Приложение к Решению от 09.12.2004 г № 358 Классификация

Изменения в ведомственной структуре расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2004 год тыс. руб.


N п/п Наименование ПП ФК ЦС ВР Бюджет на 2004 год В том числе Изменения бюджета В том числе Бюджет с учетом изменений В том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
1. Администрация ЗАТО Заречный 307 38528 37978 550 -9640 -9640 0 28888 28338 550
1.2. Информатика (информационное обеспечение) 307 1007 880 880 0 -300 -300 0 580 580 0
1.2.1. Государственная поддержка информационного обеспечения 307 1007 371 880 880 0 -300 -300 0 580 580
1.2.1.1. Информационное обеспечение 307 1007 371 230 880 880 0 -300 -300 0 580 580
1.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 307 3004 15000 15000 0 -9340 -9340 0 5660 5660 0
1.4.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 307 3004 515 15000 15000 0 -9340 -9340 0 5660 5660 0
1.4.1.1. Муниципальная программа "Создание условий и предпосылок для повышения эффективности управления и деятельности организаций города Заречного на период 2004 - 2006 гг." 307 3004 515 397 15000 15000 0 -9500 -9500 0 5500 5500 0
1.4.1.2. Проведение независимой экспертизы фактических затрат на содержание, ремонт жилья и оказание услуг 307 3004 515 397 0 0 0 160 160 0 160 160 0
2. Собрание представителей ЗАТО Заречный 307 1572 1482 90 0 0 0 1572 1482 90
3. Комитет по управлению имуществом 307 36360 36338 22 1300 1300 0 37660 37638 22
3.2. Земельные ресурсы 307 0802 2550 2550 0 -1500 -1500 0 1050 1050 0
3.2.1. Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 307 0802 344 2550 2550 0 -1500 -1500 0 1050 1050 0
3.2.1.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Инвентаризация земель) 307 0802 344 397 2550 2550 0 -1500 -1500 0 1050 1050 0
3.3. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 307 3004 31151 31151 0 2800 2800 0 33951 33951 0
3.3.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 307 3004 515 31151 31151 0 2800 2800 0 33951 33951 0
3.3.1.1. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Уставной фонд) 307 3004 515 397 30000 30000 0 3000 3000 0 30000 30000 0
3.3.1.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов (Содержание казны) 307 3004 515 397 1151 1151 0 -200 -200 0 951 951 0
4. Финансовое управление ЗАТО Заречный 307 3567 3362 205 0 0 0 3567 3362 205
4.1.1. Содержание органов местного самоуправления 307 0106 026 2096 2096 0 140 140 0 2236 2236 0
4.1.1.1. Денежное содержание аппарата 307 0106 026 027 2096 2096 0 140 140 0 2236 2236 0
4.1.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 307 0106 027 1471 1266 205 -140 -140 0 1331 1126 205
4.1.2.1. Расходы на содержание аппарата 307 0106 027 029 1471 1266 205 -140 -140 0 1331 1126 205
5. Финансовое управление ЗАТО Заречный 092 741390 459818 281572 6362 9508 -3146 747752 469326 278426
5.1. Органы внутренних дел (Отдел внутренних дел г. Заречного) 092 0501 26964 24736 2228 0 276 -276 26964 25012 1952
5.1.1. Обеспечение личного состава войск (сил) 092 0501 601 26964 24736 2228 0 276 -276 26964 25012 1952
5.1.1.1. Содержание подведомственных структур 092 0501 601 075 26964 24736 2228 0 276 -276 26964 25012 1952
5.2. Строительство, архитектура (МУ УКС) 092 0707 338061 60000 278061 0 3000 -3000 338061 63000 275061
5.2.1. Государственные капитальные вложения 092 0707 313 213061 0 213061 -4000 0 -4000 209061 0 209061
5.2.1.2. Капитальное строительство 092 0707 313 190065 0 190065 -4000 0 -4000 186065 0 186065
5.2.1.2.2. Капитальное строительство за счет собственных средств 092 0707 313 198 14000 0 14000 -4000 0 -4000 10000 0 10000
5.2.2. Капитальный ремонт 092 1203 312 65000 0 65000 1000 0 1000 66000 0 66000
5.2.2.7. Капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности 092 1203 312 397 14661 0 14661 1403 0 1403 16064 0 16064
5.2.2.9. Капитальный ремонт объектов Департамента образования 092 1401 400 16508 0 16508 48 0 48 16556 0 16556
5.2.2.9.3. Капитальный ремонт внешкольных учреждений 092 1402 400 264 6557 0 6557 48 0 48 6605 0 6605
5.2.2.12. Капитальный ремонт объектов Департамента социальной защиты 092 1801 440 323 1195 0 1195 -451 0 -451 744 0 744
5.2.3. Дорожное хозяйство 092 2601 479 30000 30000 0 3000 3000 0 33000 33000
5.2.3.1. Государственная поддержка дорожного хозяйства 092 2601 479 30000 30000 0 3000 3000 0 33000 33000
5.2.3.1.1. Целевые субсидии и субвенции 092 2601 479 497 30000 30000 0 3000 3000 0 33000 33000
5.3. Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции 092 0803 135 135 0 -400 400 0 -265 -265 0
5.3.1. Финансирование региональных продовольственных фондов 092 0803 348 135 135 0 -400 400 0 -265 -265 0
5.3.1.1. Выдача бюджетного кредита \{ссуды) на формирование "Муниципального фонда зерна и продовольствия" 092 0803 348 229 2000 2000 0 -1000 -1000 0 1000 1000 0
5.3.1.2. Выдача бюджетного кредита (ссуды) не формирование "Муниципального фонда зерна и продовольствия" 092 0803 348 229 -1865 -1865 0 600 600 0 -1265 -1265 0
5.6. Автомобильный транспорт 092 1001 57820 57820 0 1617 1617 0 59437 59437 0
5.6.1. Государственная поддержка автомобильного транспорта 092 1001 372 57820 57820 0 1617 1617 0 59437 59437 0
5.6.1.1. Целевые дотации и субсидии 092 1001 372 290 57820 57820 0 1617 1617 0 59437 59437 0
5.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 092 1201 139803 139803 0 4925 4925 0 144728 144728 0
5.7.1. Жилищное хозяйство 092 1201 310 48056 48056 0 25 25 0 48081 48081 0
5.7.1.1. Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 092 1201 310 28119 28119 0 625 625 0 28744 28744 0
5.7.1.1.1. Субсидии на покрытие убытков, возникающих при продаже товаров МУП "ЖСКХ" 092 1201 310 290 27634 27634 0 625 625 0 28259 28259 0
5.7.1.2. Расходы муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Трансферты населению (субсидии населению) 092 1201 352 356 19937 19937 0 -600 -600 0 19337 19337 0
5.7.2. Коммунальное хозяйство 092 1200 91747 91747 0 4900 4900 0 96647 96647 0
5.7.2.1. Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 092 1202 311 46885 46885 0 3700 3700 0 50585 50585 0
5.7.2.1.1. Субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 092 1202 311 440 33375 33375 0 3700 3700 0 37075 37075 0
5.7.2.2.1 Субсидии государственным организациям и организациям других форм собственности (МП "КБУ") 092 1202 550 494 37162 37162 0 1200 1200 0 38362 38362 0
5.9. Государственная противопожарная служба 092 1304 8256 7512 744 0 -130 130 8256 7382 844
5.9.1. Обеспечение личного состава войск (сил) 092 1304 601 8256 7512 744 0 -130 130 8256 7382 844
5.9.1.1. Содержание подведомственных структур 092 1304 601 075 8256 7512 744 0 -130 130 8256 7382 844
5.13. Здравоохранение 092 1701 59753 59573 0 -250 -250 0 59503 59503 0
5.13.1. Ведомственные расходы на здравоохранение 092 1701 430 55363 55363 0 -250 -250 0 55113 55113 0
5.13.1.4. Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации 092 1701 430 315 2000 2000 0 -250 -250 0 1750 1750 0
5.16. Прочие мероприятия в области социальной политики 092 1806 51590 51590 0 850 850 0 52440 52440 0
5.16.3. Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов РФ 092 1806 498 19983 19983 0 2100 2100 0 22083 22083 0
5.16.3.1. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 092 1806 498 345 17846 17846 0 1850 1850 0 19696 19696 0
5.16.3.3. Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий (ветеранов) (МСЧ-59) 092 1806 498 397 1100 1100 0 250 250 0 1350 1350 0
5.16.4. Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 092 1806 515 1042 1042 0 -350 -350 0 692 692 0
5.16.4.1. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (прочие категории) 092 1806 515 397 1042 1042 0 -350 -350 0 692 692 0
5.16.5. Расходы бюджетов ЗАТО за счет передаваемых субвенций ФБ на финансирование текущих расходов, связанных с реализацией льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг по федеральным законам (МП "ЕРКЦ") 092 1806 485 8200 8200 0 -900 -900 0 7300 7300 0
5.16.5.1. Целевые субсидии и субвенции 092 1806 485 290 8200 8200 0 -900 -900 0 7300 7300 0
5.17. Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 092 1901 530 530 0 200 200 0 730 730 0
5.17.1. Процентные платежи по муниципальному долгу 092 1901 462 530 530 0 200 200 0 730 730 0
5.17.1.1. Выплаты процентов по муниципальному долгу 092 1901 462 331 530 530 0 200 200 0 730 730 0
5.18. Прочие расходы 092 3001 4520 4520 0 -580 -580 0 3940 3940 0
5.18.1. Резервные фонды 092 3001 510 1000 1000 0 -900 -900 0 100 100 0
5.18.1.1. Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления 092 3001 510 435 1000 1000 0 -900 -900 0 100 100 0
5.18.2. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 092 3004 515 3520 3520 0 320 320 0 3840 3840 0
5.18.2.1. Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 092 3004 515 381 1500 1500 0 320 320 0 1820 1820 0
6. Департамент культуры и молодежной политики 056 55754 52299 3455 -587 -251 -336 55167 52048 3119
6.1.1. Содержание органов местного самоуправления 056 0106 026 2466 2466 0 9 9 0 2475 2475 0
6.1.1.1. Денежное содержание аппарата 056 0106 026 027 2466 2466 0 9 9 0 2475 2475 0
6.1.2 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 056 0106 027 1386 1296 90 -9 -9 0 1377 1287 90
6.1.2.1. Расходы на содержание аппарата 056 0106 027 029 1386 1296 90 -9 -9 0 1377 1287 90
6.2. Общее образование 056 1402 13388 13098 290 790 122 668 14178 13220 958
6.2.1. Ведомственные расходы на образование (ДШИ, Центр "Лад") 056 1402 400 264 13265 13000 265 913 220 693 14178 13220 958
6.2.2. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ДШИ, Центр "Лад") 056 1402 820 264 123 98 25 -123 -98 -25 0 0 0
6.3. Прочие расходы в области образования 056 1407 2265 2265 0 -13 -13 0 2252 2252 0
6.3.1. Ведомственные расходы на образование 056 1407 400 2200 2200 0 -13 -13 0 2187 2187 0
6.3.1.1. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков 056 1407 400 319 2200 2200 0 -13 -13 0 2187 2187 0
6.4. Культура и искусство 056 1501 35614 32539 3075 -1364 -360 -1004 34250 32179 2071
6.4.1. Ведомственные расходы на культуру и искусство 056 1501 410 22107 20239 1868 -367 184 -551 21740 20423 1317
6.4.1.1 Дворцы, дома культуры, другие учреждения клубного типа 056 1501 410 280 6340 5420 920 -200 0 -200 6140 5420 720
6.4.1.2. Музеи и постоянные выставки 056 1501 410 283 6000 5554 446 0 232 -232 6000 5786 214
6.4.1.3. Библиотеки 056 1501 410 284 9700 9217 483 -100 0 -100 9600 9217 383
6.4.1.4. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (дворцы) 056 1501 820 280 57 38 19 -57 -38 -19 0 0 0
6.4.1.5. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (музеи) 056 1501 820 283 10 10 0 -10 -10 0 0 0 0
6.4.3. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (театр) 056 1501 820 281 171 171 0 -171 -171 0 0 0 0
6.4.4. Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 056 1501 412 287 5000 4775 225 0 -200 200 5000 4575 425
6.4.5. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (прочие учреждения культуры) 056 1501 820 287 212 159 53 -212 -159 -53 0 0 0
6.4.6. Государственная поддержка деятельности цирковых организаций 056 1501 414 3524 2785 739 -614 -14 -600 2910 2771 139
6.4.6.1. Расходы цирковых организаций 056 1501 414 288 3510 2771 739 -600 0 -600 2910 2771 139
6.4.6.2. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (цирк) 056 1501 820 288 14 14 0 -14 -14 0 0 0 0
7. Департамент образования 075 278937 277119 1818 411 570 -159 279348 277689 1659
7.2. Дошкольное образование 075 1401 70062 69652 410 -112 -24 -88 69950 69628 322
7.2.1. Детские дошкольные учреждения 075 1401 400 259 69170 68853 317 780 775 5 69950 69628 322
7.2.2. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (ДДУ) 075 1401 820 259 892 799 93 -892 -799 -93 0 0 0
7.3. Общее образование 075 1402 164598 163850 748 1300 1371 -71 165898 165221 677
7.3.1. Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 073 1402 400 260 137203 136653 550 1790 1839 -49 138993 138492 501
7.3.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 075 1402 400 264 24285 24134 151 430 430 0 24715 24564 151
7.3.4. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (школы) 075 1402 820 260 334 312 22 -334 -312 -22 0 0 0
7.3.5. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (внешкольные) 075 1402 820 264 586 586 0 -586 -586 0 0 0 0
7.4. Среднее профессиональное образование 075 1404 10487 10117 370 -777 -777 0 9710 9340 370
7.4.2. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (колледж) 075 1404 820 268 777 777 0 -777 -777 0 0 0 0
8. Департамент социальной защиты 148 56733 54507 2226 900 984 -84 57633 55491 2142
8.2. Учреждения социального обеспечения 148 1801 18550 17257 1293 0 84 -84 18550 17341 1209
8.2.1. Ведомственные расходы в области социального обеспечения 148 1801 440 18550 17257 1293 0 84 -84 18550 17341 1209
8.2.1.1. Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики (МУ ЦСП семье и детям "Семь-Я") 148 1801 440 323 10700 9595 1105 0 84 -84 10700 9679 1021
8.5. Прочие мероприятия в области социальной политики 148 1806 12048 12048 0 2300 2300 0 14348 14348 0
8.5.3. Расходы бюджетов ЗАТО за счет передаваемых субвенций федерального бюджета на финансирование текущих расходов, связанных с реализацией льгот и гарантий по федеральным законам 146 1806 485 6959 6959 0 2300 2300 0 9259 9259 0
8.5.3.1. Целевые субсидии и субвенции 148 1806 485 290 6959 6959 0 2300 2300 0 9259 9259 0
8.7. Государственные пособия гражданам, имеющим детей 148 1807 9000 9000 0 -1400 -1400 0 7600 7600 0
8.7.1. Фонд компенсаций 148 1807 489 9000 9000 0 -1400 -1400 0 7600 7600 0
8.7.1.1. Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 148 1807 489 470 9000 9000 0 -1400 -1400 0 7600 7600 0
9. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 164 68284 67735 549 629 624 5 68913 68359 554
9.3. Физическая культура и спорт 164 1703 63899 63502 397 629 624 5 64528 64126 402
9.3.1. Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 164 1703 433 38500 38500 0 1078 1078 0 39578 39578 0
9.3.1.1. Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта (БК "Союз") 164 1703 433 293 14500 14500 0 1078 1078 0 15578 15578 0
9.3.2. Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 164 1703 434 25399 25002 397 -449 -454 5 24950 24548 402
9.3.2.1. Содержание подведомственных структур 164 1703 434 075 24950 24573 377 0 -25 25 24950 24548 402
9.3.2.2. Финансирование расходов, осуществляемых за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (К по ФС и Т) 164 1703 820 075 449 429 20 -449 -429 -20 0 0 0
Итого в разрезе ведомственной классификации 1281125 990638 290487 -625 3095 -3720 1280500 993733 286767

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА