Решение городской Думы г. Пензы от 28.09.2018 № 1039-49/6

О внесении изменений в решение городской Думы от 21.12.2017 № 851-40/6 «О бюджете города Пензы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

 

 

ПЕНЗЕНСКАЯГОРОДСКАЯ ДУМА

____________________________________________________________

 

РЕШЕНИЕ

 

28.09.2018                                                                                         1039-49/6

 

 

О внесенииизменений в решение городской

Думы  от 21.12.2017 № 851-40/6 «О бюджете городаПензы

на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов»

 

 

На основании писем главных распорядителей бюджетныхсредств администрации города Пензы от 16.08.2018 № СВ2-1-567, от 20.08.2018 №СВ2-1-576, от 29.08.2018 б\н,  от18.09.2018 № СВ 2-1-641, Пензенской городской Думы от 14.08.2018 № 01-435,Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы от15.08.2018 № 24, от 18.09.2018 № 98, Управления муниципального имуществаадминистрации города Пензы от 15.08.2018 № 05-14-181,  от 13.08.2018 № 05-14-177, администрации Железнодорожногорайона города Пензы от 16.07.2018 № 01-4-441, администрации Ленинского районагорода Пензы от 17.07.2018 №1454, администрации Октябрьского района городаПензы от 16.07.2018 № 02-03-1226, от 23.08.2018 № 02-03-1554, администрацииПервомайского района города Пензы  от16.07.2018 № 1317, от 15.08.2018 № 1589, Управления жилищно-коммунальногохозяйства города Пензы от 15.08.2018 № 1371/5, от  14.09.2018 №1550/5, Управления образованиягорода Пензы от 15.08.2018 № 1991/01-01-28, от 04.09.2018 № 2203/01-01-28,Управления культуры города Пензы от 15.08.2018 № 626/1, Управления транспорта исвязи города Пензы от 04.09.2018 № 05/4-497, Социального управления городаПензы от 14.08.2018 №№ 14/1740, 14/1802, Комитета по физической культуре,спорту и молодежной политике города Пензы от 13.08.2018 № 674, от 14.08.2018 №679, от 04.09.2018 № 342,  Финансовогоуправления города Пензы от 07.09.2018 № 4401, уведомлений Министерства финансовПензенской области от 10.08.2018 №№ 850-18-В04-30-92, 850-18-В04-3-101,постановления администрации города Пензы от 02.08.2018 № 1396 «О выплатеденежного поощрения (вознаграждения) руководителям органов общественнойсамодеятельности населения по месту жительства по итогам работы за I I квартал 2018 года» и руководствуясь статьей 22 Уставагорода Пензы,

      

 

Пензенская городская Дума решила:

 

1. Внести в решение Пензенскойгородской Думы от21.12.2017 № 851-40/6 «О бюджете города Пензы на 2018 год и плановый период2019 и 2020 годов» (Муниципальная газета «Пенза» 2017, № 23 (спецвыпуск);  2018,№№ 3 (спецвыпуск), 5 (спецвыпуск),6 (спецвыпуск), 9 (спецвыпуск),14 (спецвыпуск), 19 (спецвыпуск),21 (спецвыпуск), 23 (спецвыпуск)следующие изменения:

 

1)     статью 1 изложить в следующей редакции:

 

«Статья 1. Основные характеристики бюджета города Пензы на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов

 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пензына 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета города Пензы в сумме  12928455,37339 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы в сумме13453301,27339 тыс. рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы всумме 12179,42 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1января 2019 года в сумме 4393803,795 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению;

5)  дефицит бюджетагорода Пензы в сумме  524845,9   тыс. рублей.

2.  Утвердитьосновные характеристики бюджета города Пензы на плановый период 2019 и 2020годов:

1) общий объем доходов бюджета города Пензы на 2019 год всумме 11393690,74368 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  11622564,28665 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Пензы на 2019 год всумме 11504724,84368 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 11738597,98665 тыс.рублей;

3) размер резервного фонда администрации города Пензы на2019 год в сумме 880,8 тыс. рублей и  на2020 год в сумме 880,8 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга города Пензы на 1января 2020 года в сумме 4453804,195 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по муниципальным гарантиям города Пензы соответствует нулевому значению ина 1 января 2021 года верхний предел муниципального долга  города Пензы в сумме 4518804,195 тыс. рублей,в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Пензысоответствует нулевому значению;

5) дефицит бюджета города Пензы  на 2019 год в сумме  111034,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме  116033,7 тыс. рублей.»;

 

2)     статью 6 изложить в следующей редакции:

 

« Статья 6.  Безвозмездные поступления в бюджет городаПензы

 

Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет городаПензы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №6 к настоящему решению, из них объем межбюджетных трансфертов в 2018 году - всумме 7 826 657,27825 тыс. рублей, в 2019 году – в сумме6 297 302,70168 тыс. рублей, в 2020 году – в сумме  6 364 600,20465 тыс. рублей.»;

3) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

 

«1) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых наисполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 1793563,815тыс. рублей, на  2019 год  в сумме 1762891,5 тыс. рублей и на 2020 год всумме 1759990,7  тыс. рублей;».

 

4) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

 

«1. В соответствии со статьей 17.1 Положения о бюджете и  бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 29 февраля 2008 года № 893-43/4 впределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения,утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городаПензы:

на 2018 год в сумме 1 808 220,87618 тыс. рублей;

на 2019 год в сумме 744 406,115 тыс. рублей;

на 2020 год в сумме 416 423,6 тыс. рублей.»;

 

5) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

 

«2. Установить предельный объем муниципального долга городаПензы на 2018 год в сумме 5049718,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5096388,0тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5257964,0 тыс. рублей.»;

 

 

 


4

6) приложение № 1 изложить вследующей редакции:

«Приложение № 1

к решению городской Думы

от 21.12.2017 г. №851-40/6

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование

Код

2018 год

2019 год

2020 год

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000

482239,147

81641,56

86641,16

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700

1662239,147

1191641,56

1621641,16

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов  в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 710

1662239,147

1191641,56

1621641,16

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800

-1180000,0

-1110000,0

-1535000,0

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

992 01 02 00 00 04 0000 810

-1180000,0

-1110000,0

-1535000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-21641,162

-21641,16

-21641,16

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700

400000,0

-

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 710

400000,0

-

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800

-421641,162

-21641,16

-21641,16

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

901 01 03 01 00 04 0000 810

-400000,0

-

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

992 01 03 01 00 04 0000 810

-21641,162

-21641,16

-21641,16

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

42214,215

50000,0

50000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 510

-15012728,22039

-12586366,00368

-13245239,14665

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

992 01 05 02 01 04 0000 610

15054942,43539

12636366,00368

13295239,14665

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000

22033,7

1033,7

1033,7

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 000

21000,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 01 06 01 00 00 0000 630

21000,0

-

-

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  собственности городских округов

966 01 06 01 00 04 0000 630

21000,0

-

-

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 000

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам  в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 01 00 0000 600

1033,7

1033,7

1033,7

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  юридическим лицам из бюджетов городских округов   в валюте Российской Федерации

992 01 06 05 01 04 0000 640

1033,7

1033,7

1033,7

Всего

 

524845,9

111034,1

116033,7

                                                                                                                                                                                                                                                        »;

7) приложение № 6 изложить вследующей редакции:

«Приложение 6

                                                                                                                   крешению Пензенской городской Думы

от 21.12.2017 г. № 851-40/6

 

Объем безвозмездных поступлений в бюджет города Пензына 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб лей)

Код

Виды  доходов

 

Сумма на 2018

год

Сумма на

2019 год

Сумма на

2020 год

000 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

7 878 737,24964

6 297 302,70168

6364600,20465

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

7 826 657,27825

6 297 302,70168

6 364 600,20465

000 2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

313 535,378000

118 002,95100

122 644,13400

000 2 02 15001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

139 931,37800

118 002,95100

122 644,13400

000 2 02 15001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

139 931,37800

118 002,95100

122 644,13400

000 2 02 15002 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 173 604,00000

-

-

000 2 02 15002 04 0000 151

Дотации  бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

173 604,00000

-

-

000 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1 117 084,37994

404 104,77283

415 175,19565

000 2 02 20302 00 0000 151

Субсидии бюджетам  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 524,47983

-

-

000 2 02 20302 04 0000 151

Субсидии бюджетам  городских  округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджета Пензенской области

2 524,47983

-

-

000 2 02 25497 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

20 706,69672

-

-

000 2 02 25497 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

20 706,69672

-

-

000 2 02 25520 00 0000 151

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

 330 368,28261

   383 814,97283

415 175,19565

000 2 02 25520 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

330 368,28261

383 814,97283

415 175,19565

000 2 02 25555 00 0000 151

Субсидии бюджетам  на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной городской среды

121 687,25649

-

-

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования  современной городской среды

121 687,25649

-

-

000 2 02 29999 00 0000 151

Прочие субсидии

  641 797,66429

20 289,8

-

000 2 02 29999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

   641 797,66429

20 289,8

-

000 2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

5 705 142,27529

5 662 301,67500

5 826 780,87500

000 2 02 30022 00 0000 151

Субвенции   бюджетам    муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на  оплату  жилого помещения и коммунальных услуг

78 163,5

68 724,0

68 724,0

000 2 02 30022 04 0000 151

Субвенции     бюджетам      городских округов на  предоставление  гражданам субсидий на оплату  жилого  помещения и коммунальных услуг

78 163,5

68 724,0

68 724,0

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции   местным    бюджетам    на выполнение передаваемых   полномочий субъектов Российской Федерации

   5 191 476,42736

5 243 088,90000

5 415 729,90000

000 2 02 30024 04 0000 151

Субвенции     бюджетам      городских округов  на  выполнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 191 476,42736

5 243 088,90000

5 415 729,90000

000 2 02 35082 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

111 557,69393

67 259,27500

67 282,87500

000 2 02 35082 04 0000 151

Субвенции  бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

111 557,69393

67 259,27500

67 282,87500

000 2 02 35084 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

159 332,80100

101 004,30000

69 951,00000

000 2 02 35084 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

159 332,80100

101 004,30000

69 951,00000

000 2 02 35120 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

217,0

14,1

23,2

000 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные  заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

217,0

14,1

23,2

000 2 02 35137 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по представлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 201,1

10 372,3

10 787,3

000 2 02 35137 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

9 201,1

10 372,3

10 787,3

000 2 02 35380 00 0000 151

Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

149 874,6

171 119,0

193 562,8

000 2 02 35380 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

149 874,6

171 119,0

193 562,8

000 2 02 35462 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований  на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

5 319,15300

719,80000

719,80000

000 2 02 35462 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию  отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирном доме

5 319,15300

719,80000

719,80000

000 2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

690 895,24502

112 893,30285

-

000 2 02 45159 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

64 650,24502

112 893,30285

 

000 2 02 45159 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

64 650,24502

112 893,30285

 

000 2 02 45390 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности

624 995,0

-

 

-

000 2 02 45390 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

624 995,0

-

-

000 2 02 49999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

1 250,000

 

-

-

000 2 02 49999 04 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

1 250,000

 

-

-

000 2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

461,02767

 

 

000 2 07 04000 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

461,02767

 

 

000 2 07 04050 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

461,02767

 

 

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет

57597,17268

 

 

000 2 18 00000 00 0000 180

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

57597,17268

 

 

000 2 18 04000 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

57597,17268

 

 

000 2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

6,43633

 

 

000 2 18 04030 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

57590,73635

 

 

000 2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-5 978,22896

 

 

000 2 19 00000 04 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-5 978,22896

-

-

000 2 19 60010 04 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-5 978,22896

-

-

                                                                                                                                                                                                                                  »;                                                                                                                                                        

 

8)     Приложение № 7изложить в  следующей редакции:

«Приложение № 7

                                                                                              крешению городской Думы

от 21.12.2017 г. № 851-40/6 

 

Распределениебюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам иподгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города Пензы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

     (тыс. рублей)

Наименование

Рз

Пр

ЦСР

ВР

Бюджет на 2018 год

Бюджет на 2019 год

Бюджет на 2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

 

 

 

475572,20772

463724,79135

743702,83

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

 

 

2808,41

2286,6

2378

Глава муниципального образования

01

02

91 0 00 00000

 

2808,41

2286,6

2378

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

02

91 1 00 00000

 

2808,41

2286,6

2378

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

02

91 1 00 88000

 

2808,41

2286,6

2378

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

02

91 1 00 88100

 

2808,41

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

91 1 00 88100

100

2808,41

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

91 1 00 88100

120

2808,41

2286,6

2378

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

 

 

41299,39

42421,1

43306,4

Депутаты представительного органа муниципального образования

01

03

92 0 00 00000

 

1482

2358,8

2453,2

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

92 1 00 00000

 

1482

2358,8

2453,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

92 1 00 88000

 

1482

2358,8

2453,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

92 1 00 88100

 

1482

2358,8

2453,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

92 1 00 88100

100

1482

2358,8

2453,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

92 1 00 88100

120

1482

2358,8

2453,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

03

95 0 00 00000

 

39817,39

40062,3

40853,2

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

03

95 1 00 00000

 

39817,39

40062,3

40853,2

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

03

95 1 00 88000

 

39817,39

40062,3

40853,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88100

 

19857,69

19772,6

20563,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88100

100

19857,69

19772,6

20563,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88100

120

19857,69

19772,6

20563,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

03

95 1 00 88200

 

19959,7

20289,7

20289,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

03

95 1 00 88200

100

545,1

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

03

95 1 00 88200

120

545,1

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

200

19368,4

20246,5

20246,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

03

95 1 00 88200

240

19368,4

20246,5

20246,5

Иные бюджетные ассигнования

01

03

95 1 00 88200

800

46,2

43,2

43,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

03

95 1 00 88200

850

46,2

43,2

43,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

 

 

220697,202

220945,8

228465,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

94 0 00 00000

 

2697,8

2286,6

2378

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

94 1 00 00000

 

2697,8

2286,6

2378

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

94 1 00 88000

 

2697,8

2286,6

2378

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

94 1 00 88100

 

2697,8

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

94 1 00 88100

100

2697,8

2286,6

2378

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

94 1 00 88100

120

2697,8

2286,6

2378

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

04

95 0 00 00000

 

217848,096

218659,2

226087,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

04

95 1 00 00000

 

215000,896

215785,7

223107,7

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

95 1 00 88000

 

215000,896

215785,7

223107,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88100

 

180798,4

183045

190367

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88100

100

180798,4

183045

190367

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88100

120

180798,4

183045

190367

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

95 1 00 88200

 

34202,496

32740,7

32740,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 1 00 88200

100

986,4

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 1 00 88200

120

986,4

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

200

31589,096

31409,9

31409,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 1 00 88200

240

31589,096

31409,9

31409,9

Иные бюджетные ассигнования

01

04

95 1 00 88200

800

1627

1330,8

1330,8

Исполнение судебных актов

01

04

95 1 00 88200

830

246,2

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

95 1 00 88200

850

1380,8

1330,8

1330,8

Межбюджетные трансферты

01

04

95 3 00 00000

 

2847,2

2873,5

2979,4

Субвенции на исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда

01

04

95 3 00 74020

 

2273,2

2294

2378,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 74020

100

2078,7

2099,5

2183,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 74020

120

2078,7

2099,5

2183,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

200

194,5

194,5

195,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 74020

240

194,5

194,5

195,4

Субвенции на исполнение государственных полномочий Пензенской области по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

04

95 3 00 75510

 

568,3

573,6

594,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

95 3 00 75510

100

568,3

573,6

594,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

95 3 00 75510

120

568,3

573,6

594,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

01

04

95 3 00 R0820

 

5,7

5,9

5,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств бюджета Пензенской области

01

04

95 3 00 R082R

 

5,7

5,9

5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R082R

200

5,7

5,9

5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

95 3 00 R082R

240

5,7

5,9

5,9

Иные непрограммные расходы органов местного самоуправления города Пензы

01

04

99 0 00 00000

 

151,306

0

0

Кредиторская задолженность

01

04

99 9 00 00000

 

151,306

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

04

99 9 00 88000

 

151,306

0

0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

04

99 9 00 88200

 

151,306

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

99 9 00 88200

200

151,306

0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

99 9 00 88200

240

151,306

0

0

Судебная система

01

05

 

 

217

14,1

23,2

Непрограммные направления деятельности в области общегосударственных вопросов

01

05

98 0 00 00000

 

217

14,1

23,2

Межбюджетные трансферты

01

05

98 3 00 00000

 

217

14,1

23,2

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

01

05

98 3 00 51200

 

217

14,1

23,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

200

217

14,1

23,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

05

98 3 00 51200

240

217

14,1

23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

 

 

53609,7

53958,3

55985,3

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

01

06

93 0 00 00000

 

2533,8

2169,8

2256,8

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

93 1 00 00000

 

2533,8

2169,8

2256,8

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

93 1 00 88000

 

2533,8

2169,8

2256,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

93 1 00 88100

 

2533,8

2169,8

2256,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

93 1 00 88100

100

2533,8

2169,8

2256,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

93 1 00 88100

120

2533,8

2169,8

2256,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

95 0 00 00000

 

47461,5

48223,5

50021,1

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

95 1 00 00000

 

47461,5

48223,5

50021,1

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

95 1 00 88000

 

47461,5

48223,5

50021,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88100

 

44179,7

44941,7

46739,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88100

100

44179,7

44941,7

46739,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88100

120

44179,7

44941,7

46739,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

01

06

95 1 00 88200

 

3281,8

3281,8

3281,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

95 1 00 88200

100

154,9

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

95 1 00 88200

120

154,9

0

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

200

3066,7

3221,6

3221,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

06

95 1 00 88200

240

3066,7

3221,6

3221,6

Иные бюджетные ассигнования

01

06

95 1 00 88200

800

60,2

60,2

60,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

06

95 1 00 88200

850

60,2

60,2

60,2

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

06

96 0 00 00000

 

125,2

0

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

96 1 00 00000

 

125,2

0

0

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

96 1 00 88000

 

125,2

0

0

Расходы на выплату единовременного пособия при выходе на пенсию за выслугу лет

01

06

96 1 00 88300

 

125,2

0

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

96 1 00 88300

100

125,2

0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

96 1 00 88300

120

125,2

0

0

Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования

01

06

97 0 00 00000

 

3489,2

3565

3707,4

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

06

97 1 00 00000

 

3489,2

3565

3707,4

Руководство и управление в сфере установленных функций

01

06

97 1 00 88000

 

3489,2

3565

3707,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

01

06

97 1 00 88100

 

3489,2

3565

3707,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01

06

97 1 00 88100

100

3489,2

3565

3707,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

06

97 1 00 88100

120

3489,2

3565

3707,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

 

 

0

22529,1

0

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

07

96 0 00 00000

 

0

22529,1

0

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

07

96 1 00 00000

 

0

22529,1

0

Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления

01

07

96 1 00 23060

 

0

22529,1

0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

96 1 00 23060

200

0

22529,1

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

96 1 00 23060

240

0

22529,1

0

Резервные фонды

01

11

 

 

741,17913

880,8

880,8

Другие вопросы в области деятельности органов местного самоуправления

01

11

96 0 00 00000

 

741,17913

880,8

880,8

Реализация органами местного самоуправления муниципальных функций

01

11

96 1 00 00000

 

741,17913

880,8

880,8

Резервные фонды местных администраций

01

11

96 1 00 23100

 

741,17913

880,8

880,8

Иные бюджетные ассигнования

01

11

96 1 00 23100

800

741,17913

880,8

880,8

Резервные средства

01

11

96 1 00 23100

870

741,17913

880,8

880,8

Другие общегосударственные вопросы

01

13

 

 

156199,32659

120688,99135

412664,03

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальной собственностью города Пензы на 2015-2020 годы"

01

13

06 0 00 00000

 

5837,51

4837,9

4837,9

Основное мероприятие "Приватизация муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации"

01

13

06 0 01 00000

 

749,11

435,8

435,8

Расходы на приватизацию муниципального имущества и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации

01

13

06 0 01 80140

 

749,11

435,8

435,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

200

535,8

435,8

435,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 01 80140

240

535,8

435,8

435,8

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06 0 01 80140

800

213,31

0

0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

06 0 01 80140

850

213,31

0

0

Основное мероприятие "Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости"

01

13

06 0 02 00000

 

1385,2

1985,2

1985,2

Расходы на проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости

01

13

06 0 02 80110

 

1385,2

1985,2

1985,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

200

1385,2

1985,2

1985,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 02 80110

240

1385,2

1985,2

1985,2

Основное мероприятие "Разработка документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры"

01

13

06 0 04 00000

 

510,3

510,3

510,3

Расходы на разработку документации для оформления права муниципальной собственности на выявленные на территории города Пензы бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры

01

13

06 0 04 21920

 

510,3

510,3

510,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

200

510,3

510,3

510,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 04 21920

240

510,3

510,3

510,3

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов муниципальной собственности"

01

13

06 0 05 00000

 

1327,5

827,5

827,5

Расходы на проведение оценки объектов муниципальной собственности

01

13

06 0 05 80120

 

1327,5

827,5

827,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

200

1327,5

827,5

827,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 05 80120

240

1327,5

827,5

827,5

Основное мероприятие "Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности"

01

13

06 0 06 00000

 

788,7

422,4

422,4

Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности

01

13

06 0 06 21930

 

788,7

422,4

422,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

200

717,5

351,2

351,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

06 0 06 21930

240

717,5

351,2

351,2

Иные бюджетные ассигнования

01

13

06 0 06 21930

800

71,2

71,2

71,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

06 0 06 21930

850

71,2

71,2

71,2

Основное мероприятие "Проведение оценки объектов недвижимости"

01

13

06 0 10 00000

 

206,7