21.12.2018 № 1105-52/6

 

Распределениебюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам иподгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пензы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

    

(тыс.рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Бюджет на 2019 год

Бюджет на 2020 год

Бюджет на 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

527382,56425

470314,67

483745,97

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

2939,2

2383,7

2475,5

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

 

2939,2

2383,7

2475,5

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

02

91 1 00 00000

 

2939,2

2383,7

2475,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02

91 1 00 88000

 

2939,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

91 1 00 88100

 

2939,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91 1 00 88100

100

2939,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

91 1 00 88100

120

2939,2

2383,7

2475,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

39478,3

41013,5

41863

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

92 0 00 00000

 

1709,7

2459,2

2554

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

92 1 00 00000

 

1709,7

2459,2

2554

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

92 1 00 88000

 

1709,7

2459,2

2554

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

92 1 00 88100

 

1709,7

2459,2

2554

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

92 1 00 88100

100

1709,7

2459,2

2554

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

92 1 00 88100

120

1709,7

2459,2

2554

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

95 0 00 00000

 

37768,6

38554,3

39309

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

95 1 00 00000

 

37768,6

38554,3

39309

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

95 1 00 88000

 

37768,6

38554,3

39309

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88100

 

18808,6

19594,3

20349

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88100

100

18808,6

19594,3

20349

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88100

120

18808,6

19594,3

20349

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88200

 

18960

18960

18960

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88200

100

548,1

396

396

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88200

120

548,1

396

396

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

200

18376,5

18528,6

18528,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

240

18376,5

18528,6

18528,6

Иные бюджетные ассигнования

01

03

95 1 00 88200

800

35,4

35,4

35,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

95 1 00 88200

850

35,4

35,4

35,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

197727,17336

145498,2

149992,9

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

94 0 00 00000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

94 1 00 00000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

94 1 00 88000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

94 1 00 88100

 

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

94 1 00 88100

100

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

94 1 00 88100

120

2288,2

2383,7

2475,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

95 0 00 00000

 

194670,02936

143114,5

147517,4

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

95 1 00 00000

 

191793,02936

140130

144426,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

95 1 00 88000

 

191793,02936

140130

144426,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88100

 

161080,28491

111569,4

115866,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88100

100

161076,38491

111569,4

115866,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88100

120

161076,38491

111569,4

115866,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

95 1 00 88100

300

3,9

0

0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

95 1 00 88100

320

3,9

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88200

 

30712,74445

28560,6

28560,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88200

100

788,91761

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88200

120

788,91761

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

200

27849,81315

25876,8

25876,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

240

27849,81315

25876,8

25876,8

Иные бюджетные ассигнования

01

04

95 1 00 88200

800

2074,01369

2683,8

2683,8

Исполнение судебных актов

01

04

95 1 00 88200

830

72,5

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

95 1 00 88200

850

2001,51369

2683,8

2683,8

Межбюджетные трансферты

01

04

95 3 00 00000

 

2877

2984,5

3090,6

Субвенции на исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда

01

04

95 3 00 74020

 

2296

2384,4

2469,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 74020

100

2101,1

2188,8

2273,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 74020

120

2101,1

2188,8

2273,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

200

194,9

195,6

195,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

240

194,9

195,6

195,7

Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

95 3 00 75510

 

574,1

596,1

617,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 75510

100

574,1

596,1

617,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 75510

120

574,1

596,1

617,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

01

04

95 3 00 R0820

 

6,9

4

4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

200

6,9

4

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

240

6,9

4

4

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

04

96 0 00 00000

 

768,944

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

96 1 00 00000

 

768,944

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

96 1 00 88000

 

768,944

0

0

Расходы на выплату единовременного пособия при выходе на пенсию за выслугу лет

01

04

96 1 00 88300

 

768,944

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

96 1 00 88300

100

768,944

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

96 1 00 88300

120

768,944

0

0

Судебная система

01

05

 

 

33

34

35,4

Непрограммные направления деятельности в области общегосударственных вопросов

01

05

98 0 00 00000

 

33

34

35,4

Межбюджетные трансферты

01

05

98 3 00 00000

 

33

34

35,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

98 3 00 51200

 

33

34

35,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

200

33

34

35,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

240

33

34

35,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

54762,524

53983,2

55952,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

93 0 00 00000

 

2545,82

2262,1

2349,3

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

93 1 00 00000

 

2545,82

2262,1

2349,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

93 1 00 88000

 

2545,82

2262,1

2349,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

93 1 00 88100

 

2545,82

2262,1

2349,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

93 1 00 88100

100

2545,82

2262,1

2349,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

93 1 00 88100

120

2545,82

2262,1

2349,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

95 0 00 00000

 

48648,704

48004

49743,4

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

95 1 00 00000

 

48648,704

48004

49743,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

95 1 00 88000

 

48648,704

48004

49743,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88100

 

42980,88

45166,8

46906,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88100

100

42980,88

45166,8

46906,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88100

120

42980,88

45166,8

46906,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88200

 

5667,824

2837,2

2837,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88200

100

155,1

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88200

120

155,1

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

200

5466,624

2796,1

2796,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

240

5466,624

2796,1

2796,1

Иные бюджетные ассигнования

01

06

95 1 00 88200

800

46,1

41,1

41,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

95 1 00 88200

850

46,1

41,1

41,1

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования

01

06

97 0 00 00000

 

3568

3717,1

3860,2

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

97 1 00 00000

 

3568

3717,1

3860,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

97 1 00 88000

 

3568

3717,1

3860,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

97 1 00 88100

 

3568

3717,1

3860,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

97 1 00 88100

100

3568

3717,1

3860,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

97 1 00 88100

120

3568

3717,1

3860,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

29819,4

0

0

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

07

96 0 00 00000

 

29819,4

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

07

96 1 00 00000

 

29819,4

0

0

Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

96 1 00 23060

 

29819,4

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

07

96 1 00 23060

800

29819,4

0

0

Специальные расходы

01

07

96 1 00 23060

880

29819,4

0

0

Резервные фонды

01

11

 

 

4725,98034

6000

6000

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

11

96 0 00 00000

 

4725,98034

6000

6000

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

11

96 1 00 00000

 

4725,98034

6000

6000

Резервные фонды местных администраций

01

11

96 1 00 23100

 

4725,98034

6000

6000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

96 1 00 23100

800

4725,98034

6000

6000

Резервные средства

01

11

96 1 00 23100

870

4725,98034

6000

6000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

197896,98655

221402,07

227426,27

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2021 годы"

01

13

06 0 00 00000

 

42479,654

30320

29771,5

Основное мероприятие "Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации"

01

13

06 0 01 00000

 

435,8

435,8

435,8

Расходы на приватизацию муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

01

13

06 0 01 80140

 

435,8

435,8

435,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

200

435,8

435,8

435,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

240

435,8

435,8

435,8

Основное мероприятие "Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости"

01

13

06 0 02 00000

 

1241,1

1985,2

1985,2

Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости

01

13

06 0 02 80110

 

1241,1

1985,2

1985,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

200

1241,1

1985,2

1985,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

240

1241,1

1985,2

1985,2

Основное мероприятие "Разработка документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры"

01

13

06 0 04 00000

 

510,3

510,3

510,3

Расходы на разработку документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры

01

13

06 0 04 21920

 

510,3

510,3

510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

200

510,3

510,3

510,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

240

510,3

510,3

510,3

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов муниципальной собственности"

01

13

06 0 05 00000

 

1527,5

827,5

827,5

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственности

01

13

06 0 05 80120

 

1527,5

827,5

827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

200

1527,5

827,5

827,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

240

1527,5

827,5

827,5

Основное мероприятие "Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности"

01

13

06 0 06 00000

 

672,4

422,4

422,4

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности

01

13

06 0 06 21930

 

672,4

422,4

422,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

200

601,2

351,2

351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

240

601,2

351,2

351,2

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06 0 06 21930

800

71,2

71,2

71,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

06 0 06 21930

850

71,2

71,2

71,2

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов недвижимости"

01

13

06 0 10 00000

 

406,7

656,7

656,7

Расходы на проведение оценки объектов недвижимости

01

13

06 0 10 80180

 

406,7

656,7

656,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 10 80180

200

406,7

656,7

656,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 10 80180

240

406,7

656,7

656,7

Основное мероприятие "Выкуп (изъятие) земельных участков, движимого и недвижимого имущества для муниципальных нужд"

01

13

06 0 11 00000

 

2177,854

0

0

Расходы на выкуп (изъятие) земельных участков, движимого и недвижимого имущества для муниципальных нужд

01

13

06 0 11 26420

 

2177,854

0

0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

06 0 11 26420

400

2177,854

0

0

Бюджетные инвестиции

01

13

06 0 11 26420

410

2177,854

0

0

Основное мероприятие "Приобретение недвижимости в муниципальную собственность"

01

13

06 0 12 00000

 

35208

25482,1

24933,6

Расходы на приобретение недвижимости в муниципальную собственность, приобретение в лизинг специализированной техники, необходимой для содержания улично-дорожной сети города Пензы

01

13

06 0 12 80170

 

34928

25482,1

24933,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 12 80170

200

34928

25482,1

24933,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 12 80170

240

34928

25482,1

24933,6

Расходы на приобретение недвижимости в муниципальную собственность

01

13

06 0 12 80190

 

280

0

0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

06 0 12 80190

400

280

0

0

Бюджетные инвестиции

01

13

06 0 12 80190

410