Решение городской Думы г. Пензы от 27.03.2020 № 130-8/7

О внесении изменений в решение городской Думы от 20.12.2019 № 67-6/7 «О бюджете города Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

______________________________________________

 

РЕШЕНИЕ

 

27.03.2020                                                                    130-8/7

 

 

О внесенииизменений в решение городской

Думы от 20.12.2019№ 67-6/7 «О бюджете города Пензы

на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов»

 

На основании постановления администрации города Пензы от 28.02.2020№ 261/2 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензыот 20.01.2020 № 52 «О выделении денежных средств из резервного фондаадминистрации города Пензы», писем главных распорядителей бюджетных средствадминистрации города Пензы от 14.02.2020 № ВМ 2-1-16, Финансового управлениягорода Пензы от 25.02.2020 № б/н, от 23.03.2020 № 699, АдминистрацииЖелезнодорожного района города Пензы от 14.02.2020 № 01-4-133, АдминистрацииЛенинского района города Пензы от 14.02.2020 № 274, Администрации Октябрьскогорайона города Пензы от 14.02.2020 № 02-03-597/1, Администрации Первомайскогорайона города Пензы от 14.02.2020 № 269, Управления жилищно-коммунальногохозяйства города Пензы от 14.02.2020 № 266/5, от 23.03.2020 № 619/5, Управлениятранспорта и связи города Пензы от 14.02.2020 № 05/4-69, Управления культуры города Пензы от 14.02.2020 № 112/1,Управления муниципального имущества города Пензы, от 14.02.2020 № 05-14-070,Управления градостроительства и архитектуры города Пензы от 14.02.2020 № 86/1,от 23.03.2020 № 184, Социального управления города Пензы от 14.02.2020 №14/280, Управления образования города Пензы от 14.02.2020 № 359/01-01-28,уведомления Министерства финансов Пензенской области от 27.12.2019 №850-20-50940-1-7, 850-20-54620-1-7, от 13.02.2020 №857-20-55190-66854-00000-3-1, постановления администрации города Пензы от07.02.2020 № 143 «О выплате денежного поощрения (вознаграждения) руководителяморганов общественной самодеятельности населения по месту жительства по итогам за IV квартал 2019 года», и руководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,

 

 

Пензенская городская Дума решила:

 

1. Внести в решение Пензенскойгородской Думы от20.12.2019 № 67-6/7 «О бюджете города Пензы на 2020 год и плановый период2021 и 2022 годов» (Муниципальная газета «Пенза» 2019, № 48 (спецвыпуск) 2020,№ 4 (спецвыпуск) следующие изменения:

 

1)     статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета городаПензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензына 2020 год:

1)  общий объемдоходов бюджета города Пензы в сумме 14976126,37900 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме15535656,379 тыс. рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы всумме 6000 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга городаПензы на 1 января 2021 года в сумме 5279833,7 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей;

5)  дефицит бюджетагорода Пензы в сумме 559530,0 тыс. рублей.

 

2.  Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2021 и 2022годов:

1)  общий объемдоходов бюджета города Пензы на 2021 год в сумме 14654165,76867 тыс. рублей ина 2022 год в сумме  13631470,71903 тыс.рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2021 год всумме 14723558,66867 тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемыхрасходов в сумме 337236,65 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13670442,61903тыс. рублей, в том числе общий объем условно утверждаемых расходов в сумме469107,4 тыс. рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы на2021 год в сумме 3600,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 3600,9 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга городаПензы на 1 января 2022 года в сумме 5328192,6 тыс. рублей, в том числе верхнийпредел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме 0 рублей и на 1января 2023 года верхний предел муниципального внутреннего долга  города Пензы в сумме 5346551,6 тыс. рублей, втом числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензы в сумме0 рублей;

5) дефицит бюджета города Пензы на 2021 год в сумме  69392,9 тыс. рублей и на 2022 год всумме  38971,9 тыс. рублей.»;

 

2)     статью 6 изложить в следующей редакции:

 

«Статья6.  Безвозмездные поступления в бюджетгорода Пензы

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет городаПензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 кнастоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в 2020 году - в сумме9350710,93344 тыс. рублей, в 2021 году – в сумме 9124505,06867 тыс. рублей, в2022 году – в сумме  7942196,11903 тыс.рублей.»;

 

3)     пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

 

 «1) общий объем бюджетных ассигнований,направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год всумме 2075087,202 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2236969,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 2278878,2 тыс.рублей;».

 

4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

 

«1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и  бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4 впределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городаПензы:

на 2020 год в сумме  2065300,51339тыс. рублей;

на 2021 год в сумме  1600406,7 тыс.рублей;

на 2022 год в сумме 697946,56тыс. рублей.»;

 


 

 

4)     Приложение № 1 изложить в  следующей редакции:

 

                                                                                                                                                                                                        «Приложение № 1

                                                                                              крешению городской Думы

от 20.12.2019 № 67-6/7 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы

на 2020 год и на плановый период 2021 и2022 годов

(тыс. рублей)

Наименование

Код

2020 год

2021 год

2022 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

511551,5

70000,1

40000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

4926551,5

1700000,1

1600000,0

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 710

4926551,5

1700000,1

1600000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-4415000,0

-1630000,0

-1560000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 810

-4415000,0

-1630000,0

-1560000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-21641,2

-21641,2

-21641,0

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

445600,0

-

-

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710

445600,0

-

-

Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-467241,2

-21641,2

-21641,0

Погашение бюджетных кредитов, привлеченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810

-445600,0

 

 

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 810

-21641,2

-21641,2

-21641,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

68586,0

20000,0

20000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 510

-20349311,579

-16355199,86867

-15232083,61903

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 610

20417897,579

16375199,86867

15252083,61903

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

1033,7

1034,0

612,9

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

-

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

-

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  собственности городских округов

966 01 06 01 00 04 0000 630

-

-

-

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

1033,7

1034,0

612,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам  в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600

1033,7

1034,0

612,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов городских округов   в валюте Российской Федерации

992 01 06 05 01 04 0000 640

1033,7

1034,0

612,9

Всего

 

559530,0

69392,9

38971,9

»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Приложение № 2 изложить вследующей редакции:

 

Приложение№ 2

к решению городской Думы

от 20.12.2019   67-6/7

 

Нормативы отчисленийдоходов в бюджет города Пензы

 на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов

 

                                                                                                                                                                                                  (впроцентах)

Виды доходов

Бюджет города

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ:

 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

100

Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый на территориях городских округов

100

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов

100

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

100

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов

100

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

100

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

100

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских округов

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 

Средства от распоряжения и реализации вымороченного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов

100

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций

100

ДОХОДЫ ОТ  ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА

 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

100

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях городских округов (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года)

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

100

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий  прошлых лет

100

ДОХОДЫ ОТ  ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

100

»;

 

7) приложение№ 6 изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 6

                                                                                                                   к решениюгородской Думы

от 20.12.2019 № 67-6/7

 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2020 год иплановый период 2021 и 2022 годов

(тыс.рублей)

Код

Виды доходов

Сумма на 2020 год

Сумма на 2021 год

Сумма на 2022 год

000  2  00  00000  00  0000  000

Безвозмездные поступления

9 350 035,27900

9 124 505,06867

7 942 196,11903

000  2  02  00000  00  0000  000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

9 350 710,93344

9 124 505,06867

7 942 196,11903

000  2  02  10000  00  0000  150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

89 085,6

89 085,6

89 085,6

000 2  02  15002  00  0000  150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

89 085,6

89 085,6

89 085,6

000  2  02  15002  04  0000  150

Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

89 085,6

89 085,6

89 085,6

000  2  02  20000  00  0000  150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 500 577,35019

1 635 711,90867

504 485,25903

000  2  02  20299  00  0000  150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

222 510,97739

123 392,15011

0,0

000  2  02  20299  04  0000  150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

222 510,97739

123 392,15011

0,0

000 2 02 20302 00 0000 150

Субсидии бюджетам  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 247,6807

1 246,18226

4 816,11883

000 2 02 20302 04 0000 150         

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

2 247,68070

1 246,18226

4 816,11883

000 2 02 25139 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом

0,0

246 310,5

0,0

000 2 02 25139 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом

0,0

246 310,50000

 0,0

000 2 02 25232 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

86 714,26276

86 502,27550

0,0

000 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

86 714,26276

86 502,27550

0,0

000 2 02 25299 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности

512,71739

0,0

2 558,7

000 2 02 25299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности

512,71739

0,0

2 558,7

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

39 317,70769

33 591,92262

32 845,59939

000 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

39 317,70769

33 591,92262

32 845,59939

000 2 02 25511 00 0000 150

Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ

0,0

0,0

0,0

000 2 02 25511 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

0,0

0,0

0,0

000 2 02 25519 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

4 026,63043

0

0

000 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

4 026,63043

0

0

000 2 02 25520 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

415 175,19565

0,0

0,0

000 2 02 25520 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

415 175,19565

0,0

0,0

000 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

101 010,10101

101 010,10101

117 056,36364

000 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

101 010,10101

101 010,10101

117 056,36364

000  2  02  29999  00  0000  150

Прочие субсидии

629 062,07717

1 043 658,77717

347 208,47717

000  2  02  29999  04  0000  150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

629 062,07717

1 043 658,77717

347 208,47717

000  2  02  30000  00  0000  150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

6 483 640,78200

6 916 320,06

7 223 625,26

000  2  02  30022  00  0000  150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

69 113,5

71 864,7

74 790,5

000  2  02  30022  04  0000  150

Субвенции бюджетам городских округов на  выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

69 113,5

71 864,7

74 790,5

000  2  02  30024  00  0000  150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 376 343,2

5 644 613,3

5 829 655,3

000  2  02  30024  04  0000  150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 376 343,2

5 644 613,3

5 829 655,3

000  2  02  35082  00  0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

69 988,08

71 257,96

71 280,76

000  2  02  35082  04  0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

69 988,08

71 257,96

71 280,76

000 2 02 35084 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

178 296,70100

183 078,3

281 512,3

000 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

178 296,70100

183 078,3

281 512,3

000  2  0 2 35120 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

43,8

46,3

515,9

000  2  0 2 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

43,8

46,3

515,9

000 2 02 35137 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 980,4

10 379,5

10 897,2

000 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 980,4

10 379,5

10 897,2

000 2 02 35380 00 0000 150

Субвенции бюджетам  на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

151 784,1

157 400,1

163 606,9

000 2 02 35380 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

151 784,1

157 400,1

163 606,9

000 2 02 35462 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

4 267,10100

4 335,5

4 125,5

000 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

4 267,10100

4 335,5

4 125,5

000 2 02 35573 00 0000 150

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

623 823,9

773 344,4

787 240,9

000 2 02 35573 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

623 823,9

773 344,4

787 240,9

000  2  02  40000  00  0000  150

Иные межбюджетные трансферты

1 277 407,20125

483 387,5

125 000,0

000 2 02 45393 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности

792 850,00000

0

0

000 2 02 45393 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

792 850,00000

0

0

000 2 02 45418 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

120 000,0

120 000,0

120 000,0

000 202 45418 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

120 000,0

120 000,0

120 000,0

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты

364 557,20125

363 387,50000

5 000,00000

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

364 557,20125

363 387,50000

5 000,00000

000  2  18  00000  00  0000  150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

687,66821

0,0

0,0

000 2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

687,66821

0,0 

 0,0

000  2  19  00000  00  0000  150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-1 363,32265

0,0

0,0

000 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 363,32265

0,0

0,0

»;

 

8) Приложение № 7 изложитьв  следующей редакции:

 

                                                                                                                                                                                                        «Приложение № 7

                                                                                              крешению городской Думы

от 20.12.2019 № 67-6/7

 

Р аспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевымстатьям

(муниципальнымпрограммам, ведомственной целевой программе и непрограммным направлениямдеятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пензы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

    

(тыс.рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Бюджет

на 2020 год

Бюджет

на 2021 год

Бюджет

на 2022 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

622006,80212

525609,27

518347,87

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

3357

3466,3

3604,9

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

 

3357

3466,3

3604,9

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

02

91 1 00 00000

 

3357

3466,3

3604,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02

91 1 00 88000

 

3357

3466,3

3604,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

91 1 00 88100

 

3357

3466,3

3604,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91 1 00 88100

100

3357

3466,3

3604,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

91 1 00 88100

120

3357

3466,3

3604,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

46196,6

47002,2

48022,4

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

92 0 00 00000

 

2754,7

2844,5

2958,3

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

92 1 00 00000

 

2754,7

2844,5

2958,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

92 1 00 88000

 

2754,7

2844,5

2958,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

92 1 00 88100

 

2754,7

2844,5

2958,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

92 1 00 88100

100

2754,7

2844,5

2958,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

92 1 00 88100

120

2754,7

2844,5

2958,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

95 0 00 00000

 

43441,9

44157,7

45064,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

95 1 00 00000

 

43441,9

44157,7

45064,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

95 1 00 88000

 

43441,9

44157,7

45064,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88100

 

21948,9

22664,7

23571,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88100

100

21948,9

22664,7

23571,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88100

120

21948,9

22664,7

23571,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88200

 

21493

21493

21493

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88200

100

548,1

396

396

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88200

120

548,1

396

396

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

200

20942,9

21095

21095

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

240

20942,9

21095

21095

Иные бюджетные ассигнования

01

03

95 1 00 88200

800

2

2

2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

95 1 00 88200

850

2

2

2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

156898,9

160787,2

166387

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

94 0 00 00000

 

3357

3466,3

3604,9

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

94 1 00 00000

 

3357

3466,3

3604,9

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

94 1 00 88000

 

3357

3466,3

3604,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

94 1 00 88100

 

3357

3466,3

3604,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

94 1 00 88100

100

3357

3466,3

3604,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

94 1 00 88100

120

3357

3466,3

3604,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

95 0 00 00000

 

153341,9

157320,9

162782,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

95 1 00 00000

 

150066,7

153946,6

159281,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

95 1 00 88000

 

150066,7

153946,6

159281,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88100

 

122768,1

126704,8

131772,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88100

100

122768,1

126704,8

131772,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88100

120

122768,1

126704,8

131772,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88200

 

27298,6

27241,8

27509

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88200

100

685

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88200

120

685

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

200

24405

25088,2

25355,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

240

24405

25088,2

25355,4

Иные бюджетные ассигнования

01

04

95 1 00 88200

800

2208,6

2153,6

2153,6

Исполнение судебных актов

01

04

95 1 00 88200

830

55

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

95 1 00 88200

850

2153,6

2153,6

2153,6

Межбюджетные трансферты

01

04

95 3 00 00000

 

3275,2

3374,3

3500,3

Субвенции на исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда

01

04

95 3 00 74020

 

2615,6

2694,8

2795,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 74020

100

2420

2470,7

2569,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 74020

120

2420

2470,7

2569,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

200

195,6

224,1

226,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

240

195,6

224,1

226,1

Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

95 3 00 75510

 

654

673,8

699

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 75510

100

613

673,8

699

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 75510

120

613

673,8

699

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 75510

200

41

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 75510

240

41

0

0

Субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет по договорам найма специализированных жилых помещений

01

04

95 3 00 R0820

 

5,6

5,7

5,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

200

5,6

5,7

5,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R0820

240

5,6

5,7

5,7

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

04

96 0 00 00000

 

200

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

96 1 00 00000

 

200

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

96 1 00 88000

 

200

0

0

Расходы на выплату единовременного пособия при выходе на пенсию за выслугу лет

01

04

96 1 00 88300

 

200

0

0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

96 1 00 88300

300

200

0

0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

96 1 00 88300

320

200

0

0

Судебная система

01

05

 

 

43,8

46,3

515,9

Непрограммные направления деятельности в области общегосударственных вопросов

01

05

98 0 00 00000

 

43,8

46,3

515,9

Межбюджетные трансферты

01

05

98 3 00 00000

 

43,8

46,3

515,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

98 3 00 51200

 

43,8

46,3

515,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

200

43,8

46,3

515,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

240

43,8

46,3

515,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

61478,7

63355,4

65732,4

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальными финансами города Пензы на 2020-2022 годы"

01

06

20 0 00 00000

 

53574,2

55206,5

57273,6

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций"

01

06

20 0 03 00000

 

53574,2

55206,5

57273,6

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

20 0 03 88000

 

53574,2

55206,5

57273,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

20 0 03 88100

 

50046,6

51678,9

53746

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

20 0 03 88100

100

50046,6

51678,9

53746

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

20 0 03 88100

120

50046,6

51678,9

53746

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

20 0 03 88200

 

3527,6

3527,6

3527,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

20 0 03 88200

100

170,7

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

20 0 03 88200

120

170,7

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

20 0 03 88200

200

3311,8

3482,5

3482,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

20 0 03 88200

240

3311,8

3482,5

3482,5

Иные бюджетные ассигнования

01

06

20 0 03 88200

800

45,1

45,1

45,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

20 0 03 88200

850

45,1

45,1

45,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

93 0 00 00000

 

2534

2616,6

2721,3

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

93 1 00 00000

 

2534

2616,6

2721,3

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

93 1 00 88000

 

2534

2616,6

2721,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

93 1 00 88100

 

2534

2616,6

2721,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

93 1 00 88100

100

2534

2616,6

2721,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

93 1 00 88100

120

2534

2616,6

2721,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

95 0 00 00000

 

1206,8

1232,7

1265,8

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

95 1 00 00000

 

1206,8

1232,7

1265,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

95 1 00 88000

 

1206,8

1232,7

1265,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88100

 

800,2

826,1

859,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88100

100

800,2

826,1

859,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88100

120

800,2

826,1

859,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88200

 

406,6

406,6

406,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88200

100

51,6

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88200

120

51,6

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

200

355

406,6

406,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

240

355

406,6

406,6

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования

01

06

97 0 00 00000

 

4163,7

4299,6

4471,7

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

97 1 00 00000

 

4163,7

4299,6

4471,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

97 1 00 88000

 

4163,7

4299,6

4471,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

97 1 00 88100

 

4163,7

4299,6

4471,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

97 1 00 88100

100

4163,7

4299,6

4471,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

97 1 00 88100

120

4163,7

4299,6

4471,7

Резервные фонды

01

11

 

 

5277,769

3600,9

3600,9

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

11

96 0 00 00000

 

5277,769

3600,9

3600,9

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

11

96 1 00 00000

 

5277,769

3600,9

3600,9

Резервные фонды местных администраций

01

11

96 1 00 23100

 

5277,769

3600,9

3600,9

Иные бюджетные ассигнования

01

11

96 1 00 23100

800

5277,769

3600,9

3600,9

Резервные средства

01

11

96 1 00 23100

870

5277,769

3600,9

3600,9

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

348754,03312

247350,97

230484,37

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2020-2026 годы"

01

13

06 0 00 00000

 

94446,4

73394,1

50113,5

Основное мероприятие "Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации"

01

13

06 0 01 00000

 

435,8

435,8

435,8

Расходы на приватизацию муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

01

13

06 0 01 80140

 

435,8

435,8

435,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

200

435,8

435,8

435,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

240

435,8

435,8

435,8

Основное мероприятие "Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости"

01

13

06 0 02 00000

 

1241,1

1241,1

1241,1

Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости

01

13

06 0 02 80110

 

1241,1

1241,1

1241,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

200

1241,1

1241,1

1241,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

240

1241,1

1241,1

1241,1

Основное мероприятие "Разработка документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры"

01

13

06 0 04 00000

 

510,3

510,3

510,3

Расходы на разработку документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры

01

13

06 0 04 21920

 

510,3

510,3

510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

200

510,3

510,3

510,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

240

510,3

510,3

510,3

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов муниципальной собственности"

01

13

06 0 05 00000

 

1527,5

1527,5

1527,5

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственности

01

13

06 0 05 80120

 

1527,5

1527,5

1527,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

200

1527,5

1527,5

1527,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

240

1527,5

1527,5

1527,5

Основное мероприятие "Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности"

01

13

06 0 06 00000

 

672,4

672,4

672,4

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности

01

13

06 0 06 21930

 

672,4

672,4

672,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

200

601,2

601,2

601,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

240

601,2

601,2

601,2

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06 0 06 21930

800

71,2

71,2

71,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

06 0 06 21930