Решение городской Думы г. Пензы от 30.11.2018 № 1077-51/6

О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2017 № 851-40/6 «О бюджете города Пензы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

__________________________________________________________________

 

РЕШЕНИЕ

30.11.2018                                                                              1077-51/6

 

 

 

О внесенииизменений в решение городской

Думы  от 21.12.2017 № 851-40/6 «О бюджете городаПензы

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов»

 

 

На основании писем главных распорядителей бюджетныхсредств администрации города Пензы от 15.10.2018 № СВ2-1-727, от 25.10.2018 №АШ-1-1420, от 20.11.2018 № СВ 2-1-818, от 27.11.2018 № СВ2-1-851/1, от28.11.2018 № СВ 2-1-853, Пензенской городской Думы от 15.11.2018 №№ 01-601,01-602, Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензыот 15.10.2018 №№ 166, 247, от 28.11.2018 № 278, Управления муниципальногоимущества администрации города Пензы от 15.10.2018 № 05-14-229, от 20.11.2018 №05-14-262, Финансового управления города Пензы от 12.10.2018 б/н, от 15.10.2018б/н, от 08.11.2018 № 5637, от 16.11.2018 б/н, № 5780/1, администрацииЖелезнодорожного района города Пензы от 19.10.2018 № 01-4-728, администрацииПервомайского района города Пензы от 05.10.2018 № 2437, от 15.11.2018 № 2271,администрации Ленинского района города Пензы от 29.10.2018 № 2196, от15.11.2018 № 2336, Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от12.10.2018 № 1762/5, от 23.10.2018 № 1799/5, от 01.11.2018 № 1877/5, от 19.11.2018№ 1990/5, от 22.11.2018 № 2019/5, Комитета по физической культуре, спорту имолодежной политике города Пензы от 12.10.2018 № 885/1, Управления образованиягорода Пензы от 15.10.2018 № 2555/01-01-28, от 14.11.2018 № 2781/01-01-208,15.11.2018 № 2795/01-01-28, Управления культуры города Пензы от 15.10.2018 №844/1, от 23.11.2018 № 1014/1, Управления транспорта и связи города Пензы от22.10.2018 № 05/4-615, от 29.10.2018 № 05/4-626, Социального управления городаПензы от 15.10.2018 № 14/2229, от 19.11.2018 №14/2790, от 27.11.2018 № 14/2579,уведомления Министерства финансов Пензенской области от 30.10.2018 № 857- S 231-3-1 и руководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,

      

 

Пензенская городская Дума решила:

 

1. Внести в решение Пензенскойгородской Думы от21.12.2017 № 851-40/6 «О бюджете города Пензы на 2018 год и плановый период2019 и 2020 годов» (Муниципальная газета «Пенза» 2017, № 23 (спецвыпуск);  2018, №№ 3 (спецвыпуск), 5(спецвыпуск),6(спецвыпуск), 9(спецвыпуск), 14(спецвыпуск), 19(спецвыпуск), 21(спецвыпуск),23(спецвыпуск), 26 (спецвыпуск) следующие изменения:

 

1)     статью 1 изложить в следующей редакции:

 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов

 

 «1. Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на 2018 год:

1)  общий объемдоходов бюджета города Пензы в сумме 13110730,8325 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме13635576,7325 тыс.рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы всумме 11697,8611 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1января 2019 года в сумме 4393803,795 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;

5)  дефицит бюджетагорода Пензы в сумме 524845,9 тыс. рублей.

2.  Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2019 и 2020годов:

1) общий объем доходов бюджета города Пензы на 2019 год всумме 11425692,54368 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  11622564,28665 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2019 год всумме 11536726,64368 тыс.рублей и на 2020 год в сумме 11738597,98665тыс.рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы на2019 год в сумме 880,8 тыс. рублей и  на2020 год в сумме 880,8 тыс.рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1января 2020 года в сумме 4453804,195 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению ина 1 января 2021 года верхний предел муниципального долга  города Пензы в сумме 4518804,195 тыс.рублей,в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензысоответствует нулевому значению;

5) дефицит бюджета города Пензы  на 2019 год в сумме  111034,1 тыс. рублей и на 2020 год всумме  116033,7 тыс. рублей.»;

 

2)     статью 6 изложить в следующей редакции:

 

« Статья 6.  Безвозмездные поступления в бюджет городаПензы

 

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет городаПензы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №6 к настоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в 2018 году - всумме 7 967 401,73736 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме6 329 304,50168 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме  6 364 600,20465 тыс. рублей.»;

 

3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

 

«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых наисполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 1790375,72915тыс.рублей, на  2019 год  в сумме 1762891,5 тыс.рублей и на 2020 год всумме 1759990,7  тыс.рублей;».

 

4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

 

«1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и  бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4 впределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городаПензы:

на 2018 год в сумме 1 833 504,10746 тыс.рублей;

на 2019 год в сумме  702509,844тыс.рублей;

на 2020 год в сумме 390 941,5 тыс.рублей.»;

 

5) пункты 2, 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:

  «2.Установить предельный объем муниципального долга города Пензы на 2018 год всумме 5080249,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5096388,0 тыс.рублей, на 2020год в сумме  5257964,0 тыс.рублей.

 3. Утвердить объем расходов на обслуживаниемуниципального долга города Пензы в 2018 год в сумме 381000,0 тыс. рублей, на2019 год в сумме 451500,0 тыс.рублей, на 2020 год в сумме  428100,0 тыс.рублей.»;.

 

 

 

 

 


4

 

 

6)приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к решению городскойДумы

от 21.12.2017 г. № 851-40/6

 

Источники финансирования дефицитабюджета города Пензы

на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                                                                                                                     (тыс.рублей)

Наименование

Код

2018 год

2019 год

2020 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

482239,147

81641,56

86641,16

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

1662239,147

1191641,56

1621641,16

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 710

1662239,147

1191641,56

1621641,16

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1180000,0

-1110000,0

-1535000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 810

-1180000,0

-1110000,0

-1535000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-21641,162

-21641,16

-21641,16

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

400000,0

-

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710

400000,0

-

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-421641,162

-21641,16

-21641,16

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810

-400000,0

-

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 810

-21641,162

-21641,16

-21641,16

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

42214,215

50000,0

50000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 510

-15195003,6795

-12618367,80368

-13245239,14665

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 610

15237217,8945

12668367,80368

13295239,14665

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

22033,7

1033,7

1033,7

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

21000,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

21000,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  собственности городских округов

966 01 06 01 00 04 0000 630

21000,0

-

-

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам  в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов городских округов   в валюте Российской Федерации

992 01 06 05 01 04 0000 640

1033,7

1033,7

1033,7

Всего

 

524845,9

111034,1

116033,7

                                                                                                                                                                                                                                                        »;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) приложение № 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение  6

                                                                                                                   к решению Пензенскойгородской Думы

от 21.12.2017г. № 851-40/6 

 

Объембезвозмездных поступлений в бюджет города Пензы на 2018 год и плановый период2019 и 2020 годов

 

 (тыс. рублей)

Код

Виды  доходов

 

Сумма на   2018 год

Сумма на   2019 год

Сумма на    2020 год

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

8 030 481,70875

6 329 304,50168

6 364 600,20465

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

7 967 401,73736

6 329 304,50168

6 364 600,20465

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

341 535,378000

118 002,95100

122 644,13400

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

139 931,37800

118 002,95100

122 644,13400

000 2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

139 931,37800

118 002,95100

122 644,13400

000 2 02 15002 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 201 604,00000

-

-

000 2 02 15002 04 0000 151

Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

201 604,00000

-

-

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 229 989,00772

436 106,57283

415 175,19565

000 2 02 20302 00 0000 151

Субсидии бюджетам  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1 989,35761

-

-

000 2 02 20302 04 0000 151

Субсидии бюджетам  городских  округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Пензенской области

1 989,35761

-

-

000 2 02 25497 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

20 706,69672

-

-

000 2 02 25497 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

20 706,69672

-

-

000 2 02 25517 00 0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

1 873,55000

 

 

000 2 02 25517 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

 

1 873,55000

 

 

000 2 02 25520 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

 330 368,28261

   383 814,97283

415 175,19565

000 2 02 25520 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

330 368,28261

383 814,97283

415 175,19565

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам  на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной городской среды

121 687,25649

-

-

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной городской среды

121 687,25649

-

-

000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

753 363,86429

53 191,60000

-

000 2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

   753 363,86429

53 191,60000

-

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

5 703 591,70662

5 662 301,67500

5 826 780,875

000 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции   бюджетам    муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на  оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

78 163,5

68 724,0

68 724,0

000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции     бюджетам      городских округов на  предоставление  гражданам субсидий на оплату  жилого  помещения и коммунальных услуг

78 163,5

68 724,0

68 724,0

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции   местным    бюджетам    на выполнение передаваемых   полномочий субъектов Российской Федерации

   5 189 826,81162

5 243 088,90000

5 415 729,900

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции     бюджетам      городских округов  на  выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 189 826,81162

5 243 088,90000

5 415 729,900

000 2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

111 557,69393

67 259,27500

67 282,87500

000 2 02 35082 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

111 557,69393

67 259,27500

67 282,87500

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

159 332,80100

101 004,30000

69 951,00000

000 2 02 35084 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

159 332,80100

101 004,30000

69 951,00000

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

217,00000

14,10000

23,20000

000 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

217,00000

14,10000

23,20000

000 2 02 35137 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по представлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 201,10000

10 372,30000

10 787,30000

000 2 02 35137 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 201,10000

10 372,30000

10 787,30000

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

149 874,60000

171 119,00000

193 562,80000

000 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

149 874,60000

171 119,00000

193 562,8

000 2 02 35462 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований  на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

5 418,20007

719,80000

719,80000

000 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию  отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме

5 418,20007

719,80000

719,80000

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

692 285,64502

112 893,30285

-

000 2 02 45159 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

64 650,24502

112 893,30285

 

000 2 02 45159 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

64 650,24502

112 893,30285

 

000 2 02 45390 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности

624 995,00000

-

 

-

000 2 02 45390 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

624 995,00000

-

-

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 640,400

 

-

-

000 2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 640,400

 

-

-

000 2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

     461,02767

 

 

000 2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

461,02767

 

 

000 2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

461,02767

 

 

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

68 769,21628

 

 

000 2 18 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

68 769,21628

 

 

000 2 18 04000 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

    68 769,21628

 

 

000 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

6,43633

 

 

000 2 18 04030 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

68 762,77995

 

 

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-6 150,27256

 

 

000 2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-6 150,27256

-

-

000 2 19 35462 04 0000 151

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов городских округов

- 19,60045

 

 

000 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

- 6 130,67211

-

-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       »;        

 

 

 

 

 

 

8)     Приложение № 7 изложить в  следующей редакции:

«Приложение № 7

                                                                                              к решениюгородской Думы

от 21.12.2017 г. № 851-40/6 

 

Распределениебюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам иподгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пензы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

    

(тыс.рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Бюджет

на 2018 год

Бюджет

на 2019 год

Бюджет

на 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

484544,06239

499120,79135

769184,93

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

2808,41

2286,6

2378

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

 

2808,41

2286,6

2378

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

02

91 1 00 00000

 

2808,41

2286,6

2378

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02

91 1 00 88000

 

2808,41

2286,6

2378

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

91 1 00 88100

 

2808,41

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91 1 00 88100

100

2808,41

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

91 1 00 88100

120

2808,41

2286,6

2378

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

40378,19

42421,1

43306,4

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

92 0 00 00000

 

1482

2358,8

2453,2

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

92 1 00 00000

 

1482

2358,8

2453,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

92 1 00 88000

 

1482

2358,8

2453,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

92 1 00 88100

 

1482

2358,8

2453,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

92 1 00 88100

100

1482

2358,8

2453,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

92 1 00 88100

120

1482

2358,8

2453,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

95 0 00 00000

 

38896,19

40062,3

40853,2

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

95 1 00 00000

 

38896,19

40062,3

40853,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

95 1 00 88000

 

38896,19

40062,3

40853,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88100

 

19857,69

19772,6

20563,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88100

100

19857,69

19772,6

20563,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88100

120

19857,69

19772,6

20563,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88200

 

19038,5

20289,7

20289,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88200

100

275,1

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88200

120

275,1

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

200

18717,2

20246,5

20246,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

240

18717,2

20246,5

20246,5

Иные бюджетные ассигнования

01

03

95 1 00 88200

800

46,2

43,2

43,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

95 1 00 88200

850

46,2

43,2

43,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

218945,202

220945,8

228465,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

94 0 00 00000

 

2830,8

2286,6

2378

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

94 1 00 00000

 

2830,8

2286,6

2378

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

94 1 00 88000

 

2830,8

2286,6

2378

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

94 1 00 88100

 

2830,8

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

94 1 00 88100

100

2830,8

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

94 1 00 88100

120

2830,8

2286,6

2378

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

95 0 00 00000

 

215963,096

218659,2

226087,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

95 1 00 00000

 

213115,896

215785,7

223107,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

95 1 00 88000

 

213115,896

215785,7

223107,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88100

 

180565,4

183045

190367

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88100

100

180565,4

183045

190367

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88100

120

180565,4

183045

190367

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88200

 

32550,496

32740,7

32740,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88200

100

736,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88200

120

736,4

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

200

30199,796

31409,9

31409,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

240

30199,796

31409,9

31409,9

Иные бюджетные ассигнования

01

04

95 1 00 88200

800

1614,3

1330,8

1330,8

Исполнение судебных актов

01

04

95 1 00 88200

830

282,3

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

95 1 00 88200

850

1332

1330,8

1330,8

Межбюджетные трансферты

01

04

95 3 00 00000

 

2847,2

2873,5

2979,4

Субвенции на исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда

01

04

95 3 00 74020

 

2273,2

2294

2378,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 74020

100

2078,7

2099,5

2183,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 74020

120

2078,7

2099,5

2183,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

200

194,5

194,5

195,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

240

194,5

194,5

195,4

Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

95 3 00 75510

 

568,3

573,6

594,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 75510

100

568,3

573,6

594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 75510

120

568,3

573,6

594,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

01

04

95 3 00 R0820

 

5,7

5,9

5,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета Пензенской области

01

04

95 3 00 R082R

 

5,7

5,9

5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R082R

200

5,7

5,9

5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R082R

240

5,7

5,9

5,9

Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления города Пензы

01

04

99 0 00 00000

 

151,306

0

0

Кредиторская задолженность

01

04

99 9 00 00000

 

151,306

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

99 9 00 88000

 

151,306

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

99 9 00 88200

 

151,306

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

99 9 00 88200

200

151,306

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

99 9 00 88200

240

151,306

0

0

Судебная система

01

05

 

 

217

14,1

23,2

Непрограммные направления деятельности в области общегосударственных вопросов

01

05

98 0 00 00000

 

217

14,1

23,2

Межбюджетные трансферты

01

05

98 3 00 00000

 

217

14,1

23,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

98 3 00 51200

 

217

14,1

23,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

200

217

14,1

23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

240

217

14,1

23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

53597,3

53958,3

55985,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

93 0 00 00000

 

2533,8

2169,8

2256,8

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

93 1 00 00000

 

2533,8

2169,8

2256,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

93 1 00 88000

 

2533,8

2169,8

2256,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

93 1 00 88100

 

2533,8

2169,8

2256,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

93 1 00 88100

100

2533,8

2169,8

2256,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

93 1 00 88100

120

2533,8

2169,8

2256,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

95 0 00 00000

 

47362,9

48223,5

50021,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

95 1 00 00000

 

47362,9

48223,5

50021,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

95 1 00 88000

 

47362,9

48223,5

50021,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88100

 

44109,4

44941,7

46739,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88100

100

44109,4

44941,7

46739,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88100

120

44109,4

44941,7

46739,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88200

 

3253,5

3281,8

3281,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88200

100

74,3

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88200

120

74,3

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

200

3134,3

3221,6

3221,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

240

3134,3

3221,6

3221,6

Иные бюджетные ассигнования

01

06

95 1 00 88200

800

44,9

60,2

60,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

95 1 00 88200

850

44,9

60,2

60,2

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

06

96 0 00 00000

 

211,4

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

96 1 00 00000

 

211,4

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

96 1 00 88000

 

211,4

0

0

Расходы на выплату единовременного пособия при выходе на пенсию за выслугу лет

01

06

96 1 00 88300

 

211,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

96 1 00 88300

100

211,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

96 1 00 88300

120

211,4

0

0

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования

01

06

97 0 00 00000

 

3489,2

3565

3707,4

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

97 1 00 00000

 

3489,2

3565

3707,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

97 1 00 88000

 

3489,2

3565

3707,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

97 1 00 88100

 

3489,2

3565

3707,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

97 1 00 88100

100

3489,2

3565

3707,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

97 1 00 88100

120

3489,2

3565

3707,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

0

22529,1

0

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

07

96 0 00 00000

 

0

22529,1

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

07

96 1 00 00000

 

0

22529,1

0

Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

96 1 00 23060

 

0

22529,1

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

96 1 00 23060

200

0

22529,1

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

96 1 00 23060

240

0

22529,1

0

Резервные фонды

01

11

 

 

741,17913

880,8

880,8

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

11

96 0 00 00000

 

741,17913

880,8

880,8

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

11

96 1 00 00000

 

741,17913

880,8

880,8

Резервные фонды местных администраций

01

11

96 1 00 23100

 

741,17913

880,8

880,8

Иные бюджетные ассигнования

01

11

96 1 00 23100

800

741,17913

880,8

880,8

Резервные средства

01

11

96 1 00 23100

870

741,17913

880,8

880,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

167856,78126

156084,99135

438146,13

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2021 годы"

01

13

06 0 00 00000

 

4850,22

40233,9

30320

Основное мероприятие "Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации"

01

13

06 0 01 00000

 

616,78

435,8

435,8

Расходы на приватизацию муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

01

13

06 0 01 80140

 

616,78

435,8

435,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

200

403,47

435,8

435,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

240

403,47

435,8

435,8

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06 0 01 80140

800

213,31

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

06 0 01 80140

850

213,31

0

0

Основное мероприятие "Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости"

01

13

06 0 02 00000

 

1198,5

1985,2

1985,2

Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости

01

13

06 0 02 80110

 

1198,5

1985,2

1985,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

200

1198,5

1985,2

1985,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

240

1198,5

1985,2

1985,2

Основное мероприятие "Разработка документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры"

01

13

06 0 04 00000

 

402,84

510,3

510,3

Расходы на разработку документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры

01

13

06 0 04 21920

 

402,84

510,3

510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

200

402,84

510,3

510,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

240

402,84

510,3

510,3

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов муниципальной собственности"

01

13

06 0 05 00000

 

1036,3

827,5

827,5

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственности

01

13

06 0 05 80120

 

1036,3

827,5

827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

200

1036,3

827,5

827,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

240

1036,3

827,5

827,5

Основное мероприятие "Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности"

01

13

06 0 06 00000

 

701,8

422,4

422,4

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности

01

13

06 0 06 21930

 

701,8

422,4

422,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

200

630,6

351,2

351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

240

630,6

351,2

351,2

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06 0 06 21930

800

71,2

71,2

71,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

06 0 06 21930

850

71,2

71,2

71,2

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов недвижимости"

01

13

06 0 10 00000

 

24

656,7

656,7

Расходы на проведение оценки объектов недвижимости

01

13

06 0 10 80180

 

24

656,7

656,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 10 80180

200

24

656,7

656,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 10 80180

240

24

656,7

656,7

Основное мероприятие "Выкуп (изъятие) земельных участков, движимого и недвижимого имущества для муниципальных нужд"

01

13

06 0 11 00000

 

870

0

0

Расходы на выкуп (изъятие) земельных участков, движимого и недвижимого имущества для муниципальных нужд

01

13

06 0 11 26420

 

870

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 11 26420

200

870

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 11 26420

240