Решение городской Думы г. Пензы от 28.06.2019 № 1243-59/6

О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2018 № 1105-52/6 «О бюджете города Пензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

 


 

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

_____________________________________________________________

 

РЕШЕНИЕ

28.06.2019                                                                                                1243-59/6

 

 

О внесенииизменений в решение городской

Думы от 21.12.2018№ 1105-52/6 «О бюджете города Пензы

на 2019 год  и плановый период 2020 и 2021 годов»

 

На основании писем главных распорядителей бюджетныхсредств администрации города Пензы от 15.05.2019 № СВ 2-1-223, администрацииПервомайского района города Пензы от 18.04.2019 № 902, от 29.04.2019 № 973,Финансового управления города Пензы от 06.05.2019 № 1658, от 31.05.2019 № 2078,от 14.06.2019 № 2240, Комитета по физической культуре, спорту и молодежнойполитике города Пензы от 14.05.2019 № ВП-5-1-46, от 15.05.2019 № 399/1,Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 15.05.2019 № 954/5,от 10.06.2019 № 1116/5, от 25.06.2019 №1266/5, Управления культуры города Пензыот 25.06.2019 № 541, Управления муниципального имущества администрации городаПензы от 15.05.2019 № 05-14-103, Управления градостроительства и архитектурыадминистрации города Пензы от 17.05.2019 № 276/1, 17.06.2019 № 327, 26.06.2019№ 354, Социального управления города Пензы от 13.05.2019 № 14/895, от17.06.2019 № 327, Управления транспорта и связи города Пензы от 15.05.2019 №05/4-240/1, Управления образования города Пензы от 15.05.2019 № 1138/01-01-28,уведомлений Министерства финансов Пензенской области от 24.04.2019 № 840-942 R -3-5, от 16.05.2019 №№ 874- S 273-3-1, 850- S 324-2-7,  850-19-Д40-3-63, 850-19-Д40-3-71, от17.05.2019 № 857- S 341-2-1, от 20.05.2019  № 892- S 103-3-1, от 22.05.2019 №№ 850-19-798-2-5,850-19-А39-2-6, 850-19-А39-2-34, 850- S 337-2-7,от  21.05.2019 №№ 874- S 333-2-7, 874- S 334-2-1,874- S 353-2-7, 874- S 354-2-5,874 S 356-2-7, 874- S 301-1-1,от 23.05.2019 №№857- S 341-2-1/1, 840-942 R -2-6, от 24.05.2019 №№840-942-2-3, 850- S 360-2-31, ируководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,

                                                     

 

Пензенская городская Дума решила:

 

1. Внести в решение Пензенскойгородской Думы от21.12.2018 № 1105-52/6 «О бюджете города Пензы на 2019 год и плановыйпериод 2020 и 2021 годов» (Муниципальная газета «Пенза» 2018, № 37 (спецвыпуск), 2019, №№ 1 (спецвыпуск),4 (спецвыпуск), 8 (спецвыпуск),12 (спецвыпуск), 17 (спецвыпуск)следующие изменения:

 

 

 

1)     статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета городаПензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензына 2019 год:

1)  общий объемдоходов бюджета города Пензы в сумме 14354105,98089 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме 15071495,58089тыс. рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы всумме 5072,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1января 2020 года в сумме 4632493,4 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;

5)  дефицит бюджетагорода Пензы в сумме 717389,6 тыс. рублей.

 

2.  Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2020 и 2021годов:

1)  общий объемдоходов бюджета города Пензы на 2020 год в сумме 12895579,99341 тыс. рублей ина 2021 год в сумме  12672147,6005 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2020 год всумме 13051613,69341 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы всумме 254188,52094 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 12771540,2005 тыс. рублей,в том числе условно утвержденные расходы в сумме 378803,1802 тыс. рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы на2020 год в сумме 6000 тыс. рублей и  на2021 год в сумме 6000 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1января 2021 года в сумме 4737493,4 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей и на 1 января2022 года верхний предел муниципального долга  города Пензы в сумме 4785852,3 тыс. рублей, втом числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме0 рублей;

5) дефицит бюджета города Пензы на 2020 год в сумме156033,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 99392,6 тыс. рублей.»;

 

2)     статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья6.  Безвозмездные поступления в бюджетгорода Пензы

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет городаПензы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 кнастоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в 2019 году - в сумме9 207 428,88089 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме7 544 331,89341 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме  7 432 009,0005 тыс. рублей.»;

 

3)     в статью 7 внести следующие изменения:

- подпункт б) пункта 2 части 2 - исключить;

-  дополнить часть 2 пунктом 3 следующегосодержания:

«3) финансовогообеспечения затрат на капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов,расположенных на территории г. Пензы.».

 

4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

 

«1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и  бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4 впределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городаПензы:

на 2019 год в сумме  1874832,69918тыс. рублей;

на 2020 год в сумме  1350587,406тыс. рублей;

на 2021 год в сумме 1264887,848 тыс. рублей.»;

 

5) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Установить предельный объем муниципального долга городаПензы на 2019 год в  сумме 5146676,2 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 5351248,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме5240138,0 тыс. рублей.»;

 

6) В статью 10 внестиследующие изменения:

- часть 3 считатьчастью 4;

- дополнитьчастью  3 следующего содержания:

«3) в соответствии с решениями начальника Финансового управления городаПензы дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетногокодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в своднуюбюджетную роспись бюджета города Пензы без внесения изменений в настоящеерешение по следующим основаниям:

а) в случаеперераспределения бюджетных ассигнований в объеме, не превышающем размер расходногообязательства муниципального образования, установленного нормативными правовымиактами, решениями администрации города Пензы, соглашениями и иными документами,для выполнения условий предоставления муниципальному образованию городу Пенземежбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области, в том числе всоответствии с новыми кодами классификации расходов, в пределах общего объемабюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением;

б) в случаеперераспределения бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящимрешением общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевойстатье расходов (муниципальной программе и непрограммному направлениюдеятельности), между разделами, подразделами, группами и (или) подгруппамивидов расходов».

 

 

 


6)Приложение №1 изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                         

 

 

«Приложение № 1

                                                                                              крешению городской Думы

от 21.12.2018 № 1105-52/6 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы

на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов

                                                                                                                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование

Код

2019 год

2020 год

2021 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

292570,0

126641,2

70000,1

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

1402570,0

1661641,2

1700000,1

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 710

1402570,0

1661641,2

1700000,1

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1110000,0

-1535000,0

-1630000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 810

-1110000,0

-1535000,0

-1630000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-21641,2

-21641,2

-21641,2

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

446758,0

-

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710

446758,0

-

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-468399,2

-21641,2

-21641,2

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810

-446758,0

-

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 810

-21641,2

-21641,2

-21641,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

36884,1

50000,0

50000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 510

-16613010,68089

-14558255,29341

-14373181,4005

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 610

16649894,78089

14608255,29341

14423181,4005

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

409576,7

1033,7

1033,7

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

408543,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

408543,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  собственности городских округов

966 01 06 01 00 04 0000 630

408543,0

-

-

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам  в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов городских округов   в валюте Российской Федерации

992 01 06 05 01 04 0000 640

1033,7

1033,7

1033,7

Всего

 

717389,6

156033,7

99392,6

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)приложение № 6 изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 6

                                                                                                                    крешению городской Думы

от 21.12.2018 г. № 1105-52/6

 

Объембезвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2019 год и плановый период2020 и 2021 годов

                                                                                                                                                                                      (тыс. рублей)

                                   

Код

Виды доходов

Сумма на 2019 год

Сумма на 2020 год

Сумма на 2021 год

000  2  00  00000  00  0000  000

Безвозмездные поступления

9 207 428,88089

7 544 331,89341

7 432 009,0005

000  2  02  00000  00  0000  000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 207 428,88089

7 544 331,89341

7 432 009,0005

000  2  02  10000  00  0000  150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

326 403,313

136 710,965

142 057,375

000  2  02  15001  00  0000  150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

146 879,413

133 660,265

139 006,675

000  2  02  15001  04  0000  150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

146 879,413

133 660,265

139 006,675

000 2  02  15002  00  0000  150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

179 523,9

3 050,7

3 050,7

000  2  02  20000  00  0000  150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

2 664 186,283

1 338 126,95841

922 739,7755

000  2  02  20299  00  0000  150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

180 205,37613

-

-

000  2  02  20299  04  0000  150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

180 205,37613

 -

000 2 02 20302 00 0000 150

Субсидии бюджетам  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 820,25632

-

-

000 2 02 20302 04 0000 150         

Субсидии бюджетам  городских  округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Пензенской области

1 820,25632

-

-

000 2 02 25021 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

458 221,848

-

-

992 2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ

458 221,848

-

-

992 2 02 25232 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

73 867,09141

86 714,26276

86 502,27550

992 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

73 867,09141

86 714,26276

86 502,27550

992 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

46 643,52522

-

992 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

46 643,52522

 -

000 2 02 25520 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

383 814,97283

415 175,19565

-

000 2 02 25520 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях

383 814,97283

415 175,19565

-

000 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

143 434,34343

 -

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

143 434,34343

 -

000  2  02  29999  00  0000  150

Прочие субсидии

1 376 178,86966

836 237,5

836 237,5

000  2  02  29999  04  0000  150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

1 376 178,86966

836 237,5

836 237,5

000  2  02  30000  00  0000  150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

6 102 807,71204

6 069 493,97

6 367 211,85

000  2  02  30022  00  0000  150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

60 317,2

58 695,3

58 695,3

000  2  02  30022  04  0000  150

Субвенции бюджетам городских округов на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

60 317,2

58 695,3

58 695,3

000  2  02  30024  00  0000  150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 503 256,86

5 475 705,95

5 752 015,65

000  2  02  30024  04  0000  150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 498 299,7

5 475 705,95

5 752 015,65

000  2  02  35082  00  0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

79 863,06004

49 190,2

49 206,2

000  2  02  35082  04  0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

79 863,06004

49 190,2

49 206,2

000 2 02 35084 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

14 285,901

-

-

000 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

14 285,901

-

-

000  2  0 2 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

33,0

34,0

35,4

000  2  0 2 35120 04 9607 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

33,0

34,0

35,4

000 2 02 35137 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 843,4

6 925,9

7 487,6

000 2 02 35137 04 9606 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

8 843,4

6 925,9

7 487,6

000 2 02 35380 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

172 437,5

179 098,0

185 861,3

000 2 02 35380 04 9608 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

172 437,5

179 098,0

185 861,3

000 2 02 35462 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

4 307,191

4 163,82

4 138,8

000 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

4 307,191

4 163,82

4 138,8

000 2 02 35573 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

259 463,6

295 680,8

309 771,6

000 2 02 35573 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

259 463,6

295 680,8

309 771,6

000  2  02  40000  00  0000  150

Иные межбюджетные трансферты

114 031,57285

-

-

000 2 02 45159 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

112 893,30285

-

-

000 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

112 893,30285

-

-

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты

1 138,27

-

-

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1 138,27

-

-

000  2  18  00000  00  0000  150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

12,66466

-

-

000 2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

12,66466

 

 

000  2  19  00000  00  0000  000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-12,66466

-

-

000 2 19 00000 04 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-12,66466

-

-

000 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-12,66466

-

-

                                                                                                                                                                                               »; 

 

 

8) Приложение № 7 изложитьв  следующей редакции:

                                                                                                                                                                                                                    

«Приложение № 7

                                                                                              крешению городской Думы

от 21.12.2018 № 1105-52/6 

 

Распределениебюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам иподгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пензы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

    

(тыс.рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Бюджет

на 2019 год

Бюджет

на 2019 год

Бюджет

на 2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

569675,36984

470333,17

483764,47

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

2288,2

2383,7

2475,5

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

02

91 1 00 00000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02

91 1 00 88000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

91 1 00 88100

 

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91 1 00 88100

100

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

91 1 00 88100

120

2288,2

2383,7

2475,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

40129,3

41013,5

41863

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

92 0 00 00000

 

2360,7

2459,2

2554

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

92 1 00 00000

 

2360,7

2459,2

2554

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

92 1 00 88000

 

2360,7

2459,2

2554

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

92 1 00 88100

 

2360,7

2459,2

2554

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

92 1 00 88100

100

2360,7

2459,2

2554

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

92 1 00 88100

120

2360,7

2459,2

2554

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

95 0 00 00000

 

37768,6

38554,3

39309

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

95 1 00 00000

 

37768,6

38554,3

39309

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

95 1 00 88000

 

37768,6

38554,3

39309

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88100

 

18808,6

19594,3

20349

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88100

100

18808,6

19594,3

20349

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88100

120

18808,6

19594,3

20349

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88200

 

18960

18960

18960

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88200

100

548,1

396

396

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88200

120

548,1

396

396

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

200

18376,5

18528,6

18528,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

240

18376,5

18528,6

18528,6

Иные бюджетные ассигнования

01

03

95 1 00 88200

800

35,4

35,4

35,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

95 1 00 88200

850

35,4

35,4

35,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

219814,9

227149,5

234606,4

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

94 0 00 00000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

94 1 00 00000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

94 1 00 88000

 

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

94 1 00 88100

 

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

94 1 00 88100

100

2288,2

2383,7

2475,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

94 1 00 88100

120

2288,2

2383,7

2475,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

95 0 00 00000

 

217050,1

224765,8

232130,9

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

95 1 00 00000

 

214173,1

221781,3

229040,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

95 1 00 88000

 

214173,1

221781,3

229040,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88100

 

180970

188477,1

195736,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88100

100

180970

188477,1

195736,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88100

120

180970

188477,1

195736,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88200

 

33203,1

33304,2

33304,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88200

100

875

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88200

120

875

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

200

30323,9

30597,7

30597,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

240

30323,9

30597,7

30597,7

Иные бюджетные ассигнования

01

04

95 1 00 88200

800

2004,2

2706,5

2706,5

Исполнение судебных актов

01

04

95 1 00 88200

830

30

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

95 1 00 88200

850

1974,2

2706,5

2706,5

Межбюджетные трансферты

01

04

95 3 00 00000

 

2877

2984,5

3090,6

Субвенции на исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда

01

04

95 3 00 74020

 

2296

2384,4

2469,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 74020

100

2101,1

2188,8

2273,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 74020

120

2101,1

2188,8

2273,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

200

194,9

195,6

195,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

240

194,9

195,6

195,7

Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

95 3 00 75510

 

574,1

596,1

617,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 75510

100

574,1

596,1

617,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 75510

120

574,1

596,1

617,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

01

04

95 3 00 R0820

 

6,9

4

4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

200

6,9

4

4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

240

6,9

4

4

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

04

96 0 00 00000

 

476,6

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

96 1 00 00000

 

476,6

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

96 1 00 88000

 

476,6

0

0

Расходы на выплату единовременного пособия при выходе на пенсию за выслугу лет

01

04

96 1 00 88300

 

476,6

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

96 1 00 88300

100

476,6

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

96 1 00 88300

120

476,6

0

0

Судебная система

01

05

 

 

33

34

35,4

Непрограммные направления деятельности в области общегосударственных вопросов

01

05

98 0 00 00000

 

33

34

35,4

Межбюджетные трансферты

01

05

98 3 00 00000

 

33

34

35,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

98 3 00 51200

 

33

34

35,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

200

33

34

35,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

240

33

34

35,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

54666,524

53983,2

55952,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

93 0 00 00000

 

2171,6

2262,1

2349,3

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

93 1 00 00000

 

2171,6

2262,1

2349,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

93 1 00 88000

 

2171,6

2262,1

2349,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

93 1 00 88100

 

2171,6

2262,1

2349,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

93 1 00 88100

100

2171,6

2262,1

2349,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

93 1 00 88100

120

2171,6

2262,1

2349,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

95 0 00 00000

 

48926,924

48004

49743,4

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

95 1 00 00000

 

48926,924

48004

49743,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

95 1 00 88000

 

48926,924

48004

49743,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88100

 

43355,1

45166,8

46906,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88100

100

43355,1

45166,8

46906,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88100

120

43355,1

45166,8

46906,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88200

 

5571,824

2837,2

2837,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88200

100

155,1

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88200

120

155,1

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

200

5370,624

2796,1

2796,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

240

5370,624

2796,1

2796,1

Иные бюджетные ассигнования

01

06

95 1 00 88200

800

46,1

41,1

41,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

95 1 00 88200

850

46,1

41,1

41,1

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования

01

06

97 0 00 00000

 

3568

3717,1

3860,2

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

97 1 00 00000

 

3568

3717,1

3860,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

97 1 00 88000

 

3568

3717,1

3860,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

97 1 00 88100

 

3568

3717,1

3860,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

97 1 00 88100

100

3568

3717,1

3860,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

97 1 00 88100

120

3568

3717,1

3860,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

29819,4

0

0

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

07

96 0 00 00000

 

29819,4

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

07

96 1 00 00000

 

29819,4

0

0

Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

96 1 00 23060

 

29819,4

0

0

Иные бюджетные ассигнования

01

07

96 1 00 23060

800

29819,4

0

0

Специальные расходы

01

07

96 1 00 23060

880

29819,4

0

0

Резервные фонды

01

11

 

 

5072,8

6000

6000

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

11

96 0 00 00000

 

5072,8

6000

6000

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

11

96 1 00 00000

 

5072,8

6000

6000

Резервные фонды местных администраций

01

11

96 1 00 23100

 

5072,8

6000

6000

Иные бюджетные ассигнования

01

11

96 1 00 23100

800

5072,8

6000

6000

Резервные средства

01

11

96 1 00 23100

870

5072,8

6000

6000

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

217851,24584

139769,27

142831,27

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2021 годы"

01

13

06 0 00 00000

 

42079,654

30320

29771,5

Основное мероприятие "Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации"

01

13

06 0 01 00000

 

435,8

435,8

435,8

Расходы на приватизацию муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

01

13

06 0 01 80140

 

435,8

435,8

435,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

200

435,8

435,8

435,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

240

435,8

435,8

435,8

Основное мероприятие "Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости"

01

13

06 0 02 00000

 

1841,1

1985,2

1985,2

Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости

01

13

06 0 02 80110

 

1841,1

1985,2

1985,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

200

1841,1

1985,2

1985,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

240

1841,1

1985,2

1985,2

Основное мероприятие "Разработка документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры"

01

13

06 0 04 00000

 

510,3

510,3

510,3

Расходы на разработку документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры

01

13

06 0 04 21920

 

510,3

510,3

510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

200

510,3

510,3

510,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

240

510,3

510,3

510,3

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов муниципальной собственности"

01

13

06 0 05 00000

 

827,5

827,5

827,5

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственности

01

13

06 0 05 80120

 

827,5

827,5

827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

200

827,5

827,5

827,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

240

827,5

827,5

827,5

Основное мероприятие "Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности"

01

13

06 0 06 00000

 

422,4

422,4

422,4

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности

01

13

06 0 06 21930

 

422,4

422,4

422,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

200

351,2

351,2

351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

240

351,2

351,2

351,2

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06 0 06 21930

800

71,2

71,2

71,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

06 0 06 21930

850

71,2

71,2

71,2

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов недвижимости"

01

13

06 0 10 00000

 

656,7

656,7

656,7

Расходы на проведение оценки объектов недвижимости

01

13

06 0 10 80180

 

656,7

656,7

656,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 10 80180

200

656,7

656,7

656,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 10 80180

240

656,7

656,7

656,7

Основное мероприятие "Выкуп (изъятие) земельных участков, движимого и недвижимого имущества для муниципальных нужд"

01

13

06 0 11 00000

 

2177,854

0

0

Расходы на выкуп (изъятие) земельных участков, движимого и недвижимого имущества для муниципальных нужд

01

13

06 0 11 26420

 

2177,854

0

0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

06 0 11 26420

400

2177,854

0

0

Бюджетные инвестиции

01

13

06 0 11 26420

410

2177,854

0

0

Основное мероприятие "Приобретение недвижимости в муниципальную собственность"

01

13

06 0 12 00000

 

35208

25482,1

24933,6

Расходы на приобретение недвижимости в муниципальную собственность, приобретение в лизинг специализированной техники, необходимой для содержания улично-дорожной сети города Пензы

01

13

06 0 12 80170

 

34928

25482,1

24933,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 12 80170

200

34928

25482,1

24933,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 12 80170

240

34928

25482,1

24933,6

Расходы на приобретение недвижимости в муниципальную собственность

01

13

06 0 12 80190

 

280

0

0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01

13

06 0 12 80190

400

280

0

0

Бюджетные инвестиции

01

13

06 0 12 80190

410

280

0

0

Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности муниципальной службы в городе Пензе на 2015-2021 годы"

01

13

14 0 00 00000

 

478

478

478

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городе Пензе"

01

13

14 1 00 00000

 

258

258

258